1、编制部门:安技环保处 管理部门:安技环保处 安技环保处: 海 滨日 期: 2017 年 8 月 16 日 管理者代表: 曲 刚日 期: 2017 年 8 月 17 日总 经 理: 杨惠群日 期: 2017 年 8 月 18 日沈阳华晨金杯汽车有限公司2017 环境管理体系管理评审计划编 号/No. : HJ-B05.030-2010-1.0日 期/Date :2010-03-31编制部门:安技环保处 管理部门:安技环保处 一、评审目的:按照环境管理体系标准换版要求,对公司环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性进行评价,对管理体系进行不断的补充和完善,以实现管理体系的良好运行和持续改进。二、评
2、审内容:1. 2017 年度环境目标、指标完成情况;2. 环境年度工作计划实施情况;3. 适用环境法律法规、标准和其他要求符合性评价;4. 资源配备(人力、物力、财力)情况;5. 环境污染事件调查报告及事故隐患、不符合预防与纠正措施及实施情况;6. 突发事件应急救援预案演练、评审、修订情况;7. 对相关方环境评价;8. 相关方的需求和期望,包括合规义务;9. 环境管理体系相关的内、外部问题;10. 风险和机遇及其控制措施;11. 重要环境因素控制的有效性;12. 环境体系内审结果,及不符合纠正措施实施情况;13. 环境管理体系的改进状况;2017 环境管理体系管理评审计划编 号/No. : H
3、J-B05.030-2010-1.0日 期/Date :2010-03-31编制部门:安技环保处 管理部门:安技环保处 14. 环境管理体系的有效性、充分性和适宜性;15. 现有环境方针是否仍然适用,现有目标以及管理体系要素是否需要调整,管理体系可能需要改进的方向。三、评审范围、时间:公司各处(室) 、车间和直属单位(包括:汽车工程研究院、销售公司、国贸公司) ,时间为 2017 年度。四、管理评审材料:1. 环境管理体系管理评审报告(按照附件 12017 年度环境管理体系管理评审报告内容编写) ;2. 承担环境理职能部门履行职责情况评审材料;3. 存在的隐患、问题及针对隐患、问题,要制订相应
4、的整改措施,并明确责任人、完成时间,整改完成前的预防措施;五、评审要求1本次管理评审以处(室) 、车间为单位进行,各处级单位和直属单位均须参加(包括:汽车工程研究院、销售公司、国贸公司) ;2各部门按照附件 12017 年度环境管理体系管理评审报告格式和内容,对照本部门实际工作,逐项进行总结,编写管理评审报告;对存在的问题,要制订相应的整改措施,并明确责任人、完成时间,整改完成前的预防措施,属于事故隐患的要填写附件 2存在问题整改计划汇总表 ;3. 承担环境管理职能的各部门,除按2017 年度环境管理体系管理评审报告编写评审报告外,还须按照附件 3承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料要求提
5、供评审材料;4. 各部门要按照公司统一要求,及时组织开展管理评审工作,并指定专人,负责本部门管理评审材料的收集、整理及上报;编制部门:安技环保处 管理部门:安技环保处 5. 管理评审报告均须由部门体系推进员、部门负责人、公司主管领导(总经理助理、副总经理)签字确认;6. 管理评审报告用 A4 纸打印,字号为小四,格式按照附件 12017 年度环境管理体系管理评审报告格式;7. 各部门的管理评审工作应于 8 月 25 日前完成;各部门的管理评审报告(书面版和电子版)须于 2017 年 8 月 25 日下班前报至安技环保处(销售公司、国贸公司、汽车研究院各部门的管理评审报告由其综合管理部门收集、存
6、档并汇总形成本单位的管理评审报告送至安技环保处) 。附件 1:2017 年度环境管理体系管理评报告 ;附件 2:存在问题整改计划汇总表 ;附件 3:承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料 ;编制部门:安技环保处 管理部门:安技环保处 附件 1: 2017 年度环境管理体系管理评审报告部 门 名 称: 体系推进员(签字): 日 期: 部门负责人(签字): 日 期: 公司主管领导(签字): 日 期: 编制部门:安技环保处 管理部门:安技环保处 一、目标指标和管理方案 1、环境污染事故起数,污染物是否达标排放; 2、化学危险品事故(含爆炸物品及输油、燃气管道泄漏、火灾、爆炸事故)起数;3、节约能源
