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类型青连铁路项目部安全生产考核办法(试行).doc

  • 上传人:j35w19
  • 文档编号:4696566
  • 上传时间:2019-01-07
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    青连铁路项目部安全生产考核办法(试行).doc
    资源描述:

    1、中铁三局集团有限公司青连铁路项目部安全生产考核办法(试行)为有效落实项目经理、分部经理及各部门安全生产岗位责任,促进项目各部门及各分部依法依规开展安全生产各项工作;杜绝和减少违规违章作业,明确各部门安全生产岗位责任,促进安全生产各项工作的顺利进行,确保施工现场安全生产稳定可控,特制订中铁三局集团有限公司青连铁路项目部安全生产考核办法(试行) 。项目部每季度定期组织对各部门及各分部进行一次安全生产考核。考核评价标准为:75 分以下的为不合格;75 分及以上、90分以下的的为合格,90 分及以上的为优良。季度评分在 90 分及以上对该分部奖励 20000 元(其中分部经理、书记、现场主管副经理、技

    2、术负责人、安质负责人分别给予 2000 元、2000 元、1000 元、1000 元、1000 元奖励) ;75分(含)90 分(不含)不奖不罚;75 分以下对分部经理、书记、现场主管副经理、技术负责人、安质负责人分别处以 1500元、1500 元、800 元、800 元、500 元的罚款,连续两季度评分在 75 分以下的分部视情节轻重上报集团公司及分部所属上级公司,提出降级使用或更换相关人员的建议。附件:1、 青连项目安全质量检查标准附件:2、 安全生产岗位职责考核标准附件:1青连项目安全质量检查标准M1 资源配置检查项目 配分 扣分标准扣减分数备注1.1 安全质量环保机构及保证体系61.1

    3、.1 依据住建部建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法及股份公司关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知规定核查,每少 1 人,扣0.5 分,以上扣完为止。1.1.2 未按规定设立专职机构的,扣 2 分;1.1.3 未配置独立专职安全生产总监,扣 1 分;1.1.4 保证体系不健全或未有效开展管理活动,扣 1-2 分。1.1.5 项目人员管理混乱,资料不符等,扣 1 分。1.2 安全生产投入情况 31.2.1 未执行国家或行业现行规定,项目安全投入与施工进度不匹配,扣 2 分;1.2.2 财务未单列科目,扣 1 分;1.2.3 未制定安全投入计划,扣

    4、 0.5 分。1.3 “三类人员”持证上岗情况31.3.1 项目经理、专职安全人员(含协作队伍)无合法有效安全资格证件的,每少 1 个扣 1 分;人证不符的,扣 0.5 分/人,以上扣完为止;1.3.2 台帐资料混乱,或者证、帐不符等,扣 1 分。1.4 特种作业人员持证上岗情况31.4.1 关键岗位特种作业人员无证,或复审不及时,扣 0.5 分/人;1.4.2 未实施动态管理,配置明显不足,扣 1 分;1.4.3 台帐资料混乱,或者证、帐不符等,扣 1 分。1.5 群众性安全生产监督工作情况31.5.1 未按规定配置群安员(含协作队伍 ),扣 2 分;1.5.2 未实行“五个纳入” 并公示,

    5、扣 1 分;1.5.3 现场无群安员公示栏及宣传警示标志,扣 1 分;1.5.4 群安员监督检查工作记录缺乏,或者不完善,扣 0.5-1 分;1.5.5 无考核群安员纪录或记录不完善,扣 0.5-1 分。检查项目 配分 扣分标准扣减分数备注1.6 青年安全监督岗工作情况2 1.6.1 未按要求配置青年安全监督岗,扣 2 分;1.6.2 青年安全监督岗活动记录缺失,或者不完善,扣 0.5-1 分。1.7 协作队伍管理情况 41.7.1 协作队伍证照不合规、不完善,扣 2 分;1.7.2 协作队伍考核评价不合规、不完善,扣 1-2 分;1.7.3 协作队伍未签订安全质量协议,扣 1 分。1.8 安

    6、全防护用品配置情况31.8.1 三证资料和安全标志不全,扣 1 分;1.8.2 未按“四统一” 及“ 五同”原则配发劳保用品,扣 1 分;1.8.3 未建立完善的采购、发放台账,扣 1 分。1.9 大型机械设备和管理配置情况3 1.9.1 大型机械设备未按实施性施组配置,扣 0.5-2 分;1.9.2 项目设备没有专人管理的,扣 1 分;1.10其它事项 根据专业或工程特点,适时发现问题,扣 1-5 分。只计扣分因素模块配分及扣分合计 30 得分率青连项目安全质量检查标准M2 管理制度检查项目 配分 扣分标准 扣减分数备注2.1 安 全 质 量管 理 目 标 12.1.1 无 目 标 或 者

