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2017年云浮市建设工程造价管理站部门预算公开.doc

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1、12017 年云浮市建设工程造价管理站部门预算公开第一部分 云浮市建设工程造价管理站部门概况一、部门基本情况二、部门预算单位构成第二部分 云浮市建设工程造价管理站 2017 年部门预算表第三部分 云浮市建设工程造价管理站 2017 年部门预算情况说明一、 2017 年财政拨款收支预算情况总体说明 二、 2017 年一般公共预算当年财政拨款情况说明 三、 2017 年一般公共预算基本支出情况说明四、 2017 年“三公 ”经费财政拨款预算情况说明五、 2017 年政府性基金预算总体说明六、 2017 年收支预算情况总体说明七、 2017 年收入预算情况说明八、 2017 年支出预算情况说明九、其

2、他重要事项情况说明第四部分 名词解释 2第一部分 云浮市建设工程造价管理站部门概况一、部门基本情况(一) 部门职能负责对全市建设工程造价管理的具体业务进行指导;负责建立资料积累和工程造价数据库,编制市一次性工程计价补充依据,确定和公布当地人工单价及建材价格或调整系数;负责审核市属建设工程和受委托的市建设工程中的专业工程造价;负责登记进入我市的工程造价咨询单位;负责抽查或审核竣工工程结算文件资料等;承办行政主管部门委托的其他具体事项。(二)部门机构设置云浮市建设工程造价管理站是市住建局下属参公管理事业单位,经费由市财政全额拨付,实行财务独立核算。(三) 人员情况本站事业人员编制 3 人,实有事业

3、在职人员 3 人。二、部门预算单位构成市造价站是纳入2017 年度部门预算编制范围的二级预算单位。第二部分 云浮市建设工程造价管理站 2017 年部门预算表3部门公开表 1财政拨款收支总表单位名称:云浮市建设工程造价管理站 单位:元收入 支出项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 404,664.90 一、本年支出 404,664.90 404,664.90 (一)一般公共预算拨款 404,664.90 (一)一般公共服务支出(一)政府性基金预算拨款(二)外交支出(三)国防支出二、上年结转 (四)公共安全支出(一)一般公共预算拨款 (五)教育支出(一)

4、政府性基金预算拨款(六)科学技术支出(七)文化体育与传媒支出(八)社会保障和就业支出(九)社会保险基金支出(十)医疗卫生与计划生育支出9,720.00 9,720.00 (十一)节能环保支出(十二)城乡社区支出 326,556.90 326,556.90 4(十三)农林水支出(十四)交通运输支出(十五)资源勘探信息等支出(十六)商业服务业等支出(十七)金融支出(十八)援助其他地区支出(十九)国土海洋气象等支出(二十)住房保障支出 68,388.00 68,388.00 (二十一)粮油物资储备支出(二十二)国有资本经营预算支出(二十三)预备费(二十四)其他支出(二十五)转移性支出(二十六)债务还

5、本支出(二十七)债务付息支出(二十八)债务发行费用支出二、结转下年5收入总计 404,664.90 支出总计 404,664.90 404,664.90 部门公开表 2一般公共预算支出表单位名称:云浮市建设工程造价管理站 单位:元2017年预算数功能分类科目年初预算数科目编码科目名称 小计 基本支出 项目支出合计 404,664.90 384,664.90 20,000.00 210 医疗卫生与计划生育支出 9,720.00 9,720.00 21011 行政事业单位医疗 9,720.00 9,720.00 2101101 行政单位医疗 9,720.00 9,720.00 212 城乡社区支出

6、 326,556.90 306,556.90 20,000.0021201 城乡社区管理事务 326,556.90 306,556.90 20,000.002120106 行政运行 326,556.90 306,556.90 20,000.00221 住房保障支出 68,388.00 68,388.00 22102 住房改革支出 68,388.00 68,388.00 2210201 住房公积金 29,952.00 29,952.00 2210203 购房补贴 38,436.00 38,436.00 6部门公开表 3一般公共预算基本支出表单位名称:云浮市建设工程造价管理站 单位:元经济分类科目

7、 2017年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 车辆经费合计 404,664.90 387,564.90 17,100.00 210 医疗卫生与计划生育支出 9,720.00 9,720.00 21011 行政事业单位医疗 9,720.00 9,720.00 2101101 行政单位医疗 9,720.00 9,720.00 212 城乡社区支出 326,556.90 309,456.90 17,100.0021201 城乡社区管理事务 326,556.90 309,456.90 17,100.002120106 行政运行 326,556.90 309,456.90 17,10

8、0.00221 住房保障支出 68,388.00 68,388.00 22102 住房改革支出 68,388.00 68,388.00 2210201 住房公积金 29,952.00 29,952.00 2210203 购房补贴 38,436.00 38,436.00 部门公开表 47一般公共预算“三公”经费支出表单位名称:云浮市建设工程造价管理站 单位:元2017年预算数公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费小计 公务用车购置费 公务用车运行费公务接待费900.00 900.00 部门公开表 58政府性基金预算支出表单位名称:云浮市建设工程造价管理站 单位:元本年政府性基金预算财政拨款支

