1、武汉东湖高新集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 1 页 共 20 页 武汉东湖高新集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
2、1.6 公司负责人罗廷元、主管会计工作负责人汪军及会计机构负责人(会计主管人员)汪军声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东湖高新 股票代码 600133 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李雪梅 周京艳 联系地址 武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼五楼 武汉市洪山区华光大道1号东湖高新大楼五楼 电话 027-87172021 027-87172038 传真 027-87172021 027-87172037 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种
3、:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减()总资产 2,572,262,046.66 2,454,241,634.72 4.81所有者权益(或股东权益)872,015,007.53 839,092,425.70 3.92每股净资产(元)3.1641 3.0447 3.92 报告期(16 月)上年同期 本报告期比上年同期增减()营业利润 36,448,295.12 23,521,080.06 54.96利润总额 36,544,901.13 23,521,080.06 55.37净利润 32,922,581.83 22,068,075.61 49.19武汉东湖高新集团股份有限公
4、司 2009年半年度报告摘要 第 2 页 共 20 页 扣除非经常性损益后的净利润 9,848,599.54 22,068,075.61-55.37基本每股收益(元)0.1195 0.0801 49.19扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0357 0.0801-55.43稀释每股收益(元)0.1195 0.0801 49.19净资产收益率(%)3.78 2.66 增加 1.12 个百分点经营活动产生的现金流量净额 110,091,061.19-33,569,004.07 427.95每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.3995-0.1218 427.98 2.2.2 非经常性损益项
5、目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 22,993,876.28除上述各项之外的其他营业外收入和支出 96,606.01所得税影响额-16,500.00合计 23,073,982.29 2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 45,587 户 前十名股东持股情况 股
6、东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 武汉凯迪电力股份有限公司 境内非国有法人 29 79,913,121 79,913,121 无 武汉长江通信产业集团股份有限公司 境内非国有法人 14.31 39,444,542 31,184,542 无 武汉城开房地产开发有限公司 国有法人 4.12 11,363,115 7,591,442 无 湖北省科技投资有限公司 国有法人 0.80 2,191,295 2,111,685 无 覃桂秀 未知 0.27 751,669 未知 陈玉存 未知 0.21 578,877 未知 武汉东湖高新集团股份有限公司 2
7、009年半年度报告摘要 第 3 页 共 20 页 陈冬枚 未知 0.20 555,755 未知 黄启材 未知 0.18 492,000 未知 田发录 未知 0.15 408,300 未知 李文斌 未知 0.15 400,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 武汉长江通信产业集团股份有限公司 8,260,000 人民币普通股 武汉城开房地产开发有限公司 3,771,673 人民币普通股 覃桂秀 751,669 人民币普通股 陈玉存 578,877 人民币普通股 陈冬枚 555,755 人民币普通股 黄启材 492,000 人民币普通股 田发录
8、408,300 人民币普通股 李文斌 400,000 人民币普通股 陈林 361,000 人民币普通股 吴毅卫 350,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 有限售条件股东不存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人;公司未知无限售条件股东是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营
9、业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减()营业成本比上年增减()营业利润率比上年增减(%)分行业 园区基础设施及配套建设 94,352,399.00 44,466,773.77 52.87 22.10-0.03 增加11.94个百分点 电厂烟气脱硫 28,792,761.24 18,954,855.20 34.17 分产品 园区基础设施及配套建设 94,352,399.00 44,466,773.77 52.87 22.10-0.03 增加11.94个百分点 电厂烟气脱硫 28,792,761.24 18,954,855.20 34.17 武汉东湖高新集团股份有限公司 2009年
10、半年度报告摘要 第 4 页 共 20 页 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减()湖北地区 121,093,878.19 47.73 安徽地区 2,051,282.055.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更
11、项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
12、 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 武汉东湖高新集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 5 页 共 20 页 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 13,000.00报告期末对子公司担保余额合计(B)69,000.00公司担保总额情况(包括对子公司的担保)担保总额(A+B)69,000.00担保总额占公司净资产的比例(%)79.13其中:担保总额超过净资产 50部分的金额(E)25,410.80上述三项担保金额合计(C+D+E)25,410.80 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适
13、用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 所持对象名称 初始投资 金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核 算科目 股份 来源 汉口银行股份有限公司 12,600,000 13,601,217 0.61 12,600,000 长期股 权投资 购买 合计 12,600,000 13,601,217/12,600,000/6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 7 财务报
14、告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 武汉东湖高新集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 6 页 共 20 页 7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。7.4 本报告期无会计差错更正。7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。董事长:罗廷元 武汉东湖高新集团股份有限公司 2009年8月5 日 武汉东湖高新集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 7 页 共 20 页 合并资产负债表 编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司 2009年 6月30 日 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金(六)1