    7、目 标 不 合 规 , 扣 1 分 ;2.1.2 安 全 质 量 目 标 与 业 主 要 求 不 一 致 , 或 不 同 文 件 的 目 标 表 述 不 一致 , 扣 0.5 分 。2.2 安全生产责任制 32.2.1 无审批发布的安全生产责任制和体系,扣 1-3 分。2.2.2 安全生产责任制覆盖不全、内容不规范,或协作队伍责任不清,扣 1-2 分。2.3 施组编制审批情况 22.3.1 无实施性施工组织设计,扣 2 分;2.3.2 编制审批程序不合规,扣 1 分;2.3.3 未按审批意见进行修订和完善,扣 1 分。2.4 危险性较大工程专项方案编制、审批情况32.4.1 未按照住建部危险性

    8、较大的分部分项工程安全管理办法规定编制专项方案,扣 2 分;2.4.2 专项方案结构检算缺失,内容不全,扣 0.5-1 分;2.4.3 审批程序不完善,扣 1 分;2.4.4 未按照专家审批意见进行修订和完善,扣 1 分。2.5 技术交底制度 52.5.1 无技术交底制度,扣 1 分; 2.5.2 交底中无针对性安全技术措施,扣 2-3 分;2.5.3 交底未下发到作业层,扣 1 分;2.5.4 对现场发现的明显质量安全缺陷未有纠缺记录,扣 1-2 分。2.6 危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况32.6.1 未进行危险源调查,扣 3 分;2.6.2 危险源调查、辨识、评价程序混乱,或逻辑

    9、对应关系不符,扣 1 分;2.6.3 评价结果与现场实际重大风险不对应,或者未及时更新危险源清单,扣 1 分;2.6.4 施工作业区域危险源未采取适当方式警示,扣 0.5 分;2.6.5 控制方案针对性不强,或可操作性不强,扣 0.5 分。2.7 应急预案编制、审批情况32.7.1 未根据现场实际情况编制应急预案,内容不合规,可操作性不强,扣 1-3 分;2.7.2 预案审批手续不完善,扣 0.5-1 分;2.7.3 预案未宣贯,相关人员未培训,扣 0.5-1 分;2.8 特种设备检查、管理、验收制度2 2.8.1 无有关管理制度,或者不合规,,扣 2 分;2.8.2 进场特种设备未经检验投入

    10、使用或证件不全,扣 0.5 分/台;检查项目 配分 扣分标准 扣减分数备注2.8.3 未建立特种设备管理台账,扣 1 分。2.9 大 临 设 施( 非 标 ) 检查 、 管 理 、验 收 制 度22.9.1 无有关管理制度,或者不合规,扣 0.5-2 分;2.9.2 大临设施无设计及检算资料,扣 0.5 分/台;2.9.3 大临设施未进行分级验收或验收记录不全,扣 0.5 分/台;2.10 施工用电安全管理制度22.10.1 未按要求编制临时用电施工组织设计,扣 2 分;2.10.2 用电施组未审批,或签批不完善,扣 0.5-1 分;2.10.3 无有关用电安全管理制度,或者不合规,扣 0.5

    11、-1 分。2.11 安全质量检查(隐患排查治理)制度32.11.1 未建立安全质量检查(隐患排查治理)制度 ,或内容不合规,扣 0.5-1 分;2.11.2 项目主要负责人未组织安全质量(隐患排查治理)检查;扣 1-2 分;2.11.3 未按照统一规定填写检查记录,未进行有效的闭环管理,扣 0.5-1 分。2.12 生产安全事故报告制度2 2.12.1 未按公司规定建立生产安全事故报告制度 ,扣 2 分; 2.12.2生产安全事故报告制度内容不合规,扣 0.5-1 分。2.13 安全质量教育培训制度22.13.1 未编制培训计划,扣 0.5-1 分;2.13.2 作业人员未进行“三级教育”,未

    12、分专业、分工种开展针对性教育,扣 0.5-1 分;2.13.3 培训学时不合规,扣 0.5-1 分;2.13.4 未按照要求开展“安全月”等专项安全质量活动,扣 0.5-1 分.2.14 安全质量奖惩制度 12.14.1 无有关安全质量奖惩制度,或者不合规,扣 1 分;2.14.2 奖惩无记录,扣 0.5-1 分;2.15 其它安全管理制度 3项目部应健全完善但不局限于下述制度:安全费用管理使用、安全生产例会、特种作业人员持证上岗、设备(工种)操作规程、现场动火与消防管理、易燃易爆品或火工品管理,环境保护等制度,缺项或者内容不合规,扣 0.5-3 分。2.16 其它质量管理制度 3项目部应健全

    13、完善但不局限于下述制度:工程测量(监控量测)制度、施工图核对制度、隐蔽工程检查及旁站制度,原材料进场检验制度、配合比试验、拌合站管理制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理、不合格品管理等制度等,缺项或者内容不合规,扣 0.5-3 分。M2 模块配分及扣分合计 40得分率青连项目安全质量检查标准 M3 现场管理检查项目 配分 扣分标准 扣减分数备注3.1 现场带班盯岗情况 53.1.1 危险性较大的分部分项工程无项目负责人带班盯岗,扣2 分;3.1.2 关键工序无技术人员值班或值班人员未掌握监控要点,监督不到位,扣 3 分;其它应按规定带班盯岗而未严格落实的,扣 2 分;3.1.

