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物资管理检查评分表.doc

上传人:cjc2202537 文档编号:825176 上传时间:2018-04-27 格式:DOC 页数:9 大小:285KB
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资源描述

1、在建工程月度检查物资管理检查评分表项目名称: 项目负责人: 检查部门:保障部 检查人: 检查日期:序号 考核 内容 检查项目 考评标准和方法 分项分 值 标准分 扣减分 实得分1、项目部不履行保障部职责或不配合相关部门工作的。扣 2 分/次 4 分2、项目部不熟悉保障部管理相关制度和流程的。扣 2 分/次 4 分1 项目保障管理制度、流 程执行情况3、项目部未制订保障科人员岗位或职责不清、分工不明确的。扣 1 分/次 2 分101、材料到场无专人负责物资验收或验收人数不符合公司规定的。扣 2 分/处 4 分2、钢筋下料、模板配料不合理的; 现场物资乱割、乱锯的。 扣 2 分/次 4 分3、回填

2、、浇筑砌筑造成掩埋或不妥当处置材料,造成浪费的;现场材料未及时修整拢堆; 扣 1 分/次 2 分4、钢筋头、小模板等材料可再次利用未物尽所值的;现场其他材料清未及时拣拢堆,修整的。扣 1 分/次 4 分5、租用物资不及时退租产生浪费;或过于频繁租还,产生不合理费用。不配合周转料及余料周转;有剩余料未及时上报的;其他项目调配来的材料不愿合理利用的。扣 2 分/处 4 分6、每月对项目大宗材料节超进行分析(分析表见附件表);未分析每次扣 10 分, 分析每一类材料如节约 5%以内每次加 2 分,分析每一类材料结果为超出 5%内每次扣 2 分。分析每一类材料如节约 5%以上每次加 5 分,分析每一类

3、材料超出为超出 5%以上每次扣 5 分。10 分2物 资 管 理现场材料节超管理。7、废旧物资处理没有提前申报公司的,擅自处理的。扣 2 分/次 230在建工程月度检查物资管理检查评分表项目名称: 项目负责人: 检查部门:保障部 检查人: 检查日期:序号 考核 内容 检查项目 考评标准和方法 分项分 值 标准分 扣减分 实得分1、项目开工需提交项目平面材料堆场布置图,未提交项目平面材料堆场布置图扣 4 分/次;未按项目平面材料堆场布置图设置堆场的,扣 2 分/处。 4 分2、钢筋原材料堆放未按 VI 标准制作料架,且分类未堆码整齐、标识清楚。扣 1 分/次 2 分3、砌筑材料堆码场地不得地面有

4、积水。堆置不整齐,堆码过高的。扣 1 分/次 2 分3、砂石料未设置料场,砂石未放开堆放。扣 1 分/次 2 分4、水泥等易损物资无设专门料仓(棚),堆码不整齐,支垫、遮盖等措施不到位的。扣 1 分/次 2 分5、钢管、扣件归拢堆放整齐,扣件设置扣件池。扣 1 分/次 2 分6、方木、模板分开分类堆码,完工方木、料模板钉子去掉。扣 1 分/次 27、水电材料未设置料架,分类堆放。 扣 1 分/次 2 分3 现场材料堆码管理8、材料未按 VI 标识标牌; 材料堆场地面不平整,坚实。扣 1 分/处; 2 分201、材料仓库未设置货架,未分类码、未设置材料名称规格类型标示牌。每次扣 2 分 4 分2

5、、材料仓库开放未无人值守。扣 1 分/次 3 分3、发料发放未严格执行发料流程的。1 分/次 3 分4物 资 管 理材料仓库管理4、仓库材料每月未对物资进行盘点的,盘点完成未及时报送公司的。扣 5 分/次 5 分15在建工程月度检查物资管理检查评分表项目名称: 项目负责人: 检查部门:保障部 检查人: 检查日期:序号 考核 内容 检查项目 考评标准和方法 分项分 值 标准分 扣减分 实得分1、项目主材钢筋、砼、模板、方木、脚手架或达到招标采购要求的物资无总需求计划或月度采购计划未报公司的。扣 2.5 分/次 5 分5 材料申购计划、申购单 是否填写 2、物资申购未按申购单流程完成签字审批的,填

6、写不规范,规范、叙述详实、准确的。扣 1分/次 5 分101、票据使用不准确、数量、单价填写错误、大小写不规范,签字不齐全的(施工员、仓库保管员、后场主管、生产经理)。 扣 1 分/次 3 分2、项目普工使用计工表格使用不正确、叙述不清晰,统计不准确,费用分摊不合理。扣 2 分/每处。 3 分3、材料验收入库未索要合格证、出厂检验报告、厂家资料或相关资料,造成资料不全的 扣 1 分/次。 2 分4、材料/设备出场未具调拨单的,出场没有登记详细或领出门条的。扣 1 分/次 2 分5、未按公司保障部下发统一表格统计电子台账的;未及时完成票据登记、电子台账数据输入,账目未到做到日清月结的。扣 1 分

