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000068华控赛格:董事会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明20220305.PDF

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资源描述

1、 深 圳 华控 赛 格股 份 有限 公 司 董 事 会关 于 对非 标 准审 计 意见 审 计报 告 涉及 事 项的专 项 说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号 非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理(2020 年修订)和 深圳证券交易所股票上市规则 等的要求,公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行专项说明如下:一、强 调事项 段的 主要内 容“我们提醒财务报表使用者关注,华控赛格公司因与同方投资有限公司理财协议纠纷一案,涉及 金额重大,目前此案正在审理过程

2、中,未来结果存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”二、董 事会对 涉及 强调事 项的 说明(一)公司在收到北京仲裁委的 仲裁申请书 和 仲裁答辩通知 等案件资料后,立刻召开了案件紧急讨论会,对案件时间节点和收到的资料进行了梳理。根据案件的时间节点,公司立即选聘了本次仲裁案的代理律师事务所跟进本仲裁案件。本案分别于 2020 年 11 月 13 日、2021 年 4 月 20 日开庭审理,但尚未裁决,最终结果有待仲裁机构对案件作出裁决。基于上述事实,经与年审会计师沟通,公司暂无法估计此仲裁对 2021 年度本期 利润或期后利润以及其他可能的影响。(二)董事 会认 为,大 华会计 师事

3、务所(特殊 普通合 伙)发表的 对公 司 2021年度的财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告,客观的反映了所涉事项的现状,除此之外,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2021 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。(三)该案件尚待仲裁庭裁 决,公司将密切关注仲裁案件的进展情况,继续与代理律师讨论应对方案,保持 与有关 各方 的密切沟通,尽快消除审计报告中所强调 事项对公司的影响。我们 也将尽力维护公司 及全体股东的合法权益,力争避免本案对公司产生不利影响。特此公告。深 圳华 控赛格 股份 有限公 司董 事会 二 二 二年三 月五 日

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