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关于鹤壁市2017年财政决算(草案)的报告.doc

上传人:tangtianxu2 文档编号:2746259 上传时间:2018-09-26 格式:DOC 页数:18 大小:57KB
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1、 1 关于鹤壁市 2017 年财政决算(草案)的报告2018 年 8 月 8 日在鹤壁市第十届人民代表大会常务委员会第三十六次会议上市财政局局长 张少敏主任、各位副主任、秘书长、各位委员:受市人民政府委托,我向市人大常委会报告我市 2017 年财政决算(草案), 请予审议。2017 年,面对极为错综复杂的经济形势,全市各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦率先全面小康、建设品质“三城 ”,坚持转型创新、提升求 进,着力打好“四张牌”“ 三个攻 坚战”“ 六 项行动组合拳” ,统筹推进“五位一体” 总体布局、协调推进“四个全面 ”战略布局,全市 经济社会保持平稳健康发展。在此基

2、础上,财政改革发展各项工作取得新进展,财政决算情况总体较好。一、一般公共预算收支决算情况(一)全市决算情况。2017 年,各级人大通过的一般公共收入预算合计为 571744 万元,实际完成 597266 万元,为预算的104.5%,同比增长 9.6%。加上级补助收入 668722 万元、债务转贷收入 103952 万元、上年结转 3482 万元、调入资金 130298 万 2 元,全年收入总计 1503720 万元。各级人大批准的一般公共支出预算合计为 912364 万元,加预算执行中新增上级补助、债务转贷等安排的支出,支出预算调整为 1250680 万元,实际完成 1224053 万元,为调

3、整预算的 97.9%,增长 5.7%。加上解上级支出 58323 万元、债务还本支出 68931万元、调出资金 76454 万元、待偿债置换一般债券结余 3325 万元、补充预算稳定调节基金 46007 万元,支出合计 1477093 万元。收支相抵,当年结余 26627 万元,全部为结转下年支出项目资金。(二)市级决算情况。市十届人大五次会议通过的市本级一般公共收入预算为 158260 万元,实际完成 158580 万元,为预算的 100.2%,同比下降 2.7%。加上级补助收入 668722 万元、下级上解收入 60518 万元、债务转贷收入 32731 万元、上年结转 2794万元、调入

4、资金 17219 万元,全年收入总计 940564 万元。市十届人大五次会议批准的市本级一般公共支出预算为213655 万元,经市十届人大常委会第三十一次会议批准,增加债务转贷收入安排的支出,加上预算执行中使用上级新增补助等,支出预算调整为 229839 万元,实际完成 203290 万元,为调整预算的 88.4%,下降 27.5%。加补助下级支出 616824 万元、上解上级支出 58323 万元、债务还本支出 17070 万元、调出资金 1400万元,建立预算稳定调节基金 17108 万元,支出合计 914015 万 3 元。收支相抵,当年结余 26549 万元,主要是节能减排、普惠金融、

5、人防工程建设、政法基础设施建设等专项资金结余,结转下年继续使用。市十届人大五次会议通过的鹤壁国家经济技术开发区(简称“开 发 区” ,下同)一般公共收入预算为 35565 万元,实际完成36701 万元,为预算的 103.2%,增长 13.5%。加上级补助收入15110 万元、债务转贷收入 1400 万元、上年结转 2918 万元、调入资金 410 万元,收入总计 56539 万元。市十届人大五次会议批准的开发区一般公共支出预算为 37468 万元,经市十届人大常委会第三十一次会议批准,增加债务转贷收入安排的支出,加上预算执行中使用上级新增补助等,支出预算调整为 50000 万元,实际完成 5

6、0000 万元,为调整预算的 100%,增长 30.4%。加上解上级支出 2608 万元、债务还本支出 900 万元、补充预算稳定调节基金 3031 万元,支出合计 56539 万元。收支相抵,当年结余为零。市十届人大五次会议通过的鹤壁城乡一体化示范区(简称“示范区” ,下同)一般公共收入预算为 18303 万元,实际完成25532 万元,为预算的 139.5%,同比增长 44.6%。加上级补助收入 21341 万元、债务转贷收入 980 万元、上年结转 477 万元,收入总计 48330 万元。市十届人大五次会议批准的示范区一般公共支出预算为 19639 万元,经市十届人大常委会第三十一次会

