1、12014年度张店区产业转移办公室部门决算2目 录第一部分 概况一、 主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2014 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、公共预算财政拨款支出决算表三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2014 年度部门决算情况说明3第一部分 概 况4一、 主要职能张店区产业转移办公室主要承担将我区传统过剩产能向其他自然资源相对丰富、劳动力相对富裕、市场潜力较大地区生产性转移发展的职能,负责吸收引进更多符合我区产业发展方向的高、精、特的技术密集、资金密集型企业进驻我区的职责。二、 部门决算单位构成张店区产业转移办公室部门决算包括:单位本级决算。纳入张店区区产业
2、转移办公室 2014 年度部门决算汇编范围的单位见下表:序号 单位名称 备注1 张店区产业转移办公室5第二部分2014 年度部门决算表6表 1.收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 174.03 30二、上级补助收入 2 一、一般公共服务支出 31 142.20三、事业收入 3 二、外交支出 32四、经营收入 4 三、国防支出 33五、附属单位上缴收入 5 四、公共安全支出 34六、其他收入 6 五、教育支出 357 六、科学技术支出 368 七、文化教育与传媒支出 379 八、社会保障和就业支
3、出 38 25.4710 九、医疗卫生与计划生育支出 39 6.3611 十、节能环保支出 4012 十一、城乡社区支出 4113 十二、农林水支出 4214 十三、交通运输支出 4315 十四、资源勘探信息等支出 4416 十五、商业服务业等支出 4517 十六、金融支出 4618 十七、援助其他地区支出 4719 十八、国土资源气象等支出 4820 十九、住房保障支出 4921 二十、粮油物资储备支出 5022 二十一、国债还本付息支出 5123 二十二、其他支出 5224 53本年收入合计 25 174.03 本年支出合计 54 174.03用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55年
4、初结转和结余 27 年末结转和结余 5628 57合计 29 174.03 合计 58 174.037表 2.公共预算财政拨款支出决算表单位:万元科目编码 科目名称(功能科目) 2014年决算数类 款 项 合计 174.03201 04 01 行政运行 105.88201 04 02 一般行政管理事务 36.32208 05 01 社会保障和就业支出 25.47210 05 01 医疗保障 4.45210 05 03 公务员医疗补助 1.918表 3. 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位:万元公务用车购置及运行维护费合计 因公出国(境)经费小计 公务用车 购置费 公务用车运行 维护费公
5、务接待费10.6 0 10.03 0 10.03 0.57注:2014 年决算数是包括当年财政拨款资金和上年结转结余资金安排的实际支出。9第三部分2014 年度部门决算情况说明10一、收入支出决算总体情况2014 年度收入总计 174.03 万元,其中:财政拨款收入174.03 万元,上年结转和结余 0 万元。2014 年度支出总计 174.03 万元,其中:一般公共服务支出 142.2 万元,社会保障和就业支出 25.47 万元,医疗保障支出 6.36 万元。二、公共预算财政拨款支出决算情况说明2014 年度公共预算财政拨款支出决算为 174.03 万元,具体情况如下:1、一般公共服务(类)
6、财政事务(款)支出 142.2 万元,主要用于单位办公费用、邮电费、公务用车维护费、差旅费、公务接待等费用。2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出25.47 万元,主要用于为单位职工缴纳养老保险、工伤保险、失业保险等统筹保险。3、医疗保障支出 6.36 万元,主要用于单位职工医疗保险费用。三、 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况2014 年度,通过公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算为 10.6 万元,其中:1、因公出国(境)费决算 0 万元。2014 年无财政拨款安排出国(境)。112、公务用车购置及运行维护费决算 10.03 万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出 0 万元。2014 年无购置公务用车。公务用车运行维护费 10.03 元。主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014 年财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。3、公务接待费决算 0.57 万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(无外宾接待)支出。2014 年公务接待费主要用于前来考察、招商的人员接待费用。