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差旅费报销方案.doc

上传人:weiwoduzun 文档编号:2991162 上传时间:2018-10-01 格式:DOC 页数:5 大小:39.50KB
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1、差旅费报销方案一、 差旅费的内容差旅费指因公外出或外出培训所发生的有关费用,包括交通费、住宿费、餐费补助等。二、差旅费报销标准制定原则差旅费种类 报销原则交通费用 标准控制,凭票报销、超支不补住宿费 限额控制、凭票报销、超支不补餐费补助 包干使用、节约归己三、交通费具体报销标准交通费标准以节约费用,节约时间为原则。1. 前往乘坐火车 12 小时以上的地区出差,交通费以飞机普通经济舱和高铁的较低票价的为标准控制。 (飞机票应提前定有折扣的票)2. 前往乘坐火车 6-12 小时以上的地区出差,以高铁票价或者火车硬卧为标准控制。3. 前往乘坐火车 6 小时以下的地区出差,以火车硬座为标准控制。4.

2、在出差地的交通费以当地的公交车为标准控制。5. 外出公务车辆一律用公司油卡统一加油,以郑州 150 元邮费为标准浮动调整, 不再接受现金加油普通发票。因公务出差发生的往返机场,车站交通费,以机场大巴,车站客车为标准凭票报销。四、住宿费的限额标准住宿费的限额标准为 200 元/天。可根据出差地的物价水平进行报销标准的适当调整,单上限调整的幅度不得超过 10%。若超过两人一同出差,按两人一个标准间的标准控制。五、餐费补助标准1. 早餐含在住宿费中。2. 接待方安排用餐的,不再报销餐费。否则,按每人每餐 20 元补助。途中用餐,每人每天 50 元补助。六、差旅费报销流程1. 员工需要出差时,需提前

3、15 天填写“出差申请单” ,部门经理签字同意,行政部签字确定交通工具,总经理签字批准,交财务部备档。2 出差回来,填写“差旅费报销单” ,并提供有关发票。3. 部门经理审核“差旅费报销单” 。审核所列事项的真实性,报销费用的合理性。4. 财务部审核“差旅费报销单” 。审核所列事项的真实性,合理性,发票的合法性。5总经理审核签字。6. 单笔 2000 元(含 2000 元)以上董事长审核签字。7. 支领费用。出纳确认“出差申请单” , “差旅费报销单”齐全,票据合法,金额准确,各领导签字完备,在控制标准以内的给予报销。报销人员填写“费用报销登记表” 。7、报销完毕后,财务部对出差的相关发票和其他原始票据进行账务未尽事宜协商解决鑫泰福特费用报销登记表报销日期 费用种类 合计金额 领款人签名鑫泰福特出差申请单 时间 出差申请人 事由 地点 往返日期所属部门行政部总经理鑫泰福特出差申请单 时间 出差申请人 事由 地点 往返日期所属部门行政部总经理鑫泰福特出差申请单 时间 出差申请人 事由 地点 往返日期所属部门行政部总经理

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