1、上海市浦东新区老港镇人民政府(本级)2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作
2、,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规
3、陋习,树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。二、机构设置根据沪浦编201748 号文,机关内设机构及事业单位组成如下:(一)机关全镇机关设 7 个党政内设机构:党政办公室(法制办公室)、党建工作办公室、社区建设和服务办公室、社会稳定办公室(信访办公室)、规划建设和环保市容办公室、城镇运行管理办公室、区域发展办公室。此外,按规定设置人大、纪检监察、人民武装等机构及工会、共青团、妇联组织,监察机构增挂审计室牌子。(二)事业单位全镇设 10 家事业单位:上海市浦东新区老港镇社区事务受理服务中心、上海市浦东新区老港镇社区党建服务中心、上海市浦东新区老港镇文化服务中心、上海市浦东新区老港镇
4、安全生产监察所、上海市浦东新区老港镇财政所、上海市浦东新区老港镇城市运行综合管理中心(上海市浦东新区老港镇城市网格化综合管理中心、上海市浦东新区老港镇绿化市容管理事务中心)、上海市浦东新区老港镇城市管理行政执法中队、上海市浦东新区老港镇集体资产管理事务中心(上海市浦东新区老港镇农业服务中心、上海市浦东新区老港镇农村经营管理站)、上海市浦东新区老港镇城镇建设管理中心、上海市浦东新区老港镇房管办事处。第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 23,792.48 一、一般公共服务支出 3,184.80 其中:政府性基
5、金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出 50.53 三、事业收入 四、公共安全支出 388.48 四、经营收入 五、教育支出 140.55 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 8.33 六、其他收入 62,284.71 七、文化体育与传媒支出 25.50 八、社会保障和就业支出 1,364.88 九、医疗卫生与计划生育支出 625.03 十、节能环保支出十一、城乡社区支出 10,438.26 十二、农林水支出 29,907.49 十三、交通运输支出 9.23 十四、资源勘探信息等支出 12,848.51 十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国
6、土海洋气象等支出十九、住房保障支出 331.18 二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 86,077.19 本年支出合计 59,322.77用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 47.59 年末结转和结余 26,802.01总计 86,124.78 总计 86,124.782017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 86,077.19 23,792.48 62,284.71201 一般公共服务支出 3,194.74 2,890.03 304.71201
7、01 人大事务 34.68 34.68201 01 04 人大会议 1.97 1.97201 01 07 人大代表履职能力提升 13.07 13.07201 01 08 代表工作 19.64 19.64 201 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,220.76 1,916.05 304.71201 03 01 行政运行 2,108.10 1,803.38 304.71201 03 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 112.67 112.67 201 05 统计信息事务 35.54 35.54 201 05 08 统计抽样调查 8.12 8.12 201 05 99 其他统计信
8、息事务支出 27.41 27.41 201 06 财政事务 51.37 51.37201 06 50 事业运行 51.37 51.37201 08 审计事务 75.26 75.26201 08 04 审计业务 29.45 29.45201 08 99 其他审计事务支出 45.81 45.81201 11 纪检监察事务 4.96 4.96201 11 99 其他纪检监察事务支出 4.96 4.96201 13 商贸事务 216.50 216.50201 13 08 招商引资 216.50 216.50201 15 工商行政管理事务 5.00 5.00201 15 06 消费者权益保护 5.00
9、5.00201 29 群众团体事务 122.66 122.66201 29 99 其他群众团体事务支出 122.66 122.66201 31 党委办公厅(室)及相关机构事务 59.41 59.41201 31 99 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 59.41 59.41201 32 组织事务 10.50 10.50201 32 99 其他组织事务支出 10.50 10.50201 33 宣传事务 220.53 220.53201 33 99 其他宣传事务支出 220.53 220.53201 36 其他共产党事务支出 137.58 137.58201 36 50 事业运行 1.68
