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南江县乐坝镇2017年部门决算编制说明.doc

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资源描述

1、1南江县乐坝镇 2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。(l)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;(4)保护各种经济组织的合法权益;(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自

2、由等各项权利;(7)办理上级人民政府交办的其他事项。(二)2017 年重点工作完成情况。1、实施精准扶贫,奋力同步小康。坚持以精准扶贫工作统揽工作全局,紧紧围绕扶贫攻坚的总体要求,准确把握六个精准的核心要义,不断创新扶贫工作机制,严格按照双七有的标准,坚持问题导向,突出工作重点:一是在规划上要精准,按照五个一批,规划要坚持做到符合客观规律,切合实际,到户,到人,到项目,注重规划的实效性和可操作性,不高花架子,确保落地有声,实施有效。2二是在实施帮扶措施上要精准,在落实精准扶贫工作帮扶措施上,要反复分析,深入调研,充分了解社情民意找准贫困原因,结合五个一批,有针对性地制定帮扶措施,落实帮扶责任,

3、三是在实施方法上,吃透村情,因地制宜,不断完善和创新扶贫机制,把扶智与扶贫有机结合,把扶贫同改善民生结合,同产业发展,基础设施相结合,形成扶贫攻坚的强劲态势。2、实施项目攻坚,破解发展难题。紧紧围绕产业发展,民生改善,社会服务三大领域,实施全域项目工作理念,坚持以项目为抓手,切实采取组织领导、细化责任、优质服务、治理环境、统筹协调等“五到位”措施,抓住机遇,实施全方位项目工作战略,一是突出投入难题,继续加大基础设施建设项目的争取实施力度,围绕路、水、电等关乎发展基础设施建设争取国家项目支持。二是突出增收难题,继续加大以种养为主的农业特色产业项目的招商引资力度,围绕种植和养殖关乎增收的产业发展,

4、鼓励在外创业成功人士回乡创业发展。三是突出民生难题,围绕教、医、 养、等关乎社会事业发展领域争取项目,把项目工作作为社会经济发展的关键保障工程,切实解决发展难题。3、突破产业升级,破解增收难题。围绕“三镇目标”,立足真情特点,突出种养地方特色,发展特色产业,不断深化产业升级,实施规模效益,走专业合作化道路加强农业产业化建设。农业产业化建设的重点要放在龙头企业的扶持,专业合作组织、协会的建设运作以及各类大户的培育上。3龙头企业的扶持方面,要以万利通、国凯生猪养殖场,观音寺梅花鹿驯养场,海纳百川純净水厂等为骨干,促进产业规模,形成扶龙头,建基地,联农户,增效益的格局,全面推进农业产业逐步升级。一是

5、要继续实行领导干部联系大户制度,切实关心大户发展,协调解决发展中遇到的难题;二是要进一步完善大户激励机制,各部门要齐抓共管,为大户营造良好发展环境,建立部门对口帮扶机制,创业保姆式服务机制,创业政策优先机制,整治投资软环境,激励创业者不断扩大生产规模,金融部门要加大信贷的投放力度,在资金上予以保障,兽防站要认真搞好上门服务,从技术上予以保障;三是要大力开展种养殖技术培训,充分发挥专业职能部门的职能作用,做好农业实用技术的推广和培训,进一步完善农业服务功能,提升农业服务质量,推动特色农业发展。 在稳定粮油种植面积的同时,努力建成特色蔬菜、优质粮油、特色养殖、传统药材“四大基地”建成农业特色大镇。

6、 做好劳动力转移和土地流转工作。一是加强劳动力资源的动态管理和服务,建立成功人士回乡创业激励机制,鼓励和支持有文化、懂技术、有头脑的新型农民发展畜禽养殖业、农产品加工业,实现农业劳动力内部转移; 二是加大有序输出工作力度。建立健全劳务输出交流平台,提供就业信息服务,规范和促进有序输出,力求有条件的农户每户输出一个劳动力,实现外出就业, 三是加强与外出务工人员的沟通联系,对外出务工人员遇到的各方面困难和问题,要积极帮助、牵线搭桥,力所能及的给予解决,支持他们在外安心、4舒心、放心地务工创业;四是按照依法、自愿、有偿的原则,健全土地经营权流转机制和政策引导机制,大力引导农民按照市场机制进行土地使用

7、权流转,特别是做好对经营大户的引导和扶持工作,做好土地流转前后的各种服务,为土地流转提供保障。 4、着力民生改善,破解生态难题。坚持以民生改善为重点,大力实施民生工程:一是围绕衣食住行,大力实施基础设施建设,凝志聚力实施好观音寺郑家沟联网路建设和三元包、天平山牟尼寺村通村水泥路硬化工程、科学规划有序实施好新农村建设工程,加大力度实施好农村危旧房改造工程,切实改善民生。二是围绕居家养老,大力实施老年人关怀工程,统筹协调,着力实施农村日间照料中心建设和集镇老年文娱活动阵地建设,全面落实老年人各项优惠政策,三是围绕良好生态环境建设,着力实施城乡环境治理工程幸福家庭创建工程,在建成集镇污水处理场的同时

