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汽车刮水器总成项目可行性研究报告.doc

上传人:dreamzhangning 文档编号:4070948 上传时间:2018-12-06 格式:DOC 页数:69 大小:182KB
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资源描述

1、 汽车刮水器总成项目可行性研究报告泓域 MacroWORD 格式下载可编辑目录第一章 项目总论 1一、 项目名称及建设性质 1二、 汽车刮水器总成项目提出的理由 2三、 报告说明 4四、 主要建设内容及规模 4五、 建设期限及进度安排 5六、 项目投资规模及资金筹措方案 6七、 预期经济效益和社会效益 7八、 简要评价结论 8第二章 汽车刮水器总成项目建设背景分析 12第三章 汽车刮水器总成项目可行性分析 15第四章 项目建设选址及用地规划 17一、 项目选址方案 17二、 项目建设地产业发展分析 17三、 项目用地规划 18第五章 工艺技术说明 21一、 技术原则 21二、 技术方案要求 2

2、1第六章 能源消费及节能分析 24一、 能源消费种类及数量分析 24二、 能源单耗指标分析 25三、 项目预期节能综合评价 25四、 “十三五”节能减排综合工作方案 26第七章 环境保护 29一、 编制依据 29二、 建设期环境保护对策 30三、 项目运营期环境保护对策 32四、 噪声污染治理措施 33五、 地质灾害危险性现状 33六、 地质灾害的防治措施 34七、 生态影响缓解措施 34八、 特殊环境影响 35九、 绿色工业发展规划 36十、 环境和生态影响综合评价及建议 36第八章 组织机构及人力资源配置 39一、 项目运营期组织机构 39二、 人力资源配置 40第九章 项目建设期及实施进

3、度计划 41一、 项目建设期限 41二、 项目实施进度计划 41第十章 投资估算与资金筹措及资金运用 42一、 投资估算 42二、 资金筹措方案 46三、 资金运用计划 47第十一章 项目融资方案 .48一、 项目融资方式 48二、 项目融资计划 48三、 资金来源及风险分析 49四、 固定资产借款偿还计划 50第十二章 经济效益和社会效益评价 .53一、 经济效益评价 53二、 社会效益评价 62第十三章 综合评价 .631第一章 项目总论一、 项目名称及建设性质(一)项目名称汽车刮水器总成项目(二)项目建设性质该项目属于新建工业项目,主要从事汽车刮水器总成投资建设业务。(三)项目占地及用地

4、指标该项目规划总用地面积 32000.16 平方米(折合约 48.00 亩),该项目建筑物基底占地面积 23070.60 平方米;项目规划总建筑面积 36576.35 平方米,绿化面积 2108.86 平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积 6532.70 平方米;土地综合利用面积31712.16 平方米,土地综合利用率 100.00%。(四)项目建设地点该“汽车刮水器总成投资建设项目”计划选址位于 xxx(位置待定)。2(五)项目建设单位xxx 某某有限公司二、 汽车刮水器总成项目提出的理由近年来,在政策扶持下,我国新材料产业发展迅速,对实施创新驱动发展战略起到了积极作用。但目前来看,新

5、材料产业竞争力依旧薄弱,核心关键材料对外依存度仍较高。未来,还需要进一步加强政策性引导、改善市场化环境。材料行业是一国工业体系的基础,新材料的研发则关系着高新技术产业和新兴产业的发展。正因此,我国多次出台针对性政策鼓励发展新材料产业。然而,材料领域的一大特点是研发投入大、研发周期长,因此尽管国家大力支持,但实际情况并不乐观,关键新材料自给率仍堪忧。除了核心关键新材料自给率不高,也出现某些领域过剩的担忧。例如,多晶硅、碳纤维、锂电子等热门新材料出现扎堆,部分地区陷入结构性过剩窘境。对此,未来可以试着打造国际一流的新材料创新高地,以吸引更多专业人才。同时,落地相关产业扶持政策,完善政策引导机制。长

