1、文件编号: 商品条码印刷质量管理文件汇编XXXXXXX有限公司有限公司分发部门:分发部门: 总总 务务 部部XXXX 年 XX 月 XX 日发布 XXXX 年 XX 月 XXXXXXXXXXXX1日实施编制: 审核: 批准: 章节:00主题:目录发行版次: 1页次:1/2章节版本号:A00 目录101 颁布令302 范围403 引用文件及标准504 公司简介605 质量方针和目标706 组织机构807 机构与人员职责908 印刷设备.139 检验设备.1410 过程控制.1511 规章制度.1612 条码印刷验证制度.1713 条码设计审查制度.1814 条码印刷品、印版、胶片管理程序.21X
2、XXXXXXXXX215 条码印刷品质量检验程序.22章节:00主题:目录发行版次: 1页次:2/2章节版本号:A16 内部质量审核控制程序.2317 不合格品的控制程序.2418 条码工作人员的管理.26附录A条码印刷工艺流程图27附录B质量记录一览表28XXXXXXXXXX3章节:01主题:颁布令发行版次: 1页次:1/1章节版本号:A颁 布 令为了提高全公司的商品条码印刷水平,使本企业的印刷管理工作进一步法制化、科学化、规范化,健全公司印刷质量保证体系,保证产品质量,提高经济效益,满足市场经济的需求,根据商品条码印刷资格认定工作实施办法的要求,结合本公司实际情况,制订本文件汇编。本文件汇
3、编的实施,目的是为了保证条码印刷设备处于良好的工作状态,保证条码印刷质量,提高本企业的生产、经营、能源管理水平。本文件汇编是企业保证条码印刷质量的工作准则,现正式批准颁布实施。各部门、车间均应认真组织学习,严格执行。本文件汇编现行有效的版本为:第 A 版。本文件汇编自 XXXX 年 XX 月 XX 日实施。总经理:XXXXXXXXXX4XXXX 年 XX 月 XX 日章节:02主题:范围发行版次: 1页次:1/1章节版本号:A本文件汇编规定了本公司商品条码印刷质量方针、目标,组织机构,人员素质与职责,印刷设备,适性试验,检验设备,过程控制及相关的管理制度,适用于本公司商品条码印刷质量管理的全过
4、程。XXXXXXXXXX5章节:03主题:引用文件和标准发行版次: 1页次:1/1章节版本号:A本文件汇编引用下列文件及标准。在实施过程中,被引用的文件及标准如有修订,均以最新版本为准。 商品条码管理办法(2005年5月30日 国家质量技术监督检验检疫总局令第76号) 商品条码印刷资格认定工作实施办法(质技监局政发2000116号) 商品条码 零售商品编码与条码表示(GB 129042008) 商品条码 条码符号放置指南(GB/T 142572009) 商品条码 条码符号印制质量的检验(GB/T 183482008)XXXXXXXXXX6章节:04主题:公司简介发行版次: 1页次:1/1章节版
5、本号:AXXXXXXXXX 有 限 公 司 位 于 XXXXXXXXX, 是 由 香 港 万 利 丰 发 展 有 限 公 司 于XXXX 年 投 资 兴 建 的 独 资 经 营 企 业 , 主 要 生 产 销 售 XXXXXXXXXX, 并 致 力 于 发 展 多元 印 刷 业 务 , 力 求 为 客 户 提 供 完 美 的 工 艺 和 优 质 的 服 务 。 经 过 多 年 的 努 力 , 我 公司 的 印 刷 实 力 不 断 提 高 , 骄 人 的 业 绩 使 本 公 司 成 为 一 家 已 具 规 模 的 知 名 印 刷 企 业 ,为 了 保 持 绝 佳 的 竞 争 力 , 顺 应 当
6、今 印 刷 业 的 发 展 需 要 , 公 司 规 模 不 断 扩 大 , 设 备不 断 更 新 , 目 前 厂 房 占 地 面 积 XX 亩 , 员 工 XXX 多 人 , 本公司拥有 XXXXXXXXX等 。我公司为了贯彻落实国家质量技术监督局颁布的商品条码管理办法、商品条码印刷资格认定工作实施办法以及有关商品条码国家标准,确保商品条码印刷品的质量,根据中国物品编码中心及其广东分中心的要求,结合公司的实际情况,特编制此手册,它是本公司质量保证的依据以及条码印刷资格认定审核的依据。我公司全体员工均须严格执行本手册的各项规定。XXXXXXXXXX7章节:05主题:质量方针和目标发行版次: 1页
7、次:1/1章节版本号:A1 公司的质量方针是:以质取胜 按质按时 精益求精 顾客满意。2 公司质量目标是:生产(包括条码印刷品)合格率96%;顾客满意率达到95%;原材料合格率达到99%;设备完好率达到98%。3 为实现上述质量方针和目标,本公司建立完整的条码印刷质量保证体系,加强对员工的条码知识和操作技能培训,提高全体员工对条码印刷质量管理的认识,自觉遵循商品条码国家标准的各项规定,严格做好每道工序的质量控制和检验,为客户提供满意、合格的条码印刷品。XXXXXXXXXX8章节:06主题:组织机构发行版次:1页次:1/1章节版本号:A质管部技术部总经理管理者代表生产设备部财务部业务采购部人事部
8、技术质量部裱纸车间模切车间说明书车间糊盒车间柔印车间质检车间磨光车间标签车间胶印车间设备部原料仓库成品仓库采购部货运组业务部XXXXXXXXXX9章节:07主题:机构与人员职责发行版次: 1页次:1/4章节版本号:A1 总经理1.1 了解条码基本知识、质量要求和国家有关条码管理的规定,负责领导本公司条码印刷质量管理工作,建立条码印刷质量保证体系并组织实施;1.2 授权建立并实施商品条码印刷质量管理制度,对与质量有关人员明确职责、权限和相互关系;1.3 全面领导公司的经营工作,并对重大事宜进行决策和批准;1.4 负责公司组织机构的设置,明确各部门的职责、权限和相互关系,确保有效运转;1.5 主持
9、管理评审,确保质量及不断改进;1.6 负责制定公司的质量方针,及质量目标的批准发布;1.7 批准质量手册、程序文件的发布、实施。2 管理者代表2.1 熟悉条码国家标准,掌握条码印刷技术,协助总经理做好条码印刷质量管理具体组织工作;2.2 负 责 编 制 商 品 条 码 印 刷 质 量 管 理 文 件 汇 编 , 在 得 到 总 经 理 批 准 后 ,根 据 实 际 工 作 情 况 , 把 手 册 分 发 到 相 关 工 作 性 质 的 人 员 , 并 作 领 取 登 记 ,任 何 领 取 者 在 离 开 该 工 作 岗 位 须 交 回 手 册 , 若 新 岗 位 需 要 , 则 重 新 办 理
10、领 取 手 续 ;2.3 负责检查、协调、监督各部门、各工序的条码质量管理措施的落实,及时解决条码印刷过程中出现的质量问题;2.4 负责商品条码印刷质量体系的建立和保持正常运行;2.5 负责向总经理汇报商品条码印刷质量保证制度的执行情况;2.6 确保质量管理体系所需要过程的建立、实施和保持;2.7 向总经理报告质量管理体系的业绩以及任何改进的需求;2.8 确保在组织内提高满足客户要求的意识;2.9 负责就质量管理体系的内外部沟通;2.10组织策划内部质量审核活动;XXXXXXXXXX102.11监督落实纠正和预防措施的实施、验证;2.12组织编写需要的体系文件,负责质量手册、程序文件的审核,负
11、责批准质量记录的销毁。3 生产设备部3.1 负责安排生产,人员调度,确保生产顺利,流程合理运作; 章节:07主题:机构与人员职责发行版次: 1页次:2/4章节版本号:A3.2 负 责 解 决 生 产 中 的 技 术 问 题 ;3.3 设计生产所需各类报表,并分析解决报表中反映的问题;3.4 负责对不合格品的管理和处理工作;3.5 各机台负责人负责保存或处理印刷完的印版,完整的条码印版不能随意流出本公司;3.6 现场操作人员3.6.1 掌握条码基本知识,了解条码印刷基本质量要求;3.6.2 负责按规定的印刷工艺完成条码印刷现场操作;3.6.3 监控条码印刷的质量情况;3.6.4 负责按照生产计划