9、出科目编码 科目名称 单位代码合计 基本支出 项目支出合计部门公开表 6部门收支总表单位名称:云浮市建设工程造价管理站 单位:元9收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 404,664.90 (一)一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 404,664.90 (二)外交支出三、财政专户拨款收入 (三)国防支出四、事业收入 (四)公共安全支出四、事业单位经营收入 (五)教育支出五、其他收入 (六)科学技术支出六、上级补助收入 (七)文化体育与传媒支出七、附属单位上缴收入 (八)社会保障和就业支出八、上年结转 (九)社会保险基金支出(十)医疗卫生与计划生育支出9,720

10、.00 (十一)节能环保支出(十二)城乡社区支出 326,556.90 (十三)农林水支出(十四)交通运输支出(十五)资源勘探信息等支出(十六)商业服务业等支出(十七)金融支出(十八)援助其他地区支出10(十九)国土海洋气象等支出(二十)住房保障支出 68,388.00 (二十一)粮油物资储备支出(二十二)国有资本经营预算支出(二十三)预备费(二十四)其他支出(二十五)转移性支出(二十六)债务还本支出(二十七)债务付息支出(二十八)债务发行费用支出本年收入合计 404,664.90 本年支出合计 404,664.90 用事业基金弥补收支差额 结转下年上年结转收入总计 404,664.90 支出

11、总计 404,664.90 部门公开表 7部门收入总表单位名称:云浮市建设工程造价管理站 单位:元科目科目编码 科目名称 合计 上年结 转 一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入11合计 404,664.90 404,664.90 210 医疗卫生与计划生育支出9,720.00 9,720.00 21011 行政事业单位医疗 9,720.00 9,720.00 2101101 行政单位医疗 9,720.00 9,720.00 212 城乡社区支出 326,556.90 326,556.90 21201 城乡社区管理事务 326,5

12、56.90 326,556.90 2120106 行政运行 326,556.90 326,556.90 221 住房保障支出 68,388.00 68,388.00 22102 住房改革支出 68,388.00 68,388.00 2210201 住房公积金 29,952.00 29,952.00 2210203 购房补贴 38,436.00 38,436.00 部门公开表 8部门支出总表单位名称:云浮市建设工程造价管理站 单位:元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出12合计 404,664.90 384,664.90 20,000.00

13、 210 医疗卫生与计划生育支出 9,720.00 9,720.00 21011 行政事业单位医疗 9,720.00 9,720.00 2101101 行政单位医疗 9,720.00 9,720.00 212 城乡社区支出 326,556.90 306,556.90 20,000.00 21201 城乡社区管理事务 326,556.90 306,556.90 20,000.00 2120106 行政运行 326,556.90 306,556.90 20,000.00 221 住房保障支出 68,388.00 68,388.00 22102 住房改革支出 68,388.00 68,388.00

14、2210201 住房公积金 29,952.00 29,952.00 2210203 购房补贴 38,436.00 38,436.00 13第三部分 云浮市建设工程造价管理站 2017 年部门预算情况说明一、2017 年财政拨款收支预算情况总体说明市造价站 2017 年财政拨款收支总预算 40.46 万元。收入全部是一般公共预算拨款;支出包括:医疗卫生与计划生育支出 0.97 万元,城乡社区支出 32.65 万元,住房保障支出 6.84 万元。二、 2017 年一般公共预算当年财政拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。市造价站 2017 年一般公共预算当年拨款 40.46 万元,

15、比2016 年预算数增加 4.40 万元,主要是住房公积金增加 0.44万元,购房补贴增加 3.58 万元,而城乡社区支出增加 0.38万元。(二)一般公共预算当年拨款结构情况。医疗卫生与计划生育(类)支出0.97 万元,占2.40%;城乡社区(类)支出32.65万元,占80.70%;住房保障(类)支出6.84万元,占16.90%。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。1、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017 年预算数为0.97万元,与2016年预算数持平。2、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2017年预算数为32.65 万元,比20

16、16 年预算数增加140.38万元,增长1.18%,主要是调整增资所致。3、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017 年预算数为2.99万元,比2016年预算数增加0.45万元,增长17.66%,主要是调整缴存基数所致。4、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2017年预算数为3.84万元,比2016 年预算数增加3.58万元,主要是按照相关住房改革政策执行。三、 2017 年一般公共预算基本支出情况说明市造价站2017年一般公共预算基本支出40.46万元,其中:人员经费38.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福

17、利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。15四、 2017 年“三公 ”经费财政拨款预算情况说明市造价站2017年“三公 ”经费预算数为0.09 万元,与

18、2016年预算数持平。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.09万元。五、 2017 年政府性基金预算总体说明市造价站 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、 2017 年收支预算情况总体说明2017年市造价站机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部是一般公共预算拨款;支出包括:医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。市造价站2017年收支总预算40.46万元。七、 2017 年收入预算情况说明市造价站2017 年收入预算40.46万元,全部是一般公共预算拨款收入。八、 2017 年支出预算情况说明市造价站2017 年支出预算

19、40.46万元,其中:基本支出38.46万元,占95.06%;项目支出2万元,占4.94%。九、其他重要事项情况说明2017 年造价站的机关运行经费财政拨款预算1.71 万元,与2016 年预算数持平。第四部分 名词解释16(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的财政预算资金。(二)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。(三)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):指财政部门安排的市造价站人员基本医疗保险缴费经费。(四)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指市造价站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基

20、本支出。(五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市造价站按12%的缴存比例为事业在职人员缴纳的住房公积金。(六)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):市造价站根据相关住房改革政策发放的补贴。(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(九)机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费17用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、一般设备购置费以及其他费用。(十) “三公”经费支出:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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