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海南州司法局.doc

上传人:tangtianxu1 文档编号:3037055 上传时间:2018-10-02 格式:DOC 页数:23 大小:509KB
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资源描述

1、1海南州司法局2017 年度部门决算公开2目录第一部分 部门概况1、部门职责2、机构设置情况第二部分 2017 年度部门决算报表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表9、财政拨款支出情况表10、机关运行经费支出情况表11、政府采购支出情况表第三部分 2017 年度部门决算情况说明3第四部分名词解释第一部分 部门概况一、部门职责(为机构改革后“三定方案”确定的职责)1、贯彻执行国家司法行政工作方针、政策和法律、法规、编制

2、全州司法行政工作中长期规划、年度工作计划并监督实施。2、制定法治宣传教育规划并组织实施,指导监督各县、各行业法治宣传教育工作。3、指导监督律师、公证工作;指导法律顾问工作;负责全州律师公证人员的年度考核。4、指导全州人民调解、基层法律服务工作,参与社会管理综合治理工作。5、指导管理全州法律援助工作。6、指导监督全州社区矫正帮教安置工作。7、管理司法鉴定工作。8、负责组织全州司法考试人员资格审核和报名工作。9、指导监督司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,协助管理县司法局领导班子和领导干部。10、承办州政府交班办的其他事项。二、机构设置情况2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。

3、年末4编制人数 15 人,单位年末实有人数 15 人,其中:在职人员 15 人,退休人员 0 人,其他人员 1 人。第二部分 2017 年度部门决算报表收支总体情况表公开 01表部门:海南州司法局 金额单位:万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 644.77 一、一般公共服务支出 28 47.4 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 646.8 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 25.6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传

4、媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 41.13 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20.4 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 0.71 22 49 本年收入合计 23 670.37 本年支出合计 50 756.43 用事

5、业基金弥补收支差额 24 结余分配 51 年初结转和结余 25 125.34 年末结转和结余 52 39.27 526 53 总计 27 795.7 总计 54 795.7 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入总体情况表公开 02表部门:海南州司法局 金额单位:万元项目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入 经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项 670.37 644.77 25.6 2040601 行政运行 290.21 290.21 2040604 基层司法业务 9 9 2040605 普法宣传 45.9

6、45.9 2040606 律师公证管理 5.8 5.8 2040607 法律援助 74.5 64.9 9.6 2040610 社区矫正 14.8 14.8 2040611 司法鉴定 5 52040699 其他司法支出 113 97 162080505 基本养老保险 30.9 30.92080506 基本失业保险 5.73 5.732080599 离退休支出 4.5 4.52210201 公积金 20.4 20.42299901 其他支出 2 2注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。6支出总体情况表公开 03表部门:司法 金额单位:万元项目功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目

7、支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项 合计 756.43 398.89 357.55 2040601 行政运行 289.96 289.96 2040604 基层司法业务 12.16 12.16 2040605 普法宣传 46.19 46.19 2040606 律师公证管理 11.34 11.34 2040607 法律援助 103.61 103.612040610 社区矫正 16.76 16.762040611 司法鉴定 7.15 7.152040699 其他司法支出 159.63 159.632080505 基本养老保险 30.9 30.9208

8、0506 基本失业保险 5.73 5.732080599 离退休支出 4.5 4.52210201 公积金 20.4 20.42299901 其他支出 0.71 0.71 注:本表反映部门本年度各项支出情况。7财政拨款收支总体情况表公开 04表部门:海南州司法局 金额单位:万元收 入 支 出项目行次金额 项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 644.77 一、一般公共服务支出 28 47.4 47.4 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 602.17 60

9、2.17 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 41.12 41.12 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20.4 20.4 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支

10、出 48 0.71 0.71 本年收入合计 22 644.77 本年支出合计 49 711.81 711.81 年初财政拨款结转和结余 23 84.54 年末财政拨款结转和结余 50 17.5 17.5 一般公共预算财政拨款 24 84.54 51 8政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 729.3 总计 54 729.3 729.3 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算支出情况表公开 05表部门:司法 金额单位:万元项目 本年支出功能分类科目编码科目名称 小计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类 款

11、 项 合计 711.81 398.89 312.92 2040601 行政运行 289.96 289.96 2040604 基层司法业务 12.16 12.16 2040605 普法宣传 46.19 46.19 2040606 律师公证管理 11.34 11.34 2040607 法律援助 81.92 81.922040610 社区矫正 16.76 16.762040611 司法鉴定 7.15 7.152040699 其他司法支出 136.69 136.692080505 基本养老保险 30.9 30.92080506 基本失业保险 5.73 5.732080599 离退休支出 4.5 4.5

12、2210201 公积金 20.4 20.42299901 其他支出 0.71 0.71 一般公共预算基本支出情况表公开 06表部门:海南州司法局 金额单位:万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额9301 工资福利支出 328.33 302 商品和服务支出 23.6 310 其他资本性支出 30101 基本工资 239.88 30201 办公费 1.35 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 14.28 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 16 30203 咨询费 31003 专用设

13、备购置 30104 其他社会保障缴费 10.86 30204 手续费 0.18 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 0.3 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 2.92 31007信息网络及软件购置更新 30108机关事业单位基本养老保险缴费 30.9 30207邮电费 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 5.73 30208 取暖费 13.46 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 10.68 30209 物业管理费 31010 安置补助 人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名

14、称 金额经济分类科目编码科目名称 金额303对个人和家庭的补助 46.96 30211差旅费 0.49 31011地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212因公出国(境)费用 31012拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30303 退职(役)费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 0.1 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专

15、用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 26.55 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 20.4 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 2.86 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 0.06 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231公务用车运行维护费 1.87 399其他支出 1030315 物业服

16、务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与 30399其他对个人和家庭的补助支出 0.004 30240税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 398.89 公用经费合计 23.6 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表公开 07表部门:海南州司法局 金额单位:万元“三公”经费预算数 “三公”经费决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费 公务接待费合计因 公 出 国 (境)费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计较上年增减变动(%)因公出国(境)费较上年增减变动(%)小计较上年增

17、减变动(%)公务用车购置费较上年增减变动(%)公务用车运行维护费较上年增减变动(%)小计较上年增减变动(%)国内接待费较上年增减变动(%)国(境)外接待费较上年增减变动(%)会议费决算数培训费决算数1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2425 25 25 -5% 25 25 -5% 0.29 7.53 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。相关统计数:项目 统计数 项目 统计数因公出国(境)团

18、组数(个) 因公出国(境)人数(人) 公务用车购置数(辆) 8 公务用车保有量(辆) 8 11国内公务接待批次(个) 国内公务接待人次(人) 国(境)外公务接待批次(个) 国(境)外公务接待人次(人) 政府性基金预算支出情况表公开 08表部门:海南州司法局 金额单位:万元项目 本年支出功能分类科目编码科目名称年初结转和结余 本年收入小计 基本支出 项目支出年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。12财政拨款支出情况表公开 09表部门:海南州司法局 金额单位:万元项目功能分类科目编码科目名称本年支出合计

19、基本支出 项目支出栏次 1 2 3类 款 项合计 711.81 398.89 312.92 2040601 行政运行 289.96 289.96 2040604 基层司法业务 12.16 12.16 2040605 普法宣传 46.19 46.19 2040606 律师公证管理 11.34 11.34 2040607 法律援助 81.92 81.922040610 社区矫正 16.76 16.762040611 司法鉴定 7.15 7.152040699 其他司法支出 136.69 136.692080505 基本养老保险 30.9 30.92080506 基本失业保险 5.73 5.7320

20、80599 离退休支出 4.5 4.52210201 公积金 20.4 20.42299901 其他支出 0.71 0.71 注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。机关运行经费支出情况表公开 10表部门:海南州司法局 金额单位:万元项 目经济分类编码 经济分类名称机关运行经费支出决算合 计 302 商品和服务支出 23.6 30201 办公费 1.35 1330202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 0.18 30205 水费 0.3 30206 电费 2.92 30207 邮电费 30208 取暖费 13

21、.46 30209 物业管理费 30211 差旅费 0.497 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 0.1 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 2.86 30229 福利费 0.064 30231 公务用车运行维护费 1.865 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 304 对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 310 其他资本性支出 3

22、99 其他支出 注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。政府采购支出情况表公开 11表部门:海南州司法局 金额单位:万元采购决算项目 行次总计 财政性资金 其他资金栏次 1 2 3合 计 1 263.65 263.65 货物 2 122.53 122.53 工程 3 21.46 21.46 14服务 4 119.66 119.66 注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。第三部分海南州司法局 2017 年度部门决算情况说明一、收支

23、总体情况说明2017 年度收入、支出总计 795.7 万元,与上年相比收入、支出总计增加 169.01 万元。主要原因是:工资增加以及使用上年度经费结转资金。(一)收入总计 795.7 万元,包括:1、财政拨款收入 644.77 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 94.23 万元,增长 15%,主要原因是省级政法转移支付经费增加及使用 2016 年结转和结余资金。2、其他收入 25.6 万元,为中央彩票公益基金拨案件补助 9.6 万元,常州司法局援建经费 16 万元。3、年初结转和结余 125.34 万元,主要为财政拨款结转84.54 万元,其他资金

24、结转结余 40.8 万元。(二)支出总计 795.7 万元,包括:1、一般公共服务(类)支出 47.4 万元,主要用于我局正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 9.2 万元,下降 19.4%,主要原因是专项调入项目支出。2、公共安全(类)支出 646.79 万元,占 85.5%,主要15用于州司法局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加 195 万元,增长 30%,主要原因是本年度将所有专项调入行政事业类项目支出中。3、社会保障和就业(类)支出 41.13 万元,占 5.4%,主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提

25、供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 37.34 万元,增长 90.7%,主要原因是我单位调入人员 4 名。4、住房保障(类)支出 20.4 万元,占 2.7%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 3.1万元,增长 15%,主要原因是我单位调入人员 4 名。5、其他支出 0.71 万元,为维稳安保经费。6、年末结转和结余 39.27 万元,为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为法律援助案件补助等单位本年度预算安排的法律援助案件补助及普法宣传经费等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度

26、按有关规定继续使用的资金。二、收入总体情况说明本年收入合计 670.37 万元,其中:财政拨款收入644.77 万元,占 96.18%,其他收入 25.6 万元,占3.82%。 (可列饼状图)16三、支出总体情况说明本年支出合计 756.43 万元,其中:基本支出 398.89万元,占 52.73%;项目支出 357.55 万元,占 47.27%。 (可列饼状图)四、财政拨款收支总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 729.3 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 171.4 万元,增长 23.5%。主要原因是工资增加以及使用上年度经费结转资金。五、一般公共预算支出情况说明(一)

27、一般公共预算支出总体情况。2017 年度一般公共预算支出 711.81 万元,占本年支出合计的 94.1%。与上年相比,一般公共预算支出增加220.54 万元,增长 30.98%。主要原因是工资增加以及使用上年度经费结转资金。17(二)一般公共预算支出结构情况。2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 47.4 万元,占 6.65%;公共安全(类)支出 602.17 万元,占 84.59%;社会保障和就业(类)支出41.13 万元,占 5.78%;住房保障(类)支出 20.4 万元,占 2.87%,其他支出 0.71 万元,占 0.11%。(三)一般公共预算支出具

28、体情况。2017 年度一般公共预算支出年初预算为 668.35 万元,支出决算为 711.81 万元,完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是中央政法经费增加,其中:1、204(类)06(款)07(项) 。年初预算为 45.9 万元,支出决算为 64.9 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中央政法转移支付法律援助经费增加。2、204(类)06(款)99(项) 。年初预算为 84 万元,支出决算为 107 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中央政法转移支付经费增加。六、一般公共预算基本支出情况说明2017 年度一般公共预算基本支出

29、 398.89 万元,其中:人员经费 328.33 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 23.6 万元,主要包括:18办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金

30、及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明(一) “三公”经费支出执行情况说明。2017 年度“三公”经费支出预算为 26.6 万元,支出决算为 25.27 万元,完成预算的 95%,其中:因公出国(境)费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费预算 26.6 万元,支出决算为 25.27万元,完成预算的 95%;公务接待费预算 2 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。(二) “三公”经费支出具体执行情况说明

31、。2017 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 25.27 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个,0 人次。2、公务用车购置及运行维护费支出 25.27 万元。其中:19公务用车购置支出 25.27 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费支出 25.27 万元,公务用车保有量为 8 辆。(三) “三公”经费增减变化情况说明。2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.33

32、万元,下降 5.2%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.33 万元,下降 5.2%,主要原因是一般性支出压减。八、财政拨款支出情况说明(一)财政拨款支出总体情况。2017 年度财政拨款支出 711.81 万元,占本年支出合计的 94.1%。与上年相比,财政拨款支出增加 220.54 万元,增长 30.98%。主要原因是工资增加以及使用上年度经费结转资金。(二)财政拨款支出结构情况。2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 47.4 万元,占 6.65%;公共安全(类)支出 602.17 万元,占 84.59%;社会保障和就业(类)支出41.

33、13 万元,占 5.78%;住房保障(类)支出 20.4 万元,占 2.87%,其他支出 0.71 万元,占 0.11%。十、机关运行经费支出情况说明2017 年度,机关运行经费支出 23.6 万元,比上年减少144.06 万元,下降 85.92%,主要原因是上年度在机关运行经费中含有项目支出,本年度将专项全部列入项目支出中。20十一、政府采购支出情况说明2017 年度,本部门政府采购支出总额 263.65 万元,其中:政府采购货物支出 122.53 万元、政府采购工程支出21.46 万元、政府采购服务支出 119.66 万元。十二、其他重要事项的情况说明(一)国有资产占用情况。截至 2017

34、 年 12 月 31 日,海南州司法局共有车辆 8 辆,其中:一般执法执勤用车 8辆;。第四部分 名词解释一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。六、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位

35、在当年的21“财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指*机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积

36、金:指按照住房公积金管理条例和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%,不得高于 12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指 1998 年住房分配货币化改革以后

37、,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的22职工发放的住房补贴。十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十四、经营支出:指事业单位在专业业

38、务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。十六、 “三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。23十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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