    14、3 盯岗人员无盯控记录或记录不完善,扣 0.5 分;3.1.4 有特殊要求的施工作业区域需要专人带班或设值班室,安排专人具体负责管理、登记,驻站联络或看守,防护瞭望,或专人指挥,或应实行一人一机监护等,如隧道进出洞管理、营业线施工、运、架梁管理等,未按规定严格执行的,扣 1-2分。3.2 施工用电安全管理 63.2.1 未采用 TN-S 接零保护系统(三相五线制)和三级配电二级保护、末端箱内配置未做到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”,扣 1-3 分;3.2.2 线缆不合规,线路架设高度或电缆埋设深度及防护措施不符合规定扣 1-2 分;电缆线路破损、布设在湿地或水中,扣1-2 分;3.2.3 配

    15、电箱不合规,箱体 PE 线接零不正确,漏电保护器配置不符合规定,配电箱内线路拉接零乱、箱内放杂物,每项扣1-2 分;3.2.4 潮湿环境、危险作业环境照明未采用安全电压,扣 1 分;3.2.5 生产及生活用电乱接乱拉,固定电力设施未设置安全防护栏杆及警示标志,每项扣 0.5-1 分。3.3 现场安全防护制度、措施落实情况153.3.1 安全防护用品未正确使用,扣 0.5 分/人;3.3.2 施工现场无醒目的安全标语,扣 0.5-1 分;3.3.3 施工现场未采取全封闭施工管理,围挡破损,扣 1-2 分;3.3.4 深基坑等临边防护不到位,扣 1-2 分;3.3.5 深基坑未按规定开挖,排水不畅

    16、,扣 1-2 分;3.3.6 作业区域设置安全防护、警示标识不全,扣 1-2 分;3.3.7 桥梁跨越既有道路、营业线时未规范设置引导、限速、限高、防撞、警示标识,扣 1-3 分;3.3.8 水上运输、水上作业平台安全防护设施不符合规定,扣1 分;3.3.9 未对地下管线进行调查、探挖,未采取保护措施,扣 1分;3.3.10 铺架作业、大型机械设备、用电设备等场所无安全防护设施,扣 1-2 分;3.3.11 有安全监测要求的,监测方案编制不符合规范要求,或未按规定实施(监测频次、测点布设不合要求,或应设而未检查项目 配分 扣分标准 扣减分数备注设通信、监控、报警系统等),或实施证据不足(如资料

    17、不完善,数据弄虚作假等),或未及时、科学应用监测数据指导安全施工,或基坑降水对周边建筑物影响未及时进行监控量测, 扣 1-4 分;3.3.12 其它安全防护制度、措施未认真落实,或存在明显安全隐患,扣 1-2 分。3.4 大型机械、特种设备使用情况53.4.1 大型机械设备未悬挂操作规程,扣 1 分;3.4.2 特种设备无安全检验合格标志,扣 1 分;3.4.3 机械设备的保险、限位、防护装置、仪表未定期检查、检验,未进行日常维护保养或运转记录不全,扣 1-2 分;3.4.4 机械设备带病作业,扣 0.5 分/台;3.4.5 使用淘汰设备,扣 0.5 分/台,扣完为止。3.5 三工建设情况 4

    18、3.5.1 未建立三工建设领导小组,或三工建设考核机制,扣 1-2分;3.5.2 三工建设资金不符合规定要求,扣 1 分;3.5.3 未结合施工现场特点系统规划,生活、办公场地布置不合理,或未遵循永临结合原则,做到节地、节水,扣 0.5-1 分;生活、办公区域内各类线、管敷设混乱,或“三废”未经处理排放,扣 0.5-1 分;3.5.4 工地食堂建置不符合规定要求,或炊管人员无健康体检合格证,或未建立伙委会和采购、验收制度,扣 0.5-1 分;3.5.5 员工宿舍布置不合规,宿舍“脏、乱、差”,或未设置员工活动场所,或未设置宣传橱窗和厂务公开栏,或工地医疗卫生设施不合规,扣 0.5-1 分。3.