6、期以来,我国制造业发展主要依靠要素低成本优势、通过3引进技术和管理迅速形成生产力来实现规模扩张,依靠投资进行拉动,传统产业产能过剩矛盾突出,工业发展尚缺乏统筹协调,区域产业发展同质化问题严重。在产业结构方面,我国制造业中资源密集型产业比重过大,技术密集型产业偏低,钢铁、电解铝、平板玻璃、水泥等供给能力大幅超出需求,光伏、风电等新兴产业也开始出现产能利用不足。据统计,2014 年中国有 24 座新增高炉投入运行,年设计产能为 3500 万吨,产能仍将持续被增强。但是目前在建、拟建生产线仍有 30-40 条,新产能仍以 10%的幅度递增。我国的生产性服务业发展还处于起步阶段,主要停留在批发零售、运

7、输仓储等低端服务领域,许多关键领域自主研发能力不强,直接影响到向服务转型的程度和效果。在集群发展方面,部分传统行业集中度相对偏低,产业集聚和集群发展水平不高,工业发展尚缺乏“全国一盘棋”的统筹协调机制。要推进传统产业向中高端迈进,优化制造业布局,逐步化解产能过剩,加快制造与服务的协同发展,推动我国制造业产业结构向高端化、服务化方向转变。4三、 报告说明泓域咨询机构项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会

8、影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。该汽车刮水器总成项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下,泓域咨询规划设计了此方案,仅供读者参考。四、 主要建设内容及规模1、该项目主要从事汽车刮水器总成项目,预计达刚年产值为 26173.62 万元。预计项目总投资 11682.16 万元;规划总用地面积 32000.16 平方米(折合约 48.00 亩),净用地面积 31712.16平方米(红线范围折合约 47.57 亩)。2、该项目总建筑面积 3

9、6576.35 平方米,其中:规划建设主5体工程 19027.29 平方米,辅助设施面积 4281.36 平方米,办公用房 2568.81 平方米,职工宿舍 787.77 平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)9911.12 平方米,项目计容建筑面积36405.10 平方米,预计建筑工程投资 3840.32 万元;建筑物基底占地面积 23070.60 平方米,绿化面积 2108.86 平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积 6532.70 平方米,土地综合利用面积 31712.16 平方米;建筑容积率 1.15,建筑系数 72.75%,建设区域绿化覆盖率 6.65%,办公及生活服

10、务设施用地所占比重 5.68%,场区土地综合利用率 100.00%。五、 建设期限及进度安排1、该项目建设周期确定为 24 个月。2、“汽车刮水器总成生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作,包括:市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜,目前正在着手进行办理项目备案工作。3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。6六、 项目投资规模及资金筹措方案(一)项目投资规模1、根据谨慎财务测算,该项目预计总投资 11682.16 万元,其中:固定资产投资 8724.54 万元,占项目总投资的 74.68%;流动资金 2957

11、.62 万元,占项目总投资的 25.32%。2、在固定资产投资中,建设投资 8645.24 万元,占项目总投资的 74.00%;建设期固定资产借款利息 79.30 万元,占项目总投资的 0.68%。3、该项目建设投资 8645.24 万元,包括:建筑工程投资3840.32 万元,占项目总投资的 32.87%;设备购置费 4095.25 万元,占项目总投资的 35.06%;安装工程费 122.86 万元,占项目总投资的 1.05%;工程建设其他费用 459.05 万元,占项目总投资的 3.93%(其中:土地使用权费 240.00 万元,占项目总投资的2.05%);预备费 127.76 万元,占项

12、目总投资的 1.09%。(二)资金筹措方案1、该项目总投资 11682.16 万元,根据资金筹措方案,项目建设单位计划自筹资金(资本金)8591.66 万元,占项目总投资7的 73.55%。2、项目建设期申请银行固定资产借款 1611.69 万元,占项目总投资的 13.80%;项目经营期申请流动资金借款 1478.81 万元,占项目总投资的 12.66%;根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额 3090.50 万元,占项目总投资的 26.45%。七、 预期经济效益和社会效益(一)预期经济效益1、根据预测,该项目建成投产后达纲年营业收入 26173.62万元,总成本费用 19067.55 万元,营

