1、1海口市美兰区计生部门 2017 年度部门决算目 录一、部门概况 3(一)部门职责 3(二)机构设置 4二、2017 年度部门决算报表 5(一)收入支出决算总表(见正文附件) 5(二)收入决算表(见正文附件) 5(三)支出决算表(见正文附件) 5(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件) .5(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 5(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 5(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 5(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5三、2017 年度部门决算情况说明 5(一)收入支出决算总体情况说明 5(二)收入决算情况说明 6(三)支出决算
2、情况说明 6(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 6(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 62(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .11(七) 一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算情况说明.11(八)预算绩效情况说明 .12(九)其他重要事项情况说明 .13四、名词解释 .133一、部门概况(一)部门职责。(一)贯彻国家和省市有关人口和计划生育工作的方针、政策和法律法规;督促落实人口和计划生育的奖励与社会保障制度;负责协调推动相关部门、群众团体履行人口和计划生育职责,促进人口和计划生育政策在教育、文化、卫生、就业和社会保障等工作方面的街接配合,会同有关部门提出促进出
3、生人口性别平衡的措施,做好出生人口性别比综合治理工作;监督、检查有关人口和计划生育政策、法规的贯彻执行,对街道、企事业单位人口和计划生育工作进行业务指导。(二)向区委和区人民政府报告人口和计划生育工作情况,研究提出全区人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的有关建议。(三)根据国家确定的统筹解决人口问题的目标和任务,会同有关部门编制全区人口和计划生育中、长期发展规划,并组织实施,负责对人口和计划生育目标管理执行情况进行考核评估,稳定低生育水平。(四)监测全区人口和计划生育发展动态,提出全区人口和计划生育安全预警预报建议,负责人口和计划生育的4人口统计、信息化建设和分析研究工作,参与全区人口
4、基础信息库建设。(五)制定全区人口和计划生育宣传教育工作规划,组织开展人口和计划生育宣传教育工作;协调宣传、文化等部门和新闻单位开展人口和计划生育的宣传工作。(六)负责组织、指导、协调流动人口计划生育工作;制定并组织实施全区流动人口计划生育服务管理规划和工作制度;负责协调建立全区流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制;负责流动人口计划生育区域协作;指导基层做好流动人口的管理和服务工作。(七)推动实施计划生育的生殖健康促进计划,协同有关部门做好优生优育和提高出生人口素质的工作,降低出生缺陷人口数量;依法规范计划生育药具管理制度。(八)编制财政拨付的计划生育事业费和基本建设投资的预、决算,指导
5、、监督人口和计划生育经费、奖励扶助经费及社会抚养费的管理和使用;管理委机关、直属单位的财务和国有资产。(九)制定全区人口和计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划;负责委机关及直属单位的机构编制、人事管理工作;指导人口和计划生育公共服务网络建设;指导区计划生育协会的工作。(十)承办上级交办的其他事项。5(二)机构设置。纳入计生部门 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1. 海口市美兰区人口和计划生育委员会部门本级2、海口市美兰区流动人口计划生育服务管理中心3、海口市美兰区人口和家庭公共服务中心4、海口市美兰区计划生育协会二、2017 年度部门决算报表(一)收入支出决算总表(见正文附
6、件) 。(二)收入决算表(见正文附件) 。(三)支出决算表(见正文附件) 。(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件) 。(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件) 。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件) 。(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件) 。(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见正文附件) 。6三、2017 年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明。2017 年度收入(支出)总计 1841.32 万元,与 2016 年度相比,收入(支出)总计各减少 608.10 万元,下降24.83%。主要原因是年初结转和
7、结余减少。(二)收入决算情况说明。本年收入合计 1469.1 万元,其中:财政拨款收入1447.15 万元,占 98.51%;其他收入 21.95 万元,占1.49%。(三)支出决算情况说明。本年支出合计 1603.81 万元,其中:基本支出 473.05万元,占 29.50%;项目支出 1130.75 万元,占 70.5%。(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017 年度财政拨款收入(支出)总计 1629.72 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收入(支出)总计各减少39.54 万元,下降 2.37%。主要原因是年初结转和结余减少。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1.一
8、般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1409.93 万元,占本年支出合计的 87.91%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 130.15 万元,增长 10.17%。72.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1409.93 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 8.01 万元,占 0.57%;社会保障和就业(类)支出 47.48 万元,占3.37%;医疗卫生与计划生育支出(类)1257.56 万元,占89.19%;城乡社区支出(类)41.21 万元,占 2.92%;住房保障(类)支出
9、40.19 万元,占 2.85%;城乡社区支出(类)15.48 万元,占 1.10%。3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1384.14 万元,支出决算为 1409.93 万元,完成年初预算的101.86%。其中:(1)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 。年初预算为 0 万元,支出决算为 8.01 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:一是上年结转年终绩效考评奖励经费,二是财政拨入其他临时重点工作经费。(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴
10、费支出(项)年初预算为 25.9 万元,支出决算为 36.29 万元,完成年初预算的 140.12%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调8资相应增加基本养老保险缴费支出。(3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 11.18 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因增加了 2017年春节慰问经费。(4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 133.67 万元,支出决算为 116.85 万元,完成年初预算的 87.42%。决算数小于预算数的主要原因年中根
11、据实际工作需求调减项目经费支出。(5)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 0.01 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因追加人员社会保障缴费。(6)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 9.87 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因上级追加工作经费。(7)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务9(款)计划生育机构(项)年初预算为 137.75 万元,支出决算为 135.31 万元,完成年初预算的 98.23%。决算数小于预算数
12、的主要原因其他公用经费支出减少。(8)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为 99.92 万元,支出决算为 396.61 万元,完成年初预算的 396.93%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级配套工作经费支出。(9)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为 428.94 万元,支出决算为 591.43 万元,完成年初预算的 137.88%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级配套工作经费支出。(10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 4.52 万元,支出决算为 4.5
13、9 万元,完成年初预算的 101.55%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资相应增加医疗保险缴费支出。(11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 1.92 万元,支出决算为 1.98 万元,完成10年初预算的 103.13%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是政策性调资相应增加医疗保险缴费支出。(12)社会保障和就业支出(类)计划生育事务(款)公务员医疗补助(项)年初无预算安排,属年中追加预算 0.91 万元,支出决算为 0.91 万元,完成 100%。(13)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初无预算安排
14、,属年中追加预算 7.87 万元,支出决算为 7.87 万元,完成 100%。(14)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初无预算安排,属年中追加预算 33.35 万元,支出决算为 33.35 万元,完成 100%。(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 16.52 万元,支出决算为 17.83 万元,完成年初预算的 107.93%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资相应增加住房公积金缴费支出。(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)11年初无预算安排,属年中追加预算 22.36 万元,支出决算为 22.36 万
15、元,完成 100%。(17)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初无预算安排,属年中追加预算 15.48 万元,支出决算为 15.48 万元,完成 100%。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2017 年度财政拨款基本支出 289.27 万元,其中:人员经费 270.48 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 18.79 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待
16、费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。122017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 9 万元,支出决算为 1.72 万元,完成预算的 19.11%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定,厉行节约。2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算 1.41 万元,占 8
17、1.98%;公务接待费支出决算0.31 万元,占 18.02%。具体情况如下:(1) 因公出国(境)费支出因公出国(境)费 2017 年及 2016 年均无支出。(2)公务用车购置及运行费支出 1.41 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,全年购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 3 辆。公务用车运行支出 1.41 万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到辖区内检查调研、指导工作落实情况、检查建设项目、以及机要文件交换等。公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 3.50万元,下降 71.28%。主要原因是厉行节约。(3)
18、公务接待费支出 0.31 万元,其中:13其他国内公务接待支出 0.31 万元,主要用于省、市半年检查和省、市年终检查发生的接待费;承担上级及省内相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。2017 年度共接待国内来访团组数 6 个,来宾 41 人次。公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.84 万元,下降 73.04%。主要原因是厉行节约,减少开支。(八)预算绩效情况说明。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,计生部门(单位)组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。组织对“计生家庭奖励扶助” 、 “人口计生村(居)自治创建” 、 “购买服务事项” 3 个项目进行
19、自评,共涉及资金 383.95 万元,自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看,项目建设能够按照项目计划执行,项目预算经费基本能够满足项目需求,项目建设成果能够达到预定目标,产生较好的经济效益和公共服务效能,项目整体评价结果均为优秀。(九)其他重要事项情况说明。1.机关运行经费支出情况。2017 年度计生部门(单位)机关运行经费 15.55 万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出) ,比2016 年度减少 17.3 万元,降低 52.66%。主要原因是厉行节约。142.政府采购支出情况。2017 年度计生部门(单位)政府采购支出总额
20、6.02 万元,其中:政府采购货物支出 6.02 万元。3.国有资产占用情况。截至 2017 年度 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中一般公务用车 3 辆。本部门占用房屋面积 0 平方米。四、名词解释(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入
21、”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转15到本年按有关规定继续使用的资金。(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(十)项目支出:指在基本
22、支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(十二) “三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾16
23、接待)支出。(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(十四) (支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)一般公共预算支出功能科目科目编码类 款 项科目名称 说明201 一般公共服务支出 反映政府提供一般公共服务的支出。01 人大事务 反映各级人民代表大会(以下简称“人大” )的支出。01 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的
24、基本支出。04 人大会议 反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。06 人大监督 反映各级人大开展监督工作的支出。07 人大代表履职能力提 升 反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。08 代表工作 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。50 事业运行反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。99 其他人大事务支出 反映除上诉项目以外的其他人大事务支出。02 政协事务 反映各级政治协商会议的支出。01 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。03 政府办公厅(室)及相关机构事务 反映各级政府
25、办公厅(室)及相关机构的支出。1701 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。02 一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。03 机关服务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。08 信访事务 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。50 事业运行反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 反映除上诉项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。04 发展与改
26、革事务 反映发展与改革事务方面的支出。01 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。05 日常经济运行调节 反映日常经济运行调节方面的支出。06 社会事业发展规划 反映社会事业发展规划方面的支出。08 物价管理 反映物价管理方面的支出。99 其他发展与改革事务支出 反映除上诉项目以外的其他发展与改革事务支出。05 统计信息事务 反映统计、信息事务方面的支出。01 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。02 一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。05 专项统计业务 反映各级统计机关在日常
27、业务之外开展专项统计工作的支出。07 专项普查活动反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。08 统计抽样调查 反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。50 事业运行反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。99 其他统计信息事务支出 反映除上诉项目以外的其他统计信息事务支出。06 财政事务 反映财政事务方面的支出。01 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。1802 一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支
28、出。04 预算改革业务 反映财政部门用于预算改革方面的支出。05 财政国库业务 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。06 财政监察 反映财政监察派出机构的专项业务支出。07 信息化建设 反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。08 财政委托业务支出 反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。50 事业运行反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。99 其他财政事务支出 反映除上诉项目以外其他财政事务支出。07 税收事务 反映税收征管方面的支出。07 税务宣传 反映税务部门用
29、于税务宣传、教育方面的支出。08 协税护税 反映税务部门用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出。99 其他税收事务支出 反映除上诉项目以外的其他税收事务支出。08 审计事务 反应政府审计方面的支出。01 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。04 审计业务反映各级审计机构的神经、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。06 信息化建设 反映审计部门用于信息化建设方面的支出。50 事业运行反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。99 其他审计事务支出 反映除上诉项目以外其他审计事务支出
30、。10 人力资源事务 反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。01 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。02 一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。50 事业运行反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。99 其他人力资源事务支 反映除上诉项目以外其他人力资源事务支出。19出11 纪检监察事务 反映纪检、监察方面的支出。01 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。02 一般行政管理事务反映行政单位(
31、包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。50 事业运行反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。99 其他纪检监察事务支出 反映除上诉项目以外其他纪检监察事务支出。13 商贸事务 反映商贸事务方面的支出。01 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。08 招商引资 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。50 事业运行反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。99 其他商贸事务支出 反映除上诉项目以外其他用于商贸事
32、务方面的支出。14 知识产权事务 反映知识产权等方面的支出。99 其他知识产权事务支出 反映除上诉项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。15 工商行政管理事务 反映工商行政管理事务方面的支出。99 其他工商行政管理事务支出 反映除上诉项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。25 港澳台侨事务 反映用于港澳台侨事务方面的支出。01 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。99 其他港澳台侨事务支出 反映除上诉项目以外其他用于港澳台侨事务方面的支出。26 档案事务 反映档案事务方面的支出。01 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。99
33、其他档案事务支出 反映除上诉项目以外其他用于档案事务方面的支出。28 民主党派及工商联事务 反映各民主党派及办事机构的支出,工商联的支出。01 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。99 其他民主党派及工商 反映除上诉项目以外其他用于民主党派及工20联事务支出 商联事务方面的支出。29 群众团体事务 反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。01 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。99 其他群众团体事务支出 反映除上诉项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。31 党委办公厅(室)及相关机构事务 反映党
34、委办公厅(室)及相关机构的支出。01 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。02 一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。03 机关服务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。50 事业运行反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。99 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 反映除上诉项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。32 组织事务 反映中国共产党组织部门的支出。01 行政运行 反映行政单位
35、(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。99 其他组织事务支出 反映除上诉项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。33 宣传事务 反映中国共产党宣传部门的支出。01 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。50 事业运行反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。99 其他宣传事务支出 反映除上诉项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。34 统战事务 反映中国共产党统战部门的支出。01 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。99 其他统战事务支出 反映除上诉项目以
36、外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。36 其他共产党事务支出 反映上诉款项以外其他用于中国共产党事务的支出。01 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。2102 一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。99 其他共产党事务支出 反映除上诉项目以外其他用于中国共产党事务的支出。99 其他一般公共服务支出 反映上诉项目未包括的一般公共服务支出。99 其他一般公共服务支出 反映除上诉项目以外的其他一般公共服务支出。203 国防支出 反映政府用于国防方面的支出。06 国防动员 反映国防动员方面的支出。03 人民防空
37、反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。99 其他国防支出 反映其他用于国防方面的支出。01 其他国防支出 反映其他用于国防方面的支出。204 公共安全支出 反映政府维护社会公共安全方面的支出。01 武装警察 反映武装警察部队的支出。03 消防 反映用于消防部队的支出。99 其他武装警察支出 反映除上诉项目以外其他用于武装警察方面的支出。02 公安 反映公安事务及管理支出。01 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。11 禁毒管理 反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。99 其他公安支出 反映除上诉项目以外其他用于公安方面的支出。04 检察 反映检察事务的支出。0
38、9 两房建设 反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。05 法院 反映法院的支出。99 其他法院支出 反映除上诉项目以外其他用于法院方面的支出。06 司法 反映司法行政事务支出。01 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。04 基层司法业务反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。05 普法宣传反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。07 法律援助 反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。2
39、250 事业运行反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。99 其他司法支出反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。99 其他公共安全支出 反映除上诉项目以外其他用于公共安全方面的支出。01 其他公共安全支出 反映除上诉项目以外其他用于公共安全方面的支出。02 其他消防 反映除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍的各项支出。205 教育支出 反映政府教育事务支出。01 教育管理事务 反映教育管理方面的支出。01 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。99 其他
40、教育管理事务支出 反映除上诉项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。02 普通教育 反映各类普通教育支出。01 学前教育 反映各部门举办的学前教育支出。02 小学教育 反映各部门举办的小学教育支出。03 初中教育 反映各部门举办的初中教育支出。99 其他普通教育支出 反映除上诉项目以外其他用于普通教育方面的支出。03 职业教育 反映各部门举办的各类职业教育支出。02 中专教育 反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。99 其他职业教育支出 反映除上诉项目以外其他用于职业教育方面的支出。04 成人教育 反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。03 成人高等教育 反映各部门举办函授、夜