12、组织生产。4 设备部4.1 负责对公司内各类设备的管理,包括维修与维护;4.2 负 责 制 定 各 类 设 备 的 日 常 保 养5 生产车间5.1 掌握条码基本知识,熟悉了解条码印刷基本质量要求;5.2 负 责 裱 纸 、 啤 纸 、 粘 盒 、 包 装 等 后 工 序 工 作 。6 技术质量部6.1 熟悉条码国家标准,掌握条码质量检验技术;6.2 负责原材料的进货检验、半成品、成品的检验;6.3 制 定 相 关 的 检 验 规 范 ;6.4 负责对每批条码试印品和印成品进行抽样检验,记录检验结果并出具检验报告;6.5 每 月 定 期 对 生 产 车 间 进 行 产 品 抽 检 , 并 把
13、结 果 作 好 原 始 记 录 ;XXXXXXXXXX116.6 签发条码印刷品合格证,对不合格品提出处理意见;6.7 做好条码检验设备的保管和维护工作;6.8 负 责 计 量 器 具 的 检 定 。7 技术部7.1 熟悉条码国家标准和掌握条码设计技术要求;7.2 负责按国家标准要求审查印刷委托人提供的条码设计稿及原版胶片;7.3 审查条码设计稿,检查完全合格后交制版人员制版,如果检查不合格,则及时与客户沟通并重新审查;7.4 负责按客户的要求进行设计、排版;7.5 对 设 计 过 程 、 结 果 进 行 控 制 , 确 保 客 户 满 意 ;7.6 妥 善 保 管 使 用 中 的 客 户 样
14、 板 , 不 得 损 坏 。8 质管部8.1 掌握条码基本知识,了解条码印刷基本质量要求;8.2 审查时应严格按照国家有关标准审查条码;8.3 在生产前应核对工单、客户和产品、胶片,按要求严格操作;8.4 如果审查不合格,则及时向上级反映并重新审查和制版;8.5 应仔细检查并保存印版,包括条码区域,确保印版完整无缺;8.6 确定条码印刷质量符合国家标准后,才交到印刷车间进行试印工作。9 业务部9.1 了解条码基本知识和国家有关条码管理的规定;9.2 负责承接条码印刷业务并查验印刷委托人的中国商品条码系统成员证书或合法使用商品条码的证明文件,留存证书或证明文件的复印件。9.3 负责对客户交来的条
15、码设计稿(电子稿或打印稿)和原版胶片做好登记、交付使用和收回保管工作。9.4 负责与客户的沟通与联系,销售公司产品;9.5 负 责 组 织 对 销 售 合 同 的 评 审 ;9.6 当 客 户 提 供 的 产 品 出 现 异 常 情 况 时 与 对 方 联 系 ;9.7 关 注 客 户 对 公 司 的 满 意 情 况 , 对 客 户 的 满 意 程 序 进 行 调 查 。章节:07主题:机构与人员职责发行版次: 1页次:3/4章节版本号:AXXXXXXXXXX1210 成品仓库10.1 掌握条码基本知识,了解条码印刷基本质量要求;10.2 负责仓库的标识、产品的防护及存货的管理;10.3 按
16、要 求 完 成 报 表 及 账 、 单 ;10.4 根 据 实 际 情 况 的 库 存 量 , 及 时 通 知 采 购 ;10.5 对 客 户 提 供 的 原 材 料 进 行 管 理 。11 采购部11.1 负责采购,组织对合格供方的评审;11.2 原 材 料 出 现 问 题 时 与 供 应 方 的 沟 通 联 系 , 协 商 解 决 方 法 。12 总务部12.1 负责员工人事档案的管理;12.2 负责在公司内部组织条码基础知识培训;12.3 负责公司员工各类培训归口管理,保持相关的培训记录。13 财务部13.1 负责公司的财务工作,按规定进行帐务处理,出具各类财务报表;13.2 负 责 公