13、业税金及附加 169.37 万元,年利税总额 8609.54 万元,其中:年利润总额 6936.70 万元,年净利润 5202.52 万元,纳税总额 3407.02 万元,其中:增值税1503.47 万元,营业税金及附加 169.37 万元,年缴纳企业所得税1734.18 万元。2、根据谨慎财务测算,该项目达纲年投资利润率 59.38%,投资利税率 73.70%,全部投资回报率 44.53%,全部投资所得税后财务内部收益率 26.18%,财务净现值 18190.85 万元,总投资收益率 60.71%,资本金净利润率 80.74%。83、根据谨慎财务估算,全部投资回收期 4.73 年(含建设期2

14、4 个月),固定资产投资回收期 3.53 年(含建设期);用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 31.85%,因此,该项目经营非常安全,财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。(二)社会效益分析1、项目达纲年预计营业收入 26173.62 万元,占地产出收益率 8253.19 万元/公顷;达纲年纳税总额 3407.02 万元,占地税收产出率 1074.32 万元/ 公顷;项目建成后,达纲年全员劳动生产率99.90 万元/人。2、该项目建设符合国家和 xxxxxx 发展规划,有利于促进xxx 区域汽车刮水器总成产业集群发展;此外,项目达纲年为社会提供 262 个就业职位,每年可为

15、xxx 增加财政税收 3407.02 万元,对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。八、 简要评价结论1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xxx 汽车刮水器总成行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xxx9汽车刮水器总成产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“汽车刮水器总成生产项目”属于产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国汽车刮水器总成的国产化进程,推动汽车刮水器总成制造产业调整和行业振兴;有助于提高项目建设单位自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,该项

16、目的实施是必要的。3、项目建设单位为适应国内外市场需求,拟建“汽车刮水器总成生产项目”,该项目的建设能够有力促进 xxxxxx 经济发展,为社会提供就业职位 262 个,达纲年纳税总额 3407.02 万元,可以促进 xxx 区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,该项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在 xxx 内,工程选址符合 xxxxxx 土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。105、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好,无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感

17、点;项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放,对环境影响程度较小,职工劳动安全卫生措施有保障。6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备,对节约能源、环境保护、生产优质汽车刮水器总成均可得到有力支撑,成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障,同时,生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。7、根据谨慎财务测算,该项目达纲年投资利润率 59.38%,投资利税率 73.70%,全部投资回报率 44.53%,项目全部投资所得税后财务内部收益率 26.18%,达纲年财务净现值 18190.85 万元,总投资收益率 60.71%,资本金

18、净利润率 80.74%,全部投资回收期 4.73 年(含建设期 24 个月),固定资产投资回收期 3.53年(含建设期 24 个月),项目盈亏平衡点 31.85%,因此,该项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。8、该项目利用现有土地,计划总建筑面积 36576.35 平方米11(其中:不计容建筑面积 171.25 平方米,计容建筑面积 36405.10平方米);购置先进的技术装备共计 268 台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。9、该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析,选用的设备均具有当今国内外先进水平,具有生产效率高、性

19、能稳定可靠等优点。10、该项目总投资 11682.16 万元,其中:建设投资 8645.24万元,建设期固定资产借款利息 79.30 万元,流动资金 2957.62万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入 26173.62 万元,总成本费用 19067.55 万元,年利税总额 8609.54 万元,其中:净利润 5202.52 万元;纳税总额 3407.02 万元,其中:增值税1503.47 万元,营业税金及附加 169.37 万元,年缴纳企业所得税1734.18 万元;年利润总额 6936.70 万元,该项目可以取得较好的经济效益。12第二章 汽车刮水器总成项目建设背景分析1、综合经济

20、实力大幅提升。2015 年,全市地区生产总值1650.8 亿元,年均增长 10.8%。财政总收入突破 290 亿元,年均增长 20.6%。固定资产投资 1560.2 亿元,年均增长 18.9%。社会消费品零售总额 637.2 亿元,年均增长 14.4%。三次产业结构为13.5:48.7:37.8,粮食总产量实现“十二连增”,有色金属、新能源、机电光学、新型建材四大主导产业增加值占规模以上工业增加值比重近 70%,服务业增加值占 GDP 比重年均提高 1.1 个百分点,旅游综合收入占全省比重提高到 21.9%。交通枢纽地位初步确立。全市铁路运营里程 647 公里,其中高速铁路运营里程305 公里

