1、 1 新民市张家屯镇人民政府部门决算(含三公经费决算)(2017 年)目 录 2 第一部分 新民市张家屯镇人民政府概况一、 主要职责二、 部门决算单位构成第二部分 新民市张家屯镇人民政府 2017 年部门决算公开表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 一般公共预算财政拨款支出决算表六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、 国有资本经营预算收入支出决算表九、 财政专户管理资金收入支出决算表十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 新民市张家屯镇人民政府 2017 年部门决算情况说明第
2、四部分 名词解释第一部分 新民市张家屯镇人民政府概况 3 一、主要职责落实政策、促进发展、维护稳定。负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农村经济统计工作,保障农村集体经济组织和农业应有的生产经
3、营自主权,深化农村改革,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作,搞好农村的医疗卫生保健服务工作;负责本行政区域的计划生育工作及流动人口的管理,严格控制人口增长,提高人口素质;加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督、指导,负责工商、税收法规、政策的宣传、贯彻和财经纪律执行情况的检查监督工作,积极培育市场,发展市场经济,保护经营者之间平等竞争;负责本行政区域的民族宗教、民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。负责本行政区域的公安、司法和管理工作,搞好社会治安综合治理,维护社会秩序,保障公民的人生权利、民主权利和其他权利;保护国有财产、劳动
4、群众集体所有财产和公民私人所有合法财产,保护各种经济组织的合法权利;协助相关部门做好乡村道路、河道运输、消防、危险化学物品、农机、电网等安全监督管理工作,抓好本行政区域的事故抢救、善后和调查工作,做好安全生产统计工作,定期分析上报安全生产形式,掌握安全生产情况。二、部门决算单位构成纳入新民市张家屯镇人民政府预算编制范围: 4 新民市张家屯镇本级第二部分 新民市张家屯镇人民政府部门决算公开表 5 2017年度收入支出决算总表公开01表部门:新民市张家屯镇人民政府 金额单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 金额栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 501.9 一、一般公共
5、服务支出 19 282.07其中:政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 20 0二、上级补助收入 3 0 三、国防支出 21 0三、事业收入 4 0 四、公共安全支出 22 0四、经营收入 5 0 五、教育支出 23 0五、附属单位上缴收入 6 0 六、科学技术支出 24 0六、其他收入 7 0 七、医疗卫生与计划生育支出 25 13.628 0 八、节能环保支出 26 189 0 九、农林水支出 27 170.3910 0 十、住房保障支出 28 17.82本年收入合计 11 501.9 本年支出合计 29 501.9用事业基金弥补收支差额 12 0 结余分配 30 0年初结转和结余
6、 13 0 其中:提取职工福利基金 31 0其中:项目支出结转和结余 14 0 转入事业基金 32 015 0 年末结转和结余 33 016 0 其中:项目支出结转和结余 34 017 0 35 0总计 18 501.9 总计 36 501.9注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 6 2017年度收入决算表公开02表部门: 金额单位:万元科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 501.9 501.9201 一般公共服务支出 272.07 272.07201 03 政
7、府办公厅(室)及相关机构事务 272.07 272.07201 03 01 行政运行 272.07 272.07201 06 财政事务 10 10201 06 99 其他财政事务支出 10 10210 医疗卫生与计划生育支出 13.62 13.62210 11 行政事业单位医疗 13.62 13.62210 11 01 行政单位医疗 13.62 13.62211 节能环保支出 18 18211 04 自然生态保护 18 18211 04 02 农村环境保护 18 18 7 213 农林水支出 170.39 170.39213 01 农业 119.84 119.84213 01 04 事业运行
8、119.84 119.84213 07 农村综合改革 6.55 6.55213 07 05对村民委员会的补助和村党支部的补助6.55 6.55213 99 其他农林水支出 44 44213 99 99 其他农林水支出 44 44221 住房保障支出 17.82 17.82221 02 住房改革支出 17.82 17.82221 02 01 住房公积金 17.82 17.82注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 2017年度支出决算表公开03表部门: 金额单位:万元科目编码 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5
9、 6类 款 项合计 501.9 423.35 78.55201 一般公共服务支出 282.07 272.07 10201 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 282.07 272.07 10201 03 01 行政运行 282.07 272.07 10201 06 财政事务 10 0 10201 06 99 其他财政事务支出 10 0 10210 医疗卫生与计划生育支出 13.62 13.62 0210 11 行政事业单位医疗 13.62 13.62 0210 11 01 行政单位医疗 13.62 13.62 0211 节能环保支出 18 0 18211 04 自然生态保护 18 0 182
10、11 04 02 农村环境保护 18 0 18 9 213 农林水支出 170.39 119.84 50.55213 01 农业 119.84 119.84 0213 01 04 事业运行 119.84 119.84 0213 07 农村综合改革 6.55 0 6.55213 07 05 对村民委员会的补助和村党支部的补助 6.55 0 6.55213 99 其他农林水支出 44 0 44213 99 99 其他农林水支出 44 0 44221 住房保障支出 17.82 17.82 0221 02 住房改革支出 17.82 17.82 0221 02 01 住房公积金 17.82 17.82