8、,创建 100 户幸福美满家园。 5、强化管理创新,破解惠民难题。不断创新社会管理,坚持把民主管理贯穿于各项管理的全过程,一是不断打造社会管理的阳光工程,深入推进政务公开,财务公开,扎实开展公开进社区,进工厂、进企业,进学校、进农村活动,加快建设六个村务公开示范村建设,全面实现管理科学、民主、规范目标。二是建立和完善的管理长效机制,坚持靠制度管理的实施理念,不断完善公共财、物管理制度,后勤接待制度,社会保障制度,公共公益设施管护制度,让管理发挥最大效益。三是坚持依法行政,严格公正执法,严肃查5处各类违法违纪事件,严查损坏公共公益设施的人和事,特别是对带有破坏性质的恶意行为要严厉打击,绝不姑息迁

9、就。6、坚持依法治镇,破解综治难题。全面贯彻落实党的十八届六中全会精神,大力实施依法治镇战略,坚持“办事依法,有事靠法,遇事找法,处事用法”的法制导向,一是深入宣传贯彻落实党的十九届全会精神,广泛开展依法治镇的形势教育,增强全社会健全法治社会的紧迫感和时代责任感,调动全民法制的积极性和创造性,二是深入广泛开展全民学法活动,全民实施法律“七进”活动,努力营造法制社会风气,四是严格执法,公正司法,规范执法,定期开展行政执法监督检查,按照教育、处理、打击三配套的执法理念,抓违法典型,带动普遍守法,加快法治社会建设进程。7、维护社会稳定,破解安稳难题。社会安全稳定是加快发展的基础,切实维护社会稳定,着

10、力化解社会各类矛盾纠纷,营造良好的发展环境,一是要坚定不移的落实安全稳定责任,各级组织的一把手要主动担当,切实肩护起安全稳定的第一责任,二是要坚持不断完善管理环节的各种机制体制,建立健全隐患排查和排除化解的责任机制,落实辖区负责制,分管分工负责制,三是严格落实安全稳定问责机制,对在安全稳定工作中出现的有影响的各类事件要坚持严格问责,对负有责任的人和事要严格追究,形成安全稳定保障机制和体制。二、部门概况乐坝镇内设办公室 7 个:党政办、安全信访维稳办、经济发展6和社会事业办、民政和社会保障办、财政所、扶贫办、城建和国土保障办。设立事业管理中心 4 个:农业服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心

11、、城乡规划建设综合管理所。三、收支决算总体情况说明2017年乐坝镇人民政府本年收入合计 1,088.70万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 924.4 万元,占 85%;政府性基金预算财政拨款收入 164.30 万元,占 15%;(图 1:收入决算结构图)(饼状图)2017年乐坝镇本年支出合计 1,088.70万元,其中:基本支出 481.41万元,占 44%;项目支出 607.28万元,占56%;(基 本 支 出4%项 目 支 出56%一 般 公 共 预 算 财政 拨 款 收 入85%政 府 性 基 金 预 算财 政 拨 款 收 入15%收 入 决 算 结 构 图7图 2:支出决算结构图)

12、(饼状图)四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计 1,088.70万元。与2016年 675.76相比,财政拨款收、支总计各增加 412.94万元,增长 61%。(图 3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出 924.40万元,占本年支出合计的 85%。与 2016年相比,一般公共预算财政拨款增加/减少 248.64万元,增长 36.8%。675. 1,08.72016 2017财 政 拨 款 收 、 支 决 算 总 计 变 动 情 况675.

13、 924.11206 2017一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 变 动 情况8(图 4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出 924.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 210.70万元,占 23%;文化体育与传媒支出 18.76万元,占 2%;社会保障和就业支出 65.26万元,占 7%;医疗卫生支出 24.86万元,占 3%;节能环保支出 39.26万元,占比 4%,城乡社区支出 97.33万元,占比 10.9%,农林水支出 433.14万元,占比 47%,资源勘探信息等支

14、出 13.00万元,占比 1%,国土海洋气象等支出 1.44万元,占比 0.1%,住房保障支出 20.66万元,占 2%;(23%2%734%147%1%02一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构 情 况一 般 公 共 服 务 支 出文 化 体 育 与 传 媒 支 出社 会 保 障 和 就 业 支 出医 疗 卫 生 支 出节 能 环 保 支 出城 乡 社 区 支 出农 林 水 支 出资 源 勘 探 信 息 等 支 出国 土 海 洋 气 象 等 支 出住 房 保 障 支 出9图 5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.

