1、预算执行情况分析报告参考格式*单位预算执行情况分析报告一、收入预算执行情况。(一) 我 单位年初下达收入预算*万元,年中追加(调减)* 万元,至 6月份年度收入预算共为*万元。1 至 6 月我单位共执收*万元,完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有: (请详细分析)(二) 下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。二、支出预算执行情况。(一) 总 体情况:我 单位年初支出预算*万元,年中追加*万元,至 6月份年度支出预算共为*万元。1 至 6 月我单位年度部门预算支出共为?万元,完成率为*%,各经费类型支出进 度情况详见下表:一一一一一一一一一 一一一一 一6一一一一一一 一6一一一一
2、一一 一一一一%一一一 一一一一1 一一一一2 一一一一一一一一一一一3 一一一一一一一 一一一一(一 ) 一一一一一一一1 一一一一一一一2 一一一一一一一(一 ) 一一一一一一一一(一 ) 一一一一一一(二) 支出 进 度过快或过慢的原因分析:( 请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况,专项性公用支出请分析至各具体项目)(三) 预计 下半年支出 预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行,不足还是有结余,原因何在,将采取什么措施)三、八项行政经费“ 零增长”控制情况。(一) 采取的措施(二)1 至 6 月份控制情况请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况,对超过控制指标的项目要具体说明原因,以及下半年控制措施