    19、6 易燃易爆及消防管理情况63.6.1 现场使用易燃、易爆物品未隔离存放,或放置方式及距离不符合规定,扣 1 分;3.6.2 施工现场使用明火无防火措施,未办理审批手续,扣 2分;3.6.3 火工品库设置、审批手续不合规,扣 1 分;3.6.4“领、用、退” 管理不规范,帐、物不符,扣 3 分;3.6.5 重要防火区域,如:存放易燃易爆物品处、集体宿舍区、电气焊作业、发电机房、变配电房等,未规范配置消防器材,扣 0.5 分/处,扣完为止。3.7 应急管理 53.7.1 应急物资、设施设备设置不合理,或数量明显不足,扣1-2 分;3.7.2 未按规定设置通信、监控、报警系统或逃生通道等,扣1-3

    20、 分;3.7.3 未按规定进行应急演练,扣 1 分;3.7.4 演练记录不完善,或未做评审,扣 0.5 分。3.8 职业健康 43.8.1 职业危害场所作业人员未按规定体检,扣 0.5 分/人.次;3.8.2 职业健康体检未建立档案,扣 0.5 分;3.8.3 涉及地方传染病的工地,未开展卫生防病宣传教育或未配发防治药品,扣 1 分;3.8.4 密闭、狭小作业场所有毒、有害气体及物质未有定期监测、未采取通风措施,扣 13 分检查项目 配分 扣分标准 扣减分数备注3.8.5 相关作业场所,施工人员未配戴防尘口罩、防护面具、防护眼镜等劳动保护用品,扣 1-2 分。3.9 环境管理 53.9.1 无

    21、环境保证体系,未落实环境保护责任,无环境管理方案及保护措施,破坏当地生态环境且无有效补救措施,扣 1-3分;3.9.2 噪声控制、污水排放(设置相应的沉淀池、化粪池、隔油池) 、泥浆排放、固体废弃物处理、废气超标排放,导致达不到当地政府规定标准要求,扣 1-3 分;3.9.3 发生污染事件、居民投诉、媒体曝光、行政处罚,扣 1-5分。3.10 原材料、成品、半成品保护情况53.10.1 原材料、成品或半成品未按规定存放、保护,扣 1-3 分;3.10.2 未按规定内容标识(包括材料名称、产地、规格、数量、进料时间、检验状态、试验报告号、检验批次等) ,扣0.5-1 分;3.10.3 作业区域不

    22、整洁,材料存放杂乱,扣 1-2 分。3.11 其它事项 根据专业或工程特点,适时发现问题,扣 1-5 分。 只计扣分 因素M3 模块配分及扣分合计 60 得分率青连项目安全质量检查标准M4 过程控制检查项目 配分 扣分标准 扣减分数 备注4.2 桥涵施工 304.2.1 桩基孔口、高墩台、盖梁等作业,临边安全防护设施不全或不符合规定,扣 0.5 分/处,4.2.2 人工挖孔孔深超过 10 米未采取通风措施,孔内爆破未落实安全措施;孔口围圈顶面未高出地面 30cm 以上,孔口作业人员未挂安全带;多孔同时开挖未采取间隔开挖的方法,护壁厚度、强度不满足设计要求,护壁支护不及时等,各扣 24 分;4.

    23、2.3 基坑开挖、支护不符合要求,扣 1-3 分;基坑边坡四周无排水措施或违规堆载,扣 1-2 分;基坑内有明显积水,扣 2 分;4.2.4 高处作业无安全通道,扣 1 分;安全通道不合规,扣 1 分;作业平台未满铺架板,扣 1 分;4.2.5 脚手架搭设不符合施工方案及相关规定要求,扣 1-2 分;4.2.6 支架体系下部地基未按要求处理,且无有效排水措施,扣 1-2分;使用前未验收,扣 1 分;4.2.7 预应力砼构件未按专项方案施工,扣 1 分;4.2.8 连续现浇梁悬灌挂篮拼装未对称进行,构件未及时稳固连为一体,作业平台未挂安全网、未设围栏,未设专用扶梯,扣 1-2 分;挂篮拼装后,锚

    24、固连接、吊挂、限位系统等未进行检查验收,未进行预压,扣 1-2 分;挂篮移动前未检验梁体及孔道压浆体强度,未检查走行、吊挂、模板系统,未对称移位,扣 1-3 分;挂篮移动到位后未及时锚固,前吊杆、后锚杆的锚固力未调试均匀,吊杆、锚杆变形,前端限位装置未设置牢固,扣 1-2 分;挂篮未按设计方案顺序对称拆除,扣 2 分;4.2.9 移动模架安装前未对重点部位焊缝进行无损探伤检测,或有明显缺陷,扣 1-2 分;模架拼装作业,支腿、主梁、横联未及时连接,未按规定设置爬梯、人行通道及栏杆,扣 1-2 分;模架拼装后未进行检查验收,未进行预压,扣 3 分;过孔前未对受力构件、油路、电路、行走系统进行专项

    25、检查,扣 1-2 分;模架拆除未落实技术交底,未设缆风绳及临时支撑,扣 1 分;4.2.10 涉及铁路营业线施工未落实强制性要求,扣 5 分;管线未调查,未采取保护措施,扣 2 分;安全防护措施落实不到位,现场机具、设备侵限,扣 4 分;防护棚架不符合规定,扣 1-3 分;4.2.11 缆索吊、架桥机、施工便桥、水上作业平台等大临设施投入使用前未按规定检验验收,扣 1-4 分;4.2.12 吊梁、架梁作业时,未设置警戒区或无专人看守,扣 1 分;4.2.13 钢筋加工、绑扎、焊接质量不满足设计和规范要求,扣 1-2分;未按技术交底进行混凝土浇注,浇注顺序不正确、偏载,扣 1-2 分;混凝土外观

