ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:3 ,大小:38KB ,
资源ID:8372669      下载积分:10 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.docduoduo.com/d-8372669.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(危险源辨识风险控制管理制度.doc)为本站会员(精品资料)主动上传,道客多多仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知道客多多(发送邮件至docduoduo@163.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

危险源辨识风险控制管理制度.doc

1、危险源辨识与风险控制管理制度起草部门 安全环保部 标 题 危 险 源 辨 识 与 风 险 控 制 管 理 制 度起 草 人 审核人 批准人 执行日期编 号 GW-4.4.6- XX-2016/00 分发部门 综合部、生技部、安环部、质检部、财务部、市场部、生产车间一、目的为有效识别生产活动过程中能够控制与可能施加影响的危害,评价和确定各类安全风险,作为制定安全管理目标的基础与依据,并进行有效控制。特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司危险源的辨识、风险评价和控制管理。三、管理职责1危险源指可能导致人身伤害、疾病的根源、状态、行为或其组合。风险指在某一特定环境下或者特定时间段内某种损失发生的

2、可能性。2安环部是公司危险源辨识的归口管理部门,负责组织指导各部门开展危险源的识别辨识,确定公司不可接受风险。3各部门、车间工序负责管辖范围内生产活动、服务过程中危险源的识别、评价;对确定的管辖范围内的不可接受风险严格落实防控职责。四、危险源辨识1危险源辨识条件。1) 辨识时考虑三种状态。正常态:指正常、持续的生产运行;异常态:指生产的开车、停车、检修等情况;紧急态:指发生爆炸、火灾等重大突发情况。2) 辨识时考虑三种时态。过去:过去的作业活动、系统或设备等控制状态及发生过的人身伤害事故和未遂事故;现在:作业活动、系统或设备等现在维护、改进、报废的安全状态;将来:可以预见的未来作业活动、系统、

3、设备等即将产生的安全状态。3) 六种能量逸散类型。动能、势能、电能、物理能、化学能、生物能。4) 四种事故起因。人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境缺陷、管理缺陷。2危险源的识别、评审和确定。1) 危险源的辨识首先确定本部门、车间或工序的过程(活动、产品和服务);进行危险源排查,根据辨识登记汇总,进行风险评价并上报公司安环部复核。2) 安环部负责将“危险源辨识与评价表”下发给各部门,各部门根据危险源的识别条件,识别出本部门的危险源并进行风险评价,填写“危险源辨识评价表” 上交安环部。3) 安环部通过现场巡查等方式对遗漏的危险源进行补充,对确定的危险源进行分类整理。复核确定汇总的危险源辨识是

4、否全面,风险评价是否科学得当。4) 安环部组织相关人员对整理汇总的危险源进行复评。对于符合以下方面的危险源即可直接判定为不可接受风险。 严重不符合法律法规和其他要求; 曾发生重要事故,且未采取优先预防纠正措施的; 员工和相关方有重要抱怨和投诉; 直接观察到可能导致风险的,却无适当控制措施。4危险源、不可接受风险的更新。 1) 公司进行技术改造或公司生产活动和服务范围发生变化时,当有新的开发、新的或更改的产品、活动与服务时,应对危险源进行重新辨识和评价。 2) 每年年初由安环部组织各部门、车间及工序对危险源进行重新辨识与评价。五、风险控制1安环部对评价出的不可接受风险汇总编制“不可接受风险清单

5、”,报告管理者代表审批。对评价出来的不可接受风险应建立安全目标及指标管理方案、制定相应的文件,明确控制岗位,规定控制方法措施,确保日常管理覆盖所有的不可接受风险。2各部门、车间对管辖范围内存在的危险源及不可接受风险在公司管理方案的基础上应制定部门的控制管理方案,落实责任人,确定运行监控和预警措施。3风险控制措施应首先考虑风险消除的原则,然后在考虑风险降低的措施(降低风险概率,降低伤害或财产的潜在的严重程度),将使用个体防护措施做为最后的手段。4生产技术部针对确定的不可接受风险,应加强工艺、技术、装备等方面研究,制定技术改造规划,实施升级换代,降低或者消除潜在的风险。5安环部监督部门、车间做好安全警示标示管理。在存在安全风险的岗位设置告知牌,标明主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施等内容。在存在不可接受风险场所设置明显标志,标明风险内容、危险程度、安全距离、应急措施等内容。在有较大危险的场所和设施设备上设置明显警示识别标志。六、附则本制度自发布之日起实施,未尽事宜由安环部提出修订意见,报公司领导批准后按文件修订程序公布实施,解释、修订、废止权归公司。

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报