21、,沪昆高铁和京福高铁建成通车,成为全国首个高铁骑跨交汇城市。德兴至南昌、上饶至武夷山、德兴至上饶 3 条高速公路相继建成,公路总里程达到 20165 公里,其中高速公路总里程 618 公里。三清山机场基本建成,万年港综合码头投入运营,东进西联、南融北接、通江达海的水陆空一体化综合交通网络基本形成。132、近年来我国科技创新取得了显著成就,专利申请数量大幅上升,2014 年我国授权的发明专利共计 23.3 万件,连续 4 年位居世界首位。但关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变,大量的关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。例如,2013 年,我国 80%的芯片都依赖进口,进口总额

22、达到了 2313 亿美元,同比增长了 20.5%,进口额超过了原油,是我国第一大进口商品。与发达国家相比,我国制造企业开展技术创新的动力不足、活动不够活跃,尚未真正成为技术创新的主体。我国基础研究投入不足,是缺乏重大突破性、颠覆性创新的重要原因之一。据统计,我国基础研究比例不足 5%,仅仅是发达国家比例的 1/4。原隶属于各工业部门的院所改制为企业之后,更多的资金、人力和管理开始从共性技术领域转到应用技术和商业化领域,不再从事共性技术的研发,产业共性技术的研发和产业化主体弱化。同时,高等学校、科研院所与企业拥有不同的评价机制和利益导向,各自创新活动的目的严重分化,科研成果转化率仅为 10%左右

23、,远低于发达国家 40%的水平,产学研合作创新的有效机制尚未形成。由于创新能力不强,我国在国际分工中尚处14于技术含量和附加值较低的“制造加工组装”环节。要完善以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的制造业创新体系,加强关键核心技术攻关,加速科技成果产业化,提高关键环节和重点领域的创新能力,推动我国制造业发展动力向创新驱动转变。3、改革开放 30 多年来,我国利用劳动力、土地与资源环境成本相对较低的优势,大力吸引国外资本与技术,加快了劳动密集型产业的发展,推动了重化工业的进步,形成了较为完善的产业体系。但是,近年来,随着经济发展阶段的转化和国内外经济条件的变化,我国优势要素价格逐步上升,要素

24、结构出现了新的变化,主要表现为劳动力数量开始下降但人力资本素质不断提高、资本数量积累增速放慢但资本存量质量优势逐步发挥、可用土地数量不断减少但土地利用效率将会提升、技术引进效应进一步衰减且技术创新能力有待提高、资源供应趋于紧张且环境成本逐步提升,等等。随之产业比较优势也发生了显著转变,推动了产业结构的调整。“十三五”时期,应关注我国要素条件变化的现实情况,更多利用市场化的政策手段,引导产业优化升级。15第三章 汽车刮水器总成项目可行性分析1、长期以来,我国制造业发展主要依靠要素低成本优势、通过引进技术和管理迅速形成生产力来实现规模扩张,依靠投资进行拉动,传统产业产能过剩矛盾突出,工业发展尚缺乏

25、统筹协调,区域产业发展同质化问题严重。在产业结构方面,我国制造业中资源密集型产业比重过大,技术密集型产业偏低,钢铁、电解铝、平板玻璃、水泥等供给能力大幅超出需求,光伏、风电等新兴产业也开始出现产能利用不足。据统计,2014 年中国有 24座新增高炉投入运行,年设计产能为 3500 万吨,产能仍将持续被增强。但是目前在建、拟建生产线仍有 30-40 条,新产能仍以10%的幅度递增。我国的生产性服务业发展还处于起步阶段,主要停留在批发零售、运输仓储等低端服务领域,许多关键领域自主研发能力不强,直接影响到向服务转型的程度和效果。在集群发展方面,部分传统行业集中度相对偏低,产业集聚和集群发展水平不高,