17、 司 文 件 资 料 与 质 量 记 录 的 归 口 管 理 。章节:07主题:机构与人员职责发行版次: 1页次:4/4章节版本号:AXXXXXXXXXX13章节:08主题:印刷设备发行版次: 1页次:1/1章节版本号:A我公司用于条码印刷的主要设备保持运转正常。本公司拥有X XXXXXXXX等 ,以 及 各类配套设施,条码和空的色彩选择余地较大,设备精良,有利于保证条码印刷的高效率和高质量。XXXXXXXXXX14章节:9主题:检验设备发行版次: 1页次:1/1章节版本号:A我公司配备符合 GB/T 183482008商品条码 条码符号印制质量的检验 、GB/T 129042008商品条码
18、零售商品编码与条码表示要求的条码检测仪器设备。XXXXXXXXXX15章节:10主题:过程控制发行版次: 1页次:1/1章节版本号:A1 承接条码印刷业务1.1 业务部销售人员承接条码印刷业务时,按条码印刷验证程序(见章节:12)的要求, 查验客户的中国商品条码系统成员证书并留存其复印件。1.2 对客户交来的条码设计稿和原版胶片,按条码印刷品、印版、胶片管理程序(见章节:14)做好登记、交付使用和收回保管工作。2 条码设计审查和制版2.1 销售人员对客户交来的条码设计稿及原版胶片,按条码设计审查程序(见章 节:14)进行审查并作出入登记,审查合格后方可进行制板。2.2 印版制好后应保存好胶片和
19、印刷完毕需要保存的印版。3 试印3.1 试印时由质检人员到场抽样,样品经检验合格后方投入正式印刷。试印品抽检按条码印刷品质量检验程序(见章节:15)的规定进行。4 正式印刷4.1 条码正式印刷按规定工艺进行,现场操作人员严密监控条码的质量情况,发现问题及时向有关主管人员报告。4.2 勤检查,勤对样。有问题的印刷样板应该留下并在印刷卡版上有问题的部分标识,以利于下工序区别和分拣。5 印刷品检验对每批条码印刷半成品、成品的抽检或每半年将当期样品送广东省条码质量监督检验站检验,按条码印刷品质量检验程序(见章节:15)的规定进行。6 合格品与不合格品处理按条码印刷品、印版、胶片管理程序(见章节:14)
20、和条码印刷品质量检验程序(见章节:15)、不合格品的控制程序(见章节:17)的规定处理。XXXXXXXXXX16章节:11主题:规章制度发行版次: 1页次:1/1章节版本号:A1 目的为保证条码印刷管理体系良好的运行,明确公司内规章管理制度,以保证商品条码印刷管理体系的有效运行。2 适用范围适用于条码印刷管理体系运作有关的各级人员。3 职责由条码印刷管理体系运作有关的各部门人员执行本制度。4 内容4.1 条码印刷验证程序4.2 条码设计审查程序4.3 条码印刷品、印版、胶片管理程序4.4 条码印刷品质量检验程序4.5 内部质量审核控制程序4.6 不合格品控制程序4.7 条码工作人员的管理XXX
21、XXXXXXX17章节:12主题:条码印刷验证程序发行版次: 1页次:1/1章节版本号:A1 目的为维护商品条码的专用权,特制定此文件。2 适用范围适用于条码印刷管理体系运作有关的各级人员。3 职责由业务部销售人员执行本程序。4 内容4.1 根据商品条码印刷资格认定工作实施办法第十一条的规定:“印刷企业承揽商品条码印刷业务时,应当查验印刷委托人的中国商品条码系统成员证书或者合法使用商品条码的证明文件,并登记证书号码或文件批号。” 为维护商品条码的专用权,特制定本程序。4.2 销售人员在与印刷委托人签订带有条码印刷的业务合同时,必须查验客户的中国商品条码系统成员证书并留存其复印件,查验内容包括以
22、下三个方面:(a)客户名称与中国商品条码系统成员证书上的企业名称是否相同;(b)客户所印条码的厂商识别代码与企业的中国商品条码系统成员证书上的厂商识别代码是否一致;(c)中国商品条码系统成员证书是否在有效期内。4.3 如客户不能出具中国商品条码系统成员证书,销售人员应查验其合法使用商品条码的证明文件,同时留存文件的复印件,或与其签订委托证明(见附录B)。4.4 如客户不能出具中国商品条码系统成员证书或合法使用商品条码的证明文件,或提供的中国商品条码系统成员证书与上述查验内容不符时,销售人员不得与其签订合同。4.5 销售人员应将客户的中国商品条码系统成员证书复印件或合法使用商品条码的证明文件复印
