1、广 州 海 鸥 住 宅 工 业 股 份 有 限 公 司 监 事 会 对 公司 2017 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 审 核 意 见 为 进 一 步 加 强 和 规 范 公 司 内 部 控 制,提 高 公 司 管 理 水 平 和 风 险 防 范 能 力,促 进公 司 规 范 运 作 和 健 康 可 持 续 发 展,保 护 投 资 者 合 法 权 益,公 司 根 据 财 政 部、中 国 证监 会 等 部 门 联 合 发 布 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范、深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 内 部控制指引 等有关文件的要求,公司监事会对公司 2017 年
2、度内部控制 自我评价报告发表意见如下:1、公司能 认真贯彻 企业内部控制基本规范、深圳证 券交易所上市公司内 部控 制 指 引 等 文 件 的 要 求,遵 循 内 部 控 制 的 基 本 原 则,按照公司 的 实 际 情 况,建 立健全 覆 盖 公 司 各 个 环 节 的 内 部 控 制 制 度,保 障 了 公 司 业 务 活 动 的 正 常 进 行,保 护 公司资产的安全和完整。2、公司现有的内部控制制度符合国家法律法规 的要求,内部控制组织机构完整,保 证 了 公 司 内 部 控 制 重 点 活 动 的 执 行 及 监 督 充 分 有 效,为 内 部 控 制 制 度 的 制 订 与 运行提供了良好的内部环境。3、报告期内,公司能较好地按照 企业内部控制基本规范、上市公司内部控制指引 及 公司相关内部控制制度执行,执行情况良好,未发现违反 企业内部 控 制基本规范、深圳证券交易所上市公司内部控制指引 及公司内部控制制度的情形。综上所述,监事会认为,公司 2017 年度内部控制自我评价报告 全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对评价报告无异议。全体监事(签字):戎启平 李培基 何启深 广 州海鸥住宅工业 股份有限公司 监事会 签署日期:年 月 日