15、一般公共服务(类)人大事务(款) 行政运行(项): 支出决算为 9.64万元,完成预算 100%,人大事务(款)代表工作(项): 支出决算为 1万元,完成预算 100%,政协事务(款)委员视察(项): 支出决算为 1.00万元,完成预算 100%,政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为 89.90万元,完成预算 100%,政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 41.50万元,完成预算 100%,政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项): 支出决算为 9.59万元,完成预算 100%,10政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

16、信访事务(项): 支出决算为 0.50万元,完成预算 100%,政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为 5.29万元,完成预算 100%,财政事务(款)行政运行(项): 支出决算为 17.49万元,完成预算 100%,财政事务(款)事业运行(项): 支出决算为 12.40万元,完成预算 100%,纪检监察事务(款)行政运行(项): 支出决算为10.95万元,完成预算 100%,纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 支出决算为 1万元,完成预算 100%,党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项): 支出决算为 10.44万元,完成预算 100%,2

17、.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项): 支出决算为 3万元,完成预算 100%。新闻出版广播影视(款)广播(项): 支出决算为15.76万元,完成预算 100%。3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 支出决算为 18.93万元,完成预算 100%。行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 30.50万元,完成预算11100%。行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 11.71万元,完成预算100%。行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支

18、出决算为 0.62万元,完成预算 100%。自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):支出决算为 2万元,完成预算 100%。财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项):支出决算为 0.49万元,完成预算 100%。财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项):支出决算为 0.49万元,完成预算 100%。财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项):支出决算为 0.52万元,完成预算 100%。4.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项): 支出决算为 8.19万元,完成预算 100

19、%。食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项): 支出决算为 7.61万元,完成预算 100%。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 1.03万元,完成预算 100%。12行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 6.22万元,完成预算 100%。行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 支出决算为 1.80万元,完成预算 100%。5.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 支出决算为 29.2万元,完成预算 100%。退耕还林(款)退耕现金(项): 支出决算为 10.06万元,完成预算 100%。6.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管

20、理(款) 城乡社区规划与管理(项):支出决算为 74.13万元,完成预算 100%。城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为 8万元,完成预算 100%。7.农林水支出(类)农业(款) 科技转化与推广服务(项):支出决算为13.20万元,完成预算 100%。农业(款) 农业生产支持补贴(项):支出决算为13.18万元,完成预算 100%。农业(款) 其他农业支出(项):支出决算为 0.75万元,完成预算 100%。林业(款) 森林资源管理(项):支出决算为 2.40万元,完成预算 100%。林业(款) 森林生态效益补偿(项):支出决算为138.56万元,完成预算 10

21、0%。水利(款)水利技术推广(项):支出决算为 9.47万元,完成预算 100%。扶贫(款) 农村基础设施建设(项):支出决算为301.46万元,完成预算 100%。扶贫(款)生产发展(项):支出决算为 5.00万元,完成预算 100%。扶贫(款)社会发展(项):支出决算为 3.00万元,完成预算 100%。扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为 21.24万元,完成预算 100%。农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为 30.88万元,完成预算 100%。农村综合改革(款) 农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为 24.00万元,完成预算 100%。8.资源

22、勘探信息等支出(类)安全生产监管(款) 安全监管监察专项(项):支出决算为 3万元,完成预算 100%。安全生产监管(款) 其他安全生产监管支出(项):支出决算为 10万元,完成预算 100%。9.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款) 地质灾害防治(项):支出决算为 1.44万元,完成预算 100%。10.住房保障支出(类)14住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为20.66万元,完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 481.41万元,其中:人员经费 345.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

23、费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 135.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决

24、算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.24万元,完成预算 70%,决算数小于预算数的主要原因是接待标准较低。15(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0万元,占 0%;公务接待费支出决算 1.24万元,占 100%。具体情况如下:1.因公出国(境)经费支出 0万元。全年安排因公出国(境)团组 0次,出国(境)0 人。因公出国(境)支出决算比 2016年增加/减少 0万元,增长/下降 0%。2.公务用车

25、购置及运行维护费支出 0万元。其中:公务用车购置支出 0万元。全年按规定更新购置公务用车 0辆,其中:轿车 0辆、金额 0万元,越野车 0辆、金额 0万元,载客汽车 0辆、金额 0万元,截至 2016年 12月底,单位共有公务用车 0辆。3.公务接待费支出 1.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 32批次,340 人次(不包括陪同人员),共计支出1.24万元,具体内容包括:伙食团公务接待费用及少量的住宿费用。公务接待费支出决算比 2016年减少 0.56万元,下降30%。主要原因是接待标准较低。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府