7、 4 议批准,增加债务转贷收入安排的支出,加上预算执行中使用上级新增补助等,支出预算调整为 33152 万元,实际完成33152 万元,为调整预算的 100%,增长 20.9%。加上解上级支出13539 万元、一般债务还本支出 480 万元、补充预算稳定调节基金 1159 万元,支出合计 48330 万元。收支相抵,年终结余为零。汇总市本级、开发区和示范区决算,市级一般公共预算收入完成 220813 万元,为预算的 104.1%,增长 3.6%;一般公共预算支出完成 286442 万元,为调整预算的 91.5%,下降 17.2%。二、政府性基金收支决算情况2017 年,汇总全市各级人代会通过的

8、政府性基金收入预算为 152949 万元,年度预算执行中调整为 225989 万元,实际完成250051 万元,为调整预算的 110.6%,同比增长 18.8%。加上级补助收入 25398 万元、债务转贷收入 203181 万元、调入资金 76838万元、上年结余 23337 万元,全年收入总计 578805 万元。汇总全市各级人代会批准的政府性基金支出预算为 152049 万元,加预算执行中新增上级补助、债务转贷等安排的支出,支出预算调整为 350472 万元,实际完成 324161 万元,为调整预算的 92.5%,同比增长 29.8%。加债务还本支出 143503 万元、上解上级支出187

9、 万元、调出资金 84555 万元、待偿债置换专项债券结余 88 万元,支出合计 552494 万元。收支相抵,年终结余 26311 万元,按专款专用原则全部结转下年使用。 5 市十届人大五次会议通过的市本级政府性基金收入预算为77996 万元。因部分政府性基金项目取消和土地出让预计减少,经市十届人大常委会第三十一次会议批准,收入预算调整为54984 万元,实际完成 61380 万元,为调整预算的 111.6%,同比下降 27.9%,主要是国有土地使用权出让收入减收较多。加上级补助收入 25398 万元、债务转贷收入 103809 万元、调入资金1784 万元、上年结余 9925 万元,全年收

10、入总计 202296 万元。市十届人大五次会议批准的市本级政府性基金支出预算为59330 万元,经市十届人大常委会第三十一次会议批准,减少土地等安排支出,加预算执行中使用上级新增补助等,支出预算调整为 49265 万元,实际完成 31028 万元,为调整预算的 63%,下降 36.1%,主要是土地收入入库较晚,相应支出未及时下达。加债务还本支出 102321 万元、上解上级支出-48 万元、补助下级支出 48487 万元、调出资金 2183 万元、待偿债置换专项债券结余 88 万元,支出合计 184059 万元。收支相抵,年终结余 18237万元,按专款专用原则全部结转下年使用。开发区年初无政

11、府性基金收支预算。预算执行中,使用上级补助收入 912 万元、债务转贷收入 400 万元,全年收入总计为1312 万元。预算执行中,因使用上级新增补助资金等,支出预算调整为 912 万元,实际完成 912 万元,为调整预算的 100%,下降 92%。加 债务还本支出 400 万元,支出合计 1312 万元。收支相 6 抵,年终结余为零。市十届人大五次会议通过的示范区政府性基金收入预算为31398 万元。因土地出让增加,经市十届人大常委会第三十一次会议批准,收入预算调整为 51929 万元,实际完成 54178 万元,为调整预算的 104.3%,增长 103%。加上级补助收入 94 万元、债务转

12、贷收入 8600 万元、上年结余 1231 万元,收入总计 64103 万元。市十届人大五次会议批准的示范区政府性基金支出预算为30229 万元,经市十届人大常委会第三十一次会议批准,调整增加土地出让收入安排支出预算。再加上预算执行中使用新增补助等,支出预算调整为 61094 万元,实际完成 58440 万元,为调整预算的 95.7%,同比增长 112.1%。加债务还本支出 3000 万元、上解上级支出 9 万元,支出合计 61449 万元。收支相抵,年终结余为 2654 万元,结转下年使用。汇总市本级、开发区和示范区决算,市级政府性基金收入完成 115558 万元,为调整预算的 108.1%