23、件等材料进行登记,并与印刷合同一起存档备查,保留期不少于二年。XXXXXXXXXX18章节:13主题:条码设计审查程序发行版次:1页次:1/3章节版本号:A1 目的为防止不符合国家标准的条码设计方案投入印刷,特制定此文件。2 适用范围适用于条码印刷管理体系运作有关的各级人员。3 职责由技术部条码设计审查人员执行本程序。4 内容4.1 根据商品条码管理办法第二十、二十三条的规定:“系统成员应当按照有关国家标准对商品条码尺寸、颜色及印刷位置的要求设计商品条码。”“印刷企业应当按照有关国家标准印刷商品条码,保证商品条码印刷质量。”为防止不符合国家标准的条码设计方案投入印刷,特制定本程序。4.2 条码
24、设计审查的依据是: GB 129042008商品条码 零售商品编码与条码表示、GB/T 142572009 商品条码 条码符号放置指南。4.3 销售人员负责对客户提供的条码设计稿及原版胶片进行审查。4.4 条码设计审查的内容4.4.1条码尺寸选择:(a) 设计稿和原版胶片均应符合 GB 129042008 第6.1.8及表7、第6.1.3及9.2.2.4等条款的规定。商品条码放大系数为 0.802.00,条码符号随放大系数的变化而放大或缩小。由于条高的的截短会影响条码符合的识度,因此不应随意截短条高。不同放大系数所对应的模块宽度、EAN商品条码的主要尺寸见图4。XXXXXXXXXX19(b)
25、当放大系数为1.00时,EAN-13商品条码的左右侧空白区最小宽度尺寸分别为3.63mm和2.31mm,EAN-8商品条码的左右侧空白区最小宽度尺寸均为 2.31mm 。空白区的宽度尺寸应不小于标准规定的空白区最小宽度尺寸(单位为mm)保留小数点后一位的值。(c) 由于我公司一般采用商品条码的放大系数为:0.90-1.00,条码左右侧空白区一般采章节:13主题:条码设计审查程序发行版次: 1页次:2/3章节版本号:A用尺寸分别为5mm和3mm或以上。图4 放大系数与模块宽度及EAN商品条码符号主要尺寸对照表EAN商品条码符号的主要尺寸EAN-13 EAN-8放大系数 模块宽度 条码符合长度 a
26、条高b条码符号高度 c条码符号长度 a条高b条码符号高度 c0.80 0.264 29.83 18.28 20.74 21.38 14.58 17.050.85 0.281 31.70 19.42 22.04 22.72 15.50 18.110.90 0.297 33.56 2057 23.34 24.06 16.41 19.181.00 0.330 37.29 22.85 25.93 26.73 18.23 21.311.10 0.363 41.01 25.14 28.52 29.40 20.05 23.441.20 0.396 44.75 27.42 31.12 32.08 21.88
27、25.571.30 0.429 48.48 29.71 33.71 34.75 23.70 27.701.40 0.462 52.21 31.99 36.30 37.42 25.52 29.83XXXXXXXXXX201.50 0.495 55.94 34.28 38.90 40.10 27.35 31.971.60 0.528 59.66 36.56 41.49 42.77 29.17 34.101.70 0.561 63.39 38.85 44.08 45.44 30.99 36.231.80 0.594 67.12 41.13 46.67 48.11 32.81 38.361.90 0.
