1、 财务审计管理表格财务审计管理表格1. 审计通知单2. 审计表3. 审计工作计划表4. 审计报告表5. 财务抽查通知单6. 稽核工作计划表7. 被审计单位基本情况表8. 审计业务专用发文稿表9. 审计工作底稿财务审计管理表格表-1 审计通知单定期不定期 年 月审计单位审计日期审计内容配合事项核准: 复核: 制表:财务审计管理表格表-2 审 计 表编号:审计事项 审计部门 单 据 金 额 正确性 说 明审计记录评语核准: 复核: 制表:表-3 财务审计管理表格审 计 工 作 计 划 表年 月 审计类别日常 定期 不定期核准: 复核: 制表:财务审计管理表格表-4 审计报告表年 月 审计项目 审计
2、类别 审计期间 抽样比率 审计结果 备 注核准: 复核: 制表:财务审计管理表格表-5 财 务 抽 查 通 知 单年 月 核准: 复核: 制表:抽查日期抽查人员抽查项目经管部门备注总经理财务审计管理表格表-6 稽核工作计划表年 月 稽核类别 稽核时间日常 定期 不定期稽核项目估计数量抽样数量 起 讫稽核人员会同人员 备注核准: 复核: 制表:财务审计管理表格表-7 被审计单位基本情况表年 月 日 年 会议记录月 日账册编号凭证号码内容摘要金额(元) 借 贷 审计结论审计组长(主审): 审计员: 复核: 审计日期:财务审计管理表格表-8 审计业务专用发文稿表核稿:签 发主办单位: 拟稿人:事由: 附件: 机密等级:报: 发: 送:打字: 校对: 审字: 第 号 年 月 日 印份:财务审计管理表格表-9 审计工作底稿审计部门: 审 字 第 号财务审计管理表格审计组长(主审): 年 月 日被审部门: 审计项目:内容摘要:所附凭证:评价及建议:被审部门意见: