1、12017 年度西海岸新区财贸办部门决算2目 录第一部分 部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况4一、 部门职责(一)负责商贸流通行业管理工作。制定商贸流通行业规划,推进产业结构调整;指导社区商业、餐饮业等商贸服务业发展;推动流通标准化及流通业态、流
2、通组织的创新发展;指导连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。(二)组织编制商品流通设施专项规划;统筹推动城乡商业网点和商品市场体系建设;负责受理集贸市场的规划申请;制定实施鼓励各种商品市场发展政策措施;指导农村现代流通网络建设。(三)建立健全生活必需品市场供应应急机制;组织协调生活必需品和消费品的储备和供应;监测分析市场运行、商品供求状况,并进行预警和信息引导。(四)组织实施“菜篮 子” 工程和“三绿”工程建 设;协调军队物资保障服务工作,负责军需特供商品的供应。(五)牵头协调商务领域整顿和规范市场经济秩序工作;承担整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室日常工作;制定规范流
3、通秩序的政策措施;依法开展商贸流通领域行政执法;配合有关部门开展打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈工作。(六)推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;管理商业零售经营单位举办的促销活动,指导开展行业诚信文明服务;承担 12312 商务举报投诉工作。5(七)按规定对拍卖、典当、租赁、二手车流通、报废汽车回收(含拆解)、废旧金属回收、旧货流通、再生资源回收、酒类等特殊流通行业进行监督管理。(八)负责商业、物资、供销等商贸流通部门的综合协调工作;负责商贸流通企业经济运行的综合分析;指导商贸流通行业的对外开放和招商引资;指导财贸系统企业改革。(九)履行法律法规规定的其他职责,
4、承办区委(工委)、区政府(管委)交办的其他事项。二、 机构设置区财贸办设 2 个职能科(室),分别为商贸科、流通科(挂再生资源管理科牌子)。含 4 个全额事业单位,分别为蔬菜副食品办公室、整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室(挂区 12312 商务举报投诉服务中心牌子)、商贸流通发展服务中心、商务综合行政执法大队。财贸办部门决算包括:局本级决算。纳入财贸办 2017 年部门决算编制范围的预算单位共 1个,为局本级。6第二部分2017 年度部门决算表7收入支出决算总表公开 01 表部门:西海岸新区财贸办 单位:万元收 入 支 出项 目 行次 决算数 项目( 按功能分类) 行次 决算数一、财政拨款
5、收入 1 4,003.69 (按功能科目) 30 4008.38二、上级补助收入 2 0.00 一、一般公共服务支出 31 751.69三、事业收入 3 0.00 二、外交支出 32 0四、经营收入 4 0.00 三、国防支出 33 0五、附属单位上缴收入 5 0.00 四、公共安全支出 34 0六、其他收入 6 0.00 五、教育支出 35 07 六、科学技术支出 36 08 七、文化体育与传媒支出 37 09 八、社会保障和就业支出 38 53.610九、医疗卫生与计划生育支出 39011 十、节能环保支出 40 012 十一、城乡社区支出 41 013 十二、农林水支出 42 014 十
6、三、交通运输支出 43 015十四、资源勘探信息等支出 44016 十五、商业服务业等支出 45 3203.117 十六、金融支出 46 018 十七、援助其他地区支出 47 019十八、国土海洋气象等支出 48020 十九、住房保障支出 49 021 二十、粮油物资储备支出 50 022 二十一、其他支出 51 023 52 024 53 0本年收入合计 25 4003.69 本年支出合计 54 4008.38用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55年初结转和结余 27 4.7 年末结转和结余 5628 57总计 29 4008.38 总计 58 4008.388注:本表反映部门本年度的
7、总收支和年末结转结余情况。9收入决算表公开 02 表部门:西海岸新区财贸办 单位:万元注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入类 款 项 合 计 4,003.69 4,003.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 746.99 746.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020113 商贸事务 746.99 746.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011301 行政运行 635.89 635.89 0.
8、00 0.00 0.00 0.00 0.002011399 其他商贸事务支出 111.10 111.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 53.60 53.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 53.60 53.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.60 53.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00216 商业服务业等支出 3,203.10 3,203.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021602
9、 商业流通事务 1,203.10 1,203.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002160299 其他商业流通事务支出 1,203.10 1,203.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021699 其他商业服务业等支出 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002169999 其他商业服务业等支出 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010支出决算表 公开 03 表部门: 西海岸新区财贸办 单位:万元注:本表反映部门本年度各项支出情况。科目编码 科目名称 本年支出合计 基
10、本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出类 款 项 合 计 4,008.38 606.44 3,401.94 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 751.69 552.84 198.85 0.00 0.00 0.0020113 商贸事务 751.69 552.84 198.85 0.00 0.00 0.002011301 行政运行 640.59 552.84 87.75 0.00 0.00 0.002011399 其他商贸事务支出 111.10 0.00 111.10 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 53.60 53.60 0.
11、00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 53.60 53.60 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.60 53.60 0.00 0.00 0.00 0.00216 商业服务业等支出 3,203.10 0.00 3,203.10 0.00 0.00 0.0021602 商业流通事务 1,203.10 0.00 1,203.10 0.00 0.00 0.002160299 其他商业流通事务支出 1,203.10 0.00 1,203.10 0.00 0.00 0.0021699 其他商业服务业等支出 2,000.0
12、0 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.002169999 其他商业服务业等支出 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.0011财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门: 西海岸新区财贸办 单位:万元收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1 4,003.69 一、一般公共服务支出 29 751.69 751.69 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.0
13、04 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 36 53.60 53.60 0.009九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00 0.00 0.0010 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.0014十
14、四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 43 3,203.10 3,203.10 0.001216 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.0018十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.0020 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.0022 50本年收入合计 23 4,003.69 本年支出合计 51 4,008.38 4,0
15、08.38 0.00年初财政拨款结转和结余 24 4.70 年末财政拨款结转和结余 52 0.00 0.00 0.00一般公共预算财政拨款 25 4.70 53政府性基金预算财政拨款 26 0.00 5427 55总计 28 4,008.38 总计 56 4,008.38 4,008.38 0.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。13一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表 部门:西海岸新区财贸办 单位:万元注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出类 款 项 合 计
16、 4,008.38 606.44 3,401.94201 一般公共服务支出 751.69 552.84 198.8520113 商贸事务 751.69 552.84 198.852011301 行政运行 640.59 552.84 87.752011399 其他商贸事务支出 111.10 0.00 111.10208 社会保障和就业支出 53.60 53.60 0.0020805 行政事业单位离退休 53.60 53.60 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.60 53.60 0.00216 商业服务业等支出 3,203.10 0.00 3,203.1021602
17、商业流通事务 1,203.10 0.00 1,203.102160299 其他商业流通事务支出 1,203.10 0.00 1,203.1021699 其他商业服务业等支出 2,000.00 0.00 2,000.002169999 其他商业服务业等支出 2,000.00 0.00 2,000.0014一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06表 部门: 西海岸新区财贸办单位:万元人员经费 公用经费科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 462.37 302 商品和服务支出 63.46 310 其他资本性支出 0.0030101 基本工资
18、 232.23 30201 办公费 12.38 31001 房屋建筑物购建 0.0030102 津贴补贴 39.71 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.0030103 奖金 3.78 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.0030104 其他社会保障缴费 73.89 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.0030106 伙食补助费 3.72 30205 水费 0.23 31006 大型修缮 0.0030107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.0030108 机关事业单位
19、基本养老保险缴费 53.60 30207 邮电费 2.54 31008 物资储备 0.0030109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.0030199 其他工资福利支出 55.43 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00303 对个人和家庭的补助 80.61 30211 差旅费 0.86 31011 地上附着物和青苗补偿 0.0030301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.0030302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0
20、.0030303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.0030304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.86 31020 产权参股 0.0030305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.0030306 救济费 0.00 30217 公务接待费 1.59 304 对企事业单位的补贴 0.001530307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.0030308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
21、30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.0030310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.0030311 住房公积金 80.61 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.0030312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 3.97 30701 国内债务付息 0.0030313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.0030314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 7.03 399 其他支出 0.00303
22、15 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 20.76 39906 赠与 0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 13.25 人员经费合计 542.98 公用经费合计 63.46注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。16政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 07表部门:西海岸新区财贸办 单位:万元注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。区财贸办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。本年支出科目编码 科目名称 年初
23、结转和结余 本年收入小计 基本支出 项目支出年末结转和结余类 款 项 合 计17一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 08表部门: 西海岸新区财贸办 单位:万元预算数 决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计 因公出国(境)费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费9.2 0 7.2 0 7.2 2 8.62 0 7.03 0 7.03 1.59注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度
24、结转资金安排的实际支出。- 18 -第三部分2017 年度部门决算情况 和重要事项说明- 19 -一、2017 年部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况2017 年度收入总计 4003.69 万元,支出总计 4008.38 万元。与 2016 年相比,收、支总计各增加 1704.41、1708.04 万元,增长 74.13%、74.25%,主要是增加了 2016 年区级特色小镇商业街奖励资金专项。(二)收入决算情况2017 年度本年收入 4003.69 万元,其中:财政拨款收入 4003.69 万元,占 100%。(三)支出决算情况2017 年度本年支出 4008.38 万元,其中:基本支
25、出606.44 万元,占 15.13%;项目支出 3401.94 万元,占 84.87%。(四)财政拨款收入支出决算总体情况- 20 -2017 年度财政拨款收入总计 4003.69 万元、支出总计4008.38 万元。与 2016 年相比,收、支总计各增加1704.41、1708.04 万元,增长 74.13%、74.25%,主要是增加了 2016 年区级特色小镇商业街奖励资金专项。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 4008.38万元,占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨
26、款支出增加 1708.04 万元,增长 74.25%。2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4008.38 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出类支出 751.69 万元,占18.75%;社会保障和就业支出类支出 53.6 万元,占 1.34%;商业服务业等支出类支出 3203.1 万元,占 79.91%。3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1960.45 万元,支出决算为 4008.38 万元,完成年初预算的 204.46%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年追加了2016 年区级特色小
27、镇商业街奖励资金专项。其中:(1)一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。主要反映用于基本支出。年初预算为 529.28 万元,支出决算为640.59 万元,完成年初预算的 121.03%。决算数大于预算数主要原因是追加精神文明奖等费用。(2)一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出- 21 -(项)。主要反映用于商贸领域相关业务支出等。年初预算为111.1 万元,支出决算为 111.1 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要反映用于基本养老保险缴费支出。年初预算
28、为 52.07 万元,支出决算为53.6 万元。决算数与年初预算数基本持平。(4)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。主要反映用于“放心早餐” 工程项目、菜篮子商品储备、生活必需品应急储备等支出。年初预算为1268 万元,支出决算为 1203.1 万元。决算数小于预算数的主要原因是“ 放心早餐 ”工程项目根据实际较预 算少拨付 70 万、生活必需品应急储备项目较预算少拨付 37 万、年中追加了大宗商品清理集中办公经费 42 万。(5)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。主要反映用于 2016 年区级特色小镇商业街奖励资金支
29、出。年初预算为 0 万元,支出决算为 2000 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年追加了 2016 年区级特色小镇商业街奖励资金专项。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 606.44万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:人员经费 542.98 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险- 22 -缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭
30、的补助支出等。公用经费 63.46 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2017 年财贸办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。(八)一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算情况1、“三公 ”经费 支出总 体情况及增减变动
31、 原因财贸办 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费决算数为 8.62 万元(含局机关),其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 7.03 万元,公务接待费 1.59 万元。2017 年“三公 ”经费 决算比年初预算数减少 0.58 万元,主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定,控制公务用车运行费及公务接待费用。其中:因公出国(境)费与 2017 年预- 23 -算持平,0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.17 万元、公务接待费减少 0.41 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定,控制公务用车运行费。公务接待费减少的主要原
32、因是我单位严格贯彻落实中央八项规定,控制公务接待。2017 年“三公 ”经费 决算比 2016 年减少 23.78 万元,增下降 73.4%。主要原因是 严格贯彻落实中央八项规定,控制公务用车运行费及公务接待费用。其中:因公出国(境)费与2016 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 23.37 万元、公务接待费减少 0.41 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定,控制公务用车运行费。公务接待费减少的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定,控制公务接待支出。2、“三公 ”经费 支出具体情况 说明(1)因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国
33、外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017 年无出国团组。(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。2017 年局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 7.03 万元。主要用于日常车辆的保养、维护、燃油等。2017 年 局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆(1-11月保有量 2 辆,11 月份因机构调整,减少为 1 辆)。- 24 -(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017 年公务接待全部为国内公务接待
34、,共1.59 万元。主要用于主要用于上级业务主管部门及其他省市相关部门来我单位交流学习,共计接待 31 批次,260 人次。二、重要事项说明(一)机关运行经费支出情况说明2017 年度,财贸办机关运行经费支出 63.46 万元,比2016 年增加 6.68 万元,增长 11.76%,主要原因是其他交通费用增加。(二)政府采购支出情况说明2017 年本部门政府采购金额 41.19 万元,其中:政府采购货物金额 32.09 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 9.1 万元。授予中小企业合同金额 41.19 万元,占政府采购总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 41.19万元
35、,占政府采购总额的 100%。(三)国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况说明根据区财政部门预算绩效管理工作要求,财贸办认真学习贯彻区政府关于印发青岛市黄岛区预算绩效管理实施办法的通知(青西新管发 201543 号)文件精神,积极开展项- 25 -目绩效管理工作,经认真梳理核实,2017 年没有纳入预算绩效管理范围的项目。- 26 -第四部分名词解释- 27 -一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得
36、的财政预算资金。二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、“上 级补 助收入 ”、“事业收入”、 “经营收入 ”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位
37、当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。九、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下- 28 -年继续使用的资金。十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出:指单位为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、 “三公”经费:
38、指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十六、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映部门基本经费支出。十七、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映商贸领域相关业务支出等。十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退- 29 -休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映基本养老保险缴费支出。十九、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映 “放心早餐” 工程项目、菜篮子商品储备、生活必需品应急储备等支出。二十、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映 2016 年区级特色小镇商业街奖励资金支出。