1、 2017 年度吴川市住房和城乡规划建设局预算公开目 录第一部分 2017 年部门预算基本情况说明一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、 “三公”经费说明五、其他需要说明的情况第二部分 2017 年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、2017 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)六、2017 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)七、2017 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)八、2017 年一般公共预算安排的“三公”经费预算表九、2017 年政府性基金预算支出情况表第一部分 2017 年部门预算
2、基本情况说明一、部门基本情况(一)部门机构设置、职能吴川市住房和城乡规划建设局机关行政编制 28 名。其中:局长 1 名、副局长 4 名,副主任科员 2 名,正副股长(主任)职数 12 名,执法人员5 名,后勤服务人员数 4 名。主要职责:贯彻执行国家和省有关住房和城乡规划建设工作的方针政策和法律师、法规、规章,研究拟订城市、村镇规划与建设、工程建设、建筑业、市政公用事业、勘察设计、行业咨询(中介)和建筑节能管理的有关规定、办法等文件以及相的发展规划并指导实施。(二)人员构成情况现有财政供给人员57人。其中:在职30人(雇员1人,离岗退养3人) ,离休2人,退休25人。 (三)预算年度的主要工
3、作任务深入学习贯彻党的十八届六中全会精神,全面落实科学发展观,按照市委、市政府的战略部署,改革创新,扎实工作,进一步提高规划建设统筹能力。1、积极推进城乡规划编制工作。一是全面推进吴川市总体规划修编工作,争取 2017 年第一季度完成;二是抓好经济开发区的地形图测绘和控制性详细规划编制工作;三是抓好中心镇总体规划修编、控制性详细规划编制工作;四是抓好空港经济区概念性总体规划和控制性详细规划编制工作;五是争取上级财政资金支持,做好村庄发展规划编制工作;六是做好城市地下管线普查和信息管理系统建设工作。二、全力推进城市扩容提质工作。一是实施“东扩、南移、西连、北拓、中优”的发展战略,全力做好五个片区
4、的规划;二是狠抓重点项目建设,努力推进滨江路、滨海路、教育城、碧海园、人民医院和中医院搬迁、滨海旅游带等项目建设;三是创新管理模式,提高城市管理水平。积极采取措施严厉整顿和治理规划建设市场,进一步明确工作责任和落实防控措施,对全市的违法建设采取“以控为主,控拆并重”的方针,确保有效的刹住我市城乡的“违建风” “抢违风” 。三、加强规划的审批工作。严格“一书两证”的审批,积极协助市政府做好重大规划事项的审批审议工作。加强审批发证后的管理,把好规划验收关,切实加大力度查处违法建设行为,维护城市规划法律法规的严肃性。四、加快城市基础设施建设步伐。一是抓好城市供水、排水、道路、电力、通讯、绿化等建设,
5、以建设生态型绿色城市为目标,结合城市道路改造,切实提高城市绿化水平,争取在市区建设小公园、沿江两岸建起防护林带。重点抓好滨江路、滨海路、沿江西路等环城路建设,打通梅东路和东风路,建设海滨公园、水口渡湿地公园。二是加大环境治理力度,抓紧市区第二污水处理厂、生活垃圾焚烧发电厂及公厕建设。三是强化公用事业服务质量监督,提高城市公用事业运行效率,保障市民权益和健康安全。五、继续抓好安全生产工作。切实加强建筑施工安全生产工作,加强监管防范,严格执行安全生产检查和领导巡查制度,切实把责任落到实处。消除事故隐患,坚决杜绝重大伤亡事故。六、采取强有力措施推动建筑业的发展。继续加大力度做好建筑企业的改制升级工作
6、,建立吴川建筑总部,申报中国建筑之乡,打造吴川建筑品牌。七、继续深入开展创建生态文明城镇村活动。通过多形式、全方位的宣传,增强广大人民群众的创建意识,提高城市生态文明程度,特别是要加强城区的基础设施建设,下大决心彻底整治“六乱” ,严格落实门前“三包”责任制,实行综合治理,确保创建生态文明城镇村活动取得成效。八、加强机关作风建设,提高服务水平。切实加强党风廉政建设和法制建设,健全政务公开制度,将行政审批等置于群众监督之下。继续深入开展党的群众路线教育实践活动和行评活动,坚决克服各种不正之风。继续完善和落实为民服务制度,规范工作程序,不断提高行政效能和机关服务水平。二、收入预算说明2017年部门
7、收入预算776.41万元,其中:一般公共预算拨款571.41万元,基金预算拨款万元,财政专户拨款205万元,其他资金0万元。三、支出预算说明2017年部门支出预算776.41万元,其中: 基本支出预算623.35万元,占总支出的80.29%。其中:工资福利支出399.91万元;对个人和家庭的补助148.63万元;商品和服务支出74.81万元;其他资本性支出等支出0万元。项目支出预算153.06万元,占一般公共预算拨款支出的19.71%。四、“三公”经费说明“三公”经费支出是指单位的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待支出。 2017年一般公共预算拨款“三公”经费支出合8.5万元,比上年增(减)0 万元;公务用车购置及运行费4.4万元,比上年增(减)0万元;公务接待费4.1万元,比上年增(减)0万元。五、其他需要说明的情况运作经费:一般公共预算安排41.68万元,其中:办公费2.77万元、印刷费5万元、(办公用房)水费0.46万元、(办公用房)电费0.96万元、邮电费3.6万元、(办公用房)电物业管理费0万元、差旅费3万元、维修(护)费4万元、会议费1万元、专用材料费0万元、福利费0.48万元、公务用车运行维护费4.4万元、其他商品和服务性支出16.01万元、办公设备购置0万元。