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澄迈卫生和计生部门2021部门决算.doc

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资源描述

1、澄迈卫生和计生部门2021部门决算 目录 一、部门概况.3 (一)部门职责.3 (二)机构设置.3 二、2021年度部门决算报表.3 (一)收入支出决算总表(见正文附件).3 (二)收入决算表(见正文附件).3 (三)支出决算表(见正文附件).3 (四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件).3 (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表.3 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.3 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.3 (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.3 三、2021年度部门决算情况说明.4 (一)收入支出决算总体情况说明.4 (二)收入决算情况说明.4 (

2、三)支出决算情况说明.4 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.5 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.5 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.6 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.7 (八)预算绩效情况说明.9 (九)其他重要事项情况说明.10 四、名词解释.11 一、部门职责 (一)贯彻执行党和国家有关卫生和计划生育的方针政策和法律法规规章;依法拟订并组织实施全县卫生和计划生育的发展规划、计划,组织实施有关标准和技术规范;负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障体制改革,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。 (二)组织实施疾病预防控制规划、国家

3、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,负责传染病防治监督,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 (三)组织开展食品安全风险监测、评估。 (四)负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼健康服务发展规划和措施,指导全县基层卫生和计划生育服务、妇幼健康服务体系建设,推进基本公共卫生、妇幼健康服务和计划生育服务均等化,完善基层运行机制和乡村医生、乡村护士管理制度。 (五)加强医疗机构和医疗服务行业管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、

4、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准;会同有关部门贯彻执行卫生专业技术人员准入、资格标准;组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范。 (六)负责组织实施国家药物政策和基本药物制度;执 3行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。 (七)贯彻落实国家生育政策,完善生育管理政策,组织实施促进出生人口性别比平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。贯彻落实优生优育和提高出生人口素质的政策,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。 (八)负责全县人口和计划生育目标管理,组织实施目标的考

5、核评估,监督落实计划生育一票否决制,提出稳定低生育水平的政策措施。 (九)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。 (十)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。 (十一)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与县人口基础信息库建设;组织开展国际及港澳台的交流与合作。 (十二)承办县人民政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。 二、机构设置。 纳入卫生和计划生育委员会2021年部门决预算编制范围的二级预算单位包括: 1、澄迈县爱卫办 2、澄迈县红十字会 3、澄迈县妇幼保健院 4、澄迈县疾控

6、中心 5、澄迈县合管办 6、澄迈县监督 4所 7、澄迈县皮防所 8、澄迈县人民医院 9、澄迈县中医院 10、澄迈县文儒卫生院 11、澄迈县太平卫生院 12、澄迈县桥头卫生院 13、澄迈县永发中心卫生院 14、澄迈县加乐中心卫生院 15、澄迈县白莲中心卫生院 16、澄迈县金江镇卫生院 17、澄迈县石浮卫生院 18、澄迈县金江卫生院 19、澄迈县山口卫生院20、澄迈县新吴卫生院 21、澄迈县长安卫生院 22、澄迈县仁兴卫生院 23、澄迈县中兴卫生院 24、澄迈县瑞溪中心卫生院 25、澄迈县大丰卫生院 26、澄迈县福山卫生院 27、澄迈县老城卫生院 28、澄迈县马村卫生院 29、澄迈县美亭卫生院30

7、、澄迈县公安监管区门诊部 31、澄迈县乡镇卫生院会计核算站 32、澄迈县计划生育协会 33、澄迈县计划生育服务站 二、2021年度部门决算报表 (一)收入支出决算总表(见正文附件)。 (二)收入决算表(见正文附件)。 (三)支出决算表(见正文附件)。 (四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。 (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 (见正文附件)。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (见正文附件)。 (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (见正文附件)。 (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 5(见正文附件)。 三、2021年度部门决算情况说明 (一)收入

8、支出决算总体情况说明。 2021年度收、支总计97542.68万元,与2021年度相比,收入增加1930.34万元、支出总计减少2595.15万元,收入增长39%,支出下降53%,主要原因:是公立医院能力建设及人员经费中的五险二金投入;二是基层医疗卫生院能力建设加大投入,三是有些项目资金支出缓慢。 (2021年度收入、支出总计数,可取自公开01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏,收入总计等于支出总计。2021年度收支总计数可取自2021年度部门决算报表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。) (二)收入决算情况说明。 本年收入合计49165.04万元,其中。财政拨款收入23126.23

