不合格品处置记录JL-8.3-01 年 月 日工作单位 小组 工作者 责任单位 及工序 工作令号 产品名称 规格 交检 数量 不合格品数量不合格事实:质检员: 日期:事实确认及原因分析:责任单位领导:处置意见:( )返工、 ( )返修、 ( )让步接收、 ( )报废具体措施:责任单位领导: 日期:返工、返修验证记录:质检员: 日期:让步接收或报废审查技术部门意见:签字: 日期:质检部意见:签字: 日期:让步接收或报废批准:主管副总: 日期:报废品接收单位签字:说明:1、返工、返修由责任单位提出意见及措施,质检员验证认可;2、让步接收或报废需经工艺、质检部门审查,主管副总批准;3、如返工、返修后仍出现不合格,则重新填写不合格品处置单,仍按本程序执行;4、本 表 一 式 两 份 , 责 任 单 位 、 质 检 部 各 一 份 , 由 责 任 单 位 负 责 传 递 。紧急放行申请表JL-8.3-03工程(产品名称)申请人 申请日期紧急放行申请理由:申请部门负责人: 日期: 批准意见:批准人:跟踪记录:检验员: 日期: