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航空器发射装置项目可行性研究报告.doc

上传人:dreamzhangning 文档编号:4001138 上传时间:2018-12-03 格式:DOC 页数:71 大小:182.50KB
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资源描述

1、 航空器发射装置项目可行性研究报告泓域 MacroWORD 格式下载可编辑目录第一章 项目总论 1一、 项目名称及建设性质 1二、 航空器发射装置项目提出的理由 2三、 报告说明 3四、 主要建设内容及规模 4五、 建设期限及进度安排 4六、 项目投资规模及资金筹措方案 5七、 预期经济效益和社会效益 6八、 简要评价结论 8第二章 航空器发射装置项目建设背景分析 12第三章 航空器发射装置项目可行性分析 16第四章 项目建设选址及用地规划 18一、 项目选址方案 18二、 项目建设地产业发展分析 18三、 项目用地规划 19第五章 工艺技术说明 22一、 技术原则 22二、 技术方案要求 2

2、2第六章 能源消费及节能分析 25一、 能源消费种类及数量分析 25二、 能源单耗指标分析 26三、 项目预期节能综合评价 26四、 “十三五”节能减排综合工作方案 28第七章 环境保护 30一、 编制依据 30二、 建设期环境保护对策 31三、 项目运营期环境保护对策 33四、 噪声污染治理措施 34五、 地质灾害危险性现状 34六、 地质灾害的防治措施 35七、 生态影响缓解措施 35八、 特殊环境影响 36九、 绿色工业发展规划 37十、 环境和生态影响综合评价及建议 38第八章 组织机构及人力资源配置 40一、 项目运营期组织机构 40二、 人力资源配置 41第九章 项目建设期及实施进

3、度计划 42一、 项目建设期限 42二、 项目实施进度计划 42第十章 投资估算与资金筹措及资金运用 43一、 投资估算 43二、 资金筹措方案 47三、 资金运用计划 48第十一章 项目融资方案 .49一、 项目融资方式 49二、 项目融资计划 49三、 资金来源及风险分析 50四、 固定资产借款偿还计划 51第十二章 经济效益和社会效益评价 .54一、 经济效益评价 54二、 社会效益评价 63第十三章 综合评价 .641第一章 项目总论一、 项目名称及建设性质(一)项目名称航空器发射装置项目(二)项目建设性质该项目属于新建工业项目,主要从事航空器发射装置投资建设业务。(三)项目占地及用地

4、指标该项目规划总用地面积 64000.32 平方米(折合约 96.00 亩),该项目建筑物基底占地面积 46141.19 平方米;项目规划总建筑面积 71440.15 平方米,绿化面积 4217.72 平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积 13065.41 平方米;土地综合利用面积63424.32 平方米,土地综合利用率 100.00%。(四)项目建设地点该“航空器发射装置投资建设项目”计划选址位于 xxx(位置待定)。2(五)项目建设单位xxx 某某有限公司二、 航空器发射装置项目提出的理由总的来说,新材料产业前景大好。但是目前竞争力薄弱,亟待多措并举完善制度,发挥市场主体作用,助力新

5、材料产业发展。如此才能实现“十三五”国家战略性新兴产业发展规划目标,即到 2020 年重大关键材料自给率达到 70%以上。人类几乎一切的生存和活动都离不开材料,材料产业的不断壮大不断推动着时代和社会文明进步。20 世纪中后期以来,材料产业开始了迅猛的发展,其最主要的特点是材料不仅是经验,而变成了一门科学。传统制造业的创新和高新技术产业技术水平的发展,不断推动着新型材料需求的增长,这为新型材料产业的发展造就了广阔的前景。实施中国制造 2025,建设世界制造强国,是我们吸取错失前两次工业革命的历史经验教训,主动应对新一轮科技革命和产业变革的重大战略选择。当前,世界经济和产业格局正处于大调整、大变革

6、和大发展的新的历史时期。一方面国际金融危机的影响仍在持续,经济复苏缓慢,发展的不确定因素增多;另一方3面,全球新一轮科技革命和产业变革酝酿新突破,特别是新一代信息技术与制造业深度融合,加上新能源、新材料、生物技术等方面的突破,正在引发影响深远的产业变革。发达国家纷纷实施“再工业化”战略,强化制造业创新,重塑制造业竞争新优势;一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,谋求新一轮竞争的有利位置。面对全球产业竞争格局的新调整和抢占未来产业竞争制高点的新挑战,我们必须前瞻布局、主动应对,在新一轮全球竞争格局中赢得主动权。三、 报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路

7、线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。该航空器发射装置项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下,泓域咨询规划设计了此方案,仅供读者参考。4四、 主要建设内容及规模1、该项目主要从事航空器发射装置项目,预计达刚年产值为 58895.46 万元。预计项目总投资 27700.50 万元;规划总用地面积 64000.32 平方米(折合约 96.00 亩),净用地面积 63424.32平方米(红线范围折合约

8、 95.14 亩)。2、该项目总建筑面积 71440.15 平方米,其中:规划建设主体工程 38054.58 平方米,辅助设施面积 4281.36 平方米,办公用房 2568.81 平方米,职工宿舍 787.77 平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)25747.63 平方米,项目计容建筑面积71097.66 平方米,预计建筑工程投资 7383.56 万元;建筑物基底占地面积 46141.19 平方米,绿化面积 4217.72 平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积 13065.41 平方米,土地综合利用面积 63424.32 平方米;建筑容积率 1.12,建筑系数 72.75%

9、,建设区域绿化覆盖率 6.65%,办公及生活服务设施用地所占比重 2.84%,场区土地综合利用率 100.00%。五、 建设期限及进度安排1、该项目建设周期确定为 24 个月。52、“航空器发射装置生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作,包括:市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜,目前正在着手进行办理项目备案工作。3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。六、 项目投资规模及资金筹措方案(一)项目投资规模1、根据谨慎财务测算,该项目预计总投资 27700.50 万元,其中:固定资产投资 19631.82 万元,

10、占项目总投资的 70.87%;流动资金 8068.68 万元,占项目总投资的 29.13%。2、在固定资产投资中,建设投资 19452.62 万元,占项目总投资的 70.22%;建设期固定资产借款利息 179.20 万元,占项目总投资的 0.65%。3、该项目建设投资 19452.62 万元,包括:建筑工程投资7383.56 万元,占项目总投资的 26.65%;设备购置费 10512.97 万元,占项目总投资的 37.95%;安装工程费 315.38 万元,占项目6总投资的 1.14%;工程建设其他费用 953.23 万元,占项目总投资的 3.44%(其中:土地使用权费 480.00 万元,占

11、项目总投资的1.73%);预备费 287.48 万元,占项目总投资的 1.04%。(二)资金筹措方案1、该项目总投资 27700.50 万元,根据资金筹措方案,项目建设单位计划自筹资金(资本金)20023.79 万元,占项目总投资的 72.29%。2、项目建设期申请银行固定资产借款 3642.38 万元,占项目总投资的 13.15%;项目经营期申请流动资金借款 4034.34 万元,占项目总投资的 14.56%;根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额 7676.71 万元,占项目总投资的 27.71%。七、 预期经济效益和社会效益(一)预期经济效益1、根据预测,该项目建成投产后达纲年营业收入 5

12、8895.46万元,总成本费用 42840.80 万元,营业税金及附加 378.16 万元,年利税总额 19455.77 万元,其中:年利润总额 15676.50 万元,年净利润 11757.37 万元,纳税总额 7698.40 万元,其中:增值税73401.11 万元,营业税金及附加 378.16 万元,年缴纳企业所得税3919.13 万元。2、根据谨慎财务测算,该项目达纲年投资利润率 56.59%,投资利税率 70.24%,全部投资回报率 42.44%,全部投资所得税后财务内部收益率 26.18%,财务净现值 40230.54 万元,总投资收益率 58.00%,资本金净利润率 78.29%

13、。3、根据谨慎财务估算,全部投资回收期 4.82 年(含建设期24 个月),固定资产投资回收期 3.42 年(含建设期);用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 31.93%,因此,该项目经营非常安全,财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。(二)社会效益分析1、项目达纲年预计营业收入 58895.46 万元,占地产出收益率 9285.60 万元/公顷;达纲年纳税总额 7698.40 万元,占地税收产出率 1213.75 万元/ 公顷;项目建成后,达纲年全员劳动生产率99.99 万元/人。2、该项目建设符合国家和 xxxxxx 发展规划,有利于促进8xxx 区域航空器发射装置产业集

14、群发展;此外,项目达纲年为社会提供 589 个就业职位,每年可为 xxx 增加财政税收 7698.40 万元,对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。八、 简要评价结论1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xxx 航空器发射装置行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xxx航空器发射装置产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“航空器发射装置生产项目”属于产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国航空器发射装置的国产化进程,推动航空器发射装置制造产业调整和行业振兴;有助

15、于提高项目建设单位自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,该项目的实施是必要的。3、项目建设单位为适应国内外市场需求,拟建“航空器发射装置生产项目”,该项目的建设能够有力促进 xxxxxx 经济发展,为社会提供就业职位 589 个,达纲年纳税总额 7698.40 万元,9可以促进 xxx 区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,该项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在 xxx 内,工程选址符合 xxxxxx 土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。5、项目场址周围大气、土壤、植

16、物等自然环境状况良好,无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点;项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放,对环境影响程度较小,职工劳动安全卫生措施有保障。6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备,对节约能源、环境保护、生产优质航空器发射装置均可得到有力支撑,成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障,同时,生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。7、根据谨慎财务测算,该项目达纲年投资利润率 56.59%,投资利税率 70.24%,全部投资回报率 42.44%,项目全部投资所10得税后财务内部收益率 26.18%,达纲年财务

17、净现值 40230.54 万元,总投资收益率 58.00%,资本金净利润率 78.29%,全部投资回收期 4.82 年(含建设期 24 个月),固定资产投资回收期 3.42年(含建设期 24 个月),项目盈亏平衡点 31.93%,因此,该项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。8、该项目利用现有土地,计划总建筑面积 71440.15 平方米(其中:不计容建筑面积 342.49 平方米,计容建筑面积 71097.66平方米);购置先进的技术装备共计 268 台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。9、该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较

18、、分析,选用的设备均具有当今国内外先进水平,具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。10、该项目总投资 27700.50 万元,其中:建设投资 19452.62万元,建设期固定资产借款利息 179.20 万元,流动资金 8068.68万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入 58895.46 万元,总成本费用 42840.80 万元,年利税总额 19455.77 万元,其中:净利润 11757.37 万元;纳税总额 7698.40 万元,其中:增值11税 3401.11 万元,营业税金及附加 378.16 万元,年缴纳企业所得税 3919.13 万元;年利润总额 15676.50 万元,该项

19、目可以取得较好的经济效益。12第二章 航空器发射装置项目建设背景分析1、“十二五”时期是我市发展进程中极不寻常的五年。面对复杂严峻的形势和持续加大的经济下行压力,在省委、省政府的坚强领导下,市委、市政府团结带领全市干部群众,深入学习贯彻系列重要讲话精神,按照省委“五句话”总体要求和对运城工作的重要指示精神,坚持全面从严治党、从严治吏,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,始终保持惩治腐败、狠刹“四风”、打黑除恶“三个高压态势”,不断净化政治生态,振奋精神,凝聚共识,增强信心,全市党风、政风和社会风气逐步好转。着力推进“六大发展”,全面实施“六权治本”,树立“拼在基层、敬业担当,干在实处、贴紧民心,

20、领导带头、以上率下,凝心聚力、攻坚克难”的工作导向,以“三个一百”为抓手,推进落实“三个方案”,全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设取得新成绩,“十二五”规划确定的目标任务基本完成,为如期全面建成小康社会打下了坚实基础。市域综合实力实现新提升。稳增长、调结构“三个一百”成效显著,13经济发展稳中有进,稳中提质。2015 年,精准帮扶 100 家重点企业,产值占到全市规模以上工业的 70%;推进 100 项在建重点项目,投资额占到全市重点工程的 66.8%;促进 100 项重点招商引资项目落地,到位资金超过 100 亿元,占到全市到位资金的 17.1%。全市地区生产

21、总值总量跃居全省第 3,达到 1174 亿元,年均增长7.8%。财政总收入突破 100 亿元、达到 105.5 亿元,一般公共预算收入达到 56.3 亿元,分别是 2010 年的 1.3 倍、1.6 倍。项目建设成效明显,固定资产投资达到 1370.7 亿元,是 2010 年的 2.3倍,年均增长 21.2%,五年共完成投资 5073.6 亿元,是“十一五”时期的 2.4 倍。社会消费品零售总额达到 661 亿元,是 2010 年的1.9 倍。外贸进出口完成 12 亿美元,是 2010 年的 1.1 倍。2、中国制造 2025规划期限长,且全球制造业格局面临重大调整,我国经济也处于快速发展之后

22、的转型期,不确定性进一步增强,为促进中国制造 2025目标的实现,必须加大政策支持,加强规划实施的监测评估与调整。一是加强组织实施保障。成立由国务院领导同志担任组长的国家制造强国建设领导小组,统筹推进中国制造 2025各项战略任务实施。设立制造强国建14设战略咨询委员会,为规划实施提供持续的、高水平的决策咨询。二是完善政策支持体系。规划提出了深化体质机制改革、营造公平竞争市场环境、完善金融扶持政策、加大财税支持力度、健全多层次人才培养体系、扩大制造业对外开放等保障措施,通过制定部门分工,落实责任,加强督促检查,推动规划各项政策举措落到实处。三是加强监测评估。建立中国制造 2025第三方评价机制

23、,利用社会智库、企业智库等第三方机构,定期发布中国制造 2025实施进展,推动公民广泛参与实施和监督,确保规划目标顺利实现。3、工业化进入新阶段带来新机遇。工业化分为前期、中期、后期阶段,目前中国工业化已经进入到中后期阶段,也就是中期向后期过渡的阶段。2000 年以来中国进入重化工业快速发展时期,重化工业在产业中的比重不断提升。但过去十多年属于重化工业发展阶段的上半场,是资源能源密集型重化工业快速发展的阶段,即钢铁、水泥、建材、汽车、石油、石化、煤炭等重化工业快速发展的阶段。现在这些重化工业发展的高峰期过去了,重化工业发展阶段开始进入到下半场,下半场是知识和技术密集型重化工15业与生产性服务业

24、相交融发展的阶段。今年 5 月份出台的中国制造 2025提到的 10 个行业都是属于知识和技术密集型重化行业。工业化进入到新阶段,就为发展与工业化进程相适应的新产业带来了新机遇。16第三章 航空器发射装置项目可行性分析1、实施中国制造 2025,建设世界制造强国,是我们吸取错失前两次工业革命的历史经验教训,主动应对新一轮科技革命和产业变革的重大战略选择。当前,世界经济和产业格局正处于大调整、大变革和大发展的新的历史时期。一方面国际金融危机的影响仍在持续,经济复苏缓慢,发展的不确定因素增多;另一方面,全球新一轮科技革命和产业变革酝酿新突破,特别是新一代信息技术与制造业深度融合,加上新能源、新材料

25、、生物技术等方面的突破,正在引发影响深远的产业变革。发达国家纷纷实施“再工业化”战略,强化制造业创新,重塑制造业竞争新优势;一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,谋求新一轮竞争的有利位置。面对全球产业竞争格局的新调整和抢占未来产业竞争制高点的新挑战,我们必须前瞻布局、主动应对,在新一轮全球竞争格局中赢得主动权。2、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴17产业快速发展。2015 年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到 8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业

26、的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。18第四章 项目建设选址及用地规划一、 项目选址方案1、航空器发射装置生产项目通过对拟建场地缜密调研,充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等,拟选址位于 xxx。2、

27、拟定建设区域属项目建设占地规划区,项目总用地面积64000.32 平方米(折合约 96.00 亩),项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照航空器发射装置行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合航空器发射装置项目发展和运营的需要。二、 项目建设地产业发展分析“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015 年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到 8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息19技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化

28、发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。三、 项目用地规划(一)项目用地规划及用地控制指标分析该项目计划在 xxx 建设,选定区域预计规划总用地面积64000.32 平方米(折合约 96.00 亩),该项目建筑物基底占地面积 46141.19 平方米;规划总建筑面积 71440.15 平方米,计容建筑面积 71097.66 平方米,绿化面积 4217.72 平方米,场区停

29、车场和道路及场地硬化占地面积 13065.41 平方米,土地综合利用面积63424.32 平方米。(二)项目用地控制指标分析1、“航空器发射装置生产项目”均按照 xxx 建设用地规划20许可及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照 xxx 建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设项目平面布置符合航空器发射装置行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24 号)文件规定的具体要求。3、根据测算,该项目固定资产投资强度 3095.20 万元/公顷。4、根据测算,该项目建筑容积率 1.12。