7、资源目标完成情况;4、导致环境管理体系认证资格撤销或暂停事项起数。5、管理方案的执行情况。二、环境因素辨识、评价1、是否按体系要求开展环境因素辨识、评价工作;2、部门重要环境因素有哪些更新;3、针对产品、环境、工艺、设备设施,本年度辨识、评价了哪些环境因素?是否有重要环境因素和重大风险因素,是否制订相应的控制措施,并进行培训、实施;4、对各项控制措施评审及修订情况。三、适用法规识别、更新1、适用法规种类、数量;2、适用法规更新及培训情况;3、是否识别法规所控制的环境因素(对象) ;4、适用法规培训情况;四、环境教育培训1、新入厂、复工、变换岗位员工人数,教育培训率;2、部门全员培训人数,培训率
8、;3、环境关键岗位种类、数量、培训人数、培训率;4、管理人员培训人数,培训率;5、 “四新”培训人数,人员培训率;五、运行控制编制部门:安技环保处 管理部门:安技环保处 (一)、重要环境因素控制1、重要环境因素数量,分布;2、重要环境因素控制措施是否齐全;责任是否落实;3、重要环境因素控制效果如何;(二) 、隐患整改1、检查发现的隐患数量,完成整改数量;2、未整改完毕的隐患数量、内容、整改措施、完成时间、责任人、整改前的预防措施;3、对查出的隐患分析其产生原因,采取了哪些从根本上纠正的措施,以避免重复出现。(三) 、相关方管理1、2017 年进入现场相关方单位数量;2、相关方单位营业执照、资质
9、证明是否齐全;3、是否签订环境、职业健康安全协议,制订环境、职业健康交叉作业实施方案,完成协议、方案的数量;4、是否有项目施工方案;施工方案是否明确施工所遵守的法律、法规、标准; 5、施工单位是否对其人员进行环境培训并保留记录(内容包括) ;6、相关方现场是否存在事故隐患和存在违章行为,整改和处理的记录是否存档;7、是否落实对相关方考核工作,考核报表是否完整8、相关方是否提出过需求及期望,其合理的需求及期望是否为合规义务。(四) 、风险和机遇控制措施管理1、是否有涉及环境内外部问题,控制措施是否有效;2、环境所涉及的风险和机遇数量,是否得到有效控制编制部门:安技环保处 管理部门:安技环保处 (
10、五) 、 “三同时”管理1、新、改、扩建和技术改造项目数量;2、是否全部履行“三同时”管理程序;3、验收中存在环境问题数量,整改完成数量;4、新建项目是否产生新的重要环境因素,其种类和数量;(六) 、危险化学品管理1、部门使用危险化学品的种类、数量;2、危险化学品的安全技术说明书是否收集齐全;3、是否有危险化学品使用的应急措施或方案,是否准备应急物资、设施;4、使用危险化学品人员是否经过正确操作和应急培训,培训记录是否完整;(七) 、危险废弃物管理1、部门危险废弃物的种类,本年度产生的数量;2、危险废弃物处置去向是否符合要求,记录是否完整;(八) 、环境点检制度的执行情况,1、点检实施情况;2
11、、点检出的问题和隐患数量,整改情况;六、应急管理1、部门应急预案的种类、数量、名称;2、本年度应急预案是否进行评审和演练?3、应急预案评审或演练的效果评价,应急预案修订情况。七、监视、监测与测量(一) 、监督考核1、部门对工段、工段对班组考核频次,年考核次数;2、部门、工段考核记录是否完整;编制部门:安技环保处 管理部门:安技环保处 3、部门、工段现场检查的频率次,数量;(二) 、环保污染物排放控制1、废水排放管理方面;废水产生的来源及控制措施,废水处理设施的运行情况,监测结果是否符合排放标准要求。2、废气排放管理方面;废气产生的来源及控制措施,废气处理设施的运行情况,监测结果是否符合排放标准
12、要求。3、噪声排放管理方面;噪声产生的来源及控制措施,监测结果是否符合排放标准要求。4、固体废物管理方面;固体废物的产生种类及管理情况,是否按要求进行分类处置。(四) 、适用法规符合性评价1、部门是如何开展适用法规符合性评价的;2、是否存在不符合情况,对不符合现象的整改情况;(五) 、能源管理方面部门的能源管理方面情况八、事件、不符合及处理(一) 、事件处理1、发生环境污染事件起数,发生的事件是否及时上报,有无迟报、瞒报、漏报现象;2、发生事件的主要原因是什么?4、针对发生的事件是否落实预防和整改措施;(二) 、在防止重复发生方面采取了哪些具体措施,完成时间及负责人;(三) 、不符合项整改:编