9、万元,占47%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入25019.76万元,占50.9%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1011.万元,占2.1%。 (上述各项收入数字可取自公开02表收入决算表。) (三)支出决算情况说明。 本年支出合计48377.64万元,其中:基本支出36433.37 6万元,占75.3%;项目支出11944.27万元,占24.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (上述各项支出数字可取自公开03表支出决算表。) (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。2021年度财政拨款收入、支出总

10、计47656.89万元。与2021年度相比,财政拨款收入总计减少547.23万元、下降2.4%,支出减少2136.34万元,下降8.7%。主要原因:一是机构改革卫生和计生合并;二是履行中央八项规定,节约开支。 (2021年度财政拨款收入、支出总计数可取自公开04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。收入总计等于支出总计。2021年度收支总计数可取自2021年度部门决算报表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。) (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出24530.56万元,占本年支出合计的

11、50.7%。与2021年度相比,财政拨款支出增加4950.5万元,增长20%。 2.财政拨款支出决算结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出24530.56万元, 7主要用于以下方面。一般公共服务(类)支出70.91万元,占0.3%;社会保障和就业(类)支出232.02万元,占0.9%;住房保障(类)支出134.06万元,占0.5%;医疗卫生和计划生育支出23744.80万元,占97%;节能环保支出101.78万元,占0.4%;城乡社区支出213.17万元,占0.8%;科学技术及文体支出33.82万元,占0.1%;。 (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列) 3.财

12、政拨款支出决算具体情况。 2021年度财政拨款支出年初预算为15675.6万元,支出决算为24530.56万元,完成年初预算的156%。决算大于预算主要原因是含上级专款资金。 (本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。) (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列) (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2021年度财政拨款基本支出12740.48万元,其中:人员经费11772.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休

13、费、退职(役)费、抚恤 8金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费967.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 (上述数字可取自公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。) (各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)

14、(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。 1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为121.12万元,支出决算为92.88万元,完成预算的76.7%,决算数小于预算数的主要原因:履行中央八项规定,节约开支。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 92021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算87.74万元,占94.5%;公务接待费支出决算5.15万元,占5.5%。具体情况如下: (1)因公出国(境)费支出0万元。全年安

15、排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:0支出万元。 因公出国(境)费支出决算比2021年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 (2)公务用车购置及运行费支出87.74万元。其中。公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。 公务用车运行支出87.74万元,主要用于主要用于公务车改人员补贴。 公务用车购置及运行费支出决算比2021年度增加34.29万元,增长64%。主要原因是加大业务工作。 (3)公务接待费支出5.15万元,其中: 其中。外宾接待支出0万元,主要用于0。2021年度共接待国(境)外来访团组数0个,来访外0人次。来访外宾主要包括0。 其他

16、国内公务接待支出5.15万元,主要用于部门相关业务考核,督导、交流等费用。2021年度共接待国内来访团 10组数0个,来宾407人次。 公务接待费支出决算比2021年度减少6.89万元,下降57%。主要原因是节约开支。 (2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表,2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自2021年度部门决算报表cs05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自可取自20 16、2021年度cs05表部门决算相关信息统计表。) (八)其他重要事项情况说明。

17、1.机关运行经费支出情况。 2021年度卫计部门(单位)机关运行经费45.55万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2021年度增加4.2万元,增长10%。主要原因是:业务工作增加。(机关运行经费数字可取自20 16、2021年度部门决算报表cs05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。) 2.政府采购支出情况。 2021年度卫生和计生部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 110万元,占政府采购支出总额的0%,其中。授予小微企

18、业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (上述政府采购支出相关数字可取自2021年度部门决算报表cs06表政府采购情况表,授予中小企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。) 3.国有资产占用情况。 截至2021年度12月31日,本部门共有车辆37辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车27辆、其他用车8辆,单位价值50万元以上通用设备xx台(套),单价100万元以上专用设备xx台(套)。 (车辆、设备占用相关数字可取自2021年度部门决算报表cs05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2021年度部门决算报表f01表资产情况

