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002113ST天润:监事会关于《董事会关于否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》的意见20220429.PDF

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湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 监事会关于董事会关于否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明的意见 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)聘请的湖南容信会计师事务所(普通合伙)(以下简称“湖南容信”)为公司 2021年度财务报告内部控制审计机构;湖南容信向公司出具了湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司内部控制鉴证报告,审计意见类型为否定意见。董事会编制了董事会关于否定意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明。公司监事会对董事会编制的专项说明进行了认真审核,发表如下意见:监事会认为:公司监事会同意董事会编制的董事会关于否定意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明。公司监事会认为董事会的专项说明符合实际情况,监事会将认真履行职责,督促公司内部控制体系建设和有效运行,持续督促董事会和管理层采取有效措施提升公司治理水平,加强内部控制,尽快解决相关问题,消除相关事项及其产生的影响,确保公司持续、稳定、健康发展,切实维 护广大投资者的合法利益。特此说明。湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会 二二二年四月二十八日

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