1、用友通系列产品 2005年度年结专题培训 用友通服务总部 2005-11-24重要提示 年结前,请首先备份数据!用友通年结流程图年结前的准备工作 一、年结前所用模块业务的结帐情况检查; 1、在结转总账前,确认购销存、核算、工资、固定资产等 相关模块均期末处理,且不再作相关调整。 2、在账务中进行月末结账,确保总账系统12月份月结。 3、总账上年做银行对帐后要做核销,否则下年的银行对帐 期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对帐期初与上年期 末的余额调节表不符。 4、工资系统12月份不需要做月末结账操作,工资系统年度 结转后再把总账结账年结前的准备工作(续) 5、固定资产12月结账前如果不需要生成
2、凭证,请到批量 制单中把记录删除。年结前的准备工作(续) 二、数据备份; 在12月份月结后,对系统的数据进行备份 。备份操作过程: 以admin 系统操作员身份登陆系统管理。 选择帐套/ 输出,选择需要备份的帐套。 选择备份文件保存的位置。年结具体操作过程 一、建立新年度帐 1. 以帐套主管身份登陆系统管理,建立新年度帐年结具体操作过程(续) 2. 点击【年度账】 ,选择【建立】,点击确认 。年结具体操作过程(续) 3.系统提示建立新年度账套成功!点【确定】年结具体操作过程(续) 二、结转上年数据 1. 账套主管重新以新年度登录。年结具体操作过程(续) 2. 点击【年度账】 选择【结转上年数据
3、】年结具体操作过程(续) 3. 根据提示完成后续操作。年结具体操作过程(续) 4. 其它模块系统的年度结转方法以此类推,包括 : 应收应付结转 固定资产结转 工资管理结转 说明:由于工资模块比较特殊,12月份结账本身就是和年 度结转一体的,所以必须先进行工资模块的年度结转,这 样才可以顺利结转工资的12月份账套,进而结总账的12月 份账,从而达到总账系统的12月份月结,进一步进行年结年结具体操作过程(续) 总帐年结操作过程 在总帐年结前,一定要将系统日期修改为2006年总帐结转选择“余额方式”或者“明细方式” 1.选择按 余额方式 进行结转:系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余 额结转至下
4、年 2.选择按 明细方式 进行结转:系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明 细余额结转至下年。结转前一定要做往来两清(两清时条件一定要选择正确 如:是按项目或按票号相同等,因为多数期初的错误是因为两清错误问题导 致),否则结转的记录太多,而且容易造成新年度期初余额客户往来总账与 明细账错误。结转完毕后,请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余 额数据是否一致。总帐结转报告 结转步骤完成后,会弹出结转报告。确认无误后,即可关闭结转报 告,从而完成总帐系统的年度结转结转说明 建立新年度账后,您可以执行购销存、核算、固定资产、 工资系统的结转上年数据的工作。这几个系统的结转不分 先后顺序,您可以
5、根据需要执行。 如果您在使用总账系统时,同时使用了工资系统、固定资 产系统和购销存核算系统,那么只有在这些系统执行完结 转上年数据后,总账才能执行结转;否则可以直接执行总 账系统的结转工作即可。结转说明( 续) 有时,用户会发现某年度账中错误太多,或不希望将上年 度的余额或其他信息全部转到下一年度,这时候,便可使 用清空年度数据的功能。“ 清空” 并不是指将年度账的数据 全部清空,而还是要保留一些信息的,主要有:基础信息 ; 系统预置的科目报表等等。保留这些信息主要是为了方 便用户使用清空后的年度账重新做账。 在建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的基础档 案进行调整和删改(包括客户档案、
6、供应商档案、会计科 目、存货档案等),等彻底进行完年度结转后,再到新年 度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会 造成后续的“ 年度结转” 时出现错误提示,或年度结转后数 据出现错误。年结对帐操作 年度结转过程中没有报任何错误,并不代 表结转成功了,还要确认年度结转的数据 没有问题,年度结转的工作才算完成,大 致需要核对的数据为: (1)总账 (2)业务 (3)工资 (4)固定资产年结对帐操作总帐 总帐:年结后,进入总账,执行【设置】下的【期初余额】功能,选 择【试算】。进行试算平衡的检查年结对帐操作总帐 试算平衡后,进行对账,选择【对账】。 此处的对账与年结后系统 的对账是不一样的
7、。在试算平衡后,本年的期初数据与上年的期末数 据进行核对,确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来。年结对帐操作业务 业务:需要核对的数据有上年度末核算模 块收发存汇总表中结存数量和金额与新年 度帐套中期初数据的对照;批次结存表的 新旧帐套的对照;现存量新旧帐套的对照 ,采购模块供应商往来余额的对照;暂估 货物表相关查询的对照;销售模块的客户 往来余额的对照;发货未开票的对照等等 。年结对帐操作工资 工资:工资模块的对照相对比较简单,只 需要确认人员无误、公式正确和工资项目 正确即可年结对帐操作( 续) 对账结果的处理: 对账正确:继续新年度的日常业务; 对账不正确:登录各系统,执行执行【设
8、置】 下的【期初余额】功能,对相关数据进行调整 。常见问题分析 问题:进入系统管理后,发现“ 年度帐” 菜单为灰色,不能进行年结操 作。 解决:使用帐套主管登陆即可。 问题:以帐套主管身份登陆系统管理,但是“ 结转上年数据” 菜单是灰 色,不允许操作 解答:在登陆时,没有以2006年度进入 问题:结转上年数据时,提示“XX 系统上年度12月份没有结帐,不能 进行结转。” ,并出现死机现象。 解决:检查是否有模块没有在12月份月结,对所有模块月结后,方可 进行年节。 问题:结转上年数据时,提示“ 有其它异常任务运行,请退出本帐套 所有任务后结转!” 解决:以ADMIN 登陆系统管理,在视图下面执
9、行清除异常任务的操 作即可。 问题:结转某模块数据时,提示“ 上年数据库中无数据,不能结转上 年数据。” 解答:该模块没有启用,不需要结转。 问题:应收应付结转,提示“ 销售系统尚未结转,应收系统不能结转 上年数据。” 解答:没有按照年结流程结转,先结转购销存模块,然后再结转应收 应付即可。 问题:在对总帐进行年结的时候,提示“ 为使用后的第一年,不需要 执行上年结转!” 解决:把系统日期修改为2006年1月1日问题:应收应付系统用做年度结转时,查询到了上年度有未处理完的单据 解决:可以点“ 详细” 按钮,察看未审核单据的情况;可以选择需要结转的 单据记录。 建议完成全部业务后,再次进行年度结转。 问题:购销存模块结转时,出现错误提示“ 字段长度将被截断” 解决:在2005年度的帐套中,修改过业务单据数据表的自定义项字段 长度,在2006年的帐套中作相应的修改。