41、大、高等教育自学考试等成人教育的支出。07 特殊教育反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。01 特殊学校教育反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。09 教育费附加安排的支出 反映用教育费附加安排的支出。99 其他教育费附加安排的支出 反映除上诉项目以外的教育费附加支出。99 其他教育支出 反映除上诉项目以外其他用于教育方面的支23出。99 其他教育支出 反映除上诉项目以外其他用于教育方面的支出。206 科学技术支出 反映科学技术方面的支出。01 科学技术管理事务 反映各级政府科学技术管理事务方面的支出
42、。01 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。03 机关服务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。99 其他科学技术管理事务支出 反映除上诉项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。05 科技条件与服务反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。99 其他科技条件与服务支出 反映除上诉项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。07 科学技术普及 反映科学技术普及方面的支出。02 科普活
43、动 反映用于开展科普活动的支出。03 青少年科技活动 反映开展青少年科技活动的支出。99 其他科学技术普及支出 反映除上诉项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。99 其他科学技术支出 反映除以上各项以外用于科技方面的支出。99 其他科学技术支出 反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。207 文化体育与传媒支出 反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。01 文化 反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。01 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。09 群众文化 反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)
44、 、群众艺术馆支出等。11 文化创作与保护 反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。12 文化市场管理 反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。99 其他文化支出 反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。02 文物 反映文物保护和管理等方面的支出。2404 文物保护 反映考古发掘及文物保护方面的支出。03 体育 反映体育方面的支出。05 体育竞赛 反映综合性运动会及单项体育比赛支出。08 群众体育 反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。99 其他文化体育与传媒支出 反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。99 其他文化体育与传媒支出 反映除上述项目
45、以外其他文化体育与传媒方面的支出。208 社会保障和就业支出 反映政府在社会保障与就业方面的支出。01 人力资源和社会保障管理事务 反映人力资源和社会保障管理事务支出。01 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。03 机关服务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。04 综合业务管理 反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。05 劳动保障监察 反映劳动保障监察事务支出。06 就业管理事务 反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。09 社会保险经办机构 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。12 劳动人事争议调解仲裁
46、反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。02 民政管理事务 反映民政管理事务支出。01 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。04 拥军优属 反映开展拥军优属活动的支出。05 老龄事务 反映老龄事务方面的支出。06 民间组织管理 反映民间组织管理方面的支出。07 行政区划和地名管理 反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。08 基层政权和社区建设 反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。99 其他民政管理事务支
47、出反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。05 行政事业单位离退休 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。01 归口管理的行政单位 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公25离退休 务员管理的事业单位)开支的离退休经费。02 事业单位离退休 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。06 机关事业单位职业年金缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。99
48、 其他行政事业单位离退休支出 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。08 抚恤 反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。01 死亡抚恤 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。02 伤残抚恤 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。03 在乡复员、退伍军人生活补助反映在乡退伍红军老战士、1954 年 10 月 31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。04 优抚事业单位支出反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出等。99 其他优抚支出
49、 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。09 退役安置 反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。01 退役士兵安置反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。99 其他退役安置支出 反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。10 社会福利 反映社会福利事务支出。01 儿童福利 反映对儿童提供福利服务方面的支出。02 老年福利 反映对老年人提供福利服务方面的支出。04 殡葬 反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。99 其他社会福利支出 反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。11 残疾人事业 反映政府在残疾人事业方面的支出。01 行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。02 一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。2604 残疾人康复 反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。05