30、5、根据测算,该项目建筑系数 72.75%。6、根据测算,该项目办公及生活服务用地所占比重 2.84%。7、根据测算,该项目绿化覆盖率 6.65%。8、根据测算,该项目占地产出收益率 9285.60 万元/公顷。9、根据测算,该项目占地税收产出率 1213.75 万元/公顷。10、根据测算,该项目办公及生活建筑面积所占比重4.92%。2111、根据测算,该项目土地综合利用率 100.00%。12、根据综合测算,该项目建设规划建筑系数 72.75%,建筑容积率 1.12。13、“航空器发射装置生产项目”建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照航空器发射装置行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,

31、符合航空器发射装置制造经营的规划建设需要。14、以上数据显示,该项目固定资产投资强度 3095.20 万元/公顷1259.00 万元 /公顷,建筑容积率 1.120.80,建筑系数72.75%30.00%,建设区域绿化覆盖率 6.65%20.00%,办公及生活服务设施用地所占比重 2.84%7.00%,各项用地技术指标均符合规定要求。22第五章 工艺技术说明一、 技术原则发展绿色工业园区。以企业集聚化发展、产业生态链接、服务平台建设为重点,推进绿色工业园区建设。优化工业用地布局和结构,提高土地节约集约利用水平。积极利用余热余压废热资源,推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用,建设园区

32、智能微电网,提高可再生能源使用比例,实现整个园区能源梯级利用。加强水资源循环利用,推动供水、污水等基础设施绿色化改造,加强污水处理和循环再利用。促进园区内企业之间废物资源的交换利用,在企业、园区之间通过链接共生、原料互供和资源共享,提高资源利用效率。推进资源环境统计监测基础能力建设,发展园区信息、技术、商贸等公共服务平台。二、 技术方案要求1、对于生产技术方案的选用,遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质23量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗;严格按照航空器发射装置行业规范要求组织生产经营活

33、动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足项目所制订的产品方案要求,优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备,充分显现龙头企业专业化水平,选择高效、合理的生产和物流方式。3、根据该项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,按照工艺流程技术要求进行操作,提高产品合格率,努力追求航空器发射装置的“零缺陷”,以关键生产工序为质量控制点,确保该项目产品质量。4、在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的

34、“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。5、建立完善柔性生产模式;该项目产品具有客户需求多样24化、产品个性差异化的特点,因此,航空器发射装置规格品种多样,单批生产数量较小,多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期;建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节,可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平,同时,降低故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。6、以生产航空器发射装置为基础,以提高质量为前提,在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅

35、的基础上,优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。25第六章 能源消费及节能分析一、 能源消费种类及数量分析根据综合能耗计算通则(GB/T2589)实际消耗的各种能源是:一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源;根据“航空器发射装置生产项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况,达纲年所需综合能耗(折合当量值)215.30 吨标准煤/年,该项目主要能源消费种类及数量如下所述。(一)项目用电量测算该项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成,变压器及电路损耗按项目运行耗电量的 2.60%估算;根据项目

36、生产工艺用电和办公及生活用电情况测算,全年用电量 1187052.00 千瓦时,折合 145.89 吨标准煤。(二)项目用水量测算项目建设单位生产工艺用水及设备耗水和生活用水由 xxx 经济开发区自来水供水管网供应,项目建设规划区现有给、排水系26统设施完备可以满足使用要求,项目工业用水水压 0.35Mpa-0.45Mpa,生活给水水压 0.35Mpa,根据谨慎财务测算,该项目实施后总用水量 15687.53 立方米/年,折合 1.34 吨标准煤;详见项目年用新鲜水量测算一览表所示。项目年用新鲜水量测算一览表(三)天然气用量测算本项目达纲年单位时间天然气最大消费量为 10.66 标准立方米/小时,单位时间平均用量为 8.53 标准立方米/小时,每年按250.00 个工作日计算,年新增天然气消耗(最大量)51180.00 标准立方米,折合 68.07 吨标准煤。二、 能源单耗指标分析根据节能测算,该项目年综合耗能 215.30 吨标准煤,达纲年营业收入 58895.46 万元,年现价增加值 20049.60 万元,因此,单位产品综合能耗 3.66 千克标准煤/吨,万元产值综合能耗 3.66千克标准煤/万元,现价增加值综合能耗 10.74 千克标准煤/万元。三、 项目预期节能综合评价1、该项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺,在

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