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财务部报销工作标准流程.doc

1、第 1 页财务部工作操作流程流程编号:报销工作标准流程工作环节内容 标准执行人配合人1.填写借款单借款人写清借款日期/部门/理由/ 预计金额,借款人在领款人处签字确认。2.借款审批 总经理确认借款是否合理,进行签字审批。借款3.出纳放款1.财务经理审核借款单金额等填写是否合理,并签字确认。2.出纳放款,按支付方式加盖“现金付讫”或“银行付讫”章,并及时将借款单交至财务经理登记入账。3.借款需一个月内还款。借款人总经理财务经理出纳1.费用单据整理1.报销人取得合法的费用单据后,按照单据类别/时间/批次/项目等标准清晰准确地整理好,粘贴在原始单据粘贴单上。2.将上述单据粘贴在费用报销单后面作为附件

2、,并在费用报销单上写明所附单据张数。还借款报销2.费用报销单填写1.费用报销单上需写明报销人(经手人)/报销日期/报销部门/摘要处写明报销是由/报销金额及后附单据张数。报销人部门经理财务经理总经理出纳第 2 页2.其中报销的大写金额与小写金额需相符,且费用报销单表面不得涂改。报销人在领款人签章处签字。3.部门审批填好的费用报销单需先由报销人所属部门经理审批。部门经理应确认各项费用为预算范围之内的合理开支,确认单价/金额是否正确,属于耗材和办公用品类的应确认是否附有库房入库单,方可在部门经理处签字。4.财务审核财务经理审核票据是否规范合理,并确认借款金额,在费用报销单右上角标注上“还借款”及借款

3、金额,并在财务审核处签字。5.总经理审批 总经理根据票据的合理性进行审批,并签字确认。6.出纳复核,冲回借款报销人(经手人)将签字审批手续其全的费用报销单交至财务部出纳,出纳看到审批手续齐全的费用报销单后方可冲回借款,并及时交给财务经理登记入账。7.还款期限借款需一个月内还清。到期后 7 日内,仍未还款或者报销,款项先从借款人工资中扣除,待正式报销时归还。对于有借款尚未清理的,财务部将不再办理下次借款。1.费用单据整理1.报销人取得合法的费用单据后,按照单据类别/时间/批次/项目等标准清晰准确地整理好,粘贴在原始单据粘贴单上。2.将上述单据粘贴在费用报销单后面作为附件,并在费用报销单上写明所附

4、单据张数。其他费用报销2.费用报销单填写1.费用报销单上需写明报销人(经手人)/报销日期/报销部门/摘要处写明报销是由/报销金额及后附单据张数。报销人部门经理财务经理总经理出纳第 3 页报销流程阐述:1. 公司费用支出按照“有预算,严考核,厉行节约,量入为出”的原则执行。2. 费用报销必须是谁发生谁报销,严禁代报,对方的代报费用财务部门应拒绝办理。3. 凡涉及对外支付的款项,必须有签订的合同和相应的发票,经公司审批流程批准后,按2.其中报销的大写金额与小写金额需相符,且费用报销单表面不得涂改。3.部门审批填好的费用报销单需先由报销人所属部门经理审批。部门经理应确认各项费用为预算范围之内的合理开

5、支,确认单价/金额是否正确,属于耗材和办公用品类的应确认是否附有库房入库单,方可在部门经理处签字。4.财务审核财务经理审核票据是否规范合理,并确认金额,在财务审核处签字。5.总经理审批 总经理根据票据的合理性进行审批,并签字确认。6.出纳付款1.报销人(经手人)将签字审批手续其全的费用报销单交至财务部出纳,出纳看到审批手续齐全的费用报销单后,对票据金额等填列的准确性进行复核,付款,加盖“现金付讫”或“银行付讫”章。2.报销人领款时在费用报销单领款人处签字。3.出纳将已支付的费用报销单,及时交给财务经理登记入账。7.报销期限当月取得的发票需当月报销,最长时间为 2 个月内必须报销。第 4 页照合同约定付款,付款时间必须提前 1 周以上通知财务部。4. 关于药品采购,经过采购申请流程后,首先需门诊部药房填写支出凭单,需附上购货合同(如有) ,药品随行单(随行单需有药房人员和门诊经理双签确认收货) ,入库单等。然后按上述费用报销流程对公转账付款。5. 单据审核时间:每周三和周四,费用报销时间:每周四和周五。其他时间如无特批,财务部不予办理。

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