13、,增长 3.4%。政府性基金支出完成 90380 万元,为调整预算的 81.2%,增长 3.2%。三、国有资本经营收支决算情况2017 年,汇总全市各级人代会通过的国有资本经营收入预算为 15241 万元,预算执行中调整为 1991 万元,实际完成 8928万元,为调整预算的 448.4%,下降 65.9%。汇总全市各级人代会批准的国有资本经营支出预算为 238 万元,预算执行中调整为 7 7184 万元,实际完成 7184 万元,为调整预算的 100%。加调出资金 1744 万元,支出合计为 8928 万元。收支相抵,年终结余为零。市十届人大五次会议通过的市本级国有资本经营收入预算为 149

14、64 万元,经市十届人大常委会第三十一次会议批准,收入预算调整为 1714 万元,实际完成 1714 万元,为调整预算的100%,下降 93.4%,全部调入一般公共预算统筹使用。开发区、示范区无国有资本经营收支预算。四、社会保险基金收支决算情况各级人代会批准的 2017 年全市社会保险基金收入预算为151048 万元,预算执行中调整为 213290 万元,实际完成 259207万元,为调整预算的 121.5%。加上年结余 144043 万元,收入总计 403250 万元。全市社会保险基金支出预算为 139477 万元,预算执行中调整为 203328 万元,实际完成 204749 万元,为调整预

15、算的 100.7%。收支相抵,当年结余 54458 万元,滚存结余 198501万元。市十届人大五次会议通过的市本级社会保险基金收入预算为 59704 万元。经市十届人大常委会第三十一次会议批准,增加机关事业单位养老保险基金预算等,收入预算调整为 134083 万元,实际完成 182137 万元,为调整预算的 135.8%。加上年结余76040 万元,收入总计 258177 万元。市十届人大五次会议批准的 8 市本级社会保险基金支出预算为 60222 万元,经市十届人大常委会第三十一次会议批准,增加机关事业单位养老保险基金预算等,支出预算调整为 134515 万元,实际完成 137770 万元

16、,为调整预算的 102.4%。收支相抵,当年结余 44367 万元,滚存结余120407 万元。开发区年初无社保基金收入预算。经市十届人大常委会第三十一次会议批准,增加城乡居民基本养老保险基金预算,收入预算调整为 275 万元,实际完成 289 万元,为调整预算的 105.1%。加上年结余 407 万元,收入总计 696 万元。开发区年初无社保基金支出预算。经市十届人大常委会第三十一次会议批准,增加城乡居民基本养老保险基金预算,支出预算调整为 213 万元,实际完成 224 万元,为调整预算的 105.2%。收支相抵,当年结余 65万元,滚存结余 472 万元。示范区年初无社保基金收入预算。经

17、市十届人大常委会第三十一次会议批准,增加城乡居民基本养老保险基金预算,收入预算调整为 29 万元,实际完成 528 万元,为调整预算的 1820.7%。加上年结余 1048 万元,收入总计 1576 万元。示范区年初无社保基金支出预算。经市十届人大常委会第三十一次会议批准,增加城乡居民基本养老保险基金预算,支出预算调整为 29 万元,实际完成 386 万元,为调整预算的 1331%。收支相抵,当年结余142 万元,滚存结余 1190 万元。 9 汇总市本级、开发区和示范区决算,市级社会保险基金收入完成 182954 万元,为调整预算的 136.1%。社会保险基金支出完成 138380 万元,为

18、调整预算的 102.7%。五、转移支付资金分配情况2017 年,上级补助我市一般公共预算转移支付资金 668722万元,增加 59991 万元,增长 9.9%。其中:一般性转移支付331046 万元,增加 12229 万元,增长 3.8%;专项转移支付299772 万元,增加 43013 万元,增长 16.8%。市本级补助县区转移支付资金 616824 万元,增加 83419 万元,增长 15.6%。其中:一般性转移支付 276795 万元,增加 5862 万元,增长 2.2%;专项转移支付 314410 万元,增加 72256 万元,增长 29.8%。2017 年,上级补助我市政府性基金转移

19、支付资金 25398 万元,比上年增加 3683 万元,增长 17%。市本级补助县区政府性基金转移支付资金 48487 万元,减少 12119 万元,下降 20%。主要是土地出让减少,补助市辖区的征地补偿和土地净收益等相应减少。六、政府债务举借规模和使用偿还情况按照预算法规定,从 2015 年起,国家对政府债务余额实行限额管理,年度政府债务余额不得突破批准限额。省核定我市2017 年政府债务限额 1528566 万元(一般债务 690766 万元,专项债务 837800 万元)。市十届人大常委会第三十一次会议批准 10 市级政府债务限额为 519057 万元(一般债务 128574 万元,专项

