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工程项目部材料采购和报账流程图.doc

工程项目部材料采购和报账流程图申购部门 仓库 材料部 工程技术部 工程预算部 财务部 项目经理 备注备注 1、工程技术部门进行审 核时,必 须对材料是否使用在本工地 进行核查。2、工程预算部门进行审核时,必须对材料的使用数量进行复核 对材料的价格进行市场调查。3、仓库管理部门进行出入库登 记时,必 须对材料的数量、质量进行严格的点验,对不符合实际数量和达不到质量要求的材料不能开具入 库单并及时报告项目经理。4、财务部办理报账及支付手续时 ,必 须具备材料采购申购单 、材料支付申请单,同时应与所登记入、出库单进行对账后再进行支付。填写申购单部门负责人签字库存查询后进行相关报批手续对采购的必要性进行审计支付批准材料采购员将批准后的采购单一式三份财务一份、仓库一份、自留一份,现金采购须注明进行采购,采购期限最长不超过一周2 人以上点验、并报项目经理批准后才可办理材料入、出库手续 对材料的使用进行审计根据工地入库单、供货商出库单填写报账单或材料支付申请单采购批准对账后进行报账及支付对采购的数量进行审计,并对采购价格进行预算对申请支付的价格、数量进行审计所有入、出库单须先交财务登记后才可领用,仓库管理员每日上交一次入、出库单,每月月末进行一次盘点对账,月内进行抽查盘点。支付批准支付批准支付批准入、出库批准

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