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类型质量体系管理评审记录表.doc

  • 上传人:精品资料
  • 文档编号:9248130
  • 上传时间:2019-07-31
  • 格式:DOC
  • 页数:3
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    质量体系管理评审记录表.doc
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    1、质量体系管理评审记录表评审时间 2012.11.12 主持人 李亚军 记录员 张海燕参加人员 李亚军、张海燕、凡亭亭、吴晓凤评审内容李亚军:为了进一步确保我公司质量管理体系的适宜性、充分性、有效性,保证质量管理体系的持续改进,依照计量手册的要求,在质量管理体系内部审核之后,须进行质量管理体系的管理评审。希望各位评审员本着对我们事业高度负责的态度。依照管理评审输入要素,逐一进行评审。一、方针和政策的适宜性。(质量方针、质量目标)全体评审人员对我公司制定的质量方针和质量目标进行了讨论和评审,一致认为我公司的质量方针和质量目标制定的合理,结合了我公司工作实际和目标要求,符合目前质量管理体系的要求。二

    2、、工作量和工作类型的变化评审组认真听取了技术负责人有关我公司技术工作情况的汇报,认为我公司技术工作目前满足工作的要求。质量体系管理评审记录表DY-ZJ14评审时间 2012.11.12 主持人 李亚军 记录员 张海燕参加人员 李亚军、张海燕、凡亭亭、吴晓凤评审内容三、管理人员和监督人员的报告按照计量手册中有关管理评审的输入要求,将全公司管理人员和监督人员的要求的报告提交评审组现场评审。评审结果为管理和监督人员的质量工作报告基本符合要求.四、员工培训技术负责人向评审组汇报了公司近半年来员工培训的情况,包括了对员工内部培训,外部培训以及考核情况。评审组认为我公司对员工的培训有计划、有实施记录,达到了培训的效果和目的,但培训的力度仍有待加强。五、近期内部审核的结果通过现场查阅上次内审的有关资料,认为内审中审核工作较认真、细致,审核记录清晰、明确,内审报告完整,符合计量手册中有关质量体系内部审核的要求。六、纠正和预防措施评审组现场查阅了上次内审中纠正措施和预防措施的制定和验证,措施制定及时,验证材料完整,符合内审中纠正和预防措施的要求。七、由外部机构进行的评审本公司尚未有由外部机构开展进行的评审。八、顾客的反馈意见和抱怨本公司尚未接到顾客的反馈意见和有关抱怨。

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