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购货单位质量保证体系评审报告.doc
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购货单位质量保证体系评审报告质量负责人:质量管理部与销售部、仓储部、运输部、财务部于 2017 年 1 月对购货单位质量保证体系按下列要求进行评审,评审项目要求:企业证照是否齐全、在有效期限内,其所购药品是否在其经营范围内、业务联系人是否为该企业员工、运输人员核实送货地址与注册地址的一致性、是否有上门提货业务、上门提货是否提供委托书等情况。评审判断依据:销售部:购货单位经营范围、业务联系人员与购货单位的关联性。质量管理部:资质资料完整有效情况、经营范围与所购药品的符合性。仓储部运输部:送货地址与注册地址的一致性,核实上门提货人员与购货单位的关联性。财务部:查看回款日期是否在规定的时间内经过各相关人员的评审,结果如下:评审合格的购货单位,共 351 家,其中医疗机构 259 家。连锁药店76 家,批发企业 16 家。列入合格购货单位目录 ,继续进行药品购进合作。评审不合格的购货单位,共 575 家,其中医疗机构 246 家,连锁药店 178 家,批发企业 151 家。列入黑名单,不再与之进行药品交易。附 2016 年公司合格购货商名单质量管理部经理:2017 年 1 月
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