20、债务 390483 万元),其中:市本级政府债务限额 429586 万元(一般债务 117429 万元,专项债务 312157 万元),开发区政府债务限额 29727 万元(一般债务 6245 万元,专项债务 23482 万元),示范区政府债务限额 59744 万元,(一般债务 4900 万元,专项债务 54844 万元);县区政府债务限额 1009509 万元(一般债务562192 万元,专项债务 447317 万元)。汇总统计各级政府债务余额, 2017 年底全市政府债务余额 1215119 万元,其中:市级政府债务余额 428868 万元(市本级政府债务余额 359935 万元、开发区政

21、府债务余额 21333 万元、示范区政府债务余额 47600 万元),县区政府债务余额 786251 万元。2017 年省财政厅转贷我市新增地方政府债券 93516 万元(一般债券 33916 万元,专项债券 59600 万元),市级使用 23661万元(一般债券 16661 万元,专项债券 7000 万元),其中市本级使用 17061 万元、开发区使用 500 万元、示范区使用 6100 万元,转贷县区 69855 万元。此外,财政厅还下达我市置换债券额度213617 万元,用于置换符合条件的非政府债券的债务本金。需要说明的是,发行政府债券置换非政府债券形式的存量政府债务,只是债务形式发生变

22、化,降低了债务成本,不增加政府债务余额,也不增加当年财政赤字。全市和市级决算详细情况及政府债务情况已在鹤壁市 2017年全市和市级决算(草案)中说明。 11 2017 年,全市各级财税部门认真执行市人大有关决议要求和批准的预算,全面落实积极的财政政策,深入推进财税体制改革,切实加强财政管理,在促进经济社会平稳健康发展中发挥了重要作用。重点报告以下情况:1. 抓增收节支,财政保障能力进一步增强。2017 年,全市财税部门通过完善科学研判收入机制、制定 18 项增收节支政策、积极开展综合治税、提升非税收入征缴现代化手段等措施,努力实现财政收入应收尽收,支出结构不断优化。全市经济保持了总体平稳、稳中

23、向好的发展态势。全市一般公共预算收入增长 9.6%,增幅高于上年 3.6 个百分点。其中:税收收入增长 13%,快于一般公共预算收入增长 3.4 个百分点。税收占一般公共预算收入的比重为 64.6%,较上年提高 2 个百分点,收入结构得到优化。全市一般公共预算支出增长 5.7%,其中民生支出占一般公共预算支出近八成。核算非营利性服务业增加值增速的八项支出合计增长 17.5%。2. 抓转型升级,财政调控功能进一步发挥。认真落实营改增和资源税改革等税收优惠政策,清理并公开行政事业性收费和政府性基金目录清单,切实减轻企业负担。发挥国有投资平台公司作用,发放贷款 14.5 亿元;安排资金 1000 万

24、元开展“科技贷” ,有效缓解中小企业发展资金问题。成功争取中央财政支持北方地区清洁取暖试点市,三年将获中央财政奖补资金 15 亿元。签 12 订水环境治理与镁业整合项目合作系列框架协议,为我市打造百亿级镁产业集群奠定基础。发挥财政资金引导和杠杆作用,通过基金平台募集资金 21.7 亿元,已投资金 17.9 亿元,主要用于支持城乡一体化示范区整体城镇化项目、信德塑业、昌业化工等项目建设。新增股权投资 10.3 亿元,用于发起设立小额贷款公司、支持 150 万吨煤焦油项目建设等。7 个 PPP 项目落地,撬动社会资本 24 亿元。支持农村脱贫攻坚。筹资 1.3 亿元,支持脱贫攻坚工作顺利开展。在全

25、省率先出台加快扶贫项目建设进度及时支付项目建设资金有关问题的 14 条措施,获省财政厅肯定并在全省推广借鉴。全面完成 2016 年及以前年度扶贫资金问题整改。2017 年财政扶贫资金支出进度居省辖市第三名。支持环境保护攻坚。筹资 1.1 亿元,用于大气污染防治、改善水质及水源地保护。筹资 350 万元,用于限行期间城区公交车免费乘坐。筹资 5.1亿元,支持节能减排示范市示范项目建设,连续三年国家综合考评获优秀等次。筹资 8.1 亿元,支持加快海绵城市试点建设。筹资 7798 万元,支持“电代煤” 、“气代煤”和洁净煤替代推广,完成5.1 万户居民“双替代 ”改造。筹资 5488 万元,支持鹤山