15、 224,940,410.04 342,925,947.12结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据(六)2 700,000.00应收账款(六)3 90,025,356.11 59,905,220.32预付款项(六)5 7,650,181.10 43,988,718.94应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款(六)4 6,999,928.49 6,524,061.04买入返售金融资产 存货(六)6 383,209,358.15 310,461,841.91一年内到期的非流动资产 10,000.00 20,000.00其他流动资产 流动资产合计 712,
16、835,233.89 764,525,789.33非流动资产:发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资(六)7、8 282,420,814.86 282,947,317.49投资性房地产(六)9 14,078,102.39 14,334,067.89固定资产(六)10 579,940,664.10 430,577,569.10在建工程(六)11 961,850,257.50 940,257,246.74工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产(六)12 15,049,622.15 15,204,380.03开发支出 商誉 长期待摊费用(六)1
17、3 120,000.00 120,000.00递延所得税资产(六)14 5,967,351.77 6,275,264.14其他非流动资产 非流动资产合计 1,859,426,812.77 1,689,715,845.39资产总计 2,572,262,046.66 2,454,241,634.72流动负债:短期借款(六)16 121,100,000.00 198,100,000.00武汉东湖高新集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 8 页 共 20 页 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债(六)17 8,905,457.34 31,899,333.62应付票据(
18、六)18 13,028,007.00 7,339,028.60应付账款(六)19 150,691,986.48 240,095,207.31预收款项(六)20 175,554,476.85 55,321,625.01卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬(六)21 1,077,906.61 1,195,724.12应交税费(六)22 5,065,892.33 22,886,591.83应付利息 应付股利(六)23 1,824,800.00 1,824,800.00其他应付款(六)24 36,465,626.16 40,598,535.11应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款
19、 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债(六)25 15,000,000.00 15,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 528,714,152.77 614,260,845.60非流动负债:长期借款(六)26 1,097,240,000.00 958,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 49,105,014.00 16,000,000.00非流动负债合计 1,146,345,014.00 974,000,000.00负债合计 1,675,059,166.77 1,588,260,845.60股东权益:股本(六)27 27
20、5,592,200.00 275,592,200.00资本公积(六)28 275,346,890.01 275,346,890.01减:库存股 盈余公积(六)29 89,333,590.24 89,333,590.24一般风险准备 未分配利润(六)30 231,742,327.28 198,819,745.45外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 872,015,007.53 839,092,425.70少数股东权益 25,187,872.36 26,888,363.42股东权益合计 897,202,879.89 865,980,789.12负债和股东权益合计 2,572,262,04
21、6.66 2,454,241,634.72公司法定代表人:罗廷元 主管会计工作负责人:汪军 会计机构负责人:汪军 武汉东湖高新集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 9 页 共 20 页 母公司资产负债表 编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司 2009年 6月30 日 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 64,418,157.19 251,410,280.98交易性金融资产 应收票据 700,000.00应收账款(七)1 90,025,356.11 59,905,220.32预付款项 7,650,181.10 43,924,779.67应收利息
22、 应收股利 其他应收款(七)2 260,226,016.87 284,530,647.95存货 89,562,318.38 95,952,716.78一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 511,882,029.65 736,423,645.70非流动资产:可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资(七)3 643,025,420.80 643,551,923.43投资性房地产 14,078,102.39 14,334,067.89固定资产 344,342,392.37 266,232,510.08在建工程 135,086,202.97 83,007,611.62
23、工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,138,078.71 7,313,011.82其他非流动资产 非流动资产合计 1,142,670,197.24 1,014,439,124.84武汉东湖高新集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 10 页 共 20 页 资产总计 1,654,552,226.89 1,750,862,770.54流动负债:短期借款 121,100,000.00 198,100,000.00交易性金融负债 应付票据 13,028,007.00 7,339,028.60应付账款 143,743,41
24、7.84 239,023,497.46预收款项 42,719,888.70 55,321,625.01应付职工薪酬 423,801.95 306,218.83应交税费 15,225,070.73 22,262,899.06应付利息 应付股利 1,824,800.00 1,824,800.00其他应付款 12,662,603.01 18,731,101.01一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 365,727,589.23 557,909,169.97非流动负债:长期借款 370,000,000.00 298,000,000.0
