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PUR02采购核价变更作业流程.doc

上传人:czsj190 文档编号:7350055 上传时间:2019-05-15 格式:DOC 页数:1 大小:50.50KB
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采购核价变更作业流程 版本:V1.4文件名称:DPUR02 修订日期:2009/04 修订者:易飞事业部 页次: 1 OF 1作 业 说 明 采购 财务 备 注1. 采购核价变更需求:采购核价资料或由厂商调价或重新询价议价2. 核价议价确认:由采购单位依核价变更相关数据与厂商议价确认3. 核价变更单输入:由采购单位于采购管理子系统录入核价单输入核价变更数据4.打印核价变更单凭证:由采购单位打印核价变更单凭证5.核准否 Y/N:由采购单位主管审查是否核准此核价变更单(如不核准需重新修正核价变更数据或作废此单据)6.核价变更单确认:核价变更单完成后由采购单位于采购管理子系统录入核价单中的审核功能确认之7.核价变更单凭证存查:核价变更单凭证共二联由采购、财务单位存查YN单据设定:采购管理子系统设置采购单据性质单据性质为核价单及更新核价为 Y 的核价变更单采购单位可于采购管理子系统打印供应商供货统计表及料件历史进货汇总表及采购价格异常表供核价变更时的议价数据参考采购单位可于采购管理子系统打印品号厂商明细表及料件历史进货汇总表及采购价格异常表供核价变更后的核价数据参考核价变更需求核价变更单输入核价变更单凭证核准否Y/N核价变更单确认2核价变更确认料件核价资料表核价变更单凭证核价变更单凭证料件核价资料表

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