10、1.68201 36 99 其他共产党事务支出 135.90 135.90203 国防支出 50.53 50.53203 06 国防动员 24.99 24.99203 06 01 兵役征集 4.19 4.19203 06 05 国防教育 16.98 16.98203 06 99 其他国防动员支出 3.83 3.83203 99 其他国防支出 25.53 25.53203 99 01 其他国防支出 25.53 25.53204 公共安全支出 388.48 388.48204 02 公安 66.73 66.73204 02 10 防范和处理邪教犯罪 1.90 1.90204 02 11 禁毒管理
11、1.00 1.00204 02 99 其他公安支出 63.83 63.83204 06 司法 60.30 60.30204 06 04 基层司法业务 53.65 53.65204 06 99 其他司法支出 6.66 6.66204 99 其他公共安全支出 261.45 261.45204 99 01 其他公共安全支出 261.45 261.45205 教育支出 140.55 140.55205 02 普通教育 109.95 109.95205 02 99 其他普通教育支出 109.95 109.95205 04 成人教育 25.00 25.00205 04 99 其他成人教育支出 25.00
12、25.00205 99 其他教育支出 5.60 5.60205 99 99 其他教育支出 5.60 5.60206 科学技术支出 8.33 8.33206 07 科学技术普及 8.33 8.33206 07 99 其他科学技术普及支出 8.33 8.33207 文化体育与传媒支出 25.50 25.50207 01 文化 5.05 5.05207 01 09 群众文化 5.05 5.05207 03 体育 20.45 20.45207 03 08 群众体育 20.45 20.45208 社会保障和就业支出 1,363.88 1,363.88208 02 民政管理事务 246.36 246.36
13、208 02 04 拥军优属 10.50 10.50208 02 05 老龄事务 159.66 159.66208 02 99 其他民政管理事务支出 76.20 76.20208 05 行政事业单位离退休 127.74 127.74208 05 01 归口管理的行政单位离退休 18.43 18.43208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.45 104.45208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 4.85 4.85208 08 抚恤 46.74 46.74208 08 02 伤残抚恤 8.24 8.24208 08 03 在乡复员、退伍军人生活补助 4.50 4.
14、50208 08 05 义务兵优待 34.00 34.00208 09 退役安置 1.10 1.10208 09 01 退役士兵安置 1.10 1.10208 11 残疾人事业 12.50 12.50208 11 99 其他残疾人事业支出 12.50 12.50208 16 红十字事业 20.68 20.68208 16 99 其他红十字事业支出 20.68 20.68208 21 特困人员救助供养 15.76 15.76208 21 02 农村特困人员救助供养支出 15.76 15.76208 99 其他社会保障和就业支出 893.00 893.00208 99 01 其他社会保障和就业支出
15、 893.00 893.00210 医疗卫生与计划生育支出 662.03 468.03 194.00210 04 公共卫生 362.86 362.86210 04 99 其他公共卫生支出 362.86 362.86210 07 计划生育事务 195.87 1.87 194.00210 07 99 其他计划生育事务支出 195.87 1.87 194.00210 10 食品和药品监督管理事务 6.90 6.90210 10 99 其他食品和药品监督管理事务支出 6.90 6.90210 11 行政事业单位医疗 50.66 50.66210 11 01 行政单位医疗 50.66 50.66210
16、99 其他医疗卫生与计划生育支出 45.74 45.74210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 45.74 45.74212 城乡社区支出 15,115.74 4,151.74 10,964.00212 01 城乡社区管理事务 3,100.86 3,100.86212 01 04 城管执法 34.13 34.13212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 3,066.74 3,066.74212 05 城乡社区环境卫生 27.74 27.74212 05 01 城乡社区环境卫生 27.74 27.74212 99 其他城乡社区支出 11,987.13 1,023.13 10,964.