25、0应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 370,000,000.00 298,000,000.00负债合计 735,727,589.23 855,909,169.97股东权益:股本 275,592,200.00 275,592,200.00资本公积 275,346,890.01 275,346,890.01减:库存股 盈余公积 89,333,590.24 89,333,590.24未分配利润 278,551,957.41 254,680,920.32外币报表折算差额 股东权益合计 918,824,637.66 894,953,600.57负
26、债和股东权益合计 1,654,552,226.89 1,750,862,770.54公司法定代表人:罗廷元 主管会计工作负责人:汪军 会计机构负责人:汪军 武汉东湖高新集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 11 页 共 20 页 合并利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 123,395,160.24 77,403,917.67其中:营业收入(六)31 123,395,160.24 77,403,917.67利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 102,958,214.00 58,907,623.27其中:营业
27、成本(六)31 63,677,594.47 45,909,723.79利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加(六)32 10,438,958.67 4,484,632.82销售费用 4,956,286.58 1,300,243.62管理费用 13,844,863.59 8,493,355.18财务费用 10,163,848.69 1,596,780.61资产减值损失(六)35-123,338.00-2,877,112.75加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)(六)33 22,993,876.28投资收益(损失以“”号
28、填列)(六)34-6,982,527.40 5,024,785.66其中:对联营企业和合营企业的投资收益-521,179.46 5,024,785.66汇兑收益(损失以“”号填列)三、营业利润(亏损以“”号填列)36,448,295.12 23,521,080.06加:营业外收入(六)36 110,000.00减:营业外支出(六)37 13,393.99其中:非流动资产处置净损失 四、利润总额(亏损总额以“”号填列)36,544,901.13 23,521,080.06减:所得税费用(六)38 5,322,810.36 2,324,038.13五、净利润(净亏损以“”号填列)31,222,09
29、0.77 21,197,041.93归属于母公司所有者的净利润 32,922,581.83 22,068,075.61少数股东损益-1,700,491.06-871,033.68六、每股收益:(一)基本每股收益 0.1195 0.0801(二)稀释每股收益 0.1195 0.0801公司法定代表人:罗廷元 主管会计工作负责人:汪军 会计机构负责人:汪军 武汉东湖高新集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 12 页 共 20 页 母公司利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入(七)4 123,395,160.24 77,397,117
30、.67减:营业成本(七)4 63,677,594.47 45,909,549.79营业税金及附加 10,438,958.67 4,484,632.82销售费用 1,601,399.45 548,270.76管理费用 8,900,199.61 5,824,189.27财务费用 10,119,293.91 1,499,240.31资产减值损失-856,797.18-2,501,936.46加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益(损失以“”号填列)(七)5-526,502.63 5,024,785.66 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 5,024,785.66二、营业利润(亏损以“”
31、号填列)28,988,008.68 26,657,956.84加:营业外收入 110,000.00减:营业外支出 13,393.99 其中:非流动资产处置净损失 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)29,084,614.69 26,657,956.84减:所得税费用 5,213,577.60 2,376,980.15四、净利润(净亏损以“”号填列)23,871,037.09 24,280,976.69公司法定代表人:罗廷元 主管会计工作负责人:汪军 会计机构负责人:汪军 武汉东湖高新集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 13 页 共 20 页 合并现金流量表 2009年16月 单位:
32、元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 204,495,418.16 75,401,766.00客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金(六)、40(1)37,220,862.34 11,147,338.79经营活动现金流入小计 241,716,280.50 8
33、6,549,104.79购买商品、接受劳务支付的现金 90,121,601.70 88,785,870.78客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 11,667,665.17 7,858,386.61支付的各项税费 23,991,940.37 12,956,331.89支付其他与经营活动有关的现金(六)、40(2)5,844,012.07 10,517,519.58经营活动现金流出小计 131,625,219.31 120,118,108.86经营活动产生的现金流量净
34、额 110,091,061.19-33,569,004.07二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 5,813,120.00取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,813,120.00武汉东湖高新集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 14 页 共 20 页 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 247,378,247.86 206,296,210.14投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,000,
35、000.00 支付其他与投资活动有关的现金(六)、40(3)6,456,024.77 投资活动现金流出小计 260,834,272.63 206,296,210.14投资活动产生的现金流量净额-260,834,272.63-200,483,090.14三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 304,000,000.00 536,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金(六)、40(4)9,908,033.33 筹资活动现金流入小计 313,908,033.33 536,000,000.00偿还债务支
36、付的现金 241,760,000.00 240,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,390,358.97 26,193,672.78其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 281,150,358.97 266,193,672.78筹资活动产生的现金流量净额 32,757,674.36 269,806,327.22四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-117,985,537.08 35,754,233.01加:期初现金及现金等价物余额 342,925,947.12 174,798,362.
