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苍溪县公共资源交易服务中心.doc

上传人:tangtianxu1 文档编号:3023049 上传时间:2018-10-01 格式:DOC 页数:10 大小:21.19KB
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资源描述

1、1苍溪县公共资源交易服务中心2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能1、贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策,为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。2、制定公共资源交易服务中心的管理制度、工作流程并组织实施;制定公共资源交易活动和管理工作操作规程。3、承担全县工程建设招投标现场服务和管理工作;负责政府采购活动现场服务和管理工作;协助国有产权、特许经营权出(转)让等现场服务和管理工作;协助国有土地、矿业权出(转)让提高交易服务。4、承担县公共资源交易服务中心信息技术平台建设和管理;按照有关规定发布场内交易信息,为交易各方提供交易资讯、询问等服务。5、查验进场交易

2、项目相关手续和参与交易活动各方2主体资格。6、建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度,协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。7、负责项目交易现场监督管理工作。记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为,接受有关咨询、询问,并按职责分工及时处理。8、完成县委、县政府交办的其他任务。(二)2017 年重点工作完成情况。1、保障重大项目落地成交。加快推进紫云工业园区二区 PPP 项目二期扩面、完成“一桥一隧”PPP 项目资格预审和公开招标,协助项目如期签订合同、开工建设。2、优化公共资源交易环境。在中心楼道、开评标室悬挂招标采购警言警句、廉政格言等警示牌匾。深化电子化交易,提高了中心信息化水平。

3、交易流程全程公开化,中心投资 20 余万元升级了高清摄像头、安装了音响设备、监控、拾音器、LED 电子显示屏。3、深入开展脱贫攻坚工作。中心现有在职人员 11 人,帮扶岳东三塘村(贫困村)、勇士村、文水村三个村贫困户共计 57 户。一是夯实贫困村集体经济。建设生态鱼养殖场一处。建设生态桃园示范基地一处,引进“春美”“春3雪”两大品种 1500 株。二是认真开展“三同活动”。按照县委、县政府的安排,我中心分三次先后在 3 个村开展“三同活动”。二、部门概况苍溪县公共资源交易服务中心(以下简称“本部门”)下属二级单位 0 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位

4、0 个。三、收支决算总体情况说明2017 年本部门本年收入合计 134.86 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 100.55 万元,占 75%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;年末结转 34.31 万元,占 25%。本年收入较上年度增加 8.98 万元,增长 7.13%,增加主要原因是引进人才人员增加。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度本部门财政拨款收入总计 134.86 万元、财政拨款支出总计 134.86 万

5、元。与 2016 年相比,财政拨款收入增加 8.98 万元,增长 7.13%、财政拨款支出总计增加8.98 万元,增长 7.13%。4五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度本部门一般公共预算财政拨款支出 134.86 万元,占本年支出合计的 100%,与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款增加 8.98 万元,增长 7.13%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年本部门一般公共预算财政拨款支出 134.86 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 110.75 万元,占82.12%;教育支出 0 万元,占 0%;

6、社会保障和就业支出14.68 万元,占 10.89%;医疗卫生支出 7.13 万元,占 5.29%;住房保障支出 2.30 万元,占 1.70%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务 201.03.99:支出决算为 110.75 万元,完成预算 121.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。2.社会保障和就业 208.05.05:支出决算为 14.68 万元,完成预算 253.10%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。3.医疗卫生与计划生育 210.11.02:支出决算为 7.13 万5元,完成预算 324.10%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。4.住

7、房保障支出 221.02.01:支出决算为 2.30 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出101.33 万元,其中:人员经费 91.93 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 9.40 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费

8、、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支6出等。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年本部门“三公”经费财政拨款支出决算为 0.16万元,完成预算 8%,决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待费支出。(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度本部门“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算

9、 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0.16 万元,占 8%。具体情况如下:1.因公出国(境)经费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。因公出国(境)支出决算比 2016 年持平。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2017 年 12月底,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车70 辆、载客汽车 0 辆。公

10、务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年持平。3.公务接待费支出 0.16 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次,20 人次(不包括陪同人员) ,共计支出 0.16万元,具体内容包括:接待周边单位对我单位业务考察学习。其中:外事接待 0 批次,0 人,共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2016 年减少 1.67 万元,下降91%。主要原因是到我中心考察学习人员减少。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度本部门政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明201

11、7 年度本部门国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2017 年度,本部门机关运行经费支出 8 万元,比 2016年增加 3.36 万元,增长 72%。主要原因是人员增加导致业8务费、水电费、差旅费相应增加。(二)政府采购支出情况2017 年度,本部门政府采购支出总额 1.44 万元,其中:政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买电脑 2 台。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。(三)国有资产占

12、有使用情况截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套) ,单价100万元以上专用设备0台(套) 。(四)预算绩效情况本单位2017年未开展预算绩效管理。十一、名词解释1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。92.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国

13、家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、10国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。苍溪县公共资源交易服务中心2018 年 8 月 24 日

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