11、0注:本表反映部门本年度各项支出情况。 10 2017年度财政拨款收入支出决算表公开04表部门: 金额单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 501.9 一、一般公共服务支出 16 282.07 282.07二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 17 0 03 三、国防支出 18 0 04 四、公共安全支出 19 0 05 五、教育支出 20 0 06 六、科学技术支出 21 0 07 七、医疗卫生与计划生育支出 22 13.62 13.628 八、节
12、能环保支出 23 18 189 九、农林水支出 24 170.39 170.3910 十、住房保障支出 25 17.82 17.82本年收入合计 11 501.9 本年支出合计 26 501.9 501.9年初结转和结余 12 0 年末结转和结余 27 0 0一般公共预算财政拨款 13 0 28 0 0政府性基金预算财政拨款 14 0 29 0 0合计 15 501.9 合计 30 501.9 501.9注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 11 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表部门: 金额单位:万元年初结转和结
13、余 本年收入 本年支出 年末结转和结余项目支出结转和结余科目编码 科目名称合计 基本支出结转项目支出结转和结余合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目 支出 合计 基本支出结转 项目支出结转项目支出结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13类 款 项合计 501.9 423.35 78.55 501.9 423.35 78.55201 一般公共服务 支出 282.07 272.07 10 282.07 272.07 10201 03政府办公厅(室)及相关机构事务282.07 272.07 10 272.07 2720.0 0201 03 01 行政运行 282.
14、07 272.07 10 272.07 272.07 0201 06 财政事务 10 0 10 10 0 10201 06 99 其他财政事务 支出 10 0 10 10 0 10210 医疗卫生与计 划生育支出 13.62 13.62 0 13.62 13.62 0210 11 行政事业单位 13.62 13.62 0 13.62 13.62 0 12 医疗210 11 01 行政单位医疗 13.62 13.62 0 13.62 13.62 0211 节能环保支出 18 0 18 18 0 18211 04 自然生态保护 18 0 18 18 0 18211 04 02 农村环境保护 18
15、0 18 18 0 18213 农林水支出 170.39 119.84 50.55 170.39 119.84 50.55213 01 农业 119.84 119.84 0 119.84 119.84 0213 01 04 事业运行 119.84 119.84 0 119.84 119.84 0213 07 农村综合改革 6.55 0 6.55 6.55 0 6.55213 07 05对村民委员会的补助和村党支部的补助6.55 0 6.55 6.55 0 6.55213 99 其他农林水支 出 44 0 44 44 0 44213 99 99 其他农林水支 出 44 0 44 44 0 442
16、21 住房保障支出 17.82 17.82 0 17.82 17.82 0221 02 住房改革支出 17.82 17.82 0 17.82 17.82 0221 02 01 住房公积金 17.82 17.82 0 17.82 17.82 0注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 13 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门: 金额单位:万元项 目经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 423.35 371.61 51.74301 工资福利支出 214.77 214.77 030101 基本工资 89
17、.13 89.13 030102 津贴补贴 60.35 60.35 030103 奖金 7.03 7.03 030108 机关事业单位基本养 老保险缴费 44.63 44.63 030112 其他社会保险缴费 13.63 13.63 0302 商品和服务支出 51.74 0 51.74 14 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况30201 办公费 3.23 0 3.2330204 手续费 0.04 0 0.0430205 水费 0.8 0 0.830206 电费 4.03 0 4.0330207 邮电费 2.75 0 2.7530208 取暖费 8 0 830213 维修
18、费 21.31 0 21.3130239 其他交通费 11.58 0 11.58303 对个人和家庭补助 156.84 156.84 030302 退休费 122.98 122.98 030304 抚恤金 2.03 2.03 030305 生活补助 10.26 10.26 030311 住房公积金 17.82 17.82 030314 采暖补贴 3.75 3.75 0 15 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 注:新民市张家屯镇政府没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开0
19、7表部门: 金额单位:万元年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余项目支出结转和结余科目编码 科目名称 合计 基本支出结转项目支出结转和结余 合计基本支出项目 支出 合计基本支出项目 支出 合计基本支出结转 项目支出结转项目支出结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13类 款 项合计 16 2017 年度国有资本经营预算收入支出决算表 公开 08 表单位:万元 预 算 科 目 决算数 预 算 科 目 决算数国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出 利润收入 资源勘探电力信息等事务 投资服务企业利润收入 其他国有资本经营预算支出 产权转让收入 其他国有资本经