37、67六、期末现金及现金等价物余额 224,940,410.04 210,552,595.68公司法定代表人:罗廷元 主管会计工作负责人:汪军 会计机构负责人:汪军 武汉东湖高新集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 15 页 共 20 页 母公司现金流量表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 71,660,830.01 75,401,766.00收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 31,800,000.00 18,155,085.38经营活动现金流入小计 103,460,830.0
38、1 93,556,851.38购买商品、接受劳务支付的现金 12,363,753.94 29,389,069.58支付给职工以及为职工支付的现金 6,262,849.33 3,930,786.81支付的各项税费 20,575,218.41 11,301,633.91支付其他与经营活动有关的现金 4,195,284.48 5,899,171.63经营活动现金流出小计 43,397,106.16 50,520,661.93经营活动产生的现金流量净额 60,063,723.85 43,036,189.45二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 5,813,120.00取得投资收益收到的现金
39、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,813,120.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 227,558,320.47 40,184,067.65投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,000,000.00 80,000,000.00支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 234,558,320.47 120,184,067.65投资活动产生的现金流量净额-234,558,320.47-114,370,947.65三、筹资活动产生的现金流
40、量:吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 174,000,000.00 236,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 9,908,033.33 筹资活动现金流入小计 183,908,033.33 236,000,000.00偿还债务支付的现金 179,000,000.00 240,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,405,560.50 10,288,773.52支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 196,405,560.50 250,288,773.52武汉东湖高新集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 16 页 共 20 页
41、筹资活动产生的现金流量净额-12,497,527.17-14,288,773.52四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-186,992,123.79-85,623,531.72加:期初现金及现金等价物余额 251,410,280.98 171,882,769.73六、期末现金及现金等价物余额 64,418,157.19 86,259,238.01公司法定代表人:罗廷元 主管会计工作负责人:汪军 会计机构负责人:汪军武汉东湖高新集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 17 页 共 20 页 合并所有者权益变动表 2009年 16月 单位:元 币种:人民币 本
42、期金额 归属于母公司所有者权益 项目 股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 275,592,200.00 275,346,890.01 89,333,590.24 198,819,745.45 26,888,363.42 865,980,789.12 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 275,592,200.00 275,346,890.01 89,333,590.24 198,819,745.45 26,888,363.42 865,980,789.12 三、本
43、期增减变动金额(减少以“”号填列)32,922,581.83-1,700,491.06 31,222,090.77(一)净利润 32,922,581.83-1,700,491.06 31,222,090.77(二)直接计入所有者权益的利得和损失 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 上述(一)和(二)小计 32,922,581.83-1,700,491.06 31,222,090.77(三)所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他(四)利润分配 1提取盈余公积 2提
44、取一般风险准备 3对所有者(或股东)的分配 4其他(五)所有者权益内部结转 1资本公积转增资本(或股本)2盈余公积转增资本(或股本)3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 275,592,200.00 275,346,890.01 89,333,590.24 231,742,327.28 25,187,872.36 897,202,879.89 武汉东湖高新集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 18 页 共 20 页 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计
45、 一、上年年末余额 275,592,200.00 275,346,890.01 82,379,784.50 174,907,188.92 28,459,050.31 836,685,113.74 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 275,592,200.00 275,346,890.01 82,379,784.50 174,907,188.92 28,459,050.31 836,685,113.74 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列)22,068,075.61-871,033.68 21,197,041.93(一)净利润 22,0
46、68,075.61-871,033.68 21,197,041.93(二)直接计入所有者权益的利得和损失 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 上述(一)和(二)小计 22,068,075.61-871,033.68 21,197,041.93(三)所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他(四)利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者(或股东)的分配 4其他(五)所有者权益内部结转 1资本公积转增资本(或股本)2盈余公积转增资本(或股本)3盈余公积弥
47、补亏损 4其他 四、本期期末余额 275,592,200.00 275,346,890.01 82,379,784.50 196,975,264.53 27,588,016.63 857,882,155.67 公司法定代表人:罗廷元 主管会计工作负责人:汪军 会计机构负责人:汪军 武汉东湖高新集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 19 页 共 20 页 母公司所有者权益变动表 2009年 16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计 一、上年年末余额 275,592,200.00 275,346,890.01
48、89,333,590.24 254,680,920.32 894,953,600.57 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 275,592,200.00 275,346,890.01 89,333,590.24 254,680,920.32 894,953,600.57 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列)23,871,037.09 23,871,037.09(一)净利润 23,871,037.09 23,871,037.09(二)直接计入所有者权益的利得和损失 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关
49、的所得税影响 4其他 上述(一)和(二)小计 23,871,037.09 23,871,037.09(三)所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他(四)利润分配 1提取盈余公积 2对所有者(或股东)的分配 3其他(五)所有者权益内部结转 1资本公积转增资本(或股本)2盈余公积转增资本(或股本)3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 275,592,200.00 275,346,890.01 89,333,590.24 278,551,957.41 918,824,637.66 武汉东湖高新集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 20 页 共
50、20 页 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计 一、上年年末余额 275,592,200.00 275,346,890.01 82,379,784.50 192,096,668.66 825,415,543.17 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 275,592,200.00 275,346,890.01 82,379,784.50 192,096,668.66 825,415,543.17 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列)24,280,976.69 24,280,976.69(一)净利