现场督察不合规处理单编号: 工序: 班组: 班长: 不合规描述:(可附页)发现人: 日期:不合规定性:严重 重要 一般指定调查人: 车间主任: 日期:调查过程:(可附页)主要原因:直接原因 间接原因1、 2、 次要原因:直接原因 间接原因1、 2、 指定调查人: 日期:相关部门意见:集中会审:(可符入会议纪要)流转审核: 制造部 车间 纠正措施初步意见:措施 实施人 验收人 完成期限1、2、预防措施初步意见:措施 实施人 验收人 完成期限1、2、车间主任: 日期:制造部部长意见:制造部部长: 日期:执行与验收:纠正 措 施 验收结果 验收人、日期12预防 措 施 验收结果 验收人、日期12制造部部长对此次不合规处理是否实施完毕的确认:已闭环 未闭环人 为因素 非人为因素 管理因素 操作因素 制造部部长: 日期: