1、河北省张家口市万全区卫生和计划生育局2017年部门决算情况说明第一部分 河北省张家口市万全区卫生和计划生育局概况一、部门职责及机构设置情况1、部门职责部门职责:张家口市万全区卫生和计划生育局主要职责:(一)负责全县卫生和计划生育政策的贯彻落实,监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,负责区域卫生和计划生育规划的编制和实施。(二)负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施的组织落实,拟订卫生应急和紧急医学救援预案,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
2、(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生工作,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法受理企业标准备案工作。(四)组织实施基层卫生、妇幼健康、计划生育技术服务和提高出生人口素质的发展规划和政策措施。指导全县基层卫生、妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设,推进基本公共卫生服务逐步均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,负责全县新型农村合作医疗相关政策的实施和综合监督管理。依法管理和规范母婴保健和计划生育技术服务工作,依法规范计划生育药具工作,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量
3、。(五)负责全县医疗机构和医疗服务的全行业管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构的管理规范,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系,负责卫生计生系统行风建设工作。(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。(七)组织实施国家基本药物制度。拟订药品采购、配送、使用管理措施。负责高值医用耗材集中采购的相关工作。(八)负责全县卫生和计划生育人才发展工作,负责卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需
4、紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。(九)负责全县卫生和计划生育科技发展工作,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。(十)贯彻落实有关卫生与计划生育政策法律法规,负责全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制,监督落实计划生育一票否决制。(十一)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作等工作。加强卫生和计划生育信息化建设和统计工作。指导基层计划生育基础管理和服务工作。(十二)负责全县中医药发展工作,承担中医医疗、预
5、防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。承担继承和发展中医药文化的有关工作。(十三)负责县保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(十四)建立健全计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作综合治理相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,履行稳定低生育水平政策措施。加强出生人口性别比综合治理工作。(十五)负责流动人口计划生育服务工作,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。(十六)负责县红十字会日常工作。 (十七)承办县政府交办的其他事项。2、机构设置张家口市万全区卫生和计
6、划生育局局机关,属于行政机关,单位正科级,财政全额拨款。机关设置 10 个内设机构:党政办公室、人事股、财务统计股、公共卫生管理股、医政管理股、基层卫生和妇幼保健股、计生综合股、综合审批股、计生协会、司机室。单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式张家口市万全区卫生和计划生育局行政 正科级 财政全额拨款第二部分 河北省张家口市万全区卫生和计划生育局 2017 年度部门决算报表(见附表 111)第三部分 河北省张家口市万全区卫生和计划生育局 2017 年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明区卫计局为财政全额拨款单位,全年财政拨款收入 18379017.7 元,比上年 22709019.9
7、 元,减少了 4330002.2 元,减少了 19.07%。全年支出 18379017.7 元,比上年 22709019.9 元减少了 19.07%.主要是减少了原人口和计划生育局底商终止合同后所需费用,征兵体检设备购置资金,农村卫生信息化培训中心工程款等项目资金。年底无结余。二、收入决算情况说明区卫计局全年财政拨款收入 18379017.7 元,其中社会保障和就业支出拨款 2031023.65 元,医疗卫生与计划生育支出 15723240.05 元,城乡社区支出 121210 元,住房保障支出 503544 元。比上年22709019.9 元,减少了 19.07%。三、支出决算情况说明区卫计
8、局全年支出合计 18379017.7 元,其中社会保障和就业支出拨款 2031023.65 元,医疗卫生与计划生育支出 15723240.05 元,城乡社区支出 121210 元,住房保障支出 503544 元。比上年 22709019.9 元,减少了 19.07%。主要是减少了原人口和计划生育局底商终止合同后所需费用,征兵体检设备购置资金,农村卫生信息化培训中心工程款等项目资金。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明区卫计局全年财政拨款收入 18379017.7 元,其中社会保障和就业支出拨款 2031023.65 元,医疗卫生与计划生育支出 15723240.05 元,城乡社区支出 1212
9、10 元,住房保障支出 503544 元。区卫计局全年支出合计 18379017.7 元,其中社会保障和就业支出拨款 2031023.65 元,医疗卫生与计划生育支出 15723240.05 元,城乡社区支出 121210 元,住房保障支出 503544 元。五、 “三公”经费支出决算情况说明2017 年,我局“三公”经费决算支出共计 110780 元。 “三公”经费支出情况:1 因公出国境费,无发生额。因公出国境团组数为零,因公出国境人次数为零。2.公务用车购置及运行维护费 98108 元,公务用车购置费,无发生额。公务用车购置数量为零,公务用车保有量为 1 辆。3,全年支出公务接待费 15
10、672 元,其中国内接待费为 15672元,国外接待费为零。国内公务接待批次 17 次,人数 270 人。无外事和国境外接待批次、人次。比去年 153600 元减少 42820 元,降低27.88%,主要是按照上级部门的指示,严格控制公务车辆出行和招待人员、招待规格,尽力减少费用支出,基本保证正常工作运转,节约开支。六、预算绩效管理工作开展情况说明无预算绩效管理的民生重点项目。七、其他重要事项的说明1.机关运行经费情况2017 年机关运行经费支出 580545 元,比 2016 年 598300 元减少了17755 元,减少了 2.97%。主要是按照上级部门的指示,基本保证正常工作运转,节约开
11、支。2.政府采购情况2017 年政府采购支出 4775590 元,采购货物支出 3466790 元, 。,工程服务性采购支出 1308800 元。2016 年,政府采购支出为 1290000元,全部为工程服务性采购支出。3.国有资产占用情况截止 2017 年 12 月 31 日固定资产原值 15898646.83 元,通用设备849634 元、家具用具 444438 元,专用设备 528700 元,土地、房屋及构筑物 14075874.83 元。4.其他需要说明的情况国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表本单位 2017 年度无发生额,空表列示。第四部分 名词解释(一)财政拨款收入:本年度从本
12、级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。