    26、质量较差,存在蜂窝、麻面、气泡、疏松等混凝土质量通病,扣 1-2 分。4.4 路基施工 154.4.1 路基排水不通畅,雨水冲刷浸泡,扣 0.5 分/处;4.4.2 高路堤、深路堑等无安全防护措施,扣 0.5 分/处;防护措施不检查项目 配分 扣分标准 扣减分数 备注合要求,扣 0.5 分/处;4.4.3 基底处理不符合设计和技术交底要求,扣 1 分;基桩施工未进行工艺性试验,基桩间距、桩顶标高偏差超标,短桩、断桩率超标,桩头破损,扣 1-2 分;4.4.4 施工工序不满足“三阶段、四区段、八流程”要求,扣 1 分;填料类别不符合设计要求,填料质量不达标,未进行工艺试验,试验资料不齐全,扣 1

    27、-2 分;路基断面加宽不够、边坡碾压不实,扣1-3 分;路基填筑、虚铺厚度超厚,碾压不密实,无路拱,扣 1-3分;土工格栅铺设不平、搭接处理不规范,扣 1-2 分;4.4.5 过渡段施工不符合设计和技术交底要求,扣 1-2 分;过渡段台阶宽度不足,涵洞两侧未对称填筑,台背、涵背填筑不密实,扣 1-2 分;4.4.6 施工便道排水不畅,养护不及时,扣 1 分。4.6 制运架梁作业 204.6.1 钢筋加工、绑扎、焊接质量不满足设计和规范要求,扣 1-3 分;未按技术交底进行混凝土浇注,浇注顺序不正确、偏载,扣 1-3 分;4.6.2. 张拉设备不稳固、无防护,张拉设备后端危险区站人,扣 2分;张

    28、拉仪器、仪表、高压油管使用前未进行检验、试验,扣 2 分;4.6.3 使用不合格的卡具、锚具、钢绞线,扣 2 分;钢绞线放线未设专门防护架,扣 4 分;4.6.4 管道压浆操作人员未戴防护眼镜,扣 2 分。4.6.5 搅拌站料罐地基承载力未经检测,基础未按方案实施,扣 2-5分;搅拌筒检修未设专人监护、未切断电源、未设检修警示标志,扣 5 分;料斗检修未挂保险挂钩(销) ,传动部位未设防护罩,扣1-4 分;4.6.6 走行轨道基础局部下沉,轨道几何尺寸超限,连接不牢固,螺栓或扣件缺失,扣 4 分; 4.6.7 上下层存梁支垫位置不在同一垂直面,两侧未设防倾覆支撑或支撑不牢固,扣 3 分;未对梁

    29、体进行检查验收、无出厂合格证,扣 3分;4.6.8 未对运梁设备、道路(轨道)及架梁设备进行检查,扣 3-5 分;运梁作业支垫、支撑、捆绑不牢固,停车未及时设置防溜垫木(铁鞋) ,未安排专人监控或监控人数不够,扣 1-3 分; 4.6.9 架桥机各支腿保险销安装、拆除未经双人互检,扣 4 分;起落梁时吊点、支点位置、支护措施不符合设计要求,吊梁钢丝绳与梁体底面转角接触处未采用护瓦及其它保护,扣 3 分;架桥机架梁及过孔作业,支腿、轨道未经检算违规安设,扣 5 分; 4.6.10 架梁作业无专人指挥,扣 2 分;架桥机过孔作业横隔板未按规范要求焊接,扣 5 分;高压线下架梁作业安全措施不落实,跨

    30、道路交叉作业未设置安全警戒和防护,扣 3 分;4.6.11 夜间作业现场照明不足,扣 2 分。4.7 铺轨作业 154.7.1 未与设备管理产权单位签订安全协议,扣 2 分;未与使用工程线行车的相关单位签订安全协议,扣 5 分;4.7.2 未成立维修养护机构、人员配备不足、未编制巡回图,扣 1 分;检查项目 配分 扣分标准 扣减分数 备注巡道工未按巡回图巡道,交接记录无签字,扣 2 分;4.7.3 未设驻站联络员、工地防护员,未在车站办理维修登记,防护备品不全,扣 2 分; 4.7.4 铺轨作业现场无专人统一指挥,扣 2 分;调车作业人员未按规定配带防护用品,扣分;4.7.5 行车速度未明确,

    31、扣 1 分;坡道停车、站内编组未按规定安置铁鞋,铺架前端未设临时车挡和停车标志,扣 3 分 ;4.7.6 未按行车管理办法接、发列车,未编制行车、调车计划,未按计划作业,扣 1 分;未按规定对装运物加固、检查,装车偏载,扣2 分;4.7.7 涉及行车安全的线路标志(坡度、曲线、隧道、桥梁、警冲标等)不齐全或特殊条件未设置标牌,扣 1 分;4.7.8 放轨、锁轨、焊轨等工序不符合施工方案和技术交底要求,扣1-3 分; 4.7.9 未按程序验收、编写验收报告,扣 2 分;对初验提出的问题未整改回复,每项次扣 1-2 分。4.8 营业线施工 304.8.1 施工方案和施工计划未按规定提报审批,扣 3

