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X公司财务部工作流程.doc

上传人:HR专家 文档编号:7516432 上传时间:2019-05-20 格式:DOC 页数:9 大小:63.50KB
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1、1、会计核算工作流程2、出纳工作流程账户间请款收款审票据盖章 进账(需背 签收 交客户或 转账或购汇开收据 书的要背书) 进账、登记台账3、税务工作流程(1)办税员报税工作流程办税员索取纳税申报表、发票使用明细表将发票使用明细输入相关IC 卡中持 IC 卡资料成功输入税务局电脑到征收科申报纳税到发票电脑科输入当月报取得并审核原始凭证编制、审核记账凭证生成科目汇总表 登记明细分类账现金、银行存款日记账登记总分类账生成财务报表 编制各项明细表进行财务分析 编表说明主管会计填写纳税申报表发票使用明细表收 款 付 款 转 账收现 收票据审单付款 付票据 开支票编 制 日 报 表登记现金、银行日记账本核

2、对日记账、做调节表税资料将盖有税务局征收专用章的申报表交会计保存(2)办税员领取、缴销发票工作流程到国家税务局索取发票领用表填写申请内容持相关资料往发票科领取发票非正常情况正常情况因某种原因停票,索取暂停供应发票通知单发票科领购窗口领票往所属核税科核税员处登记领购电脑发票 领购手工发票填写发票检查报告电脑科将相关资料输入 IC卡加盖税务登记号地址电话条形章核税员出发票检查报告意见使用完后缴销 60 天内缴销核税科科长意见税务局局长意见电脑科解锁 领票窗口领票以下程序同正常情况(3)办税员办理一般纳税人资格年审工作流程到税务局领取年审表格准备税务局所需全部资料交税务局指定受理窗口交资料并索取回执

3、持回执领回年审结果持年审结果到核税科加盖一般纳税人条形章4、统计工作流程(1)预算检查执行工作流程公布预算执行情况及改进措施会计凭证处理完毕归类登记有关数据编制预算与执行对比报表报财务经理审核及提出改进意见分析及说明预算执行情况报财务总监审批报执行总裁和总裁审批(2)销售统计工作流程(3) 营运资金日报编制流程收款员交收款日报报统计员编制销售日报与业务部核对账务财务经理(或指定负责人)审核后上报销售日报 往来日报 资金日报公司汇总统计并审核编制营运资金日报5、请款工作流程表(现金、支票)(1)请款(现金)工作流程表 (文件呈批表) 说明借款理由 经办人复印留存经办人填借款单部门经理意见主管副总

4、意见财务总监意见 执行总裁审查主管会计复核总裁裁决出纳付款经办人签收(1) 请款(支票)工作流程图分期请款 总裁不在时,由其授权人审批补签注:分期付款呈批跟踪表同时报送审批工程付款跟踪表同时报送审批经办人取表填单部门经理意见填:分期付款呈批跟踪表 工程付款跟踪表成本利润预算审批表附合同、报告审批等主管副总意见主管会计复核财务总监意见执行总裁审查总裁裁决出纳付款会计记账成本利润预算审批表同时报送审批合同、报告审批表同时报送审批6、报销工作流程 总裁不在时,由其授权人审批补签经办人贴票、填写报销单部门经理意见主管副总意见主管会计复核附:借款单复印件特殊交通工具审批单招待费审批单出差审批单财务总监审核执行总裁审查总裁裁决出纳付款会计记账7、 赊销控制流程图业务部和财务部根据公司签订的合同或协议在许可的账期内可放账账期到,财务部负责收款,业务部协助催收。月末财务部同业务部核对账务财务部将回款情况编表上报公司,便于公司资信评估小组确定是否继续给予账期或调整账期条件对于违反合同或协议的有关单位,通过协商或申请法律授助。同时对该单位取消账期业务部门上交客户的资信调查表公司资信评估小组审核并按信誉程度裁决,确定可放账的单位和账期等有关条件,并与该单位签订有关合同或协议

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