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办公费用报销管理制度.doc

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1、1办公费报销管理制度第一章 总则第一条 为加强办公用品的采购和使用的管理,本着“节约开支、避免浪费”的原则,特制定本制度。第二条 本制度办公用品是指办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等,具体包括:日常品(圆珠笔(芯) 、碳素笔(芯) 、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、稿纸等) ;控制品(文件夹、压杆夹、计算器、钉书机、笔记本、笔筒、水彩笔、档案盒、档案袋、票夹、印台、量具、刀具、软盘、刻录机、复印纸等) ;特批品(电脑、投影仪、打印机、复印机、相机、传真机、U 盘、墨盒等) ;生活品(卷筒纸、垃圾袋、洗衣粉、洗手夜等) 。第三条 本制度从 2012 年 8 月

2、 1 日起实施,在执行过程中若有不完善之处,另作补充规定。第二章 办公费使用标准第四条 办公用品按如下使用标准:1、副总、总监级以上按需配置领用;2、部门经理每月 20 元之内;3、普通员工每月 10 元之内。第五条 上述标准不含上岗一次性配置,不含电脑、投影仪、打印机、复印机、相机、传真机、U 盘、墨盒等特批用品,特批品的配置与使用,由使用部门提出书面申请,报董事长(总经理)批准。第三章 办公用品的采购第六条 办公用品统一由行政部门采购和管理,并建立收发台账,其他任何部门不得擅自采购,否则,由此发生的费用,将不予报销。2第七条 行政部门每月 28 日前负责盘点库存,提出办公用品需求计划。各部

3、门在每月 28 日前向行政部门递交下月办公用品申购计划(需经本部门负责人签字) ,行政部门负责汇总并作出采购计划。第八条 特批品由使用部门(人)提出申购,并填写办公用品申购单 ,经董事长(总经理)批准后,方可采购。第九条 采购员应事先了解市场和办公用品价格,多方寻找供货商家,就质量和价格问题货比三家。第十条 采购员凭采购计划预算可向财务部门申请借款用于办公用品采购。第十一条 印制和订做稿纸、便笺、信封、档案袋、名片等办公用品,需事先请专业公司设计图样,做出预算行政部门主管审核,并报公司董事长(总经理)批准后,签订制作合同方可制作。第四章 办公用品的领用第十二条 公司新员工上岗时,需提交领用申请

4、单,经部门负责人签字,即可领用办公用品。第十三条 员工个人日常领用按自己领用标准领用,并仅限于正常消耗用品;特批用品和清洁用品需经行政部门主管签字同意后方可领用。第十四条 行政部门文员要做好办公用品领用登记,领用人履行签字手续。第十五条 如果个人或部门领用需求超出规定标准,又确系工作急需,可书面申请并报请行政部门主管批准后领用。第十六条 员工领用折旧范围内物品,超过折旧期可替换领用,领用时应将折旧物品退库;未超过折旧期不能替换的可重新领用同一物品。第十七条 领用办公用品发生质量问题影响使用,领用人可要求退还和更换;发生故障,可要求修理,无法修理可办理退库,重新领用。第五章 其他规定第十八条 核定各部门的费用实行增人增费,减人减费的标准。3第十九条 行政部门文员每月负责统计各部门的领用情况,严格控制超标领用。第二十条 各部门要严格控制和合理使用办公用品,提倡节约,反对浪费。第二十一条 各部门要留存使用过的复印纸、打印纸张,非重要文件应做二次使用。第二十二条 未遵守采购程序进行采购或账目不清,采购视为无效,由个人承担采购费用。第二十三条 如发现采购员行私舞弊,受贿索贿,收取回扣,一经发现,立即开除,情节特别严重的,移送司法部门处理。

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