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流动资产w-16应收补贴款审计程序表.doc

上传人:kuailexingkong 文档编号:1307707 上传时间:2018-06-23 格式:DOC 页数:1 大小:19.50KB
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索引号:(审计机关名称)应收补贴款审计程序表被审计企业: 页次:审计程序 执行情况说明工作底稿索引号1取得或编制应收补贴款明细表,复核其加计数的正确性,并与明细账、总账和报表的余额进行核对。2实施分析性复核。3取得并审阅有关补贴发放的政策文件。4抽查明细账、记账凭证及原始凭证(1)检查应收补贴款明细账借方发生额检查是否按文件规定正确计算补贴额,并及时将补贴款计入补贴收入。结合往来款项审计,检查应收补贴款记录的完整性。检查收到政策性亏损补贴和其他补贴的会计处理是否正确。(2)检查应收补贴款出现贷方余额的情况,核实有无将收到的补贴款长期挂列该科目,不及时结转补贴收入,人为调整当期损益的情况。5检查应收补贴款是否已在资产负债表和报表附注中恰当披露。6完成应收补贴款审定表。

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