ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:4 ,大小:20KB ,
资源ID:9321723      下载积分:10 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.docduoduo.com/d-9321723.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(公司物资申购流程及管理规定.doc)为本站会员(精品资料)主动上传,道客多多仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知道客多多(发送邮件至docduoduo@163.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

公司物资申购流程及管理规定.doc

1、第 1 页 共 4 页 1物资采购管理规定目的:为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本, 满足工公司对优质资源的需求,进一步 规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本规定。一、月度采购计划原则:1、公司所有部门和所有物资一律按月度采购计划进行采购,各部门每月底 28 日前预先做好下月采购计划表;物资采购计划表由相关的部门负责人审核确认后统一提交到仓库,仓库负责人交董事长审批后安排采购编排采购计划。在集团公司内其他子公司调拨的物资(地板、吊顶板等)由仓储部按项目预算办理采购手续。2、采购计划单外的应急物资,如工程 项目或生产设备所需订购特殊或应急的物质时, 单次采购价值 2

2、00 元以下的物品由部门负责人先垫付,单次采购价值 200 元以上的物品由部门负责人提出物资申购单审批后再采购,事后按程序报销。3、办公用品和客户接待物品采购计划由行政部统筹申报采购;项目需订购的物资(门窗、楼梯、特殊配件等)按项目 预算(设计部提供详细的数据支持)由项目部统筹申报(允许按项目进度情况实施采购);生产和工程所需的常用物资由仓库统筹申报;4、物资采购流程:见附件二、常用物资采购计划申请1、库房储备物品的采购申请。各部 门负责人协助库房管理员做好物资(安全库存)量的基础数据统筹。A、属于 库房 应该储存的日常用品、办公用品、礼品、劳保用品等,低于安全库存量时由库房管理员根据需要提出

3、申购,填写采购申请单。使用部门应根据工程所需物资预算和月度采购计划上报给库房,由库管员统 一填写采购单集中采购。原则上不允许常用物资零星采购。第 2 页 共 4 页 2B、新开发的物品或供应商,因物件规格和价格不详 ,使用部 门和采购部门可先拟定规格和价格再列入采购计划,但在采 购前采购员必须有三方询价单提供技术部审定,必要时需要提供样品参考2、库房储备以外物品的采购申请(固定资产或订购物资)库房储备以外的项目由各使用部门提出申请;申请之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。在库房没有 储备的情况下,方可填写采购申请单。由 库管员首先在采购单上签字确认。三、物资采购单的审批程序1、凡需采购

4、的物资,使用部门(车间或某岗位向部门负责人申报)拟定好采购计划单,由使用部门召集相关部门会审。各部门对采购计划审核职能:仓储部 审核库存及采购量采购部 询价、核价财务部 审核价格设计部 核实数据 部门经理初审 总经理 批复 申请单审批后复印 4 份,库房、申 购部门、财务部、采购各执一份。2、采购计划外的应急物资必须办理物资申购单手续,采购价值低于 2000 元的物品,采购申请单经财务部经理、副 总经理审批同意后即可交采购员办理;采购价值高于 2000 元的物品,采购申请单必须经财务部经理、副总经理、 总经理审 批同意后方可办理。四、物资采购的原则1、办公物资采购项目依据采购单由财务部统一购买

5、,工程物资采购项目依据采购单由采第 3 页 共 4 页 3购部统一购买,未授权的部门不得自行购买。2、采购申请单要填写完整,注明所采购项目的品名、规格、生产厂商、数量、用途等具体要求,特殊订购物品需图文并茂 说明,不得在 审批完成的采购单上私自涂改、添加采 购项目,否则追查当事人行政责任。未 报批的采购项目和填写不清楚造成的错误采购产生的费用由使用部门责任人承担,财务部不予 报销。3、采购员按照审批手续完成的采购申请单进行采购,审批手续不齐全不得私自采购,超出申购范围的物品采购必须征取分管负责人的同意后实施采购。4、采购价值低于 200 元的,采购员可直接采购;采购价值在 200 元至 100

6、0 元的物品,采购员需要做市场三方询价,把 询价结果报使用部门分管的副总经理处,副总经理同意后方可采购;采购价值高于 1000 元的物品,采购员把市场询价报副总经理,上报总经理同意后方可采购。5、如属专业采购项目,采购人员应及时与使用部门进行沟通,必要 时由使用部门派人一同采购。6、采购完毕,货送库房, 验收入库后,使用部门指派专人办理出库等事宜。7、所有采购项目各部门根据订单和生产进程情况提前做好预备,本着既节约成本又能提高生产效率的原则做好采购申请,专人安排采购员统一购买。确属应急采购的项目,只能由使用部门经理当面或电话通知财务部和采购部,采购员按照程序报副总经理同意后,使用部门应同时填写

7、采购申请单,完善审 批手续后财务方可报销。8、原则上常用的物资都应建立,由采 购部根据公司的采购制度制定供货协议,明确 质量、质保责任和交期、付款及运 输方式等双方履约条款。单次采购价值 1000 元以上,与第一次建立合作关系的供应商交易必须有供货协议并盖有对方公司的公章,外省供应商必须对方公司的营业执照传真件。9、长期合作的供应商付款方式尽量按月结,每月由财务做好下月须付款预算并办理好用款申请单由董事长审批后支付。有采购计划且无固定供应商的物资采购,单项采购价值2000 以下可现金采购,单项 采购价值 2000 以上必须有供货协议并由财务电子汇款采购。第 4 页 共 4 页 410、各部门应严格遵照流程办理物品采购, 违反程序采购的物资, 财务部不予核销。五、本规定自 2016-8 月 1 日起执行。

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报