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002118紫鑫药业:董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明20210129.PDF

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资源描述

1、吉 林 紫 鑫 药 业 股份 有 限 公 司 董 事会 审 计 委 员 会 关 于 公 司 计 提 资产 减 值 准 备 合 理性 的 说 明 为真实反映公司截止 2020 年 12 月 31 日 的财务状况及经营情况,依据深圳证券交易所股票上市规则、企业会计准则 及公司会计政策等相关法规规定,吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司对 2020 年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、无 形资产 等进行全面清查和资产减值测试后,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2020 年度 计提资产减值准备情况具体如下:2020 年度公司拟计 提 存 货、无形资产减值准备总金

2、额294,124,584.96 元,本次计提资产减值准备,预计将减少公司 2020 年归属于母公司所有者的净利润257,910,320.58 元,预计相应减少公司 2020 年末所有者权益257,910,320.58元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。公司已就 2020 年度 计提资产减值准备事宜提供了详细的资料,并就有关内容做出充分的说明,作为公司董事会审计委员会成员,我们查阅了相关资料并进行了审查,我们认为:本次资产减值准备计提遵照 企业会计准则 和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止 2020 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。我们同意将关于 2020 年度计提 资产减值准备的议案提交公司董事会审议。审 计委 员会:封有顺 闫忠海 任跃英 程岩 吉林紫鑫药业股份有限公司董事会 审计委员会 2021 年 1 月 28 日

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