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质量管理管理评审报告(四).doc

上传人:拉拉链 文档编号:16020291 上传时间:2023-01-21 格式:DOC 页数:14 大小:25KB
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资源描述

1、书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。质量管理管理评审报告 编号: 2021年度管理评审报告 2021年11月24日 编号:cgcpc-op034-qr-ooo2a 序号:t0011001 共 页 拟制: 批准: 1 编号: 一、管理评审综述 本次管理评审是本公司按照iso/dis9001。2021标准建立质量体系后的首次管理评审。对2021年8月1日体系试运行以来,颁布的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限、质量体系结构及实施情况、客户投诉及满意度调查情况、内部质量审核情况、纠正和预防措施的有效性等进行了评审。评审认为,本公司自制定并开始试行iso9001质量体系以来,各部门的质量管理逐步

2、走上正轨。特别是通过第一次内审,管理层修订了质量方针和目标,各部门完成了大量改进工作,完善后的体系基本符合公司的实际情况,能够覆盖和满足各项质量工作要求;质量方针是适宜的,体现了本公司的宗旨以及努力的方向;质量目标基本合理,大多数指标可以达到,各部门应继续贯彻执行既定的质量目标。 本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜,并一致通过了对公司质量体系运行状态的决议。整个过程是规范的,达到了预定的评审目的。 (一)管理评审的主要内容1.质量方针和质量目标 质量方针合适,质量目标多数可以实现。针对第一次内审,公司增加了中长期目标,补充了年度质量目标,使质量目标更全面、充分体现质量方针的要求。由于

3、公司第一次制定质量目标,一些目标的历史参考数据不足,使一些目标的统计方法不适宜,评审决定对五项目标出纠正和预防措施报告。对其中四项部门质量目标进行调整,以体现目标要求的合理性及统计技术的科学性,对一项质量目标出纠正和预防措施报告,限期改进。 由于体系试运行和目标设定至今为时尚短,少数质量目标数据无法得到统计或统计数据量不足,会在今后的三个月内分别得到全面补充,公司将在月度管理例会上对其进行评审。 2.组织结构、人员配置及职责权限基本满足目前运作的要求。 2 编号: 3.质量体系结构及实施情况 文件化的质量体系能覆盖并满足iso/dis9001。2021标准的要求,并正在有效实施。 4.客户满意

4、度调查及客户投诉处理 11月上旬质量部组织了第一次客户满意度调查,综合满意度得分26.6分,低于20212021年度目标值(30分),详见客户满意度调查报告cgcpc-op032-qr-0004a/q0011001。 因目标设定、调查均为首次,存在依据不足、宣传组织不够、问卷回收不多等问题,本着持续改进的原则,对此质量目标不作修改。对于设计和成本二个偏低项目,出纠正和预防措施报告。 所有部门要针对调查报告中的各项得分,去努力提升业务水平,提高产品和服务质量,最大限度满足客户的需求。 客户投诉处理、统计和分析已走上正规,平均处理时间基本达到目标要求。 5.内部质量审核 公司于10月1011日完成

5、了体系运行以来的第一次内审,共发现60项不合格项,详细参见内部质量审核报告cgcpc-op033-qr-oo4a/q0010001。审核结束后,内审组对所有不合格项开出不合格报告,总经理组织了对内审报告的讨论,并规定所有责任部门包括管理层必须按期完成对不合格项的整改。至目前为止,所有严重不合格项已完成整改且运行良好。 公司定于11月2729日进行第二次内部审核,以确认经第一次内审后修正的体系没有重大缺陷和运行无严重不合格项,并进一步验证体系的符合性、有效性。 6.内部信息沟通 公司通过日常管理例会、月度管理例会以及管理评审、质量管理体系文件、公司内部各类信息系统等形式进行各部门之间的沟通。自1

6、0月份起开始执行正规的管理例会制度,并保证每月按期进行。因本次管理评审包含了11月份的大多数内容,故不再召开11月份月度管理例会。 3 编号: (二)管理评审决议 本次管理评审,通过对质量体系符合性、有效性和适应性的全面分析和评价,一致确认,公司目前运行的质量保证体系处于良好的受控状态,符合公司当前的实际情况,也适应公司近期发展的需求,总体是符合和有效的。 通过对质量方针和目标的综合评价可以认为,公司制定的质量方针和目标,符合公司战略目标,也充分体现了客户需求和持续改进的宗旨,总体上是合适和正确的。 根据本次管理评审,结合公司质量管理建设的统一部署,初步确定,在完成近期第二次内审及纠正后,即进