26、性基金预算拨款支出 164.30万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出 0万元。16十、其他重要事项的情况说明(一)政府采购支出情况2017年度,政府采购支出总额 0元。(三)国有资产占有使用情况截至2017年12月31日,0共有车辆0辆0。(四)预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求,本部门对 2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标 4个,涉及财政资金 1,088.70万元,覆盖率达到 100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求,本部门对 2017年整体支出开展绩效自评,自评得分 94分,

27、存在的问题:一是执行中期评估不及时,二是资产管理信息化录入不及时,三是科技创新不突出,不明显。下一步改进措施:一是及时执行中期评估,及时对资产进行信息化录入。二是加强学习,提高思想认识,坚持创新。 2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性(5 分) 5明确性(5 分) 4目标任务(15 分)合理性(5 分) 4测算依据(5 分) 5部门决策(25 分)预算编制(10 分) 目标管理(5 分)5综合管理(30 分) 专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1 分) 117中央专款分配合规率(1 分) 1中期评估(2 分) 执行中期评估(2 分) 2

28、预算执行进度监控(2 分) 2绩效监控(5 分)绩效目标动态监控(3 分) 2非税收入征收情况(1 分) 1非税收入执收情况(2分) 非税收入上缴情况(1 分) 1资产管理信息化情况(2 分) 2行政事业单位资产报告情况(2 分) 2资产管理(6 分)资产管理与预算管理相结合(2 分) 2内控制度管理(2 分) 内部控制度健全完整(2 分) 1预算公开(2 分) 2决算公开(2 分) 2信息公开(6 分)绩效信息公开(2 分) 2绩效评价开展(2 分) 2绩效评价(5 分)评价结果应用(3 分) 2部门特性指标 19履职成效(20 分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)5科技(制度、方法、机

29、制等)创新(5 分)4可持续发展能力(15 分)人才培养(5 分) 5协作部门满意度(3 分) 3管理对象满意度(3 分) 3部门绩效情况(45 分)满意度(10 分)社会公众满意度(4 分) 43.部门自行组织绩效评价开展情况。 本部门对下属单位农业服务中心开展了整体支出绩效评价,得分为 94分,存在的问题:一是项目执行上存在偏差,二是综合社会效益不理想,三是服务对象满意度不高。下一步改进措施:一是认真研究政策,加强学习,掌握项目情况,有效执行项目实施,在项目执行上公平公正,二18是提高服务对象满意度,积极宣讲惠民政策。 2017 年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指标二级指标

30、三级指标 分值 得分必要性(政策依据) 55(10分)科学决策可行性(政策完善) 55明确性 55(20分)项目决策(10)绩效目标 合理性 5 5资金分配 33(7分)资金管理资金使用 44(10分)项目管理(3分)项目执行执行规范 32完成数量 5 4完成质量 5 5完成时效 55(20)项目完成完成成本 5 4经济效益(可选项) 7社会效益(可选项)6生态效益(可选项) 6可持续效益(可选项)6公平效率(可选项)6(特性指标70分)项目绩效 (50分)项目效益使用效率(可选项)40619服务对象满意度 10 9总分十一、名词解释1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2

31、.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业

32、基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行20(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。 11.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指反映政协委员开展各类视察的支出。 12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机

33、构事务(款)机关服务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出,其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他” 项级科目中反映。 14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。 15.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 16.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方

34、面的支出。 2117.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 18.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 19.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。 20.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 21.文化体育与传媒支出(类)

35、文化(款)其他文化支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。22.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。 23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)机关事业单位退休基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 2224.社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)其他行政事业单位退休离退休

36、支出(项):指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指反映上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。 27.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活救助(项):指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。 28.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指反映财政对失业保险基金的补助支出。 29.社会保障和就业支

37、出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指反映财政对工伤保险基金的补助支出。 30.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指反映财政对生育保险基金的补助支出。 31.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管23理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 32.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医

38、疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 33.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 34.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 35.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇

39、环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废24弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。 36.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。 37.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 38.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡

40、社区道路清扫、垃圾清运于处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 39.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行和资产维护等方面的支出。 40.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。 41.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):指反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。42.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出

41、。 2543.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。 44.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映除上述项目以为其他用于农业方面的支出。 45.农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项):指反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。 46.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指反映森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。 47.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方

42、面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。 48.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出,有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。 49.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。 50.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):指26反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。 51.农林水支出(类)

43、扶贫(款)社会发展(项):指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。 52.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。 53.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 54.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。 55.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):

44、指反映公路养护支出。 56.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。 57.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项):指反映国土资源部门国土整治方面的支出。 2758.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):指反映地质灾害防治项目支出。 59.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

45、住房公积金。 60.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 61.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 62.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 63.“三公 ”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 64.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电28费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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