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600363联创光电关于计提资产减值准备及核销资产的公告20170411.PDF

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资源描述

1、1 证券代码:600363 证券简 称:联 创光电 编号:2017-012 江西联创光电科技股份有限公司 关于计提资产减值准备 及核销资产 的公告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述或 者重 大遗漏,并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。重要内容提示:本次计提减值准备 及核销资产金额:公司对合并报表范围内的相关资产 计提减值准备55,815,796.70 元,核销资产 28,919,949.18 元。本次计提减值 准 备 及 核 销 资 产 对 当 期 净 利 润 的 影 响:本 次 计 提 资 产 减

2、值准备,减少当 期利 润总额 55,815,796.70 元,减少 当期归 属于 母公 司的净 利润41,986,775.76 元;本次资产核销,减少当期利润 总额 2,849,379.58 元,减少当期归属于母公司的净利润 2,102,981.48 元。一、计 提资产 减值 准备情 况 2017 年 4 月 8 日,公 司第六届董事会第 三十二次会议审议通过了关于 计提资产减 值准备 的议案,公司 根据 企业会 计准则 文件精 神,本 着谨慎性原则,对合并报表范围内的相关资产计提减值准 备55,815,796.70 元,其中按账龄法计提的坏账准备为 7,340,982.03 元,其他计提的资

3、产减值准备为48,474,814.67 元,其中 其他计提的资产减值准备 具体如下:1、固定资产减值 根据固定资产的使用状况合理预计,2016 年 度 共计提固 定 资 产 减 值 准 备550,645.33 元。2、存货跌价准备 公司按照成本与可变现净值孰低原则计提 存货跌价准备,并计入当期损益,2016 年度共计提存货跌价准备 21,054,974.49 元,主要为产成品的跌价准备,产成品计提跌价16,834,226.43 元。3、单项应收款项坏账准备 2 公司期末对存在客观证据表明将无法按原有条款收回的应收款项进行单独减值测试,按应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

4、,2016 年度单项计提应收款项坏账准备共计 26,869,194.85 元。本期计提 资 产 减 值 准 备 合 计 55,815,796.70 元,减少当 期 利 润 总额55,815,796.70 元,减少当期归属于母公司的净利润 41,986,775.76 元。二、核 销资产 情况 2017 年 4 月 8 日,公 司第六届董事会第三十二次会议审议通过了关于 公司 核销资 产的议 案,为进一步 加强公 司的资 产管理,防范财 务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更 加真实可靠,根据 企业会计准则 及公司财务制度的相关规定,结合公司实际情况,公司对各类资产进行了清

5、查,拟对相关资产进行核销。具体情况如下:1、坏账 2016 年度公司共计核销坏账 3,748,975.10 元,主要为对方单位破产、产品质量纠纷等原因,核销无法收回的应收款项。2、存货 2016 年度公司共计核销存货 2,634,794.62 元,主要为已淘汰无法用于生产的 原 材 料 及 已 淘 汰 无 法 销 售 的 库 存 商 品,已对该 存 货 已 计 提 存 货 跌 价 准 备1,141,699.80 元,现予以核销。3、固定资产 2016 年度核销固定资产原值 22,536,179.46 元,主要为为已使用多年,技术陈旧,性能不稳定,不具备断续使用价值的专用设备。上述专用设备已计提

6、固定资产减值准备5,466,997.86 元,净额1,356,284.76 元。本期 资产核销,减少当期利润总额 2,849,379.58 元,减少当期归属于母公司的净利润2,102,981.48 元。三、董 事会关 于计 提资产 减值 准备 和 核销 资产 的 说明 董事会认为:1、公司依据 会计准则、会计政策、会计估计以及公司资产实际情况计提资产减值准备,本次计提资产减值准备依据充分,计提后能够更加公允的反映公司资产状况,使公司资产价值的会计信息更为真实可靠,具有合理性。2、本次 资产核 销事项 遵照并符 合企 业会计 准则及 相关规 定,有 助于向3 投资者提供更加真实、可靠、准确的会计

7、信息,核销依据充分,审议程序符合有关法律法规和公司章程等规定,同意公司本次资产核销。四、独 立董事 意见 独立董事对 计提资产减值 准备事项发表独立意见如下:本次计提资产减值 准备符合 企业会计准则 等规定和公司资产实际情况,公允地反映了公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,本次计提资产减值准备的决策程序符合 公司法、证券 法 等法 律法规以及 公司章程 的规定,不 存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事对资产核销事项发表独立意见如下:本次资产核销事项遵照并符合企业会计准则 和公司相关会计政策的规定,是基于会计谨慎性原则而做出的,能公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会

8、计信息更加真实可靠,更具合理性。本次资产核销事项的决策程序符合 公司法、证券法 等法律法规以及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。五、监 事会意 见 监事会认为:1、本次计提决策程序合法,公司依据 会计准则、会计政策、会计估计以及 公司资产实际情况计提资产减值准备,本次计提资产减值准备依据充分,计提后能够更加公允的反映公司资产状况,使公司资产价值的会计信息更为真实可靠,具有合理性。2、本次 资产核 销事项 遵照并符 合企 业会计 准则及 相关规 定,有 助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,核销依据充分。特此公告。江西联创光电科技股份有限公司董事会 二一七年四月 十一日

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