13、制部门:安技环保处 管理部门:安技环保处 1、本年度体系内审提出不符合项、观察项整改情况;2、防止不符合重复出现的预防措施;(四) 、以前管理评审的后续措施的执行情况。九、本部门体系运行过程中存在哪些问题,针对存在的问题拟采取哪些整改措施。存在问题的要填写附件 2存在问题整改计划汇总表 。十、提出对公司(或本部门)体系运行管理中可能需要修改的改进建议,实现体系管理遵纪守法,持续改进的承诺。十一、经评审本部门环境管理体系的适宜性、充分性、有效性是否符合体系标准要求。附件:承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料。具体内容见附件 3承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料 。编制部门:安技环保处
14、管理部门:安技环保处 部门: 日期: 年 月 日序号 存 在 问 题 内 容 类别 整改措施 负责人 完成日期 整改前的措施 备注部门负责人: 填表人: 存在问题整改计划汇总表 编制部门:安技环保处 管理部门:安技环保处 附件 3:承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料一、保卫处:1、应急准备情况(包括实际发生的或演练):1 、应急方案演练及评审情况总结,存在问题及改进措施、责任人、完成时间;2 、应急物资、设施、器材等的配备情况,存在问题及改进措施、责任人、完成时间;二、汽车研究院 :1. 公司汽车产品适用环境法律法规、标准和其他要求符合性情况,包括尾气排放、噪声、蒸发排放、内外饰材料的环
15、保指标等,2017 年汽车产品检测情况;2. 相关方(主管局、顾客、当地社区等)在产品排放方面的信息反馈及处理;三、设备动力处:1. 能源(资源)消耗状况,在国内及同行业的水平状况;2. 能源控制计划及考核、存在问题整改情况;3. 公司进一步降低能耗的潜力分析及措施;四、质量管理处:1. 产品质量信息(与环境相关) 、客户投诉的反馈与改进处理情况;2公司计量器具管理、检定情况;3适用法律法规、标准和其他要求符合性情况;五、员工服务处:1.保洁、餐饮、客运(通勤)公司等管辖相关方传递本公司环境管理要求,并对其环境管理状况施加影响的情况;2.各餐饮、保洁、客运(通勤)等相关方单位环境、职业健康安全
16、表现(业绩)评价结果;编制部门:安技环保处 管理部门:安技环保处 六、物流处:1厂内机动车辆检测及法规符合性情况评价;2、公司危险废物处置情况(资质、处理量、转移联单等) ;3相关方(主管局、顾客、当地社区等)在上述方面的信息反馈及处理;七、总装车间/总装车间:产品车环境因素(尾气、噪声等)控制情况报告。八、总经理办公室:在用机动车辆检测及法规符合性情况评价报告。九、规划处: 1本年度建设项目环境、职业健康安全管理“三同时”执行情况,项目名称、环保、安全、职业卫生审批办理情况;2建设项目环境、职业健康安全适用法规符合性评价报告;十、供应商管理处、采购处、销售公司、国际贸易公司12017 年所管
17、辖相关方情况介绍;2如何向所管辖相关方传递本公司环境管理要求,并对其环境管理状况施加影响的;3对各主要工程施工单位、供应商、经销服务商等相关方进行的环境表现(业绩)评价:、相关方名单;、相关方环境表现(业绩)评价表及评价结果;3对各主要工程施工单位、供应商、经销服务商等相关方进行的环境、职业健康安全表现(业绩)评价:、相关方名单;、相关方环境、职业健康安全表现(业绩)评价表及评价结果;十一、安技环保处:1. 环境、目标、指标完成情况;编制部门:安技环保处 管理部门:安技环保处 2. 公司环境管理适用法律法规、标准和其他要求符合情况;3. 资源配备情况;4. 环境事故调查情况;5. 环境隐患、不符合预防与纠正措施及实施情况;6. 环境监测及符合情况报告;重要环境因素、风险评价的适宜性与控制的有效性报告;7. 相关方(主管局、顾客、当地社区等)在环境管理方面的需求及期望;8. 应急救援体系建立及实施情况;9. 内部审核的结果,内审不符合纠正措施实施情况报告;10.环境管理体系有效性、充分性、适宜性总结报告;11.环境管理体系运行业绩及方针、目标及环境管理体系需要进行改进方面的报告。