17、00212 99 99 其他城乡社区支出 11,987.13 1,023.13 10,964.00213 农林水支出 51,936.49 1,114.49 50,822.00213 01 农业 1,032.45 1,032.45213 01 04 事业运行 398.12 398.12213 01 06 科技转化与推广服务 44.72 44.72213 01 08 病虫害控制 29.98 29.98213 01 09 农产品质量安全 21.70 21.70213 01 14 对外交流与合作 18.95 18.95213 01 22 农业生产支持补贴 8.00 8.00213 01 25 农产品加
18、工与促销 7.00 7.00213 01 99 其他农业支出 503.99 503.99213 02 林业 45.00 45.00213 02 13 林业执法与监督 5.00 5.00213 02 99 其他林业支出 40.00 40.00213 99 其他农林水支出 50,859.05 37.05 50,822.00213 99 99 其他农林水支出 50,859.05 37.05 50,822.00214 交通运输支出 9.23 9.23214 01 公路水路运输 9.23 9.23214 01 06 公路养护 9.23 9.23215 资源勘探信息等支出 12,848.51 12,848
19、.51215 05 工业和信息产业监管 37.37 37.37215 05 99 其他工业和信息产业监管支出 37.37 37.37215 08 支持中小企业发展和管理支出 12,811.14 12,811.14215 08 05 中小企业发展专项 12,238.00 12,238.00215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 573.14 573.14221 住房保障支出 333.18 333.18221 02 住房改革支出 333.18 333.18221 02 01 住房公积金 100.84 100.84221 02 03 购房补贴 232.34 232.342017年度支出决
20、算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 59,322.77 4,123.86 55,198.92201 一般公共服务支出 3,184.80 1,893.16 1,291.64201 01 人大事务 34.68 34.68201 01 04 人大会议 1.97 1.97201 01 07 人大代表履职能力提升 13.07 13.07201 01 08 代表工作 19.64 19.64201 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,210.82 1,876.66 334.16201 03 01 行
21、政运行 2,098.16 1,764.00 334.16201 03 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 112.67 112.67 0201 05 统计信息事务 35.54 35.54201 05 08 统计抽样调查 8.12 8.12201 05 99 其他统计信息事务支出 27.41 27.41201 06 财政事务 51.37 51.37201 06 50 事业运行 51.37 51.37201 08 审计事务 75.26 75.26201 08 04 审计业务 29.45 29.45201 08 99 其他审计事务支出 45.81 45.81201 11 纪检监察事务 4.
22、96 4.96201 11 99 其他纪检监察事务支出 4.96 4.96201 13 商贸事务 216.50 16.5 200.00201 13 08 招商引资 216.50 16.5 200.00201 15 工商行政管理事务 5.00 5.00201 15 06 消费者权益保护 5.00 5.00201 29 群众团体事务 122.66 122.66201 29 99 其他群众团体事务支出 122.66 122.66201 31 党委办公厅(室)及相关机构事务 59.41 59.41201 31 99 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 59.41 59.41201 32 组织事务
23、10.50 10.50201 32 99 其他组织事务支出 10.50 10.50201 33 宣传事务 220.53 220.53201 33 99 其他宣传事务支出 220.53 220.53201 36 其他共产党事务支出 137.58 137.58201 36 50 事业运行 1.68 1.68201 36 99 其他共产党事务支出 135.90 135.90203 国防支出 50.53 50.53203 06 国防动员 24.99 24.99203 06 01 兵役征集 4.19 4.19203 06 05 国防教育 16.98 16.98203 06 99 其他国防动员支出 3.8
24、3 3.83203 99 其他国防支出 25.53 25.53203 99 01 其他国防支出 25.53 25.53204 公共安全支出 388.48 388.48204 02 公安 66.73 66.73204 02 10 防范和处理邪教犯罪 1.90 1.90204 02 11 禁毒管理 1.00 1.00204 02 99 其他公安支出 63.83 63.83204 06 司法 60.30 60.30204 06 04 基层司法业务 53.65 53.65204 06 99 其他司法支出 6.66 6.66204 99 其他公共安全支出 261.45 261.45204 99 01 其
25、他公共安全支出 261.45 261.45205 教育支出 140.55 140.55205 02 普通教育 109.95 109.95205 02 99 其他普通教育支出 109.95 109.95205 04 成人教育 25.00 25.00205 04 99 其他成人教育支出 25.00 25.00205 99 其他教育支出 5.60 5.60205 99 99 其他教育支出 5.60 5.60206 科学技术支出 8.33 8.33206 07 科学技术普及 8.33 8.33206 07 99 其他科学技术普及支出 8.33 8.33207 文化体育与传媒支出 25.50 25.50