26、区独立工矿区改造搬迁。筹资 3363.9 万元,支持我市林业工程项目建设、森林生态效益补偿等。筹集美丽乡村建设资金 1.3 亿元,支持 11个试点村和示范带实施村内道路、环卫设施、村容村貌等各类公益设施项目;筹资 1709 万元,用于农村环境整治;筹资 2480 万 13 元,支持淇县农田水利项目建设;浚县王庄镇“醉美麦乡” 田园综合体建设试点项目成为全国首批 15 个试点之一,农村农民生产生活条件持续改善。支持深化国企改革。出台市属国有企业改革推进方案等文件,进一步转变国资监管方式。以增资扩股方式在河南镁业公司、鹤壁鹏翔保安服务有限公司 2 家企业推行混合所有制改革试点,积极探索推进企业产权

27、制度改革。扎实有序推进“ 僵尸企业” 处置。在全省率先完成剥离省属国企办社会职能工作,被省委、省政府授予“全省深化国企改革攻坚先进省辖市” 称号。3. 抓民生保障,群众获得感和幸福感进一步提升。始终坚持公共财政理念,优化支出结构,确保财政惠民政策落地生根。支持教育事业发展。筹资 2.6 亿元,保障中小学生均公用经费等城乡义务教育经费支出;筹资 8975 万元,支持学前教育发展、农村义务教育薄弱学校改造和家庭经济困难学生资助体系建设;筹资 1.7 亿元支持鹤壁职业技术学院发展,高职生均财政拨款水平达到 1.2 万元。支持完善就业和社会保障体系。筹资 5187.8 万元,用于各类就业创业补助、职业

28、技能培训补助。筹资 8.3 亿元,积极推进机关事业单位养老保险改革,完善城乡居民基本养老保险制度,提高企业职工基本养老待遇和城乡居民养老保险基础养老金水平。城市、农村低保财政月人均补助标准分别提高 10元,达到 250 元、142 元。社会散居孤儿、机构养育孤儿基本生活 14 最低养育标准每人每月提高 100 元,达到 700 元、1100 元。免费开展预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查,切实减轻了群众压力。支持深化医疗卫生体制改革。安排资金 11.8 亿元,支持城乡居民基本医疗保险、重大和基本公共卫生服务、基本药物制度、公立医院综合改革等各项医改工作有序推进。城乡居民基本医保财政补助标准由

29、人均 420 元提高到人均 450 元,人均基本公共卫生服务补助标准由 45 元增加到 50 元。积极推动全面实施困难群众大病补充医疗保险制度,进一步减轻困难群众医疗负担。支持文化事业发展。筹资 1768 万元,实施公共文化服务体系示范区(项目)创建,推动基本公共文化服务标准化均等化。筹资 490 万元,支持建成全省首家好人馆。筹资 1039 万元,支持政府购买公共文化服务,继续推动博物馆、公共图书馆、文化馆、公共体育馆免费低收费开放和戏曲艺术下乡,有效满足群众不断增长的精神文化需求。支持各项惠民政策落地。筹资 2.3 亿元,用于农业支持保护补贴、农机具购置补贴、大中型水库移民后期扶持、农业防

30、灾减灾稳产增产工作等项目。筹资 1965 万元,用于一事一议财政奖补。争取农业综合开发项目资金 1852 万元,支持现代农业发展。兑付农民进城购房补贴 7523 户共 5107 万元。加大缴存扩面工作力度,归集住房公积金 8.6 亿元,为 2649 名职工发放贷款 7 亿元,满足群众购房需求。4. 抓改革创新,财政运行机制进一步完善。深化中期财政规划管理,积极盘活财政存量资金,进一步增强财政统筹保障能力。 15 建立预决算公开统一平台,除涉密部门和涉密事项外,市本级政府预决算和 83 个部门预决算全部按规定公开,新增公开我市政府债务限额和余额情况。加强政府性债务管理。压实政府债务管理责任,及时

