1、关于整改,一、常见不符合项,授权法人缺授权文件(4.1.1条) 聘用人员无合同(4.1.4条) 组织机构图与实际不符 (4.1.7条) 缺部门负责人任命文件(4.1.8条) 最高管理者和技术管理者的变更报省质监局确认(4.1.8条) 缺质量监督人员的职责描述(4.1.9条) 缺监督人员的任命(4.1.10条) 监督记录无法反映监督项目、对象(4.1.10条) 。,质量目标中缺少对检测结果评价指标(4.2条) 质量目标未量化 (4.2条) 手册与程序文件关于体系文件的审核、批准的规定不一致(4.2条) 改版后体系文件未宣贯(4.2条) 技术表格未纳入受控管理(4.3条) 体系文件和外来文件未实行
2、编号受控管理,而是借阅管理(4.3条),缺新购设备验收记录(4.5条) 对系统内其他单位委托的检测缺少合同评审记录(4.6条) 某试验项目现场采样记录缺少依据的方法 (4.9条) 记录中缺少环境条件信息(4.9条),内审未覆盖所有要素(4.10条) 未对内审不符合项采取纠正措施(4.10条) 未对不符合项的纠正措施进行跟踪验证(4.10条) 内审员未进行资格确认(4.10条) 管理评审缺少对质量目标的评价(4.11条) 管理评审输入信息不全(4.11条) 管理评审无输入材料(4.11条) 管理评审整改工作未验证 (4.11条),缺年度技术培训计划(5.1.3条) 无实验人员技术培训的实施记录(
3、5.1.3条) 无法提供授权签字人中级技术职称证书(5.1.6条) 混凝土等的检测环境条件不满足相关标准的要求(5.2.1条、5.2.2条) 混凝土养护无监测、控制记录环境条件的措施(5.2.2条) 石料试验,粉尘、噪声对周边环境与健康均有不良影响(5.2.4条),未对有关标准规范查新,使用失效标准(5.3.2条) 未对新方法进行确认(5.3.2条) 方法文件无发放记录(5.3.3条) 设备档案缺使用及维护记录等资料(5.4.5条) 未贴三色标志(5.4.6条) 缺所开展核查项目的期间核查方法(5.4.8条) 无仪器设备期间检查计划和实施记录(5.4.8条),缺部分设备检定/校准证书 (5.5.1条) 无年度检定计划(第5.5.3条) 未对环境监控设备进行检定(5.5.3条) 样品接受无样品状态的记录(5.6.5条) 无结果质量控制的计划和实施记录(5.7.1条) 缺实验室比对和能力验证计划和实施记录(5.7.1条),二、整改工作,考核组开具的缺陷项 整改计划 整改完成情况 原因分析、纠正和预防措施 附件1:整改项1证明材料 附件2:整改项2证明材料 附件3:整改项3证明材料,