26、工业发展尚缺乏“全国一盘棋”的统筹协调机制。要推进传统产业向中高端迈进,优化制造业布局,逐步化解产能过16剩,加快制造与服务的协同发展,推动我国制造业产业结构向高端化、服务化方向转变。2、 规划确定了八方面发展任务。一是推动信息技术产业跨越发展,拓展网络经济新空间。二是促进高端装备与新材料产业突破发展,引领中国制造新跨越。三是加快生物产业创新发展步伐,培育生物经济新动力。四是推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大,构建可持续发展新模式。五是促进数字创意产业蓬勃发展,创造引领新消费。六是超前布局战略性产业,培育未来发展新优势。七是促进战略性新兴产业集聚发展,构建协调发展新格局。八是推进战略

27、性新兴产业开放发展,拓展国际合作新路径。17第四章 项目建设选址及用地规划一、 项目选址方案1、汽车刮水器总成生产项目通过对拟建场地缜密调研,充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等,拟选址位于 xxx。2、拟定建设区域属项目建设占地规划区,项目总用地面积32000.16 平方米(折合约 48.00 亩),项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照汽车刮水器总成行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合汽车刮水器总成项目发展和运营的需要。二、 项目建设地产业发展分析规划确定了八方面发展任务。

28、一是推动信息技术产业跨越发展,拓展网络经济新空间。二是促进高端装备与新材料产业突破发展,引领中国制造新跨越。三是加快生物产业创新发展步伐,培育生物经济新动力。四是推动新能源汽车、新能源和节18能环保产业快速壮大,构建可持续发展新模式。五是促进数字创意产业蓬勃发展,创造引领新消费。六是超前布局战略性产业,培育未来发展新优势。七是促进战略性新兴产业集聚发展,构建协调发展新格局。八是推进战略性新兴产业开放发展,拓展国际合作新路径。三、 项目用地规划(一)项目用地规划及用地控制指标分析该项目计划在 xxx 建设,选定区域预计规划总用地面积32000.16 平方米(折合约 48.00 亩),该项目建筑物

29、基底占地面积 23070.60 平方米;规划总建筑面积 36576.35 平方米,计容建筑面积 36405.10 平方米,绿化面积 2108.86 平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积 6532.70 平方米,土地综合利用面积31712.16 平方米。(二)项目用地控制指标分析1、“汽车刮水器总成生产项目”均按照 xxx 建设用地规划许可及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照 xxx 建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图19布置场区总平面图。2、建设项目平面布置符合汽车刮水器总成行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标

30、(国土资发【2008】24 号)文件规定的具体要求。3、根据测算,该项目固定资产投资强度 2751.06 万元/公顷。4、根据测算,该项目建筑容积率 1.15。5、根据测算,该项目建筑系数 72.75%。6、根据测算,该项目办公及生活服务用地所占比重 5.68%。7、根据测算,该项目绿化覆盖率 6.65%。8、根据测算,该项目占地产出收益率 8253.19 万元/公顷。9、根据测算,该项目占地税收产出率 1074.32 万元/公顷。10、根据测算,该项目办公及生活建筑面积所占比重9.61%。11、根据测算,该项目土地综合利用率 100.00%。12、根据综合测算,该项目建设规划建筑系数 72.

31、75%,建筑20容积率 1.15。13、“汽车刮水器总成生产项目”建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照汽车刮水器总成行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合汽车刮水器总成制造经营的规划建设需要。14、以上数据显示,该项目固定资产投资强度 2751.06 万元/公顷1259.00 万元 /公顷,建筑容积率 1.150.80,建筑系数72.75%30.00%,建设区域绿化覆盖率 6.65%20.00%,办公及生活服务设施用地所占比重 5.68%7.00%,各项用地技术指标均符合规定要求。21第五章 工艺技术说明一、 技术原则建立评价机制。加快建立自我评价、社会评价与政府引导相结合的绿色制造

