1、12014 年高密市教育局部门预算2目 录第一部分. 概况一.主要职能二.部门预算单位构成 第二部分. 2014 年部门预算表一.2014 年收支预算表二.2014 年财政拨款支出预算表三.2014 年公共预算财政拨款“三公”经费预算表第三部分. 2014 年部门预算情况说明3第一部分 高密市教育局概况一、 主要职能1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针,落实国家有关法律、法规、政策以及上级党委、政府有关教育工作的政策、指示,负责制定具体措施与规定,并组织实施。2.研究全市教育事业发展思路,制定长期发展规划和年度计划,并指导、协调、组织教育规划、计划的实施。3.综合管理全市的基础教育(含学前教
2、育)、职业教育、成人教育、社区教育以及社会力量办学等工作,协调地方高等教育事业;指导、协调各镇及市有关部门的教育工作;负责全市教育系统的国际合作与交流工作;按照管理权限,审核中等及中等以下学校和其他教育机构的设立、停办、更名、合并、撤消;负责教育督导、评估与检查。4.提出市级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育附加、教师继续教育经费及其他由市统筹使用的经费的安排计划;会同有关部门按上级规定和本地实际拟定筹措教育经费的办法。管理、安排市直属单位经费和全市各类教育统筹经费。对局直属单位(学校)经费使用进行审计监督,对镇属学校教育经费使用实行监督检查。按有关规定管理国内外对本市教育的援助和贷款。
3、45.负责全市教育系统人事劳动管理工作,负责教师和干部队伍的培训工作;办理教师资格申报和教师职务资格评定、申报工作;按照管理权限,对干部进行考察、任免。6.组织国家学历考试,组织各级各类学校的招生工作,审定各类学历标准。7.管理和指导市直属学校的教育基本建设和装备建设,指导镇(场 )的教育基本建设 和装备建设。统筹规划全市教育产业发展工作。对全市校舍、土地等教育资产实行监管。8.负责直属学校的党务和群团工作;指导全市中、小学校党建工作。9.领导局直属事业单位开展业务性、技术性、服务性和辅助性方面的工作,以教学为中心,提高各级各类学校的办学水平和教学质量。10.承办市委、市政府交办的其它事项。二
4、、 部门预算单位构成纳入高密市教育局 2014 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:序号 单位名称 备注1 高密市教育局 2 高密市教育科学研究院 3 高密市教育会计集中核算中心 4 高密市学校生产供应管理站 55 高密市招生委员会办公室 6 高密市人民政府教育督导室 7 山东省高密市第一中学 8 高密市第二中学 9 高密市第三中学 10 高密市第四中学 11 高密市第五中学 12 高密发达学校 13 潍坊市高密中等专业学校 14 高密市第一职业高级中学 15 高密市职业中等专业学校 16 潍坊豪迈科技职业中等专业学校 17 高密市中小学科技创新教育实践中心 18 高密市四中文慧学校 19
5、 高密市育才实验中学 20 高密市银鹰文昌中学 21 高密市豪迈学校 22 高密市昌安中学 23 高密市孚日学校 24 高密市第一实验小学 25 高密市第二实验小学 26 高密市第三实验小学 627 高密市恒涛双语实验学校 28 高密市特殊教育学校 29 高密市机关幼儿园30 高密市朝阳街道教育管理办公室 31 高密市密水街道教育管理办公室 32 高密市醴泉街道教育管理办公室 33 高密市经济开发区教育管理办公室 34 高密市柏城镇教育管理办公室 35 高密市胶河生态发展区教育管理办公室 36 高密市夏庄镇教育管理办公室 37 高密市胶河疏港物流园区教育管理办公室 38 高密市姜庄镇教育管理办
6、公室 39 高密市咸家工业区教育管理办公室 40 高密市大牟家镇教育管理办公室 41 高密市井沟镇教育管理办公室 42 高密市阚家镇教育管理办公室 43 高密柴沟镇教育管理办公室 7第二部分高密市教育局2014 年部门预算表表 12014 年收支预算表 单位:万元收 入 支 出项 目 2014 年 预算 项 目 2014 年 预算一、财政拨款(补助) 118687 教育 125315二、财政专户管理资金 8715 教育管理事务 8906 三、事业收入 2291 行政运行 1520 四、事业单位经营收入 一般行政管理事务 6132 五、其他收入 101 其他教育管理事务支出 1254 普通教育
7、93851学前教育 4791小学教育 36699初中教育 31645高中教育 19680其他普通教育支出 1036职业教育 5228中专教育 3805职业高中教育 769其他职业教育支出 654特殊教育 378特殊学校教育 378教育费附加安排的支出 6932农村中小学校舍建设 7508城市中小学校舍建设 40中等职业学校教学设施 360其他教育费附加安排的支出 5782地方教育附加安排的支出 3004农村中小学校舍建设 2333中等职业学校教学设施 671其他教育支出 7016其他教育支出 7016城乡社区事务 3461国有土地使用权出让收入安排的支出 3461教育资金安排的支出 3461住
