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教师学习与资源中心.doc

上传人:无敌 文档编号:1265429 上传时间:2018-06-21 格式:DOC 页数:8 大小:38KB
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资源描述

1、教师学习与资源中心2015 年度部门决算及“三公”经费公开说明2016 、 9 月 1 日目录第一部分、 教师学习与资源中心(单位)基本情况、 部门单位决算构成、 部门人员构成第二部分、教师学习与资源中心(单位) 2015 年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况二、2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况三、2015 年度一般公共预算财政拨款支出情况四、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况五、2015 年度“三公 ”经费支出及增减变 化情况表六、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况七、2015 年度需说明的其他重要事项八、名词解释第三部门

2、、教师学习与资源中心(单位)2015 年度部门决算表一、 2015 年度收入支出决算总表(表 1)二、2015 年度公共预算财政拨款收入支出决算表(表 2) 三、2015 年度部门决算支出明细表(表 3:按功能分类) 四、2015 年度部门决算支出明细表(表 4:按经济分类)五、2015 年度公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算及增减变化情况表(表 5)六、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表6)七、2015 年度部门决算及“三公” 经费信息公开情况反 馈表教师学习与资源中心 2015 年度部门决算及“三公”经费公开情况说明第一部分、 教师学习与资源中心基本情况、 部门概况

3、及决算单位构成(一)部门概况。竹山县教育经费管理中心为县教育局内设二级单位,其主要职责是: 1、负责全县继续教育与培训工作2、负责制定全县教师继续教育计划和方案3、负责全县教师各种培训的组织与服务工作(二)单位决算构成。从决算构成单位看,部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 个下属单位决算组成。其中:行政单位 个、参照公务员法管理事业单位 个,全额拨款事业单位 个。二、部门人员构成本单位(部门)总编制人数 4 人,其中:行政 编制 0 人, ,事业编制 4 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 3 人,其中:行政 0 人 ,事业 3 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。离

4、退休人员 1 人,其中;离休 0 人,退休 1 人。第二部分、教师学习与资源中心 2015 年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况1、收入情况。2015 年度收入总计 90.615 万元(其中:2014 年结余 0 万元,财政拨款收入 90.615 万元,占总收入的 100 %,其他收入 0 万元,占总收入的 0 %),比上年增加-14 万元,增长-22 %。收入增加的主要原因是: 。 2、支出情况。2015 年度支出总计 90.615 万元(其中:1、基本支出 25.615 万元,占总支出的 28.3 %,主要是为保障人员工资福利及办公经费;2、项目支出 65 万元,占总

5、支出的 71.7 %,主要是 为完成全县中小学教 师的信息技术应用能力提升工程,比上年增加 -14 万元,增长-22 %。支出增加的主要原因是:。 。3、年终结余 0 万元。结余资金计划用于: 二、2015 年度财政拨款收入支出决算情况2015 年度财政拨款收入 90.615 万元(其中:政府性基金 万元)。财政拨款支出完成 90.615 万元(其中:政府性基金 万元),与 2014 年相比,收支各增加 -26.575 万元、-26.575 万元,增长 -29 %。主要原因是: 。三、2015 年度一般公共预算财政拨款支出情况2015 年度一般公共预算财政拨款支出年度预算为 万元(包括年初部门

6、预算、基本建设等中心 资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算 90.615 万元。完成年度预算的 100 %。其中:基本支出 25.615 万元,项目支出 65 万元。项目支出主要用于:全县教师信息技术应用能力提升工程,2015 年度一般公共预算财政拨款支出按功能分类情况如下:(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 万元,支出决算为 万元,完成年度预算的 %,主要用于。 。(二)教育支出 82.76 万元(三)住房保障支出(类)1.82 万元(四)社会保障和就业支出(类)4.825 万元(五)医疗卫生与计划生育支出(类)1.21 万元四、2015 年度一般公共

7、预算财政拨款基本支出情况教师学习与资源中心 2015 年部门决算收入 25.615 万元。主要开支明细为:一是工资福利类支出 15.96 万元。主要有基本工资 8.55 万元,社会保障费 0.72 万元,绩效工资 6.69 万元, ;二是商品服务类支出 1.8 万元。主要有办公费 0.2 万元,印刷费 0.1 万元,水电费 0.3 万元,邮电费 0.1 万元,差旅费0.3 万元,培训费 0.1 万元 ,公务接待 费 0.2 万元,工会经费0.3 万元,其他交通费用 0.2 万元,三是对个人和家庭的补助7.855 万元。主要有退休费 2.685 万元,生活补助 2.03 万元,医疗费 1.21

8、万元,住房公积金 1.82 万元,对其他个人和家庭的补助支出 0.11 万元。详见附件 4竹山县教师学习与资源中心 2015 年部门决算支出明细表五、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及增加变化情况(一)“三公”经费的单位范围一般公共预算财政拨款预算、政府性基金预算财政拨款安排“ 三公 ”经费的 单位范围包括本级 及下属 个参公管理事业单位、 个全额拨款事业单位。(二)“三公”经费支出决算情况(三)“三公”经费支出情况“三公” 经费 支出,是指因公出国(境) 经费 、公务车购置及运行费、公务接待费产生的支出。2015 年竹山县教师想与资源中心“三公 ”经费支出:公 务接待费 0

9、.2 万元。详见附件 5竹山县教师学习与资源中心 2015 年“三公”经费支出决算表2015 年度 “三公 ”经费财政拨款预算数为 0.2 万元(包含一般公共预算财政拨款预算 0.2 万元、政府性基金预算财政拨款 万元),比上年 预算减少 万元。支出决算数为 0.2 万元(包含一般公共预算财政拨款支出 万元、政府性基金预算财政拨款支出 万元),为预算数的 %,比上年同期减少 万元。其中:1、本年未发生因公出国(境)费用。团组 0 次,0 人次,经费支出 0 元。2、公务用车购置及运行费维护费支出决算为 万元,完成预算的 %;其中:(1)本年未发生公务用车购置费用。年末公务用车保有量为 辆。(2

10、)公车运行费维护费 万元,为预算的 %,比预算减少 万元,比上年同期减少 万元。其中:燃料费 万元,维修费 万元,过桥过路费 万元,保险费 万元,其他费用 万元。3、公务接待费支出决算为 0.2 万元,为预算的 %,比预算减少 万元,比上年同期减少 万元。2015 年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 万元。其中:上级检查接待 万元,主要用于外地单位。 。等工作 批次 人(其中:陪同 人次)。六、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况2015 年度政府性基金收入 万元,比上年增加 万元。支出完成 万元。其中:基本支出 万元,项目支出 万元。七、2015 年度其他重要事项的情况(一)

11、机关运行经费支出情况。2015 年 (含参照公务员管理的事业单位)机关运行经费支出 万元。比上年减少 万元,降低 %。(二)政府采购支出情况。2015 年政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物 万元,政府采购服务类支出 万元,政府采购工程类支出 万元。(三)国有资产占用情况。截止 2015 年 12 月 31 日,共有公务用车 辆,其中:一般公务用车 辆,业务用车 辆。八、名词解释机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政职能、维持机关日常运作所必须的,用公共预算拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出),公用经费具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国经费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政事务方面的项目支出。第三部分、 XXXXX(单位)2015 年度部门决算表(见附件)

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