32、评价机制。加快制定绿色制造评价制度,研究提出绿色制造评价方法和指南,制定分行业、分领域绿色评价指标和评估方法,开发应用评价工具。开展绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色供应链评价试点,引导绿色生产,促进绿色消费。鼓励引导第三方服务机构创新绿色制造评价及服务模式,面向重点领域开展咨询、检测、评估、认定、审计、培训等一揽子服务,提供绿色制造整体解决方案。强化绿色评价结果应用,建立实施能效、水效和环保领跑者制度,逐步建立评价结果与绿色消费的衔接机制。二、 技术方案要求1、对于生产技术方案的选用,遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,控制整个

33、生产线的各项工艺参数,使产品质22量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗;严格按照汽车刮水器总成行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足项目所制订的产品方案要求,优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备,充分显现龙头企业专业化水平,选择高效、合理的生产和物流方式。3、根据该项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,按照工艺流程技术要求进行操作,提高产品合格率,努力追求汽车刮水器总成

34、的“零缺陷”,以关键生产工序为质量控制点,确保该项目产品质量。4、在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。5、建立完善柔性生产模式;该项目产品具有客户需求多样23化、产品个性差异化的特点,因此,汽车刮水器总成规格品种多样,单批生产数量较小,多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期;建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节,可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平,同时,降低故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、

35、国际先进水平。6、以生产汽车刮水器总成为基础,以提高质量为前提,在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上,优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。24第六章 能源消费及节能分析一、 能源消费种类及数量分析根据综合能耗计算通则(GB/T2589)实际消耗的各种能源是:一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源;根据“汽车刮水器总成生产项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况,达纲年所需综合能耗(折合当量值)186.08 吨标准煤/年,该项目主要能源消费种类及数量如下所述。(一)项目用电量测算该项目用电量由生产设备

36、电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成,变压器及电路损耗按项目运行耗电量的 2.60%估算;根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算,全年用电量 955275.00 千瓦时,折合 117.40 吨标准煤。(二)项目用水量测算项目建设单位生产工艺用水及设备耗水和生活用水由 xxx 经济开发区自来水供水管网供应,项目建设规划区现有给、排水系25统设施完备可以满足使用要求,项目工业用水水压 0.35Mpa-0.45Mpa,生活给水水压 0.35Mpa,根据谨慎财务测算,该项目实施后总用水量 7172.34 立方米/年,折合 0.61 吨标准煤;详见项目年用新鲜水量测算一览表

37、所示。项目年用新鲜水量测算一览表(三)天然气用量测算本项目达纲年单位时间天然气最大消费量为 10.66 标准立方米/小时,单位时间平均用量为 8.53 标准立方米/小时,每年按250.00 个工作日计算,年新增天然气消耗(最大量)51180.00 标准立方米,折合 68.07 吨标准煤。二、 能源单耗指标分析根据节能测算,该项目年综合耗能 186.08 吨标准煤,达纲年营业收入 26173.62 万元,年现价增加值 8870.94 万元,因此,单位产品综合能耗 7.11 千克标准煤/吨,万元产值综合能耗 7.11 千克标准煤/万元,现价增加值综合能耗 20.98 千克标准煤/万元。三、 项目预

38、期节能综合评价1、该项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺,在26项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施,项目建设符合国家产业发展政策。2、通过节能分析,该项目能够合理利用能源,提高能源利用效率,促进产业结构调整和产业升级;制定合理利用能源及节能的技术措施,有效降低各类能源的消耗,按照项目生产总值和能源消费指标分析,其万元增加值综合耗能指标处于国内汽车刮水器总成行业先进水平,节能效果显著,符合国家相关节能政策要求。3、该项目采用目前国内先进的工艺技术流程和设备,最终产品的万元产值能源消费 7.11 千克标准煤/万元(当量值),万元增加值综合能源消费 20.98 千克标准煤/万元(当量值),优于国家和 xxx 及 xxx“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。4、“汽车刮水器总成生产项目”的建设能够有效地带动节能降耗政策的落实,在 xxx 处于节能先进水平;项目使用的主要能源种类合理,能源供应有保障,从能源利用和节能角度考虑,该项目的节能评估结论是项目切实可行。

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