    32、 分;营业线施工前未签订施工安全协议,扣 5 分;未按施工计划批准的方案施工,在未登记批准的情况下进行线上作业,扣 3 分;4.8.2 项目主要管理人员及涉及行车的主要人员未经铁路局培训持证上岗,或证件过期未及时更换,每人次扣 1 分;4.8.3 上道作业未按规定着装,扣 1 分;路料、机具未按规定存放、看守,有侵限现象,扣 3 分/处;4.8.4 在距行车线 20 米范围内施工未与行车线采取隔离防护措施,扣 5 分;在距营业线 20m 范围内违规存放油料及其它易燃易爆品,扣 3 分;4.8.5 施工临时道口未经铁路局审批,未设专人看守或道口设施、标志、备品不齐全,电化区段设置的临时道口未设限

    33、高架,扣 35 分;大型机械设备通过道口未安排专人监控,扣 3 分;4.8.6 未经批准擅自拆除防护网进入线路施工,拆除防护栅栏后未按规定设置栏门或采取相应的防护措施,扣 5 分;未在设备管理单位人员现场监护下进行影响行车设备使用的施工,扣 2 分;4.8.7 施工车辆在距营业线 10m 范围内违章调头,未设调头区、未安排专人现场监控指挥,扣 2 分;邻线或上线作业,未按规定设置防护人员或防护人员数量不足,扣 5 分;特殊气象条件、曲线或视线不良等情况未增设中间防护人员,来车时作业人员未按规定提前下道避车,扣 3 分; 4.8.8 防护人员未执行“呼唤、应答”和“ 预报、确报、复诵 ”制度,工

    34、作程序和作业标准不符合规定或防护备品配带不齐全,未按规定设置防护标志、标牌,扣 3 分; 4.8.9 要点施工未召开点前协调会,未按规定制定两图一表,点后未检查项目 配分 扣分标准 扣减分数 备注召开总结会,扣 3 分;未设置警示绳、警戒线,扣 2 分; 4.8.10 地下管线路未进行调查、未在设备单位人员监护下探挖,未采取有效保护措施,扣 2 分; 4.8.11 未执行卸车管理规定,卸车未统一指挥安排,每辆车无专人监控、边走边卸、随意开启车门,不按规定清道、偏载放行列车,扣 5 分;4.8.12 在并行或高于行车线地段施工,未采取防溜、防滑、防倾覆、防侵限措施,扣 3 分。4.8.13 线路

    35、开通前,未与设备管理单位联合检查,违章放行列车,扣 5 分;4.8.14 营业线施工出现其它“三违”行为或不安全施工隐患,扣 1-2分/处。4.9 工程实体质量表现与通病防治情况54.9.1 工程外观、结构尺寸、平整度、色泽等明显缺陷,扣 1-3 分;4.9.2 质量通病预防措施不力,质量通病未得到有效控制,扣 1-3 分。4.10 工程试验管理情况 54.10.1 试验检测设备未及时标定,或试验检测不及时,或记录不齐全,或资料弄虚作假,扣 1-3 分;4.10.2 计量器具台帐,仪器设备使用、保养,其它台帐资料等不完善等,扣 1-3 分;4.10.3 作业现场未进行同条件养护,组数不合规,扣

    36、 1 分。4.11 其它事项 根据专业或工程特点,适时发现问题,扣 1-5 分。只计扣分因素M4 模块配分及扣分合计120 得分率青连项目安全质量检查标准M5 当季发生事故减分修正检查项目 配分 扣分标准 扣减分数 备注5.1 安全质量事故、事件5.1.1 每季发生 1 起一般、较大、重大级以上安全事故,一票否决,当季考核为不合格。M5 模块配块扣分合计青连项目安全质量检查标准M6 评价表组别: 地域: 年 月 日检查组人员 签字项目名称建设单位 设计单位施工单位 合同工期合同总价 项目经理项目概况主要工程数量、实物工作量、完成总价百分比、进度情况(开累形象进度的%表示)、工程难点、安全质量监

    37、控重点等。资源配置管理制度现场管理过程控制减分修正综合得分得分率权重 10 20 30 40得分定性、定量评价确定评分等级:达标、合格、黄牌警告。依据稽查工作方案确定的重点内容,根据项目安全质量稽查评分标准表涉及的资源配置 M1、管理制度 M2、现场管理 M3、过程控制 M4 扣分项涉及的检查项目,从“ 体系、管理、方案、措施、执行” 等方面进行项目总体定性评价。根据安全质量综合检查标准表中各扣分项细目,按照问题的严重程度、风险等级列出条目,进行定量评价,并逐一提出整改要求。其他 检查组认为需要说明的事项。1.表格一式三份,项目部、各分部、各部门各执一份。2.由各分部职能部门整改落实,结果抄报

