ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:3 ,大小:23KB ,
资源ID:10981307      下载积分:10 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.docduoduo.com/d-10981307.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(客运公司财务开支管理制度.doc)为本站会员(精品资料)主动上传,道客多多仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知道客多多(发送邮件至docduoduo@163.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

客运公司财务开支管理制度.doc

1、1公司财务开支管理制度为了适应我公司新的管理模式,完善财务管理内控制度,严 格办公费、招待费和差旅费等管理费用开支标准,规范费用开 支报销程序,结合我公司实际,特制定本规定。第一条、年初(至少半年) ,本公司根据实际情况拟定各部门经费开支预算,经报董事会核准,主要领导批准后报财务部门备案。财务部门根据预算严格控制费用开支,超支一律不予报销。如有特殊情况,另行解决。第二条、开支报销形式:开支合理,厉行节约,手续合规合法。必须使用正规的发票和完整规范的签字手续:经办人,验收人等,要填补齐全;公司分管领导、主要领导签批,方可开支报销。第三条、公司开支:做到先申请后开支,否则不给开支报销。共分三类:(

2、1)五百元以内:必须得到领导班子主要成员至少两人的同 意方可开支,最后由董事长林长生签字报销。(2)五百至叁仟元:须得单位领导班子集体决策同意,方能 开支。并由副经理陈强审核签字,再由林长生董事长签批,方 可报销。(3)三仟元以上:由董理会、监事会会议商讨决定,并征得 全体股东同意,遵循少数服从多数的原则,公开执行开支。2第四条、物品购买管理:(1)购买:按第三条之规定实行申报,许可后由出纳和办公 室主任(或者相关事务人员)统一购买。(2)保管:一切购买的物品,必须到陈强副经理处验收并登 记入库,做好台帐。(3)使用:到陈强副经理处领取,并由领取人当时填好出库 领物单,签好字,与台帐一起保存,

3、以待公司审核。第五条、资金管理:公司现金和银行卡,由出纳员杨春艳保管。做到不坐支现金,不认白抵押,严审收付票据凭证的准确性,做好出纳帐。银行卡的密码由陈强副经理设置保管,必须有本人和出纳两人同时到场方可支取任何款项。第六条、出差报销:出差活动,厉行节约,不能住高级的楼堂馆所。住宿费、交通费,按实有票据报销。住宿费,不超过出差地一般的住宿标准。生活补助费:县外、州内,每天100 元;州外,每天 150 元。第七条、帐务公开:每个月底,董事长林长生、副经理陈强监督出纳和会计,做好当月的明细帐务,并将帐目清单交安全经理张万荣处,以便及时在当月安全会上公告给所有股东。第八条、本规定由公司董事会负责解释。第九条、本规定自公布之日起执行,望公司各单位、各部门认真遵守并严格执行。公司董事会 32013 年 7 月 6 日

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报