7、/次 3 分6物 资 管 理保障科业务账目、票据的标准、规范和统计管理6、项目临时点工付款单截止日期为每月 20 日,项目部每月 30 日之前未报公司的;材料、设备每月对账单截止日期为每月 25 日,项目部每月 30 日之前未报公司的。扣 1 分/次 2 分15 分7 合计分 100 100附件表: 项目混凝土每月用量节超分析表项目部名称: 栋号: 日期:序号浇筑时间 浇筑部位 图纸标号 浇筑标号 理论方量实际浇筑方量偏差百分比 备注1 #DIV/0!2 #DIV/0!3 #DIV/0!4 #DIV/0!5 #DIV/0!6 #DIV/0!7 #DIV/0!8 #DIV/0!9 #DIV/0!

8、10 #DIV/0!11 #DIV/0!12 #DIV/0!13 #DIV/0!14 #DIV/0!15 #DIV/0!结论:注:1、理论方量由预算根据图纸、现场实际情况计算,以楼层为单元、以标号分别计算。二次结构量不在这体现。预算员: 施工员: 后场统计员: 生产经理: 附件表: 项目钢筋每月用量节超分析表项目部名称: 栋号: 日期:序号 使用部位 钢筋规格 单位理论需求重量实际使用重量 节超重量 偏差百分比 备注1 吨 #DIV/0!2 #DIV/0!3 #DIV/0!4 #DIV/0!5 #DIV/0!6 #DIV/0!7 #DIV/0!8 #DIV/0!9 #DIV/0!10 #DIV

9、/0!11 #DIV/0!12 #DIV/0!13 #DIV/0!14 #DIV/0!15 #DIV/0!结论:注:1、理论需求重量根据图纸预算,以楼层为单元、以标号分别计算。二次结构量不在这体现。预算员: 施工员: 后场统计员: 生产经理: 附件表: 项目防水卷材每月用量节超分析表附件表: 项目模板每月用量节超分析表项目部名称: 栋号: 日期:序号使用部位规格、型号 单位 总接触面积预计使用面积实际使用面积 节超面积偏差百分比 备注1 柱 黑模板 M2 0 #DIV/0!2 墙 红板 M2 0 #DIV/0!3 板 M2 0 #DIV/0!4 #DIV/0!5 #DIV/0!6 #DIV/0

10、!7 #DIV/0!8 #DIV/0!9 #DIV/0!10 #DIV/0!11 #DIV/0!12 #DIV/0!13 #DIV/0!14 #DIV/0!15 #DIV/0!结论:注:1、总接触面积由预算根据图纸计算,以楼层为单元、以标号分别计算。预算员: 施工员: 后场统计员: 生产经理: 项目部名称: 栋号: 日期:序号 使用部位 实际完成面积 理论损耗 理论需求面积 实际使用面积 实际损耗量 偏差百分比 备注 =+* =/-1 =-123456789101112131415结论:注:理论方量有预算根据图纸及现场使用使用材料规格计算,以楼层为单元、以标号分别计算。二次结构量不在这体现。预

11、算员: 施工员: 后场统计员: 生产经理: 附件表: 项目砌筑材料每月用量节超分析表项目部名称: 栋号: 日期:序号 使用部位 材料名称 单位 预算量 实际使用量 节超量偏差百分比 备注1 砖胎膜 加气块 m3 0 #DIV/0!2 一层砌筑 加气块 0 #DIV/0!3 九分条 0 #DIV/0!4 水泥标砖 0 #DIV/0!5 0 #DIV/0!6 0 #DIV/0!7 0 #DIV/0!8 0 #DIV/0!9 0 #DIV/0!10 0 #DIV/0!11 0 #DIV/0!12 0 #DIV/0!13 0 #DIV/0!14 0 #DIV/0!15 0 #DIV/0!结论:注:1、

12、理论方量有预算根据图纸及现场使用使用材料规格计算,以楼层为单元、以标号分别计算。二次结构量不在这体现。预算员: 施工员: 后场统计员: 生产经理: 附件表: 项目砂浆每月用量节超分析表项目部名称: 栋号: 日期:序号使用部位 材料名称 标号 单位 预算量 实际用量 节超量偏差百分比 备注1 砌筑砂浆 M15 吨 0 #DIV/0!2 粉刷砂浆 M10 吨 0 #DIV/0!3 吨 0 #DIV/0!4 吨 0 #DIV/0!5 吨 0 #DIV/0!6 吨 0 #DIV/0!7 吨 0 #DIV/0!8 吨 0 #DIV/0!9 吨 0 #DIV/0!10 吨 0 #DIV/0!11 吨 0 #DIV/0!12 吨 0 #DIV/0!13 吨 0 #DIV/0!14 吨 0 #DIV/0!15 吨 0 #DIV/0!16 吨 0 #DIV/0!结论:注:1、理论方量有预算根据图纸及现场使用使用材料规格计算,以楼层为单元、以标号分别计算。二次结构量不在这体现。预算员: 施工员: 后场统计员: 生产经理:

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