31、出台鹤壁市政府性债务风险应急处置预案等文件,债务管理体制机制进一步完善。强化财政监督,健全内部控制体系,印发 8 个专项风险防控办法。重点开展扶贫资金、预决算公开和政府违法违规举债担保问题检查,财经秩序进一步规范。严格国有资产管理,出台市级行政事业单位通用资产配置标准(试行),有效规范市级行政事业单位国有资产配置行为。市级国库集中支付电子化管理成功上线,有效规范资金支付操作流程,筑牢资金支付安全防线。实施电子化政府采购,全年采购 1369 笔共 1.5 亿元,政府采购效率有效提升。提升投资评审效率,全市评审政府投资项目 1507 个,平均审减率 19%,节约资金 7.3 亿元。主任、各位副主任

32、、秘书长、各位委员,2018 年以来,我市经济发展总体平稳、处在合理区间,经济形势总体符合发展预期,但经济下行压力仍然较大。1-6 月,全市一般公共预算收入完成360243 万元,增长 9.8%。其中:税收收入完成 254573 万元,增长 25.4%,占一般公共预算收入的 70.7%。市级一般公共预算收入完成 86046 万元,增长 3.9%。全市一般公共预算支出完成888493 万元,增长 15.6%;其中市级支出 172631 万元,增长 15.3%, 16 各项重点支出得到较好保障,但下半年财政收入形势将面临较大挑战。一是绿色食品、汽车零部件等我市重点行业税收下降,下半年预计将持续拉低

33、全市税收增长。二是落实增值税、个人所得税税制改革和企业所得税减税政策,将进一步影响我市地方级税收。预算收支矛盾更加突出、平衡难度更大,确保财政收入稳定增长、优化收入结构任务更加艰巨。下一步,我们将按照本次会议要求,不断优化财政工作举措,强化精准管控,确保完成全年的收支目标。(一)确保 2018 年财政收支目标任务完成。密切关注财经动态,强化预算执行管理和分析,配合税务部门强化收入征管,规范非税收入征缴管理,确保各项税收和非税收入足额征缴到位。强化重点税源监控管理,堵塞征管漏洞,加大综合治税工作力度,促进财政增收。用活“ 助保贷” 、还贷周 转金,优化投资基金投向,支持推进金融机构降杠杆,减轻企

34、业负担,支持实体经济健康发展。采取更加有力的措施努力增加税收收入,同时坚决不收过头税、过头费。支持扩大担保能力,有效发挥小额贷款平台公司作用,引导调动金融机构贷款积极性。强力推进财源建设,落实关于加强财源建设推动经济高质量发展的实施意见、财源建设考核办法,有计划有步骤最大限度地支持培植财源,确保完成年初确定的收入目标任务。(二)全力做好民生保障托底。按照守住底线、突出重点、完 17 善制度、引导舆论的思路,扎实细致做好民生托底工作,扩大人民群众获得感。进一步支持做好脱贫攻坚战、大气污染防治攻坚战 ,加强农田水利等农业基础设施建设和现代农业园区建设。支持深化医药卫生体制改革,继续推进机关事业单位

35、养老制度改革。支持提高教育发展水平。支持文化事业发展。重点支持精神文明创建、实施文化惠民工程、打造特色文化品牌,推动文化事业和产业提档升级。做好安全生产、信访稳定、治安防控工作,维护社会大局稳定。支持加强创新社会治理。(三)全面深化财政管理改革。按照市委、市政府和上级财政部门要求,采取有力措施,聚焦重点,全力推动财源建设、财事权责任划分、综合治税、国有资产管理情况报告等 7 个专班工作任务,确保成效。积极开展地方政府债务风险防范化解工作,督促各县区开展政府债务风险化解行动,确保完成全年政府债务化解目标任务。出台绩效管理相关制度,有序推进预算绩效管理工作,进一步盘活财政存量资金,强化预算绩效监督。主任、各位副主任、秘书长、各位委员,市人大常委会始终高度重视财政工作,有力促进了我市财政改革和发展。我们将在市委的领导下,自觉接受市人大及其常委会的监督指导,认真落实本次会议审议意见,紧紧围绕“在中原更加出彩中走在前列” 的战略定位,以七个财政工作专班为抓手,将支持高质量发展作为财政第一要务,更好发挥财政职能作用,为中原更加出彩作出新 18 贡献!

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