26、207 01 文化 5.05 5.05207 01 09 群众文化 5.05 5.05207 03 体育 20.45 20.45207 03 08 群众体育 20.45 20.45208 社会保障和就业支出 1,363.88 18.43 1,345.44208 02 民政管理事务 246.36 246.36208 02 04 拥军优属 10.50 10.50208 02 05 老龄事务 159.66 159.66208 02 99 其他民政管理事务支出 76.20 76.20208 05 行政事业单位离退休 127.74 18.43 109.31208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1
27、8.43 18.43 0208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.45 104.45208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 4.85 4.85208 08 抚恤 46.74 46.74208 08 02 伤残抚恤 8.24 8.24208 08 03 在乡复员、退伍军人生活补助 4.50 4.50208 08 05 义务兵优待 34.00 34.00208 09 退役安置 1.10 1.10208 09 01 退役士兵安置 1.10 1.10208 11 残疾人事业 12.50 12.50208 11 99 其他残疾人事业支出 12.50 12.50208 16
28、红十字事业 20.68 20.68208 16 99 其他红十字事业支出 20.68 20.68208 21 特困人员救助供养 15.76 15.76208 21 02 农村特困人员救助供养支出 15.76 15.76208 99 其他社会保障和就业支出 893.00 893.00208 99 01 其他社会保障和就业支出 893.00 893.00210 医疗卫生与计划生育支出 625.03 625.03210 04 公共卫生 362.86 362.86210 04 99 其他公共卫生支出 362.86 362.86210 07 计划生育事务 158.87 158.87210 07 99 其
29、他计划生育事务支出 158.87 158.87210 10 食品和药品监督管理事务 6.90 6.90210 10 99 其他食品和药品监督管理事务支出 6.90 6.90210 11 行政事业单位医疗 50.66 50.66210 11 01 行政单位医疗 50.66 50.66210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 45.74 45.74210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 45.74 45.74212 城乡社区支出 10,437.26 2,203.03 8,234.23212 01 城乡社区管理事务 3,083.39 2,203.03 880.36212 01 04 城管执法
30、 34.13 34.13212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 3,049.26 2,203.03 846.23212 05 城乡社区环境卫生 27.74 27.74212 05 01 城乡社区环境卫生 27.74 27.74212 99 其他城乡社区支出 7,326.13 7,326.13212 99 99 其他城乡社区支出 7,326.13 7,326.13213 农林水支出 29,907.49 29,907.49213 01 农业 1,032.45 1,032.45213 01 04 事业运行 398.12 398.12213 01 06 科技转化与推广服务 44.72 44.72
31、213 01 08 病虫害控制 29.98 29.98213 01 09 农产品质量安全 21.70 21.70213 01 14 对外交流与合作 18.95 18.95213 01 22 农业生产支持补贴 8.00 8.00213 01 25 农产品加工与促销 7.00 7.00213 01 99 其他农业支出 503.99 503.99213 02 林业 45.00 45.00213 02 13 林业执法与监督 5.00 5.00213 02 99 其他林业支出 40.00 40.00213 99 其他农林水支出 28,830.05 28,830.05213 99 99 其他农林水支出 2
32、8,830.05 28,830.05214 交通运输支出 9.23 9.23214 01 公路水路运输 9.23 9.23214 01 06 公路养护 9.23 9.23215 资源勘探信息等支出 12,848.51 12,848.51215 05 工业和信息产业监管 37.37 37.37215 05 99 其他工业和信息产业监管支出 37.37 37.37215 08 支持中小企业发展和管理支出 12,811.14 12,811.14215 08 05 中小企业发展专项 12,238.00 12,238.00215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 573.14 573.1422
33、1 住房保障支出 333.18 333.18221 02 住房改革支出 333.18 333.18221 02 01 住房公积金 100.84 100.84221 02 03 购房补贴 232.34 232.342017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 23,792.48 一、一般公共服务支出 2,890.03 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 50.53 四、公共安全支出 388.48 五、教育支出 140.55 六、科学技术支出 8.33 七、文化体育与传
34、媒支出 25.50 八、社会保障和就业支出 1,363.88 九、医疗卫生与计划生育支出 468.03 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 4,134.26 十二、农林水支出 1,114.49 十三、交通运输支出 9.23 十四、资源勘探信息等支出 12,848.51 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 333.18 二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 23792.48 本年支出合计 23,775年初财政拨款结转和结余 2.62 年末财政拨款结转和结余 20.1一般公共预算财政拨款 2.62 政府性基金