    38、项目安质环保部。项目经理安全生产岗位职责考核标准项目名称:青连铁路 项目经理: 考核日期: 年 月 日序号 考核内容 考核要求和扣分标准标准分值 实际情况和存在问题考核扣分实得分值1.0 项目经理执业资格同时具备建造师和安全 B 证,每证 2.5分 52.0 机构设置和人员配备 122.1 机构设置 要求安质部依法设立为独立职能部门 12.2 专职安全管理人员配 备按 485 号文件第 14 条或机构设立文件定员每少 1 人扣 2 分,扣完为止 42.3 专职安全管理人员持 证上岗情况应持有符合行业要求的建安、水电或交安 C 证或具有注安师资格,无证扣 1 分/人,扣完为止。32.4 专职质量

    39、管理人员配 备和持证上岗情况项目部质检工程师和基本作业单位的质检员均应持有总公司质检证或业主单位、政府部门核发的质检员证,无证上岗的扣 1 分/人,扣完为止。22.5 是否支持专职安全管 理人员的工作项目经理应保障专职安全管理人员的主要时间和精力应用于本职工作,兼管其他与安全质量监管有冲突的扣 2 分23.0 建立健全本项目安全 生产责任制 233.1 责任制度 要求做到全覆盖并定期考核兑现。未制 8定责任制的扣 5 分;责任制有覆盖盲点的扣 1 分/处;责任制内容依法依规性差或不具有实质性内容的扣 3 分;未实施考核并兑现的扣 5 分;考核资料不完整的扣 3 分。扣完为止。3.2 专项方案未

    40、明确具体部门和人员的安全职责、工作流程和工作标准的扣 5 分;专项方案未对现场指挥和作业人员进行交底和培训的扣 5 分;职责履行不到位或监管资料不具有可追溯性的每人每处扣 1 分;现场指挥人员、作业人员擅自更改方案的扣 5 分。扣完为止。154.0组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程未组织制定的扣 5 分;缺项扣 2 分/项;针对性、依法依规性差的扣 2 分/项。扣完为止55.0 保证本项目安全生产 投入的有效实施投入滞后、提取比例低于“财企201216 号文”的扣 3 分;投入无计划、使用无台帐的各扣 2 分;违规使用的 2 分/项。扣完为止。56.0督促、检查本项目的安全生产工作,及时

    41、消除生产安全事故隐患未定期组织安全大检查、专项检查和日常检查的扣 10 分;整改不闭环的每项扣5 分;资料不完善、不具有可追溯性的扣3 分;本季度发生一起安全质量事故或严重不良影响事件的本项不得分。扣完为止。107.0组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案预案层次不清或未经审批的扣 3 分;缺项的扣 2 分/项;针对性、可操性差的扣2 分;未组织宣贯演练的扣 2 分;应急电5话不全的扣 1 分/个。扣完为止。8.0 安全教育培训无计划扣 3 分;未分工种、分专业进行培训、考核的扣 3 分;资料弄虚作假或不具有可追溯性的扣 3 分。扣完为止。89.0 特种作业人员管理发现特种作业无证上岗

    42、扣 1 分/人次,发现证件过期每证扣 1 分,无台帐扣 2 分,台帐不符合 485 号文件规定扣 2 分,未按规定对特种作业人员进行专业继续再教育的扣 5 分。扣完为止。510.0 特种设备管理租赁的特种设备无日常保养维修责任界定条款扣 2 分;无日常保养维修记录扣2 分;龙门吊锁轨器失效或未安装的扣 1分;未进行安全检验和备案登记的扣 2分/台。扣完为止。511.0 生产安全事故报告 未及时、如实报告事故的本项不得分。 512.0 其它扣分项1.软弱围岩隧道开挖方法、循环进尺、安全步距、钢架支垫和连接存在严重问题的,扣 13 分/项。2.钢管脚手架、支撑架的杆件和配件未进行质量验收扣2 分,

    43、无方案施工扣 5 分/处,架体存在重大安全隐患未及时发现整改的扣 5 分。3.墩台身模板未定期进行焊缝、螺栓和拉筋检查检验的扣 5 分,模板固定或拆除存在重大隐患未及时发现整改的扣 5分。4.营业线施工不签订或不履行协议、铺运架等大型设备安全检查不到位、深基坑不按照规范和方案开挖防护、火工品和消防管理存在重大隐患的各扣 5 分。125.连续梁的挂篮防倾覆、防溜滑存在重大隐患的扣 5 分。6.主体结构尺寸、标高、强度和配筋、混凝土保护层厚度存在严重问题的扣 5 分。7.其他安全质量隐患扣 15 分。13.0 加分项采取先进技术和工艺保障提高安全质量受控水平的加 2 分/项,具有较强推广价值的加

