1、内部工作联络单文件编号: 。关于公司内部产品质量管控事宜为了更好的管控原材料、半成品的质量,杜绝批量性不良品流至客户端,现作如下工作调整:一、来料送检、检验、打包事项:1.仓库:仓库接收到送货单,第一时间复印一份送货单给品管,并通知来料检验。2.品管:接收到仓库发送的送货单,依工作的轻重缓急合理安排检验,并做好检验记录,检验合格的产品在检验标签绿色区“合格”处划“”,并在检验员处签上自己的名字和检验日期;若检验不合格,在检验标签黄色区“不合格”处划“”,并在“不良描述”栏写明不良现象,拍照并提供异常报告,通知仓库和采购作退货处理。3.如产品需要特采的,由提出部门或人员写“不良品特采申请单”,由
2、生产、发文单位 品管接收单位 仓库、采购、生产、包装副本呈送 赖总、胡总文件主题 关于公司内部产品质量管控事宜发文时间 2016 年 10 月 10日 执行时 间 2016 年 10 月 11 日文件批注 请传阅 请回复 请执行 采购、品管会签,总经理裁决,会签完毕复印各部存档。4.包装:包装时检查产品标签,有品管签名并注明合格的产品方可打包出货,反之如有客诉异常由相关人员自行承担相应责任;二、注意事项1.仓库入库清单,产品谁检验的由谁签字确认,未经检验的产品不予签字确认;2.品管依据送货单进行检验,如事后补单不予接收送货单(若产品已不在公司,接收送货单执行不了检验工作);3.采购通知供应商尽量安排在白天送料(1.便于仓库点收的及时性和准确性;2.便于品管检验的及时性和准确性。)4.晚上来料,品管次日早班依送货单及时检验。制表 黄敏 审核 日期采 购 仓 库 包 装 生 产 品 管 会签表单编号:YJ-FM-PG-05