19、表。) 四、名词解释 (一)财政拨款收入。指本级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 (三)经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入。指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 12“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余。指以前年度

20、尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配。指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余。指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 (九)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十一)经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)“三公”经费。纳入本级财

21、政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 13费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费

22、、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 澄迈县卫生和计划生育委员会 2021年9月26日 第二篇:澄迈妇女联合会2021部门决算澄迈县妇女联合会2021年度部门决算 目录 一、部门概况.3 (一)部门职责.3 (二)机构设置.3 二、2021年度部门决算报表.3 (一)收入支出决算总表(见正文附件).3 (二)收入决算表(见正文附件).3 (三)支出决算表(见正文附件).3 (四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件).3 (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表.3 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.3 (

23、七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.3 (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.3 三、2021年度部门决算情况说明.4 (一)收入支出决算总体情况说明.4 (二)收入决算情况说明.4 (三)支出决算情况说明.4 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.5 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.5 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.6 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.7 (八)预算绩效情况说明.9 (九)其他重要事项情况说明.10 四、名词解释.11 一、部门概况 (一)部门职责。妇联的基本职能是代表和维护妇女合法权益,促进男女平等。

24、主要职责是:坚持正确的政治方向,紧密围绕县委、县政府的中心工作,团结带领全县妇女投身各项经济社会建设,为维护改革发展稳定的大局服务,积极推动和开展妇女的科技文化和生产劳动技能培训、教育,参与禁毒、维权、防艾、信访、关爱救助贫困妇女儿童,加大妇女儿童工作的宣传,全面提高妇女素质。参与社会管理创新和维稳维权工作,切实维护妇女儿童合法权益,坚持为妇女儿童办好事实事,依法依章程独立自主开展工作。负责县政府妇女儿童工作委员会办公室工作,完成县委、县政府交办的其它工作。 (二)机构设置。 纳入澄迈县妇女联合会部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1.澄迈县妇女联合会部门本级2.澄迈县机关幼

25、儿园(下属单位) 二、2021年度部门决算报表 (一)收入支出决算总表(见正文附件)。 (二)收入决算表(见正文附件)。 (三)支出决算表(见正文附件)。 (四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。 (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 3(见正文附件)。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (见正文附件)。 (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (见正文附件)。 (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (见正文附件)。 三、2021年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明。 2021年度收、支总计822.97万元,与2021年度相比,收入、支出总

26、计各增加85.51万元,增长11.60%。原因是2021年本单位人数比2021年增加了3人,因此收入、支出也随着增加。 (二)收入决算情况说明。 本年收入合计810.11万元,其中。财政拨款收入673.58万元,占83.15%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入94.08万元,占11.61%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入42.45万元,占5.24%。 (上述各项收入数字可取自公开02表收入决算表。) (三)支出决算情况说明。 本年支出合计811.18万元,其中:基本支出604.17万元,占74.48%;项目支出207.01万元,占25.52%;上缴 4上级

27、支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (上述各项支出数字可取自公开03表支出决算表。) (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。2021年度财政拨款收入、支出总计683.09万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少54.37万元,下降7.37%。 (2021年度财政拨款收入、支出总计数可取自公开04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。收入总计等于支出总计。2021年度收支总计数可取自2021年度部门决算报表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。) (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 1.一般公共预算财政拨

28、款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出673.72万元,占本年支出合计的98.63%。与2021年度相比,财政拨款支出减少27.71万元,下降3.95%。 2.财政拨款支出决算结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出673.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出180.93万元,占26.86%;社会保障和就业(类)支出53.01万元,占7.87%;住房保障(类)支出32.8691万元,占4.88%;医疗卫生与 5计划生育支出62.05万元,占9.21%;教育支出344.87万元,占51.19%。 3.财政拨款支出决算具体情况。 2021年度财政拨款支出年初