    44、3 分/项;获得国家级、省部级、地市级安全质量荣誉称号的,分别加4、3、2 分;主动采取有特色的安全质量管控措施并有明显成效的加 13 分。合 计 100考核结论1.结论:不合格;基本合格;合格;优良2.整改要求:考核组成员签字:年 月 日分部经理安全生产岗位职责考核标准项目名称:青连铁路 分部经理: 考核日期: 年 月 日序号 考核内容 考核要求和扣分标准标准分值 实际情况和存在问题考核扣分实得分值1.0 机构设置和人员配备 121.1 机构设置 要求安质室依法设立为独立职能部门 11.2 专职安全管理人员配 备是否按机构设立文件定员,每少 1 人扣2 分,扣完为止 41.3 专职安全管理人

    45、员持 证上岗情况应持有符合行业要求的建安、水电或交安 C 证或具有注安师资格,无证扣 1 分/人,扣完为止。31.4 专职质量管理人员配 备和持证上岗情况作业队的质检员应持有总公司质检证或业主单位、政府部门核发的质检员证,无证上岗的扣 1 分/人,扣完为止。21.5 是否支持专职安全管 理人员的工作作业队长应保障专职安全管理人员的主要时间和精力应用于本职工作,兼管其他与安全质量监管有冲突的扣 2 分22.0 建立健全本项目安全 生产责任制 232.1 责任制度 要求做到全覆盖并定期考核兑现。未制 8定责任制的扣 5 分;责任制有覆盖盲点的扣 1 分/处;责任制内容依法依规性差或不具有实质性内容

    46、的扣 3 分;未实施考核并兑现的扣 5 分;考核资料不完整的扣 3 分。扣完为止。2.2 专项方案未明确具体科室和人员的安全职责、工作流程和工作标准的扣 5 分;专项方案未对现场指挥和作业人员进行交底和培训的扣 5 分;职责履行不到位或监管资料不具有可追溯性的每人每处扣 1 分;现场指挥人员、作业人员擅自更改方案的扣 5 分。扣完为止。153.0组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程未组织制定的扣 5 分;缺项扣 2 分/项;针对性、依法依规性差的扣 2 分/项。扣完为止54.0 保证本项目安全生产 投入的有效实施投入滞后、提取比例低于“财企201216 号文”的扣 3 分;投入无计划、使用

    47、无台帐的各扣 2 分;违规使用的 2 分/项。扣完为止。55.0督促、检查本项目的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患未定期组织安全大检查、专项检查和日常检查的扣 10 分;整改不闭环的每项扣5 分;资料不完善、不具有可追溯性的扣3 分;本季度发生一起安全质量事故或严重不良影响事件的本项不得分。扣完为止。106.0组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案预案层次不清或未经审批的扣 3 分;缺项的扣 2 分/项;针对性、可操性差的扣2 分;未组织宣贯演练的扣 2 分;应急电5话不全的扣 1 分/个。扣完为止。7.0 安全教育培训无计划扣 3 分;未分工种、分专业进行培训、考核的扣 3 分

    48、;资料弄虚作假或不具有可追溯性的扣 3 分。扣完为止。88.0 特种作业人员管理发现特种作业无证上岗扣 1 分/人次,发现证件过期每证扣 1 分,无台帐扣 2 分,台帐不符合 485 号文件规定扣 2 分,未按规定对特种作业人员进行专业继续再教育的扣 5 分。扣完为止。59.0 特种设备管理租赁的特种设备无日常保养维修责任界定条款扣 2 分;无日常保养维修记录扣2 分;未进行安全检验和备案登记的扣 2分/台。扣完为止。510.0 生产安全事故报告 未及时、如实报告事故的本项不得分。 511.0 其它扣分项1.隧道开挖方法、循环进尺、安全步距、钢架支垫和连接存在严重问题的,扣13 分/项。2.钢

    49、管脚手架、支撑架的杆件和配件未进行质量验收扣 2 分,无方案施工扣 5 分/处,架体存在重大安全隐患未及时发现整改的扣 5 分。3.墩台身模板未定期进行焊缝、螺栓和拉筋检查检验的扣 5 分,模板固定或拆除存在重大隐患未及时发现整改的扣 5 分。4.营业线施工不签订或不履行协议、大型设备安全检查不到位、深基坑不按照规范和方案开挖防护、火工品和消防管理存在重大隐患的各扣 5 分。5.连续梁的挂篮防倾覆、防溜滑存在重大隐患的扣 517分。6.主体结构尺寸、标高、强度和配筋、混凝土保护层厚度存在严重问题的扣 5 分。7.型钢钢架、钢筋加工;直螺纹加工不合格存在问题的扣 10 分。8.路基填筑、涵(台)背回填、软基处理存在严重问题的扣 10 分。9.砼预制件制作、砼质量存在严重问题的扣 10 分。10.质监站、建指、监理、集团公司、公司、项目部下发各类通报、检查未及时回复的扣 16 分。11.其他安全质量隐患扣15 分。12.0 加分项采取先进技术和工艺保障提高安全质量受控水平的加 2 分/项,具有较强推

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