年 度 内 审 计 划审核目的: 验证本公司的质量管理体系的运行是否符合标准和公司质量手册、程序文件的要求;是否得到有效实施。审核范围: 项目开发及销售涉及的管理层、技术部、销售部、综合部。审核标准:1. GB/T1900-2008标准2. 公司质量体系程序文件、规程等;3. 顾客要求;4. 有关法律、法规要求。审核方法:1. 访谈;2. 查看记录。审核频次及计划审核时间: 全年进行一次内容,审核计划在1月份进行,现场审核2天。编制审核批准日期日期日期
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