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工时管理制度.doc

上传人:tkhy51908 文档编号:4541553 上传时间:2019-01-02 格式:DOC 页数:4 大小:74KB
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1、 第 1 页 共 4 页 实施日期 2007 年 09 月 18 日文件编号 Q/WJG1302-2007工 时 定 额 管 理 制 度 修改次数 第 0 次修改1 目的为规范、统一公司内各制造部工时、定额、工票及工时统计等管理,特制订本制度。2 适用范围本制度适用于公司各制造部内工时定额管理。3 职责3.1 各制造部门为工时定额及其相关记录(如工票等) 、工时核定的直接部门,负责工时的核定、统计、结算;3.2 生产供应部是工时定额及生产的监督管理部门,负责定期对各制造部门的工时核定、统计、结算进行监督、检查。4 过程要求4.1 工时定额的编制4.1.1 生产工时定额由生产供应部组织制造部,项

2、目工程部、财务部、人事部参与编制和审核。生产工时分为工时定额与杂工工时两部分。4.1.2 工时定额水平要合理、先进。合理:即要使大部分员工能够完成;先进:即要使一部分员工经过努力能够超产,促进生产积极性。通过定额的制订调动广大员工的生产积极性。4.1.3 定额要准确、齐全。准确:就是采用先进而科学的方法,将定额的制订置于科学的基础上;齐全:就是指能够用定额考核的岗位都要编制定额,不能漏项。4.1.4 有关定额管理人员要定期或不定期地深入到制造部门、班组,对主要产品进行必要的测算,并分析时间、材料的利用情况及操作方法,形成书面材料,为准确制订定额提供依据。4.1.5 制订定额应尽量采用技术测定法

3、。对于有一定的基础、数据资料齐全的项目,可采用统计分析法或类推比较法,改变以经验估计为主的旧观念,而要以技术测定为主。在制订定额时,要按照产品、工艺、技术、岗位设置、单位产品的加工时间等方面的要求和设备的先进程度,参照 3-5 年的历史数据,由管理部门组织,会同有关制造部门进行制订。4.1.6 定额制定后,原则上每过一年须修订一次,当相关情况发生较大变化时,也可以根据实际及时组织修订。新修订的定额要体现科学性和先进性,要高于上期所使用的定额水平。4.1.7 制订或修订的定额,须经总经理批准后方能生效。4.1.8 各制造部根据定额规定核算员工的工时,含奖、罚时。4.2 杂工工时4.2.1 杂工是

4、指由制造部操作工从事与产品加工无直接关系或辅助的工作,如改工装、改仪器仪表、机修、防锈等。4.2.2 在安排杂工及开具杂工工时时,要遵循以下原则:4.2.2.1 因事设人原则。安排杂工时,应该确有其事,不允许因人设事;4.2.2.2待工者优先原则。安排杂工时,首先应考虑无料待工或因机修待工者,应杜绝有正常生产任务者做杂工,待工者无杂工作业安排的现象;4.2.2.3合理开具原则。在发生杂工时,应及时地为有关人员开具工时。各制造部员工的杂工工时需在员工完成分配任务后由员工所在班组长开具,部门负责人审批后有效。一般一个小时为1-3个工时,特殊情况,可根据劳动强度、环境条件及难度、时间要求视情况确定,

5、并经有效审批。具体由各制造部门根据实际情况制订标准,经生产供应部批准并公告,由生产供应部负责监督。第 2 页 共 4 页 实施日期 2007 年 09 月 18 日文件编号 Q/WJG1302-2007工 时 定 额 管 理 制 度 修改次数 第 0 次修改第 3 页 共 4 页 4.2.2.4比例控制原则。月度个人工时总额中杂工工时的比例一般不得超过20%(特殊情况须由生产供应部负责人批准) ;制造部门内部杂工工时总额不得超过月度部门工时总额5%。生产供应部负责监督检查月工时的总体比例控制。4.3 工时统计4.3.1 公司各制造部员工当日工时包括合格品工时、奖时、罚时和杂工工时之和。4.3.

6、2 各制造部员工的日工时需指定人员在隔日上午下班前将所在制造部内各员工的工票上交到生产供应部工时统计人员处,生产供应部工时统计人员需每日对各制造部员工的工时统计报表进行更新,并将统计报表通知到各制造部,各制造部需当日将该日报表张贴于各制造部公告栏,各制造部需及时将员工对该报表的意见及时反馈到生产供应部工时统计人员,以便准确、及时的反映各制造部工时情况。4.3.3 检验员必须按照检验规程的规定做好产品检验,如实填写,上交的工票必须是数量准确、产品合格的工票,杜绝弄虚作假。4.4 月工时统计4.4.1 公司各制造部员工当月总工时包括当月该员工合格品工时、奖时、罚时和杂工工时总和。4.4.2 各制造

7、部员工当月的全部工票需指定人员在次月 2 日下班前上交到生产供应部工时统计人员处,生产供应部工时统计人员需在每月 5 日下班前将各制造部员工的上月汇总工时统计报表汇总后通知到各制造部,各制造部需当日将该月度汇总报表张贴于各制造部公告栏,各制造部需及时将员工对该报表的意见反馈到生产供应部工时统计人员,以便准确、及时的反映各制造部月度总工时情况。4.4.3 各制造部在每月 10 日下班前将统计折算好的超点总数报生产供应部、人事部,作为奖金结算的依据,同时各制造部需将当月的超点数张贴公告。4.5 工票的开具与保存4.5.1 工票作为工时的记录输出依据,一般由各制造部所在班组长开具,收发料员、检验员、

8、生产调度人员如实审核签字,开具杂工工时的工票必须经部门负责人审批后方有效。4.5.2 各制造部的工票统一由生产供应部负责统计与保存,以便准确、及时地反映各制造部的月度总工时情况。5 罚则5.1 工票、加工产品数量必须如实填写,发现弄虚作假的情况,对责任人、产品收发料员、工票审核人员等相关责任人每人次作 100-500 元经济处罚。5.2 杂工工时比例不得超过 4.2.2.3 和 4.2.2.4 规定,对超出规定范围的杂工工时,且无特殊原因说明的,由生产供应部对责任部门作 5 分/次的经济责任制考核,并由制造部对所在班组长、调度人员进行考核。在杂工工作安排及杂工工时开具过程中发现弄虚作假现象的,

9、将对责任人作 100-500 元经济处罚。5.3 生产供应部作为监督管理部门,未定期对各制造部门的工时开具、结算过程等进行监督检查,每次考核扣 3 分。6 附则6.1 本制度由浙江有限公司生产供应部负责解释。6.2 本制度自下发之日起实施。7 记录序号 记录名称 贮存方式 保存部门 保存期限1 工票(QR2008-02) 纸介质/原件 生产供应部 三年第 4 页 共 4 页 部门时产定额班产定额工 票 年 月 日 班QR2008-02统一表生产供应部制表机床型号及编号: 操作者姓名:领料数 质量情况记录 中停时间操作者自检情况 检验员检验情况零 件型 号批 号工序 自领交下班合格回用返工返修报废料废合格回用返工返修报废料废丢失折合工时机修电修调整待料备注:调 度: 检验员: 班组长:不合格品处理意见:检验员:处理后重新检验记录:检验员:

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