28、627 70.85 43.42 49.27 50.79 34.64 40.492.00 0.660 74.58 45.70 51.86 53.46 36.46 42.62a 条码符号长度为从条码起始符左边缘到终止符右边缘的距离以及左、右侧空白区的最小宽度之和。 b 条高为条码的短条高度。 c 条码符号高度为条的上端到供人识别字符下端的距离。章节:13主题:条码设计审查程序发行版次: 1页次:3/3章节版本号:A4.4.2 条码颜色选择:应符合GB 129042008第6.2条及图5的规定。我公司一般采用商品条码符号颜色搭配均为条色为黑色空色为纸张底色,绝对不采取国家标准不允许搭配的颜色,例如:
29、红色与白色搭配。图5 条码符号条空颜色搭配参考表序号 空色 条色 能否采用 序号 空色 条色 能否采用1 白色 黑色 17 红色 深棕色 2 白色 蓝色 18 黄色 黑色 3 白色 绿色 19 黄色 蓝色 4 白色 深棕色 20 黄色 绿色 5 白色 黄色 21 黄色 深棕色 XXXXXXXXXX216 白色 橙色 22 亮绿 红色 7 白色 红色 23 亮绿 黑色 8 白色 浅棕色 24 暗绿 黑色 9 白色 金色 25 暗绿 蓝色 10 橙色 黑色 26 蓝色 红色 11 橙色 蓝色 27 蓝色 黑色 12 橙色 绿色 28 金色 黑色 13 橙色 深棕色 29 金色 橙色 14 红色 黑
30、色 30 金色 红色 15 红色 蓝色 31 深棕色 黑色 16 红色 绿色 32 浅棕色 红色 注1:“”表示能采用;“”表示不能采用。注2:此表紧供条码符号设计者参考,条空颜色搭配是否合格还应满足8.1.3和9.1.1的要求。4.4.3 条码印刷位置选择:应符合GB/T 142572009的规定。应以条码符号不变形且便于识读为原则,商品条码位置应尽可能标准化,将商品条码印刷在外包装背面的右侧下半区域内或便于扫描识读的位置;条码符号与商品包装邻近边缘的间距不应该小于8mm或大于102mm。4.4.4 条码符号与供认识别的字符对应一致。4.5 条码设计审查结果应形成审查报告,审查合格后方可投入
31、制版印刷。如审查不合格,印前设计及制版人员应及时通过销售人员与客户联系,协商解决。章节:14主题:条码印刷品、印版、胶片管理程序发行版次: 1页次:1/1章节版本号:A1 目的为明确条码印刷品、印版及胶片的出入库登记、保管、移交、监销程序和负责人员,以利于条码印刷质量的监控,特制定此文件。2 适用范围适用于条码印刷管理体系运作有关的各级人员。3 职责由制版人员、印刷车间现场操作人员和质检人员执行本程序。4 内容4.1 印刷车间对经检验的条码印刷半成品和成品,应严格按合格品、不合格品或残次品做好登记、隔离和标记;合格半成品移交下道工序时应有下道工序人员签收;XXXXXXXXXX22合格成品入库时
32、应有仓库管理人员签收。4.2 不合格或残次的条码印刷品,由质检根据不同情况提出返工、让步接收或报废销毁等处理意见,由印刷车间执行。4.3 质检对通过自检或送广东省条码质量监督检验站检验被判定为不合格的每批条码印刷品,在作出适当处理的同时,应及时查找原因并采取相应的纠正措施,防止类似问题再次发生。4.4 印刷条码的印版由制版人员制作审查后提印刷车间使用,印刷完毕后交回销售人员保管。印版的审查和移交使用应有记录和移交、接收人员的签名。4.5 销售人员接到客户交来的条码原版胶片时,应了解胶片的来源,当确认胶片完全符合商品条码管理办法第二十一条的规定时,方可接收,否则应向客户建议到中国物品编码中心广东