29、预算为198.03万元,支出决算为637.70万元,完成年初预算的340.20%。其中: (1)一般公共服务(类)。 一般公共服务支出年初预算为161.94万元,支出决算为180.93万元,完成年初预算的111.73%。决算数大于预算数的主要原因:人员编制增加2名,从而导致支出决算比年初预算支出增加。 (2)教育支出 年初预算为0万元,支出决算为344.87万元,完成年初预算的100%。 (3)社会保障和就业支出 年初预算为8.58万元,支出决算为53.01万元,完成年初预算的617.83%。决算数大于预算数的主要原因:人员编制增加2名,从而导致支出决算比年初预算支出增加。 (4)住房保障支出

30、 年初预算为5万元,支出决算为32.87万元,完成年初预算的657.4%。决算数大于预算数的主要原因:人员编制增加2名,从而导致支出决算比年初预算支出增加。 (5)医疗卫生与计划生育支出 6年初预算为22.51万元,支出决算为62.05万元,完成年初预算的275.66%。决算数大于预算数的主要原因:人员编制增加2名,从而导致支出决算比年初预算支出增加。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2021年度财政拨款基本支出475.52万元,其中:人员经费453.91万元,主要包括:基本工资14.07万元、津贴补贴80.1万元、奖金3.27万元、社会保障缴费50.46万元、伙食费、伙食补助

31、费0.14万元、绩效工资69.75万元、其他工资福利支出3.23万元等、离休费12.69万元、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费万元11.32万元、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金32.87万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元等。公用经费21.03万元,主要包括:办公费3.86万元、印刷费0.32万元、咨询费、手续费0.09万元、水费0.13万元、电费0.31万元、邮电费3.05万元、取暖费、物业管理费0.53万元、差旅费0.3万元、因公出国(境)费用、维修(护)费3.21万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费0.22万元、被装购

32、置费、专用燃料费、劳务费0.365万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用8.38万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.31万元。 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 7说明。 1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照中央八项规定、省委省政府二十条规定和县委县政府二十二条规定精神,厉行勤俭节约、反对铺张浪费,在公务活动中节省各项开支。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021

33、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下: (1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 因公出国(境)费支出决算比2021年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车运行支出0万元。 公务用车购置及运行费支出决算比2021年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 公务接待费支出0万元。 8公务接待费支出决算比2021年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 (2021年度“三公”

34、经费预算数、决算数可取自公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表,2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自2021年度部门决算报表cs05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自可取自20 16、2021年度cs05表部门决算相关信息统计表。) 由于县妇联没有政府性基金预算财政拨款收入,所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。 ,所以 (八)预算绩效情况说明。 1.绩效管理工作开展情况。目前澄迈县绩效工作还在准备工作当中。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 两纲两规项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因

35、:无法完全实现项目绩效达标。下一步改进措施:加大工作力度,加大资金投入。 不让毒品进我家活动项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:项目产出无法完成满足项目受益人的需求。下一步改进措施:加大工作宣传力度。 在公开项目绩效自评结果的同时,需公开项目支出绩效自评表。 93.财政专项资金绩效重点评价情况(如有)。 4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。 (九)其他重要事项情况说明。 1.机关运行经费支出情况。 2021年度澄迈县妇女联合会部门(单位)机关运行经费13.18万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2021

36、年度减少7.13万元,减少54.09%。主要原因是:严格按照中央八项规定、省委省政府二十条规定和县委县政府二十二条规定精神,厉行勤俭节约、反对铺张浪费,在公务活动中节省各项开支。(机关运行经费数字可取自20 16、2021年度部门决算报表cs05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。) 2.政府采购支出情况。 2021年度县妇联政府采购支出总额0.54万元,其中:政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (上述政府采购支出相关数字可取自2

37、021年度部门决算报表cs06表政府采购情况表,授予中小企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。) 103.国有资产占用情况。 截至2021年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 本部门占用房屋面积0平方米,其中。办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。 (车辆、设备占用相关数字可取自2021年度部门决算报表cs05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2021年度部门决算报表

38、f01表资产情况表。) 四、名词解释 (一)财政拨款收入。指本级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 (三)经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入。指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 11差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和

39、结余。指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配。指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余。指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 (九)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十一)经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)“三公”

40、经费。纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 12保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福

41、利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列) 第三篇:澄迈水务部门2021年部门预算澄迈县水务部门年部门预算 2021 目录 第一部分 水务部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 水务部门2021年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表。 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、项目支出绩效信息表 第三部分 水务部门2021年部

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