1、广宁县农业技术推广中心2017 年决算目 录第一部分 广宁县农业技术推广中心单位概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 广宁县农业技术推广中心 2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 广宁县农业技术推广中心 2017 年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 广宁县农业技术推广中心单位概况(一)部门主要职责广宁县农业技术推广中心隶属县农业局管理的公益一类事业单位
2、,副科级,主要负责组织实施全县农业新品种、新技术的引进、试验、示范和推广,指导乡镇农技推广机构和农民技术人员的农业技术培训和推广活动,以及指导农业产业化、标准化建设,指导农业基地建设。(二)机构设置按照部门决算编报要求,纳入我部门(广宁县农业技术推广中心)2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个,包括中心本级,本部门没有下属单位。广宁县农业技术推广中心内设 3 个正股级机构,分别是办公室、业务股和财会股。(三)人员构成情况:广宁县农业技术推广中心列入部门预算的编制人数共有 13 人,其中事业编制 13 人。第二部分 广宁县农业技术推广中心 2017 年部门决算表各部门应当公开 8 张部门决
3、算表格,包括:1.收支总表(3 张),即:收入支出决算总表、 收入决算表、 支出决算表;2.财政拨款收支表(5 张),即: 财政拨款收入支出决算总表、 一般公共预算财政拨款支出决算表、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表、 财政拨款“三公”经费支出决算表 和政府性基金预算 财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外, 收入决算表、 支出决算表、 一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目, 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。格式如下:收入支出决算总表公开 01 表部
4、门:广宁县农业技术推广中心 单位:万元收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 158.93 一、一般公共服务支出 14 143.26二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 0.05 六、科学技术支出 19 七、文化体育和传媒支出 20八、社会保障和就业支出 21 4.47九、医疗卫生与计划生育支出 22十、节能环保支出 23十一、城乡社区支出 24 3.00注:本表反映部门本年度的总收支和年末结
5、转情况。有关填表说明:(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。(3)收入总计数应等于支出总计数。(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决 01 表) 。十二、农林水支出 25 8.25十三、交通运输支出 26十四、资源勘探信息等支出 27十五、商业服务业等支出 28十六、金融支出 29十七、国土海洋气象等支出 30十八、住房保障支出 31十九、粮油物资储备支出 32 本年收入合计 7 158.98 本年支
6、出合计 32 158.98用事业基金弥补收支差额 8 结余分配 33 年初结转和结余 9 年末结转和结余 34 总计 10 158.98 总计 35 158.98收入决算表公开 02 表部门:广宁县农业技术推广中心 单位:万元项 目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 158.98 158.93 0.05201 一般公共服务支出 143.26 143.21 0.0520199 其他一般公共服务支出143.26 143.21 0.052019999 其他一般公共服务支出143.26 143.21
7、0.05208 社会保障和就业支出 4.47 4.4720805 行政事业单位离退休 4.47 4.472080502 事业单位离退休 4.47 4.47212 城乡社区支出 3.00 3.0021211农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出3.00 3.002121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出3.00 3.00213 农林水支出 8.25 8.2521301 农业 8.25 8.252130101 行政运行 8.25 8.25注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目
8、填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1 栏=(2+3+4+5+6+7)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0” ,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表(财决 03 表)。支出决算表公开 03 表部门:广宁县农业技术推广中心 单位:万元项 目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 158.98 155.98 3.00 201 一般公共服务支出143.26 143.2620199其他一般公共服务支出 143.26 143.262019999 其他一般公共
9、服 143.26 143.26项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码 科目名称栏次 1 2 3 4 5 6务支出208 社会保障和就业支出4.47 4.4720805 行政事业单位离退休4.47 4.47 2080502 事业单位离退休 4.47 4.47 212 城乡社区支出 3.00 3.00 21211农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出3.00 3.00 2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出3.00 3.00213 农林水支出 8.25 8.25 21301 农业 8.25 8.252130101 行政运行
10、 8.25 8.25注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1 栏=(2+3+4+5+6)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0” ,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表(财决 04 表)。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门: 广宁县农业技术推广中心 单位:万元 收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财
11、政拨款 1 155.93 一、一般公共服务支出 15 143.21 143.21 二、政府性基金预算财政拨款2 3.00 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 45 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 七、文化体育和传媒支出 21 8 八、社会保障和就业支出 22 4.47 4.47九、医疗卫生与计划生育支出 23十、节能环保支出 24十一、城乡社区支出 25 3.00 3.00十二、农林水支出 26 8.25 8.25十三、交
12、通运输支出 27十四、资源勘探信息等支出 28十五、商业服务业等支出 29十六、金融支出 30十七、国土海洋气象等支出 31十八、住房保障支出 32十九、粮油物资储备支出 33本年收入合计 9 158.93 本年支出合计 34 158.93 155.93 3.00年初财政拨款结转和结余 10 年末结转和结余 35 一般公共预算财政拨款 11 36 政府性基金预算财政拨款 12 37 13 38 总计 14 158.93 总计 39 158.93 155.93 3.00注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留