8、房保障支出 1018住房改革支出 1018住房公积金 1018本 年 收 入 合 计 129794 本 年 支出 合 计 129794 9表 22014 年财政拨款支出预算表单位:万元科目编码类 款 项功能科目名称 2014 年预算合计 118687205 教育 114208 205 01 教育管理事务 8906 205 01 01 行政运行 1520 205 01 02 一般行政管理事务 6132 205 01 99 其他教育管理事务支出 1254 205 02 普通教育 82752 205 02 01 学前教育 4002 205 02 02 小学教育 35494 205 02 03 初中教
9、育 29820 205 02 04 高中教育 12400 205 02 99 其他普通教育支出 1036 205 03 职业教育 5220 205 03 02 中专教育 3801 205 03 04 职业高中教育 767 205 03 99 其他职业教育支出 652 205 07 特殊教育 378 205 07 01 特殊学校教育 378 205 09 教育费附加安排的支出 6932 209 09 01 农村中小学校舍建设 750 205 09 03 城市中小学校舍建设 40 205 09 05 中等职业学校教学设施 360 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 5782 205 99
10、 其他教育支出 7016 205 99 99 其他教育支出 7016 10205 10 地方教育附加安排的支出 3004 205 10 01 农村中小学校舍建设 2333 205 10 05 中等职业学校教学设施 671 212 城乡社区事务 3461 212 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 3461 201 08 08 教育资金安排的支出 3461221 住房保障支出 1018 221 02 住房改革支出 1018221 02 01 住房公积金 1018表 32014 年公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表单位:万元公务用车购置和运行费合计 因公出国(境)经 费小计 购置费 运行
11、维护费公务接待费51 0 50 50 111第三部分高密市教育局2014 年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,高密市教育局的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据有关规定,人员工资按政策据实保障,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。二、收支预算总体情况(一)收入预算为 129794 万元,其中:财政拨款 118687万元,财政专户管理资金 8715 万元,事业收入 2291 万元,
12、其他收入 101 万元,上年结转 0 万元。(二)支出预算为 129794 万元,其中:教育管理事务支出 8906万元,普通教育支出 93851 万元,职业教育支出 5228 万元,特殊教育支出 378 万元,教育费附加安排的支出 6932 万元,地方教育附加安排的支出 3004 万元,其他教育支出 7016 万元,国有土地使用权出让收入安排的支出 3461 万元,住房改12革支出 1018 万元。三、财政拨款支出预算情况2014 年财政拨款支出预算为 118687 万元,具体情况如下:(一)、教育支出 114208 万元。1、教育管理事务支出8906 万元,其中行政运行支出 1520 万元,
13、一般行政管理事务支出 6132 万元,其他教育管理事务支出 1254 万元;2、普通教育支出 82752 万元,其中学前教育支出 4002 万元,小学教育支出 35494 万元,初中教育支出 29820 万元,高中教育支出 12400 万元,其他普通教育支出 1036 万元;3、职业教育支出 5220 万元,其中中专教育 3801 万元,职业高中教育支出 767 万元,其他职业教育支出 652 万元;4、特殊教育支出378 万元,其中特殊学校教育支出 378 万元;5、教育费附加安排的支出 6932 万元,其中农村中小学校舍建设支出 750万元,城市中小学校舍建设支出 40 万元,中等职业学校
14、教学设施支出 360 万元,其他教育费附加安排的支出 5782 万元;6、其他教育支出 7016 万元,其中其他教育支出 7016 万元;7、地方教育附加安排的支出 3004 万元,其中农村中小学校舍建设支出 2333 万元,中等职业学校教学设施支出 671 万元。(二)、国有土地使用权出让收入安排的支出 3461 万元,其中教育资金安排的支出 3461 万元。住房改革支出 1018 万元,其中住房公积金 1018 万元。13四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明2014 年,通过公共财政预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公” 经费预算共 51 万元。(一)因公出国(境)费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务用车购置及运行费预算 50 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(三)公务接待费预算 1 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。