33、分中心重新订制;接收的条码原版胶片应连同条码设计稿一起进行登记,随后转交制版人员进行条码设计审查和制版。胶片使用完毕后由版房负责人保管;如客户需要,归还客户。章节:15主题:条码印刷品质量检验程序发行版次: 1页次:1/1章节版本号:A1 目的为明确对条码印刷品的检验及合格放行程序,特制定此文件。2 适用范围适用于条码印刷管理体系运作有关的各级人员。3 职责由质检人员执行本程序。4 内容4.1 每一批条码试印品、印刷半成品和成品必须由质检人员随机抽取样品进行检验,每批抽样数应不少于3个,检验方法采用国家标准 GB/T 18348 规定的方法,检验结XXXXXXXXXX23果应符合国家标准 GB
34、 12904 和 GB/T 14257 的要求,并出具检验报告。检验报告应有检验人和审核人的签名。4.2 印刷完成后,条码检验应随之完成,条码印刷次品应该有严格的区分和标识。质量检验人员要确认条码印刷的合格品与次品,对次品要给出正确的判断和明确的意见,以便于后工序生产包装人员操作。4.3 印后工序在生产过程中若发现条码印刷存在质量问题,应及时通知检验人员,按照条码次品的处理方法进行处置。4.4 同一批条码印刷半成品必须经检验合格后方可投入下道工序;同一批条码印刷成品必须经检验合格并由质检签发合格证后方可入库和发货。未经检验合格的条码印刷品不得出货。4.5 质检每半年应对库存条码印刷品随机抽样送
35、检一次,每次抽样的印刷品不少于3批(以同一条码号为一批),每批抽样数不少于3个,抽样后填写送检单一式三份,其中两份连同样品送广东省条码质量监督检验站检验,一份存底。返回的检验报告应存档备查。章节:16主题:内部质量审核控制程序发行版次: 1页次:1/1章节版本号:A1 目的为了保证条码印刷质量保证体系有效运行,检查各科室是否按照策划的质量体系、工作文件执行,特制定此文件。2 适用范围凡一切与条码印刷质量管理体系有关的规定事项与涉及的科室,皆为审核范围。3 职责3.1 管理者代表兼任或指定每次审核小组的组长,负责审核计划和审核报告的批准;XXXXXXXXXX243.2 审核组长制定审核计划,编写
36、审核报告,对整个审核过程进行策划,确定审核组成员;3.3 审核组成员按计划实施审核,向组长汇报审核情况。4 流程图确定审核组长 确定审核组员 编制审核计 划 批准审核计划纠正和预防措施 出具审核报告 实施审核 审核前准备5 内容5.1 公司的内部质量审核体系每年至少一次,最长时隔不得超过13个月。5.2 每次审核前,应由管理者代表担任或指定审核组组长,确定审核员,编制内部质量审核计划,安排审核日程,准备审核所需要的资料与文件,报公司领导审核,批准后实施。5.5 审核员必须了解国家有关条码管理的规定及质量要求,熟悉条码国家标准,掌握条码印刷技术。5.6 审核应本着公平、公开、独立的原则,本科室的
37、人员不可以对本科室进行审核。5.8 审核员按计划进行审核,按要求做好内审记录,发现不合格现象时编制不合格报告,在现场审核结束后,向审核组长汇报审核情况,并负责审核结束后的跟踪验证工作。5.9 审核组长负责协调审核工作的顺利进行,在审核结束之后编制内部质量审核报告,并监督跟踪验证工作,审核报告内容应包括:a. 审核的内容和结论;b. 对实际和潜在问题的纠正和预防措施。5.10 内部质量审核的有关资料由管理者代表管理。章节:17主题:不合格品控制程序发行版次: 1页次:1/2章节版本号:A1 目的XXXXXXXXXX25本程序规定了对不合格品的控制及动作程序,以防止不合格品的非正常使用,确保对所有
38、不合格品进行有效的控制,避免发生不合格的条码印刷品盲目入库而发到用户手中。2 适用范围本程序适用于本公司产品在形成的过程中出现的所有不合格品。3 职责3.1 质管部负责合格品的统一管理,批准不合格品的处理办法;3.2 生产车间负责过程、成品不合格品的隔离、标识;3.3 原料仓库负责采购产品中不合格品的隔离、标识。4 流程图 发现不合格品标识不合格品隔离不合格品 处置不合格品5 内容5.1 不合格原物料5.1.1 检验时发现不合格,由原料仓库进行隔离工标识,根据不合格的实际情况和生产急需情况,汇同有关科室,跟相关供应商进行协商,对不合格品作出以下处理结论并通知有关科室执行:A 挑选:按原物料的生