20、营预算企业产权转让收入 清算收入 其他国有资本经营预算收入 加:上年结余收入 加:年终结余 调出资金 收入总计 支出总计 注:新民市张家屯镇人民政府没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 17 2017年度财政专户管理资金收入支出决算表公开09表部门:新民市张家屯镇人民政府 金额单位:万元年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余科目编码 科目名称 合计基本支出结转项目支出结转和结余合计 基本支出 项目 支出 合计 基本支出 项目 支出用事业基金弥补收支差额结余 分配 合计 基本支出结转项目支出结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21、10 11 12 13 14类 款 项合计注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。注:新民市张家屯镇人民政府没有财政专户管理资金预算收入,也没有使用财政专户管理资金预算安排的支出,故本表无数据。 18 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开10表部门名称:新民市张家屯镇人民政府 单位:万元项 目 2016年决算数 2017年决算数合 计 0 01、因公出国(境)费 0 02、公务接待费 0 03、公务用车购置及运行费 0 0其中: (1)公务用车运行维护费 0 0(2)公务用车购置 0 0注:本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排
22、的实际支出。 19 第三部分 新民市张家屯镇人民政府2017 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况(一)收入总计 501.9 万元,包括:1.财政拨款收入 501.9 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 0 万元,政府性基金收入 0 万元。2.上级补助收入 0 万元,主要是等收入。3.事业收入 0 万元,主要是等收入。4.经营收入 0 万元,主要是等收入。5.附属单位上缴收入 0 万元,主要是等收入。6.其他收入 0 万元,主要是等收入。7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是等。8.上年结转和结余 0 万元,主要是等。与上年相比,今年收入减少 148.44 万元,降低22.82%
23、,主要原因:一是农林水支出减少;二是医疗卫生支出减少。(二)支出总计 501.9 万元,包括:1.基本支出 423.35 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出214.77 万元,对个人和家庭的补助支出 156.84 万元,商品和服务支出 51.74 万元。2.项目支出 78.55 万元,主要包括农林水等业务支出。3.上缴上级支出 0 万元,主要包括 XX 等业务支出。 20 4.经营支出 0 万元,主要包括 XX 等业务支出。5.对附属单位补助支出 0 万元,主要包括 XX 等业务支出。与上年相比,今年支出减少 148.44 万元,降低22.82
24、%,主要原因:一是农林水支出减少;二是医疗卫生支出减少。(三)年末结转和结余 0 万元主要是等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加(减少)XX 万元,增长(降低)XX%,主要原因:一是 XX;二是 XX。二、财政拨款支出决算情况(一)总体情况财政拨款支出决算反映新民市张家屯镇人民政府 2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年度财政拨款支出 501.9 万元,其中:基本支出 423.35 万元,项目支出 78.55 万元。与年初预算相比,2017 年财政拨款支出完成年初预算的 114.3%,其中:基
25、本支出完成年初预算的 96.41%,项目完成年初预算的 100%。(二)具体情况2017 年度财政拨款支出 501.9 万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出 282.07 万元,科学技术支出 0 万元,社会保障和就业支出 0 万元,医疗卫生支出 21 13.62 万元,农林水事务支出 170.39 万元,交通运输支出0 万元,资源勘探电力信息等事务支出 0 万元,商业服务业等事务支出 0 万元,国土资源气象等事务支出 0 万元,住房保障支出 17.82 万元,其他支出 0 万元。1.一般公共服务支出 282.07 万元,包括:(1)行政运行 282.07 万元,主要是行政运行等支出
26、,完成年初预算的 98.72%,决算数小于年初预算数的原因主要是行政运行支出减少。(2)一般行政管理事务 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。(3)预算改革业务 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。(4)财政国库业务 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。(5)信息化建设 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。(6)事业运行 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的
27、 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。(7)其他财政事务支出 0 万元,主要是等支出,完 22 成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。(8)其他一般公共服务支出 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。2.科学技术支出 0 万元,包括:其他科学技术支出 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。3.社会保障和就业支出 0 万元,包括:(1)归口管理的行政单位离退休 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预
28、算数的原因主要是 XX。(2)事业单位离退休 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。4.医疗卫生支出 13.62 万元,包括:(1)行政单位医疗 13.62 万元,主要是行政医疗保险等支出,完成年初预算的 100%。决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。(2)事业单位医疗 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。(3)其他医疗卫生支出 0 万元,主要是等支出,完 23 成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。5.农林水事务支出 170.39