7、入正式认证的准备阶段。 4 编号: 二、管理评审会议纪要时间 : 地点 :公司会议室511主持人 :总经理 参加人员。 记录人: 会议评审材料: 1.管理者代表:质量目标评价报告2.质量部经理:产品质量工作报告 3.质量体系主任:内审情况报告、客户满意度调查和客户投诉处理报告4.pmc经理:市场计划和客户定单完成情况报告5.采购部经理:物料交货水平和供应商管理报告6.生产中心经理:车间定单完成和生产质量工作报告 7.pc产品发展部:pc产品创新、研发、新产品试制、工程化等报告8.服务器产品发展部:服务器产品创新、研发、新产品试制、工程化等报告 会议议程: 1.管理者代表汇报质量体系运行状况:

8、结论。目前公司的组织机构适宜,质量体系能覆盖并满足iso9001的要求,且与实际运行情况基本一致,初步规范了各部门的管理工作。内部质量审核中发现的不合格已采取了纠正和预防措施,这些措施基本有效,但少量工作还有待提高。 2.对质量方针和质量目标的评审: 5 编号: 会议认为质量方针反映了公司从理解客户需求出发,到持续改进以追求客户满意的承诺。新增的中长期质量目标,体现了公司为贯彻质量方针而制定的中长期战略规划和目标,它是质量方针的保障。20212021年度质量目标是公司遵循质量方针和达成中长期质量目标的良好起点,实践证明其大多数指标符合实际。会议讨论决定对其中四项部门指标进行调整,对一项目标出纠

9、正措施,详见管理评审报告附件质量目标评价报告。 (1)质量部质量目标评审(包括产品质量及体系方面): 质量部涉及到的公司及部门质量目标共8项,其中3项达成目标;2项与目标有一定的距离,经会议讨论,不需要对质量目标做修正,在下次管理例会再观察;2项无数据;1项目标制定不科学,需要修改。 a)3项达成目标的是: g03纠正和预防措施达成率(目标值为95%)实际值为100%,内审不合 格报告、供应商纠正措施要求单、纠正和预防措施报告等均封闭; t2一次交验合格率(目标值为95%)实际值为96.3%; t3一次开箱合格率(目标值为98%)实际值为98.3%,虽已达成目标, 但因此数据仅收集到一周,在今

10、后例会上还需要,对此目标跟踪评价。b)2项接近但有距离的目标是: g02过程检验合格率(目标值为95%)实际值为92.55%,低于目标的主 要原因是体系刚开始运行前期问题较多,工程人员离职及调动,人手 严重不足,导致工程工艺出错率上升,但从8月到11月几个月的统 计趋势来看合格率是上升的,所以讨论认为不对此目标做修正; t5客户综合满意度(目标值为30分)实际得分为26.63分,略低于目标, 分析原因为此次调查是第一次针对客户进行的问卷调查,存在着组织 上的问题,并且收集的数据也不足,故目标不做更改,但对其中两个 偏低的调查项目(设计及成本)要发纠正和预防措施报告,请相关部 6 编号: 门重视

11、客户的意见,以达成客户满意。 c)2项无数据的是: g01培训计划达成率(目标值为90%),因为8月开始体系运行,虽然做 了大量的培训工作,但没有制订年度培训计划,故无法计算培训计划 达成率。决定编制2021年培训计划,对此项目标在2021年进行评审; t4产品早期返修率(目标值为5%),原因为此数据由客服部向pc制造部 提供,经过多方协商,反复确认,客服已承诺从12月起每月提供此类 数据,故此次评审无数据,下次跟踪。 d)1项需要修正的目标是: g04客户投诉及处理平均周期(目标值为小于5日),实际统计有26宗客 户投诉按期处理完成,4宗客户投诉未按期处理完,讨论中大家认为 此项目标无可比性

12、,未完成的项目无目标来度量,故发纠正和预防措 施报告,对此目标进行修正。 (2)pmc质量目标的评审: pmc共涉及3个质量目标,其中2个已达成且目标适宜,1个目标制定偏 低需要修正。 a)2项已达成的目标是: g06客户定单满足度(目标值为95%)实际为98.9%,达成目标; t1定单按期完成率(目标值为95%)实际为96.5%,达成目标。 b)1项目标制定不合理的是: g05月生产计划完成率(目标值为90%)实际为95.47%,讨论认为此 目标制定过低,建议发纠正下措施对目标进行修正。 (3)采购部及仓务部质量目标评审: 采购部的2项质量目标均已达成,仓务部质量目标1项达成,2项基本达成,