39、产批次或不合格项目情况等进行挑选使用;B 让步放行:仍可用生产,但必须指定用于某种用途/产品,并追踪其生产情况;C 退货:作退货处理。5.1.2 生产过程中发现不合格,由生产车间对其进行隔离或标识并通知质管部,由质管部对其进行重新检验评审及查看相关记录,如重新评审判定为不合格,生产车间则必须对其原因作分析说明,同时,追踪该批原物料的使用情况,必要时,须对使用该原物料的在半成品、成品重新进行检验评审。并汇同有关人员,对该批原物料或使用该原物料的在半成品、成品作出以下处理并通知有关人员执行。A. 挑选:按原物料、在制品、制成品的生产批次等进行挑选使用;B. 让步放行:仍可生产或使用,但必须指定用于
40、某种用途/产品,并追踪其生产或使用情况;C. 退货:作退货处理(须跟供应商进行协商);D. 报废:不能用于生产而又不能退货,须由质管部批准并报总经理核准。5.2 不合格在制品5.2.1 生产中发现不合格品时,各操作员应对其进行隔离或标识。XXXXXXXXXX26章节:17主题:不合格品控制程序发行版次: 1页次:2/2章节版本号:A5.2.2 偶然因素造成且可行进行返工的不合格品,由各相关人员进行返工处理并做好记录。5.2.3 原材料造成的不合格品,按5.1.2条款处理;5.2.4 其它因素如人为、管理、技术、设备等造成的不合格品,由质管部汇同有关人员,分析不合格原因,对不合格品作以下处理:A
41、. 挑选:按不合格项目或生产批次等进行挑选使用;B. 让步放行:指定用于某种用途/产品,但必须追踪其使用情况;C. 返工:由相关人员作返工处理;D. 报废:由质管部审核并报总经理核准。5.3 不合格成品5.3.1 成品发现不合格,应及时对其进行隔离或标识;5.3.2 原材料造成的不合格品,按5.1.2条款处理;5.3.3 其它因素造成的不合格品,由质管部汇同有关人员,分析不合格原因,对不合格品作以下处理:A. 挑选:按不合格项目或生产批次等进行挑选使用B. 让步放行:指定用于某种用途/产品,但必须追踪其使用情况;C. 返工:由相关人员作返工处理;D. 报废:由质管部批准并报总经理核准。5.4
42、不合格品的处理要填写不合格处理单,需要报废的不合格品要填写报废申请单。XXXXXXXXXX27章节:18主题:条码工作人员的管理发行版次: 1页次:1/1章节版本号:A1 目的为提高公司条码印刷业务相关人员的素质,公司将不定期进行条码印刷技术培训,使其达到应当具备的技术素质,胜任其工作。2 适用范围本公司所有条码印刷业务相关的人员。3 内容3.1 总务部负责制定培训计划,报上级领导批准实施。3.2 各科室在总务部的组织下,对工人进行培训或送员培训。3.3 对条码印刷质量管理工作中成绩突出的工作人员,报公司领导批准将予以奖励;对条码印刷质量管理中严重失职,造成损失的工作人员,报公司领导批准将追究
43、责任,并予以罚款。XXXXXXXXXX28附录A:条码印刷工艺流程不合格不合格不合格不合格不合格合 格合 格合 格承 接 条 码 印 刷 业 务条 码 设 计 稿 或 胶 片 审 查制 版上 机 试 印试 印 品 检 验正 式 印 刷外 观 全 检条 码 样 品 抽 检粘 盒成 品 检 验包 装入 库重 制 版与 客 户 沟 通查明原因并报废啤 纸裱 纸XXXXXXXXXX29附录 B:质量记录一览表编 号 名 称NY/QD1 合法印刷证书验证登记表NY/QD2 条码设计稿和原版胶片登记表NY/QD3 条码设计审查记录NY/QD4 条码印版制作与使用记录NY/QD5 条码印刷半成品登记表NY/QD6 条码印刷成品登记表NY/QD7 商品条码符号质量检验报告NY/QD8 不合格品处理单NY/QD9 报废申请单NY/QD10 条码印刷工作人员培训记录