13、两位小数。(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。(3)收入总计数应等于支出总计数。(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0” ,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表(财决 01-1 表)。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门:广宁县农业技术推广中心 单位:万元项 目功能分类科目编码科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 155.93 155.93201 一般公共服务支出 143.21 143.2120199 其他一般公共服务支出 143.21 143.212019999 其他一
14、般公共服务支出 143.21 143.21208 社会保障和就业支出 4.47 4.4720805 行政事业单位离退休 4.47 4.472080502 事业单位离退休 4.47 4.47213 农林水支出 8.25 8.2521301 农业 8.25 8.252130101 行政运行 8.25 8.25注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1 栏=(2+3)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0” ,并在该表下方附简
15、要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决 07 表)和项目收入支出决算表(财决 06 表)。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门: 广宁县农业技术推广中心 单位:万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目名称 金额人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目名称 金额科目编码301 工资福利支出 103.88 302 商品和服务支出 33.27 30101 基本工资 45.39 30201 办公费 3.61 30102 津贴补贴 25.05 30202 印刷费30103 奖金 30203 咨询
16、费30104 其他社会保障缴费 10.92 30204 手续费 0.0130106 伙食补助费 30205 水费 0.1930107 绩效工资 21.66 30206 电费 0.24 30108机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费 0.37 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 30199 其他工资福利支出 0.86 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 18.45 30211 差旅费 0.0330301 离休费 30212 因公出国(境)费用30302 退休费 3.22 30213 维修(护)费 0.5330303 退职(役)费 30214 租赁费30304
17、抚恤金 30215 会议费 0.2930305 生活补助 30216 培训费30306 救济费 30217 公务接待费 3.7830307 医疗费 30218 专用材料费 19.0530308 助学金 30224 被装购置费30309 奖励金 0.43 30225 专用燃料费30310 生产补贴 30226 劳务费 0.0230311 住房公积金 8.25 30227 委托业务费30312 提租补贴 30228 工会经费 0.6030313 购房补贴 5.96 30229 福利费 0.0230314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 2.8030315 物业服务补贴 30239 其他交
18、通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.59 30240 税金及附加费用 0.2630299 其他商品和服务支出 1.47310 其他资本性支出 0.3331001 房屋建筑物购建人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目名称 金额31002 办公设备购置 0.3331003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权
19、参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 人员经费合计 122.33 公用经费合计 33.60注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0” ,并在该
20、表下方附简要说明。(4)该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决 08-1 表)。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门:广宁县农业技术推广中心 单位:万元2017 年度预算数 2017 年度决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国(境)费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1210.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00 6.58 0.00 2.80 0.00 2.80 3.78注:本
21、表反映部门本年度财政拨款“三公” 经费 支出情况。有关填表说明:(1)本表数据填列数据以“万元” 为金额单位,保留两位小数。(2)xx 年预算数为“三公 ”年初预算数,决算数包括当年 财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。(3)1 栏=(2+3+6)栏, 3 栏= (4+5)栏。7 栏=(8+9+12)栏。9 栏=(10+11)栏。(4)“三公”数据合计为 零的,在合 计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门:广宁县农业技术推广中心 单位:万元项 目 本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称年初结转和结余本年收入小计 基本
22、支出 项目支 出栏次 1 2 3 4 5 6合计 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00212 城乡社区支出 3.00 3.00 3.00 21211农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出3.00 3.00 3.00 2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出3.00 3.00 3.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)(1+2-3)栏 =6 栏,3 栏= (4+5)栏。(4)此表没有发生
23、数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决 09 表)和项目收入支出决算表(财决 06 表)。第三部分 广宁县农业技术推广中心 2017 年部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况说明(一)年度收入总体情况广宁县农业技术推广中心 2017 年度总收入 158.98 万元,其中本年收入 158.98 万元。具体情况如下:1、财政拨款收入 158.93 万元,比上年决算数增加 11.02万元,增长 7.45%。主要原因是提高了在职人员工资福利待遇。2、上级补助收入 0 万元,上年决算数持平,无增减变
24、化和原因。3、事业收入 0 万元,上年决算数持平,无增减变化和原因。4、经营收入 0 万元,与上年决算数持平,无增减变化和原因。5、其他收入 0.05 万元,比上年增加 0.05 万元,增长 100%,主要原因是增加利息收入。(二)年度支出总体情况广宁县农业技术推广中心 2017 年度总支出 158.98 万元,其中本年支出 158.98 万元。具体情况如下:1、一般公共服务(类)支出 143.26 万元,主要用于行政事业单位职工工资福利支出、商品服务支出。比上年决算数增加 143.26 万元,增长 100%,主要原因是 2016 年决算人员经费及公用经费在农林水支出(类)-行政运行科目列支。