13、目标基本适宜,不需要对目标进行修正。 7 编号: a)采购部达成的目标: g07物料交货及时性(目标值为95%)实际值为97.2%,能保证生产需 要及满足客户定单要求; g08合格供应商定期评审完成率(目标值为95%)实际值为100%,对供 应商进行了很好的管理,保证了供货质量。 b)仓务部达成的目标是: g10备料及时性(目标值为95%)实际值为95.3%,能满足投产需要及 生产需求。 c)仓务部基本达成的目标是: g09盘点准确率(目标值为100%)实际值为99.84%,比目标100%略低, 不需要修正目标,低于目标的主要原因是供应商来料原包装短少, 但供应商已及时补足; g11发料准确率

14、(目标值为100%)实际值为98.2%,因有新人入职,对 业务不十分熟悉,所以要求仓务部对新员工的培训要从业务提高上 来落实,此项不出纠正要求,下次例会跟踪。 (4)生产中心质量目标评审: 生产中心三项目标均已达成。 g12产品直通率(目标值为90%)实际值为94.28%,此目标定义为未经 维修产出的机器数与产出总数比; g13qc检验合格率(目标值为95%)实际值为98.8%; g14周车间定单完成率(目标值为90%)实际值为93.04%,影响此目标 的最大问题是维修物料供应不足,使车间定单无法按期完成。 (5)pc产品发展部及服务器产品发展部质量目标评审: 新产品发展部共11项目标,其中7

15、项目标已达成,1项目标基本达成,3项目标统计及计算方案不科学或未达到目标,需要纠正。 8 编号: a)七个已达成的目标是: g15设计控制程序化(目标值为100%)实际值为100%; g16设计开发按时完成(目标值为小于一周),8月份到11月开发的2项 均按时完成; t6年度新产品项目(目标值为大于等于4),本年度实际完成了5项新产 品的发开,并已推向市场; g18新产品中试完成率(目标值为100%)实际值为100%,从8月到11 月份,完成了1项新品,4项部件的中试工作; g20设备设施维护(目标值为100%)实际值达100%,所有设备均得到 适当的维护,所有使用中的计量仪器均在有效期内;

16、g21新产品样机测试(目标值为100%),实际值达到100%,从8-11月 共完成了2款样机的测试工作; g22部件评测完成率(目标值为95%)实际值为96%,部件评测工作在 按计划的完成。 b)基本达成目标的是: g23进料检验合格率(目标值为98%)实际值为97.9%,基本达成目标, 引起不合格的主要物料是主板及机箱,会议讨论认为应继续扩大主 板及机箱厂家的寻找,并经考查,纳入合格供应商一览表中,提供 更多的选择。 c)3项需要纠正的目标为: g17部件开发进度(目标值为小于5天),工业设计部在8-11月完成的 13项部件开发均按期完成,但讨论认为此目标制定不科学,对未按 期完成的项目,无

17、办法考核,所以讨论认为需要对此项进行修正; g19工程文件准确率(目标值为99%),实际值为93.5%,未达成目标 的主要原因,是因为工程部人员离职或调离,但在整体的趋势上, 工程文件准确率有提高,故对此不进行纠正。同时,会议讨论认 为此目标的计算方法中定义不明确,不合理,需要重新定义; 9 编号: g24来料质量水平(目标值为dppm小于3000),实际值为3700,未达 到3000(dppm)的目标值,讨论认为对此项目标需要进行纠正改 进,出纠正和预防措施报告。 3.对组织结构、人员配置、职责评审: 本公司组织结构已在质量手册及相关的程序文件中得到明确,各部门人员均已到位,整体评审认为组织结构及人员配置能满意足目前的开发及生产要求;各岗位职责明确,岗位人员均符合岗位任职要求,招聘了新人,离职人员留下的空缺得以补充;对人员定期的培训及考核。人力资源基本满足目前动作的要求。 4.对内部信息沟通评审: 建立了客户沟通及信息传递的渠道,为接受客户投诉专门设立了e-mail信箱,各部门均建立部门日常例会制度,中层管理人员每周召开日常例会,每月召开管理例会,各部门的接口在程序文件中均做了明确描述。通过体系运行及不断完善,信息沟通已变得越来越顺畅,可以保证开发及生产的正常进行。 三、附件:质量目标评价报告 10 第 14 页 共 14 页

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