29、万元,包括:其他农业支出 170.39 万元,主要是事业运行等支出,完成年初预算的 139.73%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要一是事业运行支出增加,二是其他农林水支出增加。6.交通运输支出 0 万元,包括:石油价格改革补贴其他支出 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。7.资源勘探电力信息等事务支出 0 万元,包括:其他工业和信息产业监管支出 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。8.商业服务业等事务支出 0 万元,包括:(1)其他商业流通事务支出 0 万元,主要是等
30、支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。(2)其他涉外发展服务支出 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。9.国土资源气象等事务支出 0 万元,包括:其他其他国土资源事务支出 0 万元,主要是等支出, 24 完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。10.住房保障支出 17.82 万元,包括:住房公积金 17.82 万元,主要是公积金国家部分补贴等支出,完成年初预算的 100%。决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。11.其他支出 0 万元,包括:其他支出 0
31、 万元,主要是等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务接待费0 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。2017 年度“三公”经费支出比 2017 年初预算少(多)支出 0 万元,完成年初预算的 XX%,主要是等原因。比2016 年决算减少(增加)万元,下降(增长)%,主要是等原因。1.因公出国(境)费 0 万元,主要用于 XX 等,2017 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2017 年因
32、公出国(境)费比上年减少(增加)XX 万元,下降(增长)XX%,主要是 XX 等原因。2.公务接待费 0 万元,主要用于 XX 等,2017 年国内公务接待累计 0 批次,0 人,0 万元。2017 年公务接待费比上 25 年减少(增加)XX 万元,下降(增长)XX%,主要是 XX 等原因。3.公务用车购置费 0 万元,主要用于 0 等,当年购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 0 辆。2017 年公务用车购置费比上年减少(增加)XX 万元,下降(增长)XX%,主要是 XX 等原因。4.公务用车运行维护费 0 万元,主要用于 XX 等。2017年公务用车运行维护费比上年减少(增加)XX 万
33、元,下降(增长)XX%,主要是 XX 等原因。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 423.35 万元,其中:人员经费 371.61 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费 51.74 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用
34、车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。五、其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况。2017 年张家屯镇人民政府机关运行经费支出 501.9 万 26 元,比 2016 年减少 148.44 万元,降低 22.82%,主要原因是农林水支出减少。2.政府采购支出情况。2017 年张家屯镇政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 XX%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 XX%
35、。3.国有资产占有情况。截至 2017 年 12 月 31 日,张家屯镇人民政府共有车辆0 辆,其中:副省级以上领导干部用车 0 辆,一般公务用车0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上设备 0 台(套) ,单价100 万元以上专用设备 0 台(套) 。4.预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,张家屯镇组织对 2017 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目个,涉及资金万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)分。通
36、过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是;二是;三是;四是。下一步将采取以下措施加以改进:一是;二是;三是;四是。 27 第四部分 名词解释1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过
37、桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。6.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 28 7.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。8.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。9.社会保
38、障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。11.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。12.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。13.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 29 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。