25、2、社会保障和就业(类)支出 4.47 万元,主要用于行政事业单位退休人员工资、津贴等。比上年决算数增加 0.77 万元,增长 20.81%,主要原因是增加退休待遇。3、城乡社区(类)支出 3.00 万元,主要用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。比上年增加 3.00 万元,增长 100%,主要原因是新增此项目资金。4、农林水(类)支出 8.25 万元,主要用于行政事业单位职工住房公积金。比上年减少 118.16 万元,下降 93.47%,主要原因是 2017 年决算人员经费及公用经费在一般公共服务(类)列支。二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明(一)2017 年度财政拨款收
26、入说明广宁县农业技术推广中心 2017 年度财政拨款收入合计158.93 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 155.93 万元,比年初预算数增加 29.35 万元,增长 23.19%;主要原因是上级下达专项资金没有列入本级年初预算数以及工资福利待遇、人员公用经费等提高了。政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元,比年初预算数增加 3.00 万元,增长 100%,原因是年初预算中无将政府性基金项目收入列支。(二)2017 年度财政拨款支出说明广宁县农业技术推广中心 2017 年度财政拨款支出合计158.93 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 155.93 万元,比年初预算数增加 29.
27、35 万元,增长 23.19%;主要原因是上级下达专项资金没有列入本级年初预算数以及工资福利待遇、人员公用经费等提高了。政府性基金预算财政拨款支出为 3.00 元,比年初预算数增加 3.00 万元,增长 100%,原因是年初预算中无将政府性基金项目收入列支。分功能科目看:1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出支出 143.21 万元,主要用于行政事业单位职工工资福利支出和商品服务支出。2、社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)4.47万元,主要用于行政事业单位退休人员工资、津贴等。3、城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)3.00 万元,主要用于农业
28、土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。4、农林水支出(类)农业(款)8.25 万元,主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 6.58 万元,完成 2017 年预算 10 万元的 65.80%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成 2017 年预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.80 万元,完成 2017 年预算 5 万元的 56%;公务接待费支出决算为 3.78 万元,完成2017 年预算 5 万元的
29、 75.60%。2017 年度“ 三公” 经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公 ”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;与上年相比,2017 年度“三公” 经费财政 拨款支出决算数比上年减少 0.04 万元,下降 0.60 %。其中:因公出国(境)费支出决算无增减变化,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.02 万元,下降 0.71%;公务接待费支出决算减少 0.02 万元,下降 0.53%。因公出国(境)费支出无增减变化,与上年持平,主要原因是没有因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是
30、响应国家政策,厉行节约;公务接待费减少的主要原因是响应国家政策,厉行节约。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年“三公 ”经费财 政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行 维护费支出 2.80 万元,占 42.55%;公务接待费支出 3.78 万元,占 57.45%。具体情况如下:1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0人次。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。 )2.公务用车购
31、置及运行维护费支出 2.80 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2017 年公务用车购置数 0 辆;公务用车运行及维护支出 2.80 万元,2017 年局(部、委、办)机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆,主要用于公务车保养、加油等支出。3.公务接待费支出 3.78 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年,局(部、委、办)机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 80 次,接待人数共 820 人,主要包括省、市、县有关部门业务接待。四、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2017 年本部门机
32、关运行经费支出 0 万元,比上年增加 0万元,增长 0%。主要原因是:我单位为事业单位,没有机关运行经费。(二)政府采购支出情况说明2017 年本部门政府采购支出总额 0.29 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.29 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。(三)国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 1 辆(用于机要通信、应急工作等)、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、
33、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况。1绩效管理工作总体情况。2017 年,我单位没有绩效项目,故没有绩效管理工作总体情况。2、部门决算中项目绩效自评结果。2017 年,我单位没有绩效项目,故没有部门决算中项目绩效自评结果。3、重点项目绩效评价报告。2017 年,我单位没有绩效项目,故没有重点项目绩效评价报告。4、其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年,我单位没有绩效项目,故没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。第四部分 名词解释为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容
34、中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财 政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财 政 拨款收入 ”、 “事业收入” 、“经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情
35、况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目
36、标所发生的支出。十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、 “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“ 三公” 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。