35、预算财政拨款 总计 23,795.1 总计 23,795.12017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码类 款 项科目名称合计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出 2,890.04 1,882.55 1,007.49201 01 人大事务 34.68 34.68201 01 04 人大会议 1.97 1.97201 01 07 人大代表履职能力提升 13.07 13.07201 01 08 代表工作 19.64 19.64201 03政府办公厅(室)及相关机构事务1,916.05 1,866.05 50201 03 01 行政运行 1,803.38 1,75
36、3.38 50201 03 99其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出112.67 112.67201 05 统计信息事务 35.54 35.54201 05 08 统计抽样调查 8.12 8.12201 05 99 其他统计信息事务支出 27.41 27.41201 06 财政事务 51.37 51.37201 06 50 事业运行 51.37 51.37201 08 审计事务 75.26 75.26201 08 04 审计业务 29.45 29.45201 08 99 其他审计事务支出 45.81 45.81201 11 纪检监察事务 4.96 4.96201 11 99 其他纪检监察事务
37、支出 4.96 4.96201 13 商贸事务 216.50 16.5 200.00201 13 08 招商引资 216.50 16.5 200.00201 15 工商行政管理 5.00 5.00事务201 15 06 消费者权益保护 5.00 5.00201 29 群众团体事务 122.66 122.66201 29 99 其他群众团体事务支出 122.66 122.66201 31党委办公厅(室)及相关机构事务59.41 59.41201 31 99其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出59.41 59.41201 32 组织事务 10.50 10.50201 32 99 其他组织事务支出
38、 10.50 10.50201 33 宣传事务 220.53 220.53201 33 99 其他宣传事务支出 220.53 220.53201 36 其他共产党事务支出 137.58 137.58201 36 50 事业运行 1.68 1.68201 36 99 其他共产党事务支出 135.90 135.90203 国防支出 50.53 50.53203 06 国防动员 24.99 24.99203 06 01 兵役征集 4.19 4.19203 06 05 国防教育 16.98 16.98203 06 99 其他国防动员支出 3.83 3.83203 99 其他国防支出 25.53 25.
39、53203 99 01 其他国防支出 25.53 25.53204 公共安全支出 388.48 388.48204 02 公安 66.73 66.73204 02 10 防范和处理邪教犯罪 1.90 1.90204 02 11 禁毒管理 1.00 1.00204 02 99 其他公安支出 63.83 63.83204 06 司法 60.30 60.30204 06 04 基层司法业务 53.65 53.65204 06 99 其他司法支出 6.66 6.66204 99 其他公共安全支出 261.45 261.45204 99 01 其他公共安全支出 261.45 261.45205 教育支出
40、 140.55 140.55205 02 普通教育 109.95 109.95205 02 99 其他普通教育支出 109.95 109.95205 04 成人教育 25.00 25.00205 04 99 其他成人教育支出 25.00 25.00205 99 其他教育支出 5.60 5.60205 99 99 其他教育支出 5.60 5.60206 科学技术支出 8.33 8.33206 07 科学技术普及 8.33 8.33206 07 99 其他科学技术普及支出 8.33 8.33207 文化体育与传媒支出 25.50 25.50207 01 文化 5.05 5.05207 01 09
41、群众文化 5.05 5.05207 03 体育 20.45 20.45207 03 08 群众体育 20.45 20.45208 社会保障和就业支出 1,363.87 18.43 1,345.44208 02 民政管理事务 246.36 246.36208 02 04 拥军优属 10.50 10.50208 02 05 老龄事务 159.66 159.66208 02 99 其他民政管理事务支出 76.20 76.20208 05 行政事业单位离退休 127.74 18.43 109.31208 05 01 归口管理的行政单位离退休 18.43 18.43 0208 05 05机关事业单位基本
42、养老保险缴费支出104.45 104.45208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出4.85 4.85208 08 抚恤 46.74 46.74208 08 02 伤残抚恤 8.24 8.24208 08 03在乡复员、退伍军人生活补助4.50 4.50208 08 05 义务兵优待 34.00 34.00208 09 退役安置 1.10 1.10208 09 01 退役士兵安置 1.10 1.10208 11 残疾人事业 12.50 12.50208 11 99 其他残疾人事业支出 12.50 12.50208 16 红十字事业 20.68 20.68208 16 99 其他红十字事业支出 20.68 20.68208 21 特困人员救助供养 15.76 15.76208 21 02农村特困人员救助供养支出15.76 15.76208 99 其他社会保障和就业支出 893.00 893.00208 99 01 其他社会保障和就业支出 893.00 893.00210 医疗卫生与计划生育支出 468.03 468.03210 04 公共卫生 362.86 362.86210 04 99 其他公共卫生支出 362.86 362.86210 07 计划生育事务 1.87 1